О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"
ҚАЗ2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV "Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"
- Атауы (қаз.)
- 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV "Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Күшін жойған
- Тізілімдегі мәртебе коды
- yts
- Нөмірі
- 15/113-IV
- Қабылданған күні
- 20.02.2009
- Көрсетілген редакция
- 29.12.2009 · қолданыстағы AI44504_3.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 29.12.2009
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V09VB000104
- ЭКБ идентификаторы
- 44504
- Редакция идентификаторы
- AI44504_3
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 11:42
0 О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года
N 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 6 февраля 2009 года № 11/145-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV “Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 17 февраля 2009 года № 2496) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 31 декабря 2008 года № 5-2-98, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 8 января 2009 года № 1-2), следующие изменения и дополнения:
1 Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1 «1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1 1) доходы – 12251976 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7470410 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 38958 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 338285 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4404323 тысяч тенге;
2 2) затраты – 12298261 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 50715 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 50715 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 97000 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 97000 тысяч тенге:
поступление займов – 227000 тысяч тенге;
погашение займов – 130000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2 Пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
2 «2. Утвердить:
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 109592 тысяч тенге.»
2 2. Дополнить указанное решение пунктами 5-1, 5-2, 5-3 следующего содержания:
5-1 «5-1. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты из областного бюджета на ремонт городских дорог, прилегающих к дачным массивам в сумме 50000 тысяч тенге.»
5-2 «5-2. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты и трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на содержание вновь вводимых объектов образования в сумме 16007 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 15161 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 8168 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 12291 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 27705 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования в сумме 178771 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях в сумме 19240 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 10223 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов для специалистов образования в сумме 1782 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республики Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 304324 тысяч тенге;
на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 300312 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 3000000 тысяч тенге.»
5-3 «5-3. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год кредитование на строительство и приобретение жилья за счет республиканского бюджета в сумме 227000 тысяч тенге.»
3 3. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
4 4. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
5 5. Приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
6 6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
20 Бюджет города Семей на 2009 год
Приложение 1
к решению от 20 февраля 2009 года
№ 15/113- IV
Бюджет города Семей на 2009 год
Кате
гория
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
12 251 976
1
Налоговые поступления
7 470 410
01
Подоходный налог
3 199 621
2
Индивидуальный подоходный налог
3 199 621
03
Социальный налог
2 571 069
1
Социальный налог
2 571 069
04
Налоги на собственность
1 206 642
1
Налоги на имущество
746 306
3
Земельный налог
196 444
4
Налог на транспортные средства
261 892
5
Единый земельный налог
2 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
375 560
2
Акцизы
112 676
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
111 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
115 420
5
Налог на игорный бизнес
36 464
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
117 518
1
Государственная пошлина
117 518
2
Неналоговые поступления
38 958
01
Доходы от государственной собственности
31 554
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
145
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
15
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
31 394
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
706
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений
706
06
Прочие неналоговые поступления
6 698
1
Прочие неналоговые поступления
6 698
3
Поступления от продажи основного капитала
338 285
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
222 685
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
222 685
03
Продажа земли и нематериальных активов
115 600
1
Продажа земли
110 000
2
Продажа нематериальных активов
5 600
4
Поступления трансфертов
4 404 323
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4 404 323
2
Трансферты из областного бюджета
4 404 323
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Про
грам
ма
Наименование расходов
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
12298261,0
1
Государственные услуги общего характера
299 041,0
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
212 732,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
15 308,0
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
15 308,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
131 436,0
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
131 436,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
65 988,0
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
65 988,0
02
Финансовая деятельность
43 639,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
43 639,0
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
38 493,0
002
Создание информационных систем
326,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 934,0
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
2 662,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
224,0
05
Планирование и статистическая деятельность
42 670,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
42 670,0
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
42 670,0
2
Оборона
34 331,0
01
Военные нужды
28 290,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
28 290,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
28 290,0
02
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
6 041,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
6 041,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба,а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
6 041,0
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная уголовно-исполнительная деятельность
111 593,0
01
Правоохранительная деятельность
111 593,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
111 593,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
111 593,0
4
Образование
5 377 084,0
01
Дошкольное воспитание и обучение
401 735,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
401 735,0
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
401 735,0
02
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
4 100 058,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
4100 058,0
003
Общеобразовательное обучение
3736 110,0
006
Дополнительное образование для детей
185 177,0
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
178 771,0
04
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
85 596,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
85 596,0
018
Организация профессионального обучения
85 596,0
09
Прочие услуги в области образования
789 695,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
137 933,0
001
Обеспечение деятельности отдела образования
19 810,0
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
9 079,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
96 258,0
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
11 004,0
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
1 782,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
651 762,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
651 762,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
719 368,0
02
Социальная помощь
642 853,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
633 008,0
002
Программа занятости
67 217,0
004
Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива
4 945,0
005
Государственная адресная социальная помощь
87 091,0
006
Жилищная помощь
24 515,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
201 489,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
41 245,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
41 115,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
111 607,0
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
32 814,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
20 970,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
9 845,0
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
9 845,0
09
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
76 515,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
76 515,0
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
74 241,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 274,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 024 985,0
01
Жилищное хозяйство
531 324,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
531 324,0
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
304 324,0
019
Строительство и приобретение жилья
227 000,0
02
Коммунальное хозяйство
131 207,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
549,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
549,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
33 350,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
33 350,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
97 308,0
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
108,0
006
Развитие системы водоснабжения
97 200,0
03
Благоустройство населенных пунктов
362 454,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 360,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 360,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
357 094,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
122 985,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
32 546,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
6 778,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
194 785,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
446 088,0
01
Деятельность в области культуры
149 374,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
118 584,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
118 584,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
30 790,0
011
Развитие объектов культуры
30 790,0
02
Спорт
79 310,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
79 310,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
1 948,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
19 251,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
58 111,0
03
Информационное пространство
125 854,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
76 794,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
73 509,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
3 285,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
49 060,0
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
49 060,0
09
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
91 550,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
54 789,0
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
54 789,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
29 267,0
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
21 062,0
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
8 205,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
7 494,0
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
7 494,0
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
3 000 000,0
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
3 000 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3 000 000,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
3 000 000,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
68 497,0
01
Сельское хозяйство
14 282,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
14 282,0
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
14 282,0
06
Земельные отношения
54 215,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
54 215,0
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
18 334,0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
35 881,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
145 840,0
02
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
145 840,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14 441,0
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
14 441,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
131 399,0
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
11 399,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
120 000,0
12
Транспорт и коммуникации
892 546,0
01
Автомобильный транспорт
891 546,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
891 546,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
393 749,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
497 797,0
09
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
1 000,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 000,0
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
1 000,0
13
Прочие
178 888,0
03
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
20 169,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
20 169,0
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
20 169,0
09
Прочие
158 719,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
109 592,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
109 592,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3 151,0
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
3 151,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
45 976,0
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
45 976,0
IV. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
50 715,0
Приобретение финансовых активов
50 715,0
13
Прочие
50 715,0
09
Прочие
50 715,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
50 715,0
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
50 715,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
VI. Дефицит (профицит) бюджета
-97 000,0
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
97 000,0
21 Перечень бюджетных программ развития на 2009 год на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Приложение 2
к решению от 20 февраля 2009 года
№ 15/113- IV
Перечень бюджетных программ развития на 2009 год на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Адми
нист
ратор
Прог
рамма
Наименование
1
2
3
4
Инвестиционные проекты
01
Государственные услуги общего характера
452
Отдел финансов района (города областного значения)
002
Создание информационных систем
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
004
Информатизация системы среднего образования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
037
Строительство и реконструкция объектов образования
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
019
Строительство и приобретение жилья
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
011
Развитие объектов культуры
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства района (города областного значения)
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
13
Прочие
452
Отдел финансов района (города областного значения)
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
22 Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете города Семей на 2009 год
Приложение 3
к решению от 20 февраля 2009 года
№ 15/113- IV
Бюджетные программы сельских округов,
поселков в бюджете города Семей на 2009 год
тысяч тенге
№ п.п.
Наименование
бюджетной программы
Наименование сельского округа,
поселка
Всего
В том числе
по программе «Обеспечение санитарии населенных пунктах»
В том числе по программе «Организация водоснабжения населенных
пунктов»
1.
Абралинский
3 833
30
2.
Айнабулакский
3 384
46
3.
Акбулакский
3 852
37
4.
Алгабасский
4 483
90
5.
Караоленский
5 561
90
6.
Танатский
3 476
27
7.
Достыкский
5 340
959
8.
Жазыкский
3 936
85
549
9.
Жиеналинский
5 229
990
10.
Знаменский
5 262
809
11.
Иртышский
4 685
680
12.
Новобаженовский
4 983
690
13.
Озерский
4 911
525
14.
Приречный
3 740
95
15.
Шульбинск
5 434
207
16.
Чаган
3 788
Всего по бюджету
71 897
5 360
549
Секретарь городского
маслихата К. Мирашев