О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 25 декабря 2008 года № 142 "О бюджете города Лисаковска на 2009 год"
ҚАЗ"Лисаков қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы" мәслихаттың 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 142 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қолданыста
Өзге акт
№ 145
қабылданған 19.01.2009
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 25 декабря 2008 года № 142 "О бюджете города Лисаковска на 2009 год"
- Атауы (қаз.)
- "Лисаков қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы" мәслихаттың 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 142 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 145
- Қабылданған күні
- 19.01.2009
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2009
- Көрсетілген редакция
- 19.01.2009 · қолданыстағы 43621_239652.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 19.01.2009
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V09ND000132
- ЭКБ идентификаторы
- 43621
- Редакция идентификаторы
- 43621_239652
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 11:59
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 25 декабря 2008 года № 142 "О бюджете города Лисаковска на 2009 год"
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", пунктом 4 статьи 2, статьями 106, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, согласно решения Костанайского областного маслихата от 12 января 2009 года № 157 "О внесении изменений и дополнений в решение от 12 декабря 2008 года № 140 "Об областном бюджете Костанайской области на 2009 год" Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 25 декабря 2008 года № 142 "О бюджете города Лисаковска на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-4-129, опубликовано в газете "Лисаковская новь" от 8 января 2009 года № 2) следующие изменения: пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
доходы – 1541761,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1382823,0 тысячи тенге,
неналоговым поступлениям – 3490,0 тысяч тенге,
поступлениям от продажи основного капитала – 16410,0 тысяч тенге, поступлениям трансфертов – 139038,0 тысяч тенге;
затраты – 1563631,7 тысяч тенге;
сальдо по операциям с финансовыми активами – 25500,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 25500,0 тысяч тенге;
дефицит бюджета – 47370,7 тысяч тенге;
финансирование дефицита бюджета – 47370,7 тысяч тенге";
дополнить пунктами 6-1, 6-2 следующего содержания:
"6-1. Учесть, что в бюджете города на 2009 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 1835,0 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 4097,0 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования в сумме 19072,0 тысячи тенге;
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 624,0 тысячи тенге.
6-2. Учесть, что в бюджете города на 2009 год предусмотрены поступления целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на строительство наружных сетей водопровода, канализации, связи, электроснабжения в 20 микрорайоне города Лисаковска в сумме 12973,0 тысячи тенге;
на строительство газопровода низкого давления, закольцовки, газораспределительного пункта блочного в 20 микрорайоне города Лисаковска в сумме 12974,0 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
доходы – 1541761,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1382823,0 тысячи тенге,
неналоговым поступлениям – 3490,0 тысяч тенге,
поступлениям от продажи основного капитала – 16410,0 тысяч тенге, поступлениям трансфертов – 139038,0 тысяч тенге;
затраты – 1563631,7 тысяч тенге;
сальдо по операциям с финансовыми активами – 25500,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 25500,0 тысяч тенге;
дефицит бюджета – 47370,7 тысяч тенге;
финансирование дефицита бюджета – 47370,7 тысяч тенге";
дополнить пунктами 6-1, 6-2 следующего содержания:
"6-1. Учесть, что в бюджете города на 2009 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 1835,0 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 4097,0 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования в сумме 19072,0 тысячи тенге;
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 624,0 тысячи тенге.
6-2. Учесть, что в бюджете города на 2009 год предусмотрены поступления целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на строительство наружных сетей водопровода, канализации, связи, электроснабжения в 20 микрорайоне города Лисаковска в сумме 12973,0 тысячи тенге;
на строительство газопровода низкого давления, закольцовки, газораспределительного пункта блочного в 20 микрорайоне города Лисаковска в сумме 12974,0 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Бюджет города Лисаковска на 2009 год
Приложение 1
к решению маслихата
от 19 января 2009 года
№ 145
Бюджет города Лисаковска на 2009 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДОХОДЫ | 1 541761,0 | ||
1 | Налоговые поступления | 1 382823,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 539 870,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 539 870,0 |
1 | 03 | Социальный налог | 400 700,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 400 700,0 |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 182 683,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 118 101,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 27 675,0 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 36 907,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 254 498,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 212 523,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32 200,0 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 775,0 |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 072,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 5 072,0 |
2 | Неналоговые поступления | 3 490,0 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 3 100,0 | |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 100,0 |
2 | 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 60,0 | |
2 | 02 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 60,0 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 330,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 330,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 410,0 | ||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 350,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 350,0 |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 060,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 6 000,0 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 60,0 |
4 | Поступления трансфертов | 139 038,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 139 038,0 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 139 038,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II | Затраты | 1 563 631,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 996,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 298,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 9 810,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 9 810,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 35 364,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 35 364,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 12 124,0 | |||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 12 124,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 14 199,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14 199,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 11 766,0 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 1 133,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1 300,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 9 499,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9 499,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 9 499,0 | |||
02 | Оборона | 2 398,0 | |||
1 | Военные нужды | 2 398,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 398,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 398,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 099,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 3 099,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 099,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 099,0 | |||
04 | Образование | 628 309,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 135 821,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6 239,0 | |||
004 | Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 6 239,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 129 582,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 129 582,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 461 271,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 461 271,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 384 301,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 57 898,0 | |||
010 | Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 19 072,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, после среднее образование | 15 761,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15 761,0 | |||
018 | Организация профессионального обучения | 15 761,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 15 456,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15 456,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 6 389,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 7 676,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 945,0 | |||
099 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета | 446,0 | |||
05 | Здравоохранение | 65,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 65,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 65,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 65,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 124 504,0 | |||
2 | Социальная помощь | 104 166,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 104 166,0 | |||
002 | Программа занятости | 19 007,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 5 300,0 | |||
006 | Жилищная помощь | 56 970,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 7 751,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 100,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 791,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 5 603,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 3 644,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 20 338,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 20 338,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 20 221,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 117,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 245 638,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 27 878,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 27 878,0 | |||
003 | Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда | 968,0 | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 26 910,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 112 242,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 75 204,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2 504,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 72 700,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 37 038,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | 37 038,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 105 518,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5 302,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 320,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 225,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 757,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 70 966,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 572,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 148,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 300,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 946,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 29 250,0 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 29 250,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 82 908,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 26 524,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 4 783,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 783,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 21 741,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 21 741,0 | |||
2 | Спорт | 3 784,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3 784,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 929,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1 855,0 | |||
3 | Информационное пространство | 35 822,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 21 044,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 20 084,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 960,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 778,0 | |||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 14 778,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 16 778,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 4 624,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 4 446,0 | |||
099 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета | 178,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8 603,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 5 118,0 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 3 485,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3 551,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 3 551,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 367,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 5 721,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 5 721,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 2 377,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 3 344,0 | |||
6 | Земельные отношения | 3 646,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 3 646,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 3 646,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 607,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 607,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 744,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 4 744,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3 863,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 3 863,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 160 111,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 160 111,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3 031,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 3 031,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 157 080,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 58 000,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 99 080,0 | |||
13 | Прочие | 23 856,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5 028,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5 028,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 3 943,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 085,0 | |||
9 | Прочие | 18 828,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14 027,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 14 027,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 801,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 4 801,0 | |||
15 | Трансферты | 193 773,7 | |||
1 | Трансферты | 193 773,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 193 773,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6,7 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 193 767,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 25 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 25 500,0 | ||||
13 | Прочие | 25 500,0 | |||
9 | Прочие | 25 500,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 25 500,0 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 25 500,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -47 370,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 47 370,7 | ||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 47 370,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 47 370,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 47 370,7 | |||
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Лисаковска на 2009 год c разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Приложение 2
к решению маслихата
от 19 января 2009 года
№ 145
Перечень бюджетных программ развития бюджета
города Лисаковска на 2009 год c разделением
на бюджетные программы, направленные на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ)
и на формирование или увеличение уставного капитала
юридических лиц
Функциональная группа | ||||
Подфункция | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
Инвестиционные проекты | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
1 | Жилищное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
003 | Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||
2 | Коммунальное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | |||
12 | Транспорт и коммуникации | |||
1 | Автомобильный транспорт | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | |||
Инвестиции на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||||
13 | Прочие | |||
9 | Прочие | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | |||