О внесении изменений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011- 2013 годы" Қолданыста

11.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 12.12.2011. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/449 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2011 жылғы 9 желтоқсанда № 2114 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін: «Ақтау қаласының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға келесі көлемдерде бекітілсін: 1) кірістер – 15 475 059 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша – 8 642 387 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша – 384 217 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 894 740 мың теңге; трансферттер түсімі бойынша – 5 553 715 мың теңге; 2) шығындар – 16 192 860 мың теңге; 3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 281 мың теңге, соның ішінде: бюджеттік кредиттер – 5 281 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге; 4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 44 840 мың теңге, соның ішінде: қаржы активтерiн сатып алу – 44 840 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге; 5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге; 6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде: қарыздар түсімі – 0 мың теңге; қарыздарды өтеу – 0 мың теңге; бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге». Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. «КЕЛІСІЛДІ» «Ақтау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы А. Ким 12 желтоқсан 2011 жыл
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/439 шешіміне қосымша 2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті Санаты Сомасы, мың теңге Сыныбы Iшкi сыныбы Атауы 1. КІРІСТЕР 15 475 059 1 Салықтық түсiмдер 8 642 387 01 Табыс салығы 3 355 792 2 Жеке табыс салығы 3 355 792 03 Әлеуметтік салық 892 792 1 Әлеуметтік салық 892 792 04 Меншiкке салынатын салықтар 3 479 019 1 Мүлiкке салынатын салықтар 1 596 760 3 Жер салығы 1 275 696 4 Көлiк құралдарына салынатын салық 606 511 5 Бірыңғай жер салығы 52 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 599 508 2 Акциздер 48 061 3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 288 957 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 204 717 5 Ойын бизнесіне салық 57 773 08 Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 315 276 1 Мемлекеттiк баж 315 276 2 Салықтық емес түсімдер 384 217 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 22 365 1 Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері 5 365 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 17 000 02 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 1 200 1 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 1 200 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 979 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 979 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 238 390 1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 238 390 06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 121 283 1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 121 283 3 Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер 894 740 01 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 428 567 1 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 428 567 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 466 173 1 Жерді сату 421 548 2 Материалдық емес активтерді сату 44 625 4 Трансферттердің түсімдері 5 553 715 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 5 553 715 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 5 553 715 Функционалдық топ Сомасы, мың теңге Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы 2. ШЫҒЫНДАР 16 192 860 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 194 885 112 Қалалық мәслихаттың аппараты 23 343 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 22 319 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 125 122 Қала әкімінің аппараты 102 000 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 98 363 002 Ақпараттық жүйелер құру 2 928 003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 709 123 Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты 12 857 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 12 458 022 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 399 452 Қаржы бөлімі 39 821 001 Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 21 317 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 15 407 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 1 398 018 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 800 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 16 864 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 361 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 604 02 Қорғаныс 19 519 122 Қала әкімінің аппараты 19 519 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 19 519 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 83 539 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 83 539 021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 83 539 04 Білім беру 6 977 868 464 Білім беру бөлімі 6 765 191 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 26 821 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Жалпы білім беру 4 204 052 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 122 096 006 Балаларға қосымша білім беру 243 636 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 14 199 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 1 651 733 011 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу 398 956 012 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 1 134 015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 26 292 020 Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету 34 609 021 Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту 40 764 467 Құрылыс бөлімі 212 677 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 212 677 06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 617 850 123 Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты 373 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 373 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 604 697 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 54 190 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 86 319 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 21 411 006 Тұрғын үй көмегі 7 589 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 277 634 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 5 548 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 2 363 012 Ақпараттық жүйелер құру 899 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 23 952 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 70 049 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 6 888 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 29 813 021 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 2 840 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 15 202 464 Білім беру бөлімі 12 780 008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау 12 780 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 6 313 240 123 Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты 23 999 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 4 887 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 10 778 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 8 334 467 Құрылыс бөлімі 5 033 941 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу 48 085 004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу 3 448 833 005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 26 768 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 1 191 222 007 Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту 61 000 031 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту 258 033 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 255 300 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 129 249 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 350 093 017 Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 10 152 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 765 806 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 287 577 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 228 015 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 912 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 185 014 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 31 713 010 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 477 456 Ішкі саясат бөлімі 41 733 001 Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16 346 002 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 16 000 003 Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру 2 055 004 Ақпараттық жүйелер құру 899 005 Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер 5 983 006 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 450 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 17 829 001 Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 5 164 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 7 574 007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4 192 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 1 182 803 467 Құрылыс бөлімі 1 182 803 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 1 182 803 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 29 650 453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 375 006 Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 0 099 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру 375 474 Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 8 007 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 256 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 260 012 Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс шараларды жүргізу 153 013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 439 463 Жер қатынастары бөлімі 21 268 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 19 829 005 Ақпараттық жүйелер құру 899 007 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 540 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 34 562 467 Құрылыс бөлімі 17 797 001 Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16 258 014 Ақпараттық жүйелер құру 899 017 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 16 765 001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 392 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 474 12 Көлік және коммуникация 323 415 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 323 415 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 75 885 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 202 530 009 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу 45 000 13 Басқалар 127 481 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 15 600 022 «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 15 600 469 Кәсіпкерлік бөлімі 59 312 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 12 263 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 45 805 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 345 452 Қаржы бөлімі 11 603 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 11 603 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 14 200 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 14 200 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 26 766 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 25 227 013 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 020 Ақпараттық жүйелер құру 899 15 Трансферттер 471 452 Қаржы бөлімі 471 006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 471 3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 5 281 Бюджеттік кредиттер 5 281 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 44 840 Қаржы активтерін сатып алу 44 840 13 Басқалар 44 840 452 Қаржы бөлімі 44 840 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 44 840 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -767 922 6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 767 922 Қарыздар түсімі 0 16 Қарыздарды өтеу 0 452 Қаржы бөлімі 5 281 021 Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару 5 281 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 767 922