О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 «О районном бюджете на 2022-2024 годы»
ҚАЗЦелиноград аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 90/17-7 «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 «О районном бюджете на 2022-2024 годы»
- Атауы (қаз.)
- Целиноград аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 90/17-7 «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 164/30-7
- Қабылданған күні
- 02.08.2022
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2022
- Көрсетілген редакция
- 02.08.2022 · қолданыстағы 170327_585473.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 02.08.2022
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G22BQ16430M
- ЭКБ идентификаторы
- 170327
- Редакция идентификаторы
- 170327_585473
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 00:46
0 О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 «О районном бюджете на 2022-2024 годы»
Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 23 декабря 2021 года № 90/17-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26201) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1 «1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 47 168 531,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 208 129,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 391,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 96 086,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43 513 924,6 тысяч тенге;
2 2) затраты – 49 984 996,7 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 70 527,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 238 914,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 168 387,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 86 000,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – -2 972 992,4 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 972 992,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 1 887 314,0 тысяч тенге;
погашение займов – 168 387,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 254 065,4 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2022 год в сумме 68 238,9 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
Б. Оспанбеков
2 августа 2022 года
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
Б. Куликенов
2 августа 2022 года
0 Районный бюджет на 2022 год
Приложение к решению
Целиноградского районного
маслихата от 2 августа
2022 года № 164/30-7
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 23 декабря
2021 года № 90/17-7
Районный бюджет на 2022 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
47 168 531,3
1
Налоговые поступления
3 208 129,3
01
Подоходный налог
50 867,3
2
Индивидуальный подоходный налог
50 867,3
03
Социальный налог
2 298 989,0
1
Социальный налог
2 298 989,0
04
Hалоги на собственность
750 000,0
1
Hалоги на имущество
750 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
82 726,0
2
Акцизы
6 000,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
53 726,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
23 000,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
25 547,0
1
Государственная пошлина
25 547,0
2
Неналоговые поступления
350 391,0
01
Доходы от государственной собственности
9 941,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
9 756,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
185,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 000,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
2 000,0
06
Прочие неналоговые поступления
338 450,4
1
Прочие неналоговые поступления
338 450,4
3
Поступления от продажи основного капитала
96 086,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
23 086,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
23 086,0
4
Поступления трансфертов
43 513 924,6
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
324 330,0
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
324 330,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
43 189 594,6
2
Трансферты из областного бюджета
43 189 594,6
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
49 984 996,7
01
Государственные услуги общего характера
824 777,6
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
49 392,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
48 956,0
003
Капитальные расходы государственного органа
436,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
256 264,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
256 264,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
416 479,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
52 446,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 283,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 200,0
015
Капитальные расходы государственного органа
1 300,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
358 250,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
76 357,0
040
Развитие объектов государственных органов
76 357,0
494
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
26 285,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
26 285,0
02
Оборона
69 324,6
122
Аппарат акима района (города областного значения)
69 324,6
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
20 427,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
35 585,6
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
13 312,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
772 732,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
772 732,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
52 001,0
002
Программа занятости
205 535,0
005
Государственная адресная социальная помощь
105 200,0
006
Оказание жилищной помощи
2 883,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
143 753,1
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 859,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
80 603,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
29 609,0
021
Капитальные расходы государственного органа
250,0
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
55 047,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
30 670,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
65 172,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
150,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 624 930,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 070 588,8
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
2 138 400,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
383 848,5
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
3 531 440,3
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
16 900,0
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 554 341,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
57 102,2
003
Капитальные расходы государственного органа
8 718,2
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
187 852,3
025
Освещение улиц в населенных пунктах
359 563,7
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
486 655,0
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 600,0
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
150 000,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
100 000,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
192 850,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 194 389,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
74 024,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
35 863,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
13 910,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
24 251,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
1 020 363,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
34 654,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
466 586,5
006
Функционирование районных (городских) библиотек
60 933,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
18 566,0
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 405,0
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
15 572,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
15 000,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
405 646,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
100 002,0
008
Развитие объектов спорта
55 002,0
011
Развитие объектов культуры
45 000,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
4 484 368,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 483 367,6
009
Развитие теплоэнергетической системы
68 631,0
036
Развитие газотранспортной системы
4 414 736,6
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 001,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
1 001,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
142 766,9
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
57 534,9
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
57 534,9
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
36 946,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
35 746,0
006
Капитальные расходы государственного органа
1 200,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
46 078,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
35 130,0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
10 948,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 208,0
010
Развитие объектов сельского хозяйства
2 208,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
290 238,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
220 709,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
220 709,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
69 529,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
39 529,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
30 000,0
12
Транспорт и коммуникации
14 661 389,6
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
14 661 389,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
23 469,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
135 213,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
127 448,0
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
14 136 307,6
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
238 952,0
13
Прочие
10 058 910,9
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
1,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
1,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
68 238,9
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
68 238,9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
789 030,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
789 030,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 557 625,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
2 199 019,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
5 358 606,0
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 644 016,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
39 892,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
1 604 124,0
14
Обслуживание долга
377 310,2
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
377 310,2
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
377 310,2
15
Трансферты
9 483 859,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 483 859,0
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
337 170,0
038
Субвенции
142 788,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
8 660 870,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
343 031,0
III. Чистое бюджетное кредитование
70 527,0
Бюджетные кредиты
238 914,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
238 914,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
238 914,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
238 914,0
5
Погашение бюджетных кредитов
168 387,0
01
Погашение бюджетных кредитов
168 387,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
168 387,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
86 000,0
Приобретение финансовых активов
86 000,0
13
Прочие
86 000,0
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
86 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
86 000,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2 972 992,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2 972 992,4
Поступления займов
1 887 314,0
7
Поступления займов
1 887 314,0
01
Внутренние государственные займы
1 887 314,0
2
Договоры займа
1 887 314,0
Погашение займов
168 387,0
16
Погашение займов
168 387,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
168 387,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
168 387,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 254 065,4
01
Остатки бюджетных средств
1 254 065,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 254 065,4