Құжат мәтініне өту

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V "О бюджете города Семей на 2014-2016 годы"

Өзге акт · № 29/152-V · қабылданған 19.04.2014
Заңдық күші: Күшін жойған · 19.04.2014 редакциясы
https://adilet.kz/laws/25-2013-no-26137-v-2014-2016-ekb-79265/
Басып шығарылды 2026-08-19 · adilet.kz
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V "О бюджете города Семей на 2014-2016 годы" Күшін жойған Өзге акт ·№ 29/152-V ·19.04.2014
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V "О бюджете города Семей на 2014-2016 годы"

ҚАЗСемей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26/137-V "Семей қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған Өзге акт ·№ 29/152-V · қабылданған 19.04.2014

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V "О бюджете города Семей на 2014-2016 годы"
Атауы (қаз.)
Семей қаласы мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 26/137-V "Семей қаласының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
29/152-V
Қабылданған күні
19.04.2014
Көрсетілген редакция
19.04.2014 · қолданыстағы 79265_273572.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
19.04.2014
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V14VB003249
ЭКБ идентификаторы
79265
Редакция идентификаторы
79265_273572
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 19:58

0 О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V "О бюджете города Семей на 2014-2016 годы"

В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 11 апреля 2014 года № 19/216-V «О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного акимата от 13 декабря 2013 года № 17/188-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3240) маслихат города Семей РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2013 года № 26/137-V «О бюджете города Семей на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2013 года № 3136, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 10 января 2014 года № 2), следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) доходы – 24 897 255 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 337 589 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 128 232 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 534 179 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 897 255 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты – 24 890 697,3 тысяч тенге;»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«чистое бюджетное кредитование – 16 335,5 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 19 419,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 084 тысяч тенге;»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«дефицит (профицит) бюджета – (-) 9 777,8 тысяч тенге;»;
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
«финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 777,8 тысяч тенге:
поступление займов – 19 404 тысяч тенге;
погашение займов – 253 084 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 243 457,8 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 236 491,8 тысяч тенге.»;
в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 243 411 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
«на возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой – 6 131 тысяч тенге.»;
в пункте 9-2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на предоставление специальных социальных услуг – 12 282 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 457 тысяч тенге;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 616 128 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 10 579 тысяч тенге;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 443 902 тысяч тенге, из них на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 30 362 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем восьмым в следующей редакции:
«на выплату государственной адресной социальной помощи – 6 530 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем девятым в следующей редакции:
«на выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 900 тысяч тенге;»;
дополнить абзацем десятым в следующей редакции:
«на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов – 391 378 тысяч тенге.»;
приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

3 Бюджет города Семей на 2014 год

Приложение 1
к решению от 19 апреля
2014 года № 29/152-V
Бюджет города Семей на 2014 год
Кате
гория
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
24 897 255,0
1
Налоговые поступления
12 337 589,0
01
Подоходный налог
5 716 900,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 716 900,0
03
Социальный налог
4 258 814,0
1
Социальный налог
4 258 814,0
04
Налоги на собственность
1 787 183,0
1
Налоги на имущество
950 814,0
3
Земельный налог
186 264,0
4
Налог на транспортные средства
646 926,0
5
Единый земельный налог
3 179,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
461 350,0
2
Акцизы
68 168,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
114 901,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
257 609,0
5
Налог на игорный бизнес
20 672,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
113 342,0
1
Государственная пошлина
113 342,0
2
Неналоговые поступления
128 232,0
01
Доходы от государственной собственности
60 537,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
9 063,0
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
23 336,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
28 138,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
6 739,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
6 739,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
200,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
200,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
19 820,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
19 820,0
06
Прочие неналоговые поступления
40 936,0
1
Прочие неналоговые поступления
40 936,0
3
Поступления от продажи основного капитала
534 179,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
356 609,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
356 609,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
177 570,0
1
Продажа земли
161 570,0
2
Продажа нематериальных активов
16 000,0
4
Поступления трансфертов
11 897 255,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11 897 255,0
2
Трансферты из областного бюджета
11 897 255,0
Функ
цио
наль
ная груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Прог
рам
ма
Наименование расходов
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
24 890 697,3
01
Государственные услуги общего характера
545 184,6
01
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
434 126,7
01
1
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17 232,0
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 160,0
01
1
112
003
Капитальные расходы государственного органа
72,0
01
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
245 187,0
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
233 158,0
01
1
122
003
Капитальные расходы государственного органа
12 029,0
01
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
171 707,7
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
169 875,7
01
1
123
022
Капитальные расходы государственного органа
1 832,0
01
2
Финансовая деятельность
66 492,1
01
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
66 492,1
01
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
51 991,1
01
2
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 515,0
01
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
5 236,0
01
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
2 200,0
01
2
452
018
Капитальные расходы государственного органа
3 550,0
01
5
Планирование и статистическая деятельность
44 565,8
01
5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
44 565,8
01
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
41 149,8
01
5
453
004
Капитальные расходы государственного органа
1 408,0
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций
2 008,0
02
Оборона
66 942,0
02
1
Военные нужды
49 062,0
02
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
49 062,0
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
49 062,0
02
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
17 880,0
02
2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
17 880,0
02
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
6 160,0
02
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
11 720,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
51 067,2
03
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
51 067,2
03
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
51 067,2
03
1
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
51 067,2
04
Образование
8 827 341,0
04
1
Дошкольное воспитание и обучение
1 381 457,0
04
1
464
Отдел образования района (города областного значения)
1 381 457,0
04
1
464
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
765 329,0
04
1
464
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
616 128,0
04
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6 838 842,0
04
2
464
Отдел образования района (города областного значения)
6 838 842,0
04
2
464
003
Общеобразовательное обучение
6 432 920,0
04
2
464
006
Дополнительное образование для детей
405 922,0
04
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
107 937,0
04
4
464
Отдел образования района (города областного значения)
107 937,0
04
4
464
018
Организация профессионального обучения
107 937,0
04
9
Прочие услуги в области образования
499 105,0
04
9
464
Отдел образования района (города областного значения)
482 705,0
04
9
464
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
29 605,0
04
9
464
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
90 741,0
04
9
464
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
12 820,0
04
9
464
012
Капитальные расходы государственного органа
643,0
04
9
464
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
71 330,0
04
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
277 566,0
04
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
16 400,0
04
9
467
037
Строительство и реконструкция объектов образования
16 400,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 148 445,5
06
2
Социальная помощь
985 090,3
06
2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
985 090,3
06
2
451
002
Программа занятости
130 732,0
06
2
451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6 723,0
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
59 179,1
006
Оказание жилищной помощи
39 659,0
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
299 474,0
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
56 200,0
06
2
451
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
79 118,0
06
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
101 019,0
06
2
451
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
150 558,0
06
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
17 672,0
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
43 393,2
06
2
451
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 363,0
06
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
163 355,2
06
9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
163 355,2
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
99 977,3
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 693,0
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
59 684,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 643 362,6
07
1
Жилищное хозяйство
1 088 918,2
07
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
27 182,9
07
1
458
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
1 994,0
07
1
458
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
4 405,0
07
1
458
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
5 725,0
07
1
458
033
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
12 561,0
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
2 497,9
07
1
464
Отдел образования района (города областного значения)
12 356,0
07
1
464
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
12 356,0
07
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 032 367,3
07
1
467
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
102 640,4
07
1
467
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
917 419,3
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020
12 307,6
07
1
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
17 012,0
07
1
479
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
16 618,0
07
1
479
005
Капитальные расходы государственного органа
394,0
07
2
Коммунальное хозяйство
814 220,6
07
2
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
587,0
07
2
123
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
587,0
07
2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
47 134,0
07
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
47 134,0
07
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
766 499,6
07
2
467
005
Развитие коммунального хозяйства
473 079,0
07
2
467
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
279 496,0
07
2
467
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
13 924,6
07
3
Благоустройство населенных пунктов
740 223,8
07
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 420,0
07
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 325,0
07
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
95,0
07
3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
737 803,8
07
3
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
299 038,9
07
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 645,3
07
3
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
7 958,0
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
382 161,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 045 728,9
08
1
Деятельность в области культуры
202 472,0
08
1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
202 472,0
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
202 472,0
08
2
Спорт
538 388,1
08
2
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
538 388,0
08
9
465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
13 164,0
08
9
465
004
Капитальные расходы государственного органа
1 149,0
08
2
465
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
15 588,0
08
2
465
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
39 438,0
08
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
469 049,0
08
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
0,1
08
2
467
008
Развитие объектов спорта
0,1
08
3
Информационное пространство
217 019,0
08
3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
116 085,0
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
107 061,0
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
9 024,0
08
3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
100 934,0
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
45 387,0
08
3
456
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
55 547,0
08
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
87 849,8
08
9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
31 398,0
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 698,0
08
9
455
010
Капитальные расходы государственного органа
1 194,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10 506,0
08
9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
56 451,8
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
35 225,0
08
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
21 226,8
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
8 025 937,0
09
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
8 025 937,0
09
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 025 937,0
09
9
467
009
Развитие теплоэнергетической системы
8 025 937,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
174 367,0
10
1
Сельское хозяйство
57 179,9
10
1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3 662,0
10
1
453
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
3 662,0
10
1
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
53 517,9
10
1
474
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
36 336,9
10
1
474
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
11 050,0
10
1
474
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
6 131,0
10
6
Земельные отношения
44 467,1
10
6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
44 467,1
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
37 009,1
10
6
463
007
Капитальные расходы государственного органа
7 458,0
10
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
72 720,0
10
9
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
72 720,0
10
9
474
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
72 720,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
83 431,3
11
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
83 431,3
11
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
32 982,3
11
2
467
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
32 982,3
11
2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
50 449,0
11
2
468
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
19 283,0
11
2
468
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
29 591,0
11
2
468
004
Капитальные расходы государственного органа
1 575,0
12
Транспорт и коммуникации
1 517 323,8
12
1
Автомобильный транспорт
1 516 563,8
12
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 516 563,8
12
1
458
022
Развитие транспортной инфраструктуры
70 583,0
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 445 980,8
12
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
760,0
12
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
760,0
12
9
458
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
760,0
13
Прочие
432 262,8
13
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
28 365,0
13
3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
28 365,0
13
3
469
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
27 743,0
13
3
469
004
Капитальные расходы государственного органа
622,0
13
9
Прочие
403 897,8
13
9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
236 491,8
13
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
236 491,8
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
146 818,0
13
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
83 570,0
13
9
458
013
Капитальные расходы государственного органа
63 248,0
13
9
464
Отдел образования района (города областного значения)
20 588,0
041
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
20 588,0
14
Обслуживание долга
288,0
14
1
Обслуживание долга
288,0
14
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
288,0
14
1
452
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
288,0
15
Трансферты
329 015,6
15
1
Трансферты
329 015,6
15
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
329 015,6
15
1
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
126 426,6
15
1
452
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
202 589,0
III. Чистое бюджетное кредитование
16 335,5
Бюджетные кредиты
19 419,5
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
19 419,5
1
Сельское хозяйство
19 419,5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
19 419,5
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
19 419,5
Погашение бюджетных кредитов
3 084,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-9 776,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
9 776,2

4 Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2014 год

Приложение 2
к решению от 19 апреля
2014 года № 29/152-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на
2014 год
тысяч тенге

На­име­но­ва­ние сель­ско­го окру­га, по­сел­ка
Все­го
В том чис­ле по про­грам­мам
001
"Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га"
008
"Осве­ще­ние улиц на­се­лен­ных пунк­тов"
009
"Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тах"
014
"Ор­га­ни­за­ция во­до­снаб­же­ния на­се­лен­ных пунк­тов"
022
"Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на"
1
Абра­лин­ский
9 893,9
9 724,9
169,0
2
Ай­на­бу­лак­ский
9 526,9
9 306,9
220,0
3
Ак­бу­лак­ский
8 960,9
8 810,9
150,0
4
Ал­га­бас­ский
9 038,9
9 038,9
5
До­стык­ский
11 167,9
11 017,9
150,0
6
Жа­зык­ский
9 374,9
8 607,9
587,0
180,0
7
Жи­е­на­лин­ский
9 876,0
9 696,0
180,0
8
Зна­мен­ский
12 887,9
12 160,9
523,0
204,0
9
Ир­тыш­ский
11 655,9
11 475,9
180,0
10
Ка­ра­о­лен­ский
13 756,0
12 218,0
1 538,0
11
Но­во­ба­же­нов­ский
13 338,8
13 319,8
19,0
12
Озер­ский
13 561,9
13 381,9
180,0
13
При­реч­ный
11 906,9
11 367,9
264,0
95,0
180,0
14
Та­нат­ский
9 042,9
9 022,9
20,0
15
по­се­лок Шуль­бинск
12 156,0
12 156,0
16
по­се­лок Ча­ган
8 569,0
8 569,0
Все­го по бюд­же­ту
174 714,7
169 875,7
2 325,0
95,0
587,0
1 832,0