О внесении изменений
в решение маслихата
города Косшы
от 24 декабря 2024 года
№ 154/36-8 «О бюджете города
Косшы на 2025-2027 годы»
Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы» от 12.11.2025 г. № 205/51-8 (Қосшы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 154/36-8 «2025-2027 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение маслихата города Косшы «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 85, пунктом 2 статьи 94, пунктом 2 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан», Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 944 608,9 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 456 021,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 590,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 236 347,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 179 649,8 тысячи тенге;
2) затраты – 33 107 363,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 70 776,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты–70 776,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 233 530,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 233 530,1 тысяч тенге».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение
к решению маслихата города Косшы
от 12 ноября 2025 года
№ 205/51-8
Приложение 1
к решению маслихата города Косшы
от 24 декабря 2024 года
№154/36-8
Городской бюджет на 2025 год
Категория
Сумма,
Класс
тысяч тенге
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
27 944 608,9
1
Налоговые поступления
4 127 021,0
01
Подоходный налог
2 052 727,3
1
Корпоративный подоходный налог
880 152,5
2
Индивидуальный подоходный налог
1 172 574,8
03
Социальный налог
1 379 930,0
1
Социальный налог
1 379 930,0
04
Hалоги на собственность
474 530,7
1
Hалоги на имущество
258 004,0
3
Земельный налог
78 453,0
4
Налог на транспортные средства
137 910,7
5
Единый земельный налог
163,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
41 186,0
2
Акцизы
3 097,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
6 403,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
31 686,0
07
Прочие налоги
95,0
1
Прочие налоги
95,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
178 552,0
1
Государственная пошлина
178 552,0
2
Неналоговые поступления
36 400,4
01
Доходы от государственной собственности
18 226,4
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
15 074,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
3 150,4
9
Прочие доходы от государственной собственности
2,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
85,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
85,0
06
Прочие неналоговые поступления
18 089,0
1
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
18 089,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 601 537,7
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 575 041,7
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 575 041,7
03
Продажа земли и нематериальных активов
26 496,0
1
Продажа земли
19 365,0
2
Продажа нематериальных активов
7 131,0
4
Поступления трансфертов
22 179 649,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
22 179 649,8
2
Трансферты из областного бюджета
22 179 649,8
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
33 107 363,0
01
Государственные услуги общего характера
653 181,6
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
61 698,3
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
59 792,5
003
Капитальные расходы государственного органа
1 905,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
433 081,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
421 081,3
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
12 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 861,7
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 861,7
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
36 076,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
36 076,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
59 373,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
58 779,1
015
Капитальные расходы государственного органа
594,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2,0
040
Развитие объектов государственных органов
2,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
61 088,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
56 617,3
003
Капитальные расходы государственного органа
4 471,0
02
Оборона
52 067,7
122
Аппарат акима района (города областного значения)
52 067,7
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
11 169,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
21 898,7
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
19 000,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
126 114,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
126 114,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
126 114,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
494 701,5
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
245 801,4
005
Государственная адресная социальная помощь
96 547,7
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
5 485,2
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
67 867,2
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 274,4
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
54 934,0
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
19 692,9
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 266,7
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
3 266,7
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
245 633,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
60 886,4
021
Капитальные расходы государственного органа
324,5
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
66 577,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
117 845,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 902 570,4
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 023 405,8
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
591 271,5
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
58 008,8
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
1 374 125,5
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
5 789 406,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
48 526,2
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
32 877,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
5 708 003,1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 807 604,1
005
Развитие коммунального хозяйства
1 407 604,1
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
1 400 000,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
5 282 154,2
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
736 802,2
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
863 812,1
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 881 535,8
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
22 321,4
025
Освещение улиц в населенных пунктах
1 526 832,8
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
250 849,9
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
789 430,7
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
373 303,3
009
Поддержка культурно-досуговой работы
373 303,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2,0
008
Развитие объектов спорта
1,0
011
Развитие объектов культуры
1,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
416 125,4
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
176 804,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 265,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
28 096,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
72 750,2
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
21 547,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
79 981,5
003
Капитальные расходы государственного органа
1 279,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
30 402,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
6 903 296,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 903 296,6
009
Развитие теплоэнергетической системы
824 925,6
036
Развитие газотранспортной системы
6 078 371,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
9 830,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 830,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
9 830,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
51 022,1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
51 022,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
49 889,2
017
Капитальные расходы государственного органа
1 132,9
12
Транспорт и коммуникации
2 720 961,7
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 720 961,7
022
Развитие транспортной инфраструктуры
374 693,6
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 111 795,8
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
1 065 800,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
32 672,3
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
136 000,0
13
Прочие
4 850 672,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
500 000,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
500 000,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 350 672,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
4 350 672,0
14
Обслуживание долга
29 846,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
29 846,4
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
29 846,4
15
Трансферты
523 668,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
523 668,3
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
194 857,4
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
244 679,0
038
Субвенции
84 131,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,9
III. Чистое бюджетное кредитование
70 776,0
Бюджетные кредиты
70 776,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5 233 530,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
5 233 530,1