О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011-2013 годы" Қолданыста

11.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 28.07.2011. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 26 шілдедегі № 35/403 «Облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 5 шілдедегі № 2102 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: Ақтау қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджет 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін: 1) кірістер – 15 636 091 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша – 8 536 747 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша – 378 088 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 577 045 мың теңге; трансферттер түсімі бойынша – 6 144 211 мың теңге; 2) шығындар – 16 388 673 мың теңге; 3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 705 340 мың теңге, соның ішінде: бюджеттік кредиттер – 2 705 340 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге; 4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 10 000 мың теңге, соның ішінде: қаржы активтерiн сатып алу – 10 000 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге; 5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 467 922 мың теңге; 6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 467 922 мың теңге, соның ішінде: қарыздар түсімі – 2 700 000 мың теңге; қарыздарды өтеу – 0 мың теңге; бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын. 2 тармақта: 2 абзацтағы «12» саны «11,7» санымен ауыстырылсын; 6 абзацтағы «12» саны «11,7» санымен ауыстырылсын; 3 тармақта: 2) тармақша жаңа редакцияда жазылсын: «1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі тоқсан сайынғы әлеуметтік төлем: мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар; асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар (балаларға)»; келесі мазмұндағы 8 тармақшамен толықтырылсын: «жалғызбасты зейнеткерлерге көрсетілетін тоқсан сайынғы әлеуметтік көмек 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде»; 3-1 тармақта: 2 абзацтағы «119 227» саны «103 110» санымен ауыстырылсын. 3-2 тармақта: 1 абзацтағы «5 557 655» саны «5 832 655» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. «КЕЛІСІЛДІ» «Ақтау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы А. Ким 28 шілде 2011 жыл
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 28 шілдедегі № 42 - 407 шешіміне 1 - қосымша 2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті Санаты Сомасы, мың теңге Сыныбы Iшкi сыныбы Атауы 1. КІРІСТЕР 15 636 091 1 Салықтық түсiмдер 8 536 747 01 Табыс салығы 3 156 323 2 Жеке табыс салығы 3 156 323 03 Әлеуметтік салық 1 587 887 1 Әлеуметтік салық 1 587 887 04 Меншiкке салынатын салықтар 2 774 946 1 Мүлiкке салынатын салықтар 1 895 043 3 Жер салығы 345 706 4 Көлiк құралдарына салынатын салық 534 011 5 Бірыңғай жер салығы 186 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 539 882 2 Акциздер 50 160 3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 242 322 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 172 127 5 Ойын бизнесіне салық 75 273 07 Басқа да салықтар 2 1 Басқа да салықтар 2 08 Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 477 707 1 Мемлекеттiк баж 477 707 2 Салықтық емес түсімдер 378 088 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 22 323 1 Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері 5 323 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 17 000 02 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 751 1 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 751 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 90 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 90 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 334 068 1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 334 068 06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20 856 1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20 856 3 Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер 577 045 01 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 245 185 1 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 245 185 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 331 860 1 Жерді сату 293 106 2 Материалдық емес активтерді сату 38 754 4 Трансферттердің түсімдері 6 144 211 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 6 144 211 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 6 144 211 Функционалдық топ Сомасы, мың теңге Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы 2. ШЫҒЫНДАР 16 388 673 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 480 830 112 Қалалық мәслихаттың аппараты 25 561 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 24 512 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 150 122 Қала әкімінің аппараты 111 651 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 107 763 002 Ақпараттық жүйелер құру 2 928 003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 960 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 11 565 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 11 265 022 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 300 452 Қаржы бөлімі 315 368 001 Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 21 134 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 15 707 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 1 828 018 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 800 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу 275 000 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 16 685 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 146 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 02 Қорғаныс 19 519 122 Қала әкімінің аппараты 19 519 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 19 519 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 84 092 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 84 092 021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 84 092 04 Білім беру 6 646 717 464 Білім беру бөлімі 6 533 778 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 28 221 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Жалпы білім беру 4 061 543 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 122 126 006 Балаларға қосымша білім беру 241 836 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 14 199 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 1 588 532 011 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу 358 226 012 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 42 183 020 Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету 34 609 021 Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту 40 764 467 Құрылыс бөлімі 112 939 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 112 939 06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 644 351 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 495 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 495 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 623 176 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 53 690 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 106 753 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 17 107 006 Тұрғын үй көмегі 11 807 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 280 653 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 5 352 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1 646 012 Ақпараттық жүйелер құру 899 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 23 407 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 70 049 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 7 858 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 26 513 021 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 2 240 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 15 202 464 Білім беру бөлімі 20 680 008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау 20 680 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 6 549 184 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 24 009 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 4 887 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 10 778 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 8 344 467 Құрылыс бөлімі 5 290 293 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу 43 036 004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу 3 710 749 005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 26 768 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 1 185 522 007 Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту 61 000 031 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту 263 218 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 234 882 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 130 717 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 350 097 017 Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 10 152 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 743 916 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 270 135 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 217 738 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 632 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 175 014 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 31 713 010 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 480 456 Ішкі саясат бөлімі 33 659 001 Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16 177 002 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 8 000 003 Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру 2 120 004 Ақпараттық жүйелер құру 899 005 Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер 5 983 006 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 480 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 18 738 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 073 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 7 574 007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4 192 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 1 174 854 467 Құрылыс бөлімі 1 174 854 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 1 174 854 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 31 763 453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 535 006 Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 0 099 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру 535 474 Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 7 748 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 211 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 012 Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс шараларды жүргізу 153 013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 485 463 Жер қатынастары бөлімі 23 480 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 21 781 005 Ақпараттық жүйелер құру 899 007 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 800 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 36 686 467 Құрылыс бөлімі 16 197 001 Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 658 014 Ақпараттық жүйелер құру 899 017 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 20 489 001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 19 110 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 480 12 Көлік және коммуникация 313 592 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 313 592 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 76 061 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 192 531 009 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу 45 000 13 Басқалар 136 639 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 15 600 022 «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 15 600 469 Кәсіпкерлік бөлімі 61 066 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 12 489 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 47 198 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 480 452 Қаржы бөлімі 13 975 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 13 975 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 20 000 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 20 000 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 25 998 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24 459 013 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 020 Ақпараттық жүйелер құру 899 15 Трансферттер 311 452 Қаржы бөлімі 311 006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 311 3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 2 705 340 Бюджеттік кредиттер 2 705 340 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 2 700 000 467 Құрылыс бөлімі 2 700 000 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу 2 700 000 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 5 340 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 5 340 006 Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 5 340 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 10 000 Қаржы активтерін сатып алу 10 000 13 Басқалар 10 000 452 Қаржы бөлімі 10 000 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 10 000 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -3 467 922 6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 3 467 922 Қарыздар түсімі 2 700 000 16 Қарыздарды өтеу 0 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 767 922