О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы»
ҚАЗҚосшы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 154/36-8 «2025-2027 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- Қосшы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 154/36-8 «2025-2027 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 169/40-8
- Қабылданған күні
- 20.02.2025
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2025
- Көрсетілген редакция
- 20.02.2025 · қолданыстағы 207325_745136.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 20.02.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25BT16940M
- ЭКБ идентификаторы
- 207325
- Редакция идентификаторы
- 207325_745136
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 06:02
0 О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы»
Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение маслихата города Косшы «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1 «1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1 1) доходы –15 298 941,0 тысячи тенге, в том числе :
налоговые поступления -3 127 021,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 950,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 311 457,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 11 843 513,0 тысячи тенге;
2 2) затраты – 15 844 240,2 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 70 776,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 492,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 616 075,2 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 616 075,2 тысяч тенге».
Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
0 Городской бюджет на 2025 год
Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 20 февраля 2025 года
№ 169/40-8
Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 24 декабря 2024 года
№154/36-8
Городской бюджет на 2025 год
Категория
Сумма,
Класс
тысяч тенге
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
15 298 941,0
1
Налоговые поступления
3 127 021,0
01
Подоходный налог
1 378 487,0
1
Корпоративный подоходный налог
539 686,0
2
Индивидуальный подоходный налог
838 801,0
03
Социальный налог
1 125 930,0
1
Социальный налог
1 125 930,0
04
Hалоги на собственность
497 771,0
1
Hалоги на имущество
298 004,0
3
Земельный налог
78 453,0
4
Налог на транспортные средства
121 151,0
5
Единый земельный налог
163,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
46 186,0
2
Акцизы
3097,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
6 403,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
36 686,0
07
Прочие налоги
95,0
1
Прочие налоги
95,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
78 552,0
1
Государственная пошлина
78 552,0
2
Неналоговые поступления
16 950,0
01
Доходы от государственной собственности
4 276,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
4 274,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
2,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
85,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
85,0
06
Прочие неналоговые поступления
12 589,0
1
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
12 589,0
3
Поступления от продажи основного капитала
311 457,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
292 061,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
292 061,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
19 396,0
1
Продажа земли
19 365,0
2
Продажа нематериальных активов
31,0
4
Поступления трансфертов
11 843 513,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11 843 513,0
2
Трансферты из областного бюджета
11 843 513,0
Функциональнаягруппа
Сумма,
Администратор
тысячтенге
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
15 844 240,2
01
Государственные услуги общего характера
531 258,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
56 511,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
53 903,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 608,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
338 978,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
316 307,0
003
Капитальные расходы государственного органа
10 671,0
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
12 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3 950,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 200,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
750,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
28 009,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
27 529,0
007
Капитальные расходы государственного органа
480,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
51 245,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
48 880,0
015
Капитальные расходы государственного органа
2 365,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1,0
040
Развитие объектов государственных органов
1,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
52 564,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
48 093,0
003
Капитальные расходы государственного органа
4 471,0
02
Оборона
87 907,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
87 907,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
20 406,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
36 461,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
31 040,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
507 559,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
356 558,0
005
Государственная адресная социальная помощь
226 405, 0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
2 831,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
53 119,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 062,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 768,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
54 934,0
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
16 439,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 600,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
5 600,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
145 401,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
54 524,0
021
Капитальные расходы государственного органа
372,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
60 577,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
29 928,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 632 720,4
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 027 663,4
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
586 680,5
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 976,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
434 006,9
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
30 015,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
30 015,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 400 000,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
1 400 000,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
3 175 042,0
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
60 000,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
499 811,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1508 737,0
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25 000,0
025
Освещение улиц в населенных пунктах
893 494,0
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
188 000,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
588 557,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
200 146,0
009
Поддержка культурно-досуговой работы
200 146,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1,0
008
Развитие объектов спорта
1,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
388 410,0
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
167 478,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 265,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
23 096,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
70 121,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
16 935,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
74 488,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 279,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
29748,0
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
966 258,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
734 258,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
719 258,0
036
Развитие газотранспортной системы
15 000,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
232 000,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
232 000,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
9 830,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 830,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
9 830,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
45621,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
45621,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
44 835,0
017
Капитальные расходы государственного органа
786,0
12
Транспорт и коммуникации
2 259 658,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 259 658,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
180 002,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
700 000,0
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
1 265 800,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
29 856,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
84 000,0
13
Прочие
4 664 509,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
63 831,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
63 831,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 600 678,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
4 600 678,0
14
Обслуживание долга
26 696,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
26 696,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
26 696,0
15
Трансферты
523 666,8
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
523 666,8
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
194 855,9
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
244 679,0
038
Субвенции
84 131,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,9
16
Погашение займов
276 764,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
276 764,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
276 764,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-616 075,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
616 075,2