Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы»

Өзге акт · № 63/2-VI · қабылданған 26.11.2020
Заңдық күші: Күшін жойған · 24.12.2020 редакциясы
https://adilet.kz/laws/23-2019-no-522-vi-2020-2022/
Басып шығарылды 2026-08-13 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы» Күшін жойған Өзге акт ·№ 63/2-VI ·26.11.2020
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы»

ҚАЗӨскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI «Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған Өзге акт ·№ 63/2-VI · қабылданған 26.11.2020

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы»
Атауы (қаз.)
Өскемен қалалық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 52/2-VI «Өскемен қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
63/2-VI
Қабылданған күні
26.11.2020
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2020
Көрсетілген редакция
24.12.2020 · қолданыстағы 149458_505846.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
24.12.2020
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V20VA007928
ЭКБ идентификаторы
149458
Редакция идентификаторы
149458_505846
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 11:32

0 О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 17 ноября 2020 года № 43/490-VI «О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI «Об областном бюджете на 2020-2022 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7858), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6468, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 10 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 918 293,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 34 541 652,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 315 386,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 232 048,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 829 205,4 тысяч тенге;
2) затраты – 85 396 070,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -80 000,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 80 000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 202 220,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 1 225 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 22 922,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 599 997,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 599 997,5 тысяч тенге;
поступление займов – 21 040 910,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 560 118,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 119 206,0 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2020 год в сумме 503 802,4 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

2 Бюджет города Усть-Каменогорска на 2020 год

Приложение к решению
Усть-Каменогорского городского
маслихата от 26 ноября 2020 года
№ 63/2-VI
Приложение 1
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2019 года
№ 52/2-VI
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2020 год
Категория
Всего доходы (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
70 918 293,2
1
Налоговые поступления
34 541 652,9
01
Подоходный налог
20 552 293,9
1
Корпоративный подоходный налог
10 062 702,7
2
Индивидуальный подоходный налог
10 489 591,2
03
Социальный налог
7 445 818,7
1
Социальный налог
7 445 818,7
04
Налоги на собственность
5 435 180,0
1
Налоги на имущество
3 159 735,0
3
Земельный налог
605 995,0
4
Налог на транспортные средства
1 669 450,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
851 538,8
2
Акцизы
150 054,8
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
181 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
516 447,0
5
Налог на игорный бизнес
4 037,0
07
Прочие налоги
21,8
1
Прочие налоги
21,8
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
256 799,7
1
Государственная пошлина
256 799,7
2
Неналоговые поступления
315 386,7
01
Доходы от государственной собственности
116 503,9
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
3 637,2
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
30,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
111 748,7
7
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
1 088,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
64,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
64,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 503,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 503,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
67 252,8
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
67 252,8
06
Прочие неналоговые поступления
129 063,0
1
Прочие неналоговые поступления
129 063,0
3
Поступления от продажи основного капитала
4 232 048,2
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
4 013 180,8
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
4 013 180,8
03
Продажа земли и нематериальных активов
218 867,4
1
Продажа земли
200 000,0
2
Продажа нематериальных активов
18 867,4
4
Поступления трансфертов
31 829 205,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
31 829 205,4
2
Трансферты из областного бюджета
31 829 205,4
Функциональная группа
Всего затраты (тысяч тенге)
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. ЗАТРАТЫ
85 396 070,7
01
Государственные услуги общего характера
1 850 755,9
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
41 460,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
40 776,0
003
Капитальные расходы государственного органа
684,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
375 422,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
371 308,9
003
Капитальные расходы государственного органа
4 113,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
94 121,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
76 582,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
16 459,4
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 080,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
64 222,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
62 444,2
004
Капитальные расходы государственного органа
652,4
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
1 125,6
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
42 487,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
40 987,4
007
Капитальные расходы государственного органа
1 500,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
105 601,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
105 601,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
621 111,1
040
Развитие объектов государственных органов
621 111,1
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
27 424,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии
27 424,5
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
478 906,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
476 547,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 359,3
02
Оборона
46 692,5
122
Аппарат акима района (города областного значения)
46 692,5
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
46 692,5
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
163 605,2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
127 678,6
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
127 678,6
499
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
35 926,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
33 995,6
003
Капитальные расходы государственного органа
1 931,0
04
Образование
22 549 944,8
464
Отдел образования района (города областного значения)
22 276 963,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
50 962,0
003
Общеобразовательное обучение
15 400 560,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
418 606,0
006
Дополнительное образование для детей
1 060 754,8
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
11 590,7
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
3 747 002,0
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
121 732,0
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1 440,0
023
Методическая работа
61 839,0
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
926 384,6
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
476 092,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
42 266,2
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
42 266,2
804
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
230 715,5
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
230 715,5
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 332 429,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
3 240 509,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
331 383,6
002
Программа занятости
485 532,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
4 696,8
005
Государственная адресная социальная помощь
739 516,5
006
Оказание жилищной помощи
7 600,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
602 134,5
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
13 820,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
8 314,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
93 912,0
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
353 620,2
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
280 631,0
021
Капитальные расходы государственного органа
14 604,1
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
108 513,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
1 507,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
135 175,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
6 249,5
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 300,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
47 000,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
75 689,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
75 689,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
16 231,0
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
2 723,0
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
13 508,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
43 785 851,5
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 967 101,5
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
20 139,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
1 390 074,2
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 058,5
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
25 795,6
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 600 299,4
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
91 846,4
028
Развитие коммунального хозяйства
25 462,4
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 852 208,8
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
267 696,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
143 281,2
070
Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан
546 240,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
37 478 262,8
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
12 083 066,8
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
23 453 257,8
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 753 457,0
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
68 398,2
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
120 083,0
491
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
340 487,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
74 954,3
004
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
123 989,8
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
134 675,8
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 867,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
852 802,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
511 937,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
14 507,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
248 122,3
006
Функционирование районных (городских) библиотек
202 485,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
34 312,0
010
Капитальные расходы государственного органа
466,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
12 045,3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
180 294,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
56 909,9
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
77 252,6
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
46 131,5
804
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
160 570,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
34 263,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
97 653,4
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
6 855,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
20 251,2
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 548,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
4 069,7
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
4 069,7
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
3 870,0
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
199,7
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
232 934,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
179 113,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
170 039,6
017
Капитальные расходы государственного органа
9 074,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
53 821,2
004
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
53 821,2
12
Транспорт и коммуникации
9 574 663,8
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 574 663,8
022
Развитие транспортной инфраструктуры
3 617 363,5
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
2 492 576,1
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
98 000,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
2 963 041,7
051
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
403 682,5
13
Прочие
1 282 768,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
503 802,4
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
503 802,4
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
3 700,0
006
Поддержка предпринимательской деятельности
3 700,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
132 104,0
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
132 104,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
642 912,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
642 912,0
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
250,0
014
Поддержка предпринимательской деятельности
250,0
14
Обслуживание долга
310 553,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
310 553,6
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
310 553,6
15
Трансферты
1 408 999,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
1 408 999,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
89 601,8
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
7 500,9
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
1 256 626,4
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
55 270,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
-80 000,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
80 000,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
1 202 220,0
Приобретение финансовых активов
1 225 142,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
8 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
8 000,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 217 142,0
054
Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан
200 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
1 017 142,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
22 922,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-15 599 997,5
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
15 599 997,5
7
Поступления займов
21 040 910,0
01
Внутренние государственные займы
21 040 910,0
2
Договоры займа
21 040 910,0
16
Погашение займов
5 560 118,5
452
Отдел финансов района (города областного значения)
5 560 118,5
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
5 560 118,5
8
Используемые остатки бюджетных средств
119 206,0
01
Остатки бюджетных средств
119 206,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
119 206,0