О внесении изменений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011-2013 годы" Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттының 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 27 қазандағы № 38/444 шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 2 қарашада № 2111 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
Тармақ 1
«1. Ақтау қаласының 2011 - 2013 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 750 059 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 676 907 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 383 554 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 860 883 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 5 828 715 мың теңге;
2) шығындар – 16 467 860 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 281 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 5 281 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 44 840 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 44 840 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге».
Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2 тармақта:
2 абзацтағы «11,7» саны «6,8» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «11,7» саны «6,7» санымен ауыстырылсын;
3-1 тармақта:
2 абзацтағы «103 110» саны «116 110» санымен ауыстырылсын;
3 абзацтағы «32 776» саны «32 768» санымен ауыстырылсын;
5 абзацтағы «42 183» саны «26 292» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «485» саны «439» санымен ауыстырылсын;
8 абзацтағы «22 164» саны «21 632» санымен ауыстырылсын;
11 абзацтағы «4 290» саны «2 290» санымен ауыстырылсын;
3-2 тармақта «5 832 655» саны «5 511 178» санымен ауыстырылсын;
3-3 тармақ алынып тасталсын;
3-4 тармақта «14 458» саны «11 458» санымен ауыстырылсын;
6 тармақта «13 975» саны «4 000» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің бастығы
А. Ким
2011 жылғы 28 қазан
Басқа 3
2011 жылғы 28 қазандағы № 49/434
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша
2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты
Сомасы,
мың теңге
Сыныбы
Iшкi сыныбы
Атауы
1. КІРІСТЕР
15 750 059
1
Салықтық түсiмдер
8 676 907
01
Табыс салығы
3 355 792
2
Жеке табыс салығы
3 355 792
03
Әлеуметтік салық
892 792
1
Әлеуметтік салық
892 792
04
Меншiкке салынатын салықтар
3 452 312
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 913 610
3
Жер салығы
889 626
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
649 011
5
Бірыңғай жер салығы
65
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
644 729
2
Акциздер
52 909
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
300 957
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
225 590
5
Ойын бизнесіне салық
65 273
08
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
331 282
1
Мемлекеттiк баж
331 282
2
Салықтық емес түсімдер
383 554
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
22 365
1
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері
5 365
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
17 000
02
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
1 200
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
1 200
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
920
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
920
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
238 213
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
238 213
06
Басқа да салықтық емес түсiмдер
120 856
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
120 856
3
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
860 883
01
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
424 167
1
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
424 167
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
436 716
1
Жерді сату
393 491
2
Материалдық емес активтерді сату
43 225
4
Трансферттердің түсімдері
5 828 715
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
5 828 715
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
5 828 715
Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
2. ШЫҒЫНДАР
16 467 860
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
469 885
112
Қалалық мәслихаттың аппараты
23 343
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
22 319
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
125
122
Қала әкімінің аппараты
102 000
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
98 363
002
Ақпараттық жүйелер құру
2 928
003
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
709
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
12 857
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
12 458
022
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
399
452
Қаржы бөлімі
314 821
001
Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 317
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
15 407
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
1 398
018
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
800
109
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
275 000
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
16 864
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 361
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
004
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
604
02
Қорғаныс
19 519
122
Қала әкімінің аппараты
19 519
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
19 519
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
83 539
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
83 539
021
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
83 539
04
Білім беру
6 976 368
464
Білім беру бөлімі
6 763 691
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
26 721
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Жалпы білім беру
4 204 052
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
122 096
006
Балаларға қосымша білім беру
243 636
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
14 199
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 650 333
011
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу
398 956
012
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
1 134
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
26 292
020
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету
34 609
021
Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту
40 764
467
Құрылыс бөлімі
212 677
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
212 677
06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
619 250
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
373
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
373
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
604 697
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
54 190
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
86 319
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
19 607
006
Тұрғын үй көмегі
7 589
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
279 438
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
5 548
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
2 363
012
Ақпараттық жүйелер құру
899
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
23 952
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
70 049
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
6 888
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
29 813
021
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
2 840
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
15 202
464
Білім беру бөлімі
14 180
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
14 180
07
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
6 327 267
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
23 999
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
4 887
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
10 778
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
8 334
467
Құрылыс бөлімі
5 047 968
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу
62 112
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
3 448 833
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
26 768
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
1 191 222
007
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту
61 000
031
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту
258 033
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 255 300
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
129 249
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
350 093
017
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
10 152
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
765 806
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
281 577
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
222 015
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 912
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
179 014
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
31 713
010
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
477
456
Ішкі саясат бөлімі
41 733
001
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 346
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
16 000
003
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру
2 055
004
Ақпараттық жүйелер құру
899
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
5 983
006
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
450
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
17 829
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
5 164
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
7 574
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 192
09
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
1 182 803
467
Құрылыс бөлімі
1 182 803
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
1 182 803
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
29 810
453
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
535
099
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
535
474
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
8 007
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 256
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
260
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс шараларды жүргізу
153
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
439
463
Жер қатынастары бөлімі
21 268
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 829
005
Ақпараттық жүйелер құру
899
007
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
540
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
34 238
467
Құрылыс бөлімі
17 473
001
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
15 934
014
Ақпараттық жүйелер құру
899
017
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
640
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
16 765
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 392
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
004
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
474
12
Көлік және коммуникация
323 415
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
323 415
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
75 885
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
202 530
009
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайтақуру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу
45 000
13
Басқалар
119 878
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
15 600
022
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
15 600
469
Кәсіпкерлік бөлімі
59 312
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 263
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
45 805
004
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
345
452
Қаржы бөлімі
4 000
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
4 000
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
14 200
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
14 200
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
26 766
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 227
013
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
640
020
Ақпараттық жүйелер құру
899
15
Трансферттер
311
452
Қаржы бөлімі
311
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
311
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
5 281
Бюджеттік кредиттер
5 281
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
44 840
Қаржы активтерін сатып алу
44 840
13
Басқалар
44 840
452
Қаржы бөлімі
44 840
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
44 840
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
-767 922
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
767 922
Қарыздар түсімі
0
16
Қарыздарды өтеу
0
452
Қаржы бөлімі
5 281
021
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
5 281
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
767 922