Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы»

Өзге акт · № 9-2 · қабылданған 22.10.2021
Заңдық күші: Қолданыста · 22.10.2021 редакциясы
https://adilet.kz/laws/25-2020-no-55-2-2021-2023-ekb-160020/
Басып шығарылды 2026-08-30 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 9-2 ·22.10.2021

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы»

ҚАЗКөкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 55-2 «2021-2023 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 9-2 · қабылданған 22.10.2021

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы»
Атауы (қаз.)
Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 55-2 «2021-2023 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
9-2
Қабылданған күні
22.10.2021
Көрсетілген редакция
22.10.2021 · қолданыстағы 160020_543824.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
22.10.2021
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V21VO024988
ЭКБ идентификаторы
160020
Редакция идентификаторы
160020_543824
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 06:16

0 О внесении изменений в решение Кокпектинского

районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2
«О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы» от 25 декабря 2020 года № 55-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8067) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 274 312,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 888 658,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 82 915,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 630,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 281 109,2 тысяч тенге;
2) затраты – 14 485 092,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 86 246,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 122 514,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 36 268,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 124 533,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
-124 533,5 тысяч тенге:
поступление займов – 122 514,0 тысяч тенге;
погашение займов – 36 268,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 210 779,5 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

3 Районный бюджет на 2021 год

Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 октября 2021 года
№ 9-2
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 25 декабря 2020 года
№ 55-2
Районный бюджет на 2021 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
І. Доходы
14 274 312,7
1
Налоговые поступления
4 888 658,0
01
Подоходный налог
4 020 611,7
1
Корпоративный подоходный налог
3 107 377,5
2
Индивидуальный подоходный налог
913 234,2
03
Социальный налог
779 220,3
1
Социальный налог
779 220,3
04
Hалоги на собственность
39 500,0
1
Hалоги на имущество
39 500,0
5
Единый земельный налог
0,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
44 826,0
2
Акцизы
3 675,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
32 900,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
8 251,0
5
Налог на игорный бизнес
0,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4 500,0
1
Государственная пошлина
4 500,0
2
Неналоговые поступления
82 915,5
01
Доходы от государственной собственности
59 078,7
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2 538,7
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
56 540,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
581,8
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
581,8
06
Прочие неналоговые поступления
23 255,0
1
Прочие неналоговые поступления
23 255,0
3
Поступления от продажи основного капитала
21 630,0
03
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
21 630,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
21 630,0
2
Продажа нематериальных активов
0,0
4
Поступления трансфертов
9 281 109,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 281 109,2
2
Трансферты из областного бюджета
9 281 109,2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
14 485 092,3
01
Государственные услуги общего характера
1 353 364,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
337 804,8
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
27 438,3
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
27 138,3
003
Капитальные расходы государственного органа
300,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
310 366,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
213 219,1
003
Капитальные расходы государственного органа
3 353,7
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
1 238,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
92 555,7
2
Финансовая деятельность
42 844,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
42 844,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
29 439,8
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 084,3
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 300,0
018
Капитальные расходы государственного органа
11 020,0
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
0,0
5
Планирование и статистическая деятельность
32 020,8
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
32 020,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
25 418,0
004
Капитальные расходы государственного органа
6 602,8
9
Прочие государственные услуги общего характера
940 694,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
877 896,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
38 475,9
013
Капитальные расходы государственного органа
276,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
839 145,0
482
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
19 932,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
19 656,3
003
Капитальные расходы государственного органа
276,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
42 865,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
42 089,2
003
Капитальные расходы государственного органа
500,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
276,0
02
Оборона
28 827,0
1
Военные нужды
14 065,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
14 065,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
14 065,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
14 762,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
14 762,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
9 042,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
5 720,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
2 500,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
2 500,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 500,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
2 500,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
668 816,9
1
Социальное обеспечение
169 096,4
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
169 096,4
010
Государственная адресная социальная помощь
169 096,4
2
Социальная помощь
485 853,5
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
485 853,5
004
Программа занятости
119 922,0
006
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
78 187,0
007
Оказание жилищной помощи
2 700,0
009
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 640,0
011
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
56 648,5
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
160 058,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
5 100,0
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
59 598,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
13 867,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
13 867,0
018
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 000,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
8 867,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 503 512,9
1
Жилищное хозяйство
488 903,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
326 341,4
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
67 901,3
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
258 440,1
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
162 562,0
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
162 562,0
2
Коммунальное хозяйство
4 014 609,5
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
184 051,7
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
184 051,7
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
3 830 557,8
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
3 830 557,8
3
Благоустройство населенных пунктов
0,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
0,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
615 399,7
1
Деятельность в области культуры
223 824,6
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
223 824,6
003
Поддержка культурно-досуговой работы
223 824,6
2
Спорт
70 696,6
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
20 696,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
9 983,6
004
Капитальные расходы государственного органа
0,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
0,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
6 713,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 000,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
50 000,0
008
Развитие объектов спорта
50 000,0
3
Информационное пространство
77 592,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
58 732,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
51 461,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
7 271,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
18 860,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
18 860,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
243 286,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
196 494,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
159 253,6
010
Капитальные расходы государственного органа
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
37 240,6
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
46 792,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
28 586,3
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
17 265,0
006
Капитальные расходы государственного органа
941,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
64 841,3
1
Сельское хозяйство
26 670,2
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
26 670,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
26 670,2
006
Капитальные расходы государственного органа
0,0
6
Земельные отношения
17 357,9
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
17 357,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
17 357,9
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
0,0
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
20 813,2
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
20 813,2
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
20 813,2
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 966,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
26 966,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
26 966,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
21 466,0
015
Капитальные расходы государственного органа
5 500,0
12
Транспорт и коммуникации
770 634,9
1
Автомобильный транспорт
769 522,9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
769 522,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
135 632,0
051
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
633 890,9
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
1 112,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 112,0
024
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
1 112,0
13
Прочие
10 920,0
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
0,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
055
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"
0,0
9
Прочие
10 920,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
10 920,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
10 920,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
062
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
0,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
0,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
0,0
14
Обслуживание долга
56 540,0
1
Обслуживание долга
56 540,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
56 540,0
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
56 540,0
15
Трансферты
6 382 769,5
1
Трансферты
6 382 769,5
452
Отдел финансов района (города областного значения)
6 382 769,5
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
84 132,5
007
Бюджетные изъятия
0,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
5 878 794,0
038
Субвенции
419 833,0
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов
10,0
III. Чистое бюджетное кредитование
86 246,0
Бюджетные кредиты
122 514,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
122 514,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
122 514,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
122 514,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
122 514,0
Погашение бюджетных кредитов
36 268,0
5
Погашение бюджетных кредитов
36 268,0
01
Погашение бюджетных кредитов
36 268,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
36 268,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
13
Прочие
0,0
9
Прочие
0,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
124 533,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-124 533,5
Поступление займов
122 514,0
7
Поступления займов
122 514,0
01
Внутренние государственные займы
122 514,0
2
Договоры займа
122 514,0
Погашение займов
36 268,0
16
Погашение займов
36 268,0
1
Погашение займов
36 268,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
36 268,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
36 268,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
210 779,5
01
Остатки бюджетных средств
210 779,5
1
Свободные остатки бюджетных средств
210 779,5

4 Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2021 год

Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 октября 2021 года
№ 9-2
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 25 декабря 2020 года
№ 55-2
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2021 год

Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе:
12 730,0
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям
7 434,0
-субсидии на переезд
1 021,0
-на молодежную практику
0,0
-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов
3 983,0
первое рабочее место
292,0
2
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
4 322,5
3
На обустройство населенных пунктов, в том числе:
41 490,0
-благоустройство сельских населенных пунктов
0,0
-установка блочно-модульных станций очистки воды
41 490,0
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
52 189,1
4
обеспечение жильем отдельных категорий граждан
52 189,1
Итого
110 731,6

5 Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2021 год

Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 октября 2021 года
№ 9-2
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 25 декабря 2020 года
№ 55-2
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2021 год

Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам:
328 130,1
Реконструкция водозаборных сооружений в селе Кокпекты
30 667,2
Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон
34 053,6
Строительство водопроводных сетей в селе Аккала
29 714,0
Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен
41 856,0
Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка
41 837,6
Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка
55 532,7
Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка
36 200,6
Строительство водопроводных сетей в селе Ульгулималшы
34 956,6
2
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на освещение улиц с. Кокпекты
18 311,5
3
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
5 000,0
Итого
328 130,1

6 Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2021 год

Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 октября 2021 года
№ 9-2
Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 25 декабря 2020 года
№ 55-2
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2021 год

Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», в том числе:
85 666,0
- на частичное субсидирование заработной платы
3 660,0
- на предоставление субсидий на переезд
2 867,0
- на молодежную практику
5 688,0
- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат
7 561,0
- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)
29 170,0
- общественные работы
36 720,0
2
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе:
8 867,0
- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
5 710,0
- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств
3 157,0
3
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:
163 987,0
- на выплату адресной социальной помощи
124 487,0
- на гарантированный социальный пакет детям
39 500,0
4
На установление доплат к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты
68 724,0
5
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
35 219,0
Итого
362 463,0

7 Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2021 год

Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 22 октября 2021 года
№ 9-2
Приложение 7 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 25 декабря 2020 года
№ 55-2
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2021 год

Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам:
3 833 179,0
Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское
500 000,0
Реконструкция водозаборных сооружений в селе Самарское
0,0
Строительство водопроводных сетей в селе Кокжайык
555 981,0
Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон
263 212,0
Строительство водопроводных сетей в селе Аккала
278 170,0
Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен
349 764,0
Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка
366 438,0
Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка
485 085,0
Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка
310 206,0
Строительство водопроводных сетей в селе Ульгулималшы
294 609,0
Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Тассай
0,0
2
Проектирование и (или)строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
162 262,0
3
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
137 647,0
4
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
84 805,0
5
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
45 000,0
Итого
3 833 179,0