О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №229-33/1 «Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2025-2027 годы»
ҚАЗ«2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №229-33/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №229-33/1 «Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- «2025-2027 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №229-33/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 275-39/1
- Қабылданған күні
- 04.06.2025
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2025
- Көрсетілген редакция
- 04.06.2025 · қолданыстағы 211160_761125.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 04.06.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25LA27539M
- ЭКБ идентификаторы
- 211160
- Редакция идентификаторы
- 211160_761125
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 04:02
0 О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №229-33/1 «Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2025-2027 годы»
Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №229-33/1 «Об утверждении бюджета поселка Тасбогет на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Тасбогет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 480 974,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 134 318,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 281,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 346 375,3 тысяч тенге;
2) расходы – 495 990,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 015,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 015,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 15 015,8 тысяч тенге.».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
3 Приложение к решению
Кызылординского городского
маслихата
от 4 июня 2025 года
№ 275-39/1
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№229-33/1
Бюджет поселка Тасбогет на 2025 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1.Доходы
480 974,3
1
Налоговые поступления
134 138,0
01
Подоходный налог
31 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
31 000,0
04
Hалоги на собственность
102 427,0
1
Hалоги на имущество
3 535,0
3
Земельный налог
7 200,0
4
Hалог на транспортные средства
91 692,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
891,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
108,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
783,0
2
Неналоговые поступления
281,0
01
Доходы от государственной собственности
81,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
81,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
200,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
200,0
4
Поступления трансфертов
346 375,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
346 375,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
346 375,3
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Расходы
495 990,1
01
Государственные услуги общего характера
98712,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
98712,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
98 712,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
98 712,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
247 733,9
3
Благоустройство населенных пунктов
247 733,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
247 733,9
008
Освещение улиц в населенных пунктах
82 273,8
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
43 442,2
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
122 017,9
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
130 538,0
1
Деятельность в области культуры
130 331,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
130 331,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
130 331,0
2
Спорт
207,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
207,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
207,0
12
Транспорт и коммуникации
19 005,2
1
Автомобильный транспорт
19 005,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 005,2
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
16 655,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 350,2
15
Трансферты
1,0
1
Трансферты
1,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-15 015,8
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
15 015,8
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
15 015,8
01
Остатки бюджетных средств
15 015,8