О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 181 «Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы»
ҚАЗАудандық мәслихаттың 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 181 «2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 181 «Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- Аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 181 «2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 248
- Қабылданған күні
- 15.09.2025
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2025
- Көрсетілген редакция
- 15.09.2025 · қолданыстағы 214542_775312.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 15.09.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25CE00248M
- ЭКБ идентификаторы
- 214542
- Редакция идентификаторы
- 214542_775312
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 02:18
0 О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 181 «Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы»
Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение районного маслихата «Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 181 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Иргизский районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 771 291,7 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 075 877,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 711 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 756 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 682 946,8 тысяч тенге;
2) затраты – 6 800 427,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34 446 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 64 878 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 30 432 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 063 581,8 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 063 581,8 тысяча тенге;
поступление займов – 64 878 тысяч тенге;
погашение займов – 30 432,4 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 029 136,2 тысяч тенге.».
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета и Национального Фонда Республики Казахстан через областной бюджет:
2 804 тысячи тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
44 013 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи;
7 746 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
13 335 тысяч тенге – приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
438 693 тысячи тенге - на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»;
1 421 896 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:
162 982,5 тысячи тенге - на благоустройство населенных пунктов;
34 880 тысяч тенге - на капитальные расходы государственных органов;
10 083 тысячи тенге - на освещение улиц населенных пунктов;
4 637,4 тысячи тенге - на землеустроительные работы;
4 521 тысяча тенге – на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить резерв местного исполнительного органа Иргизского района на 2025 год в сумме 73 488 тысяч тенге.».
2 2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3 3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
4 Приложение
к решению районного
маслихата от «15» сентября
2025 года № 248
Приложение 1
к решению районного
маслихата № 181
от 25 декабря 2024 года
Иргизский районный бюджет на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяча тенге)
1
2
3
4
5
І. Доходы
5 771 291,7
1
Налоговые поступления
1 075 877,9
01
Подоходный налог
349 711,5
1
Корпоративный подоходный налог
14 000
2
Индивидуальный подоходный налог
335 711,5
03
Социальный налог
423 830,4
1
Социальный налог
423 830,4
04
Налоги на собственность
292 413
1
Налоги на имущество
292 413
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 611
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 611
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
7 312
1
Государственная пошлина
7 312
2
Неналоговые поступления
8 711
01
Доходы от государственной собственности
4 262
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
4 235
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
27
06
Прочие неналоговые поступления
4 449
1
Прочие неналоговые поступления
4 449
3
Поступления от продажи основного капитала
3 756
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 756
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 756
4
Поступления трансфертов
4 682 946,8
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
11,8
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
11,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4 682 935
2
Трансферты из областного бюджета
4 682 935
Функциональная
группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяча тенге)
1
2
3
4
5
6
ІІ. Затраты
6 800 427,5
01
Государственные услуги общего характера
807 028,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
318 364,5
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
60 624,1
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
60 624,1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
257 740,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
219 008,8
003
Капитальные расходы государственного органа
38 731,6
2
Финансовая деятельность
78 072,2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
78 072,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
36 225,2
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
436
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
551
018
Капитальные расходы государственного органа
678,6
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
40 181,4
5
Планирование и статистическая деятельность
25 749
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
25 749
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
25 749
9
Прочие государственные услуги общего характера
384 842,6
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
60 365
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
40 836
007
Капитальные расходы государственного органа
19 529
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
324 477,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
113 825,7
003
Капитальные расходы государственного органа
10 030,4
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
200 621,5
02
Оборона
176 185
1
Военные нужды
16 064
122
Аппарат акима района (города областного значения)
16 064
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
16 064
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
160 121
122
Аппарат акима района (города областного значения)
160 121
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
49 173,6
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
110 947,4
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
305 868,4
1
Социальное обеспечение
76 527
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
76 527
005
Государственная адресная социальная помощь
76 527
2
Социальная помощь
158 576
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
158 576
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
29 097
006
Оказание жилищной помощи
100
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
38 894
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
23 132
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
67 353
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
70 765,4
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
70 765,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
32 121
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
290
021
Капитальные расходы государственного органа
95
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
21 233
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10 487
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
6 539,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
608 689,7
1
Жилищное хозяйство
19 050
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
19 050
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
19 050
2
Коммунальное хозяйство
569 227,3
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
569 227,3
013
Развитие коммунального хозяйства
19 562,6
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
131 876,7
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
7 355
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
410 433
3
Благоустройство населенных пунктов
20 412,4
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
20 412,4
025
Освещение улиц в населенных пунктах
18 514,4
031
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 898
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
635 171,7
1
Деятельность в области культуры
280 092
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
279 992
003
Поддержка культурно-досуговой работы
279 992
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
100
036
Развитие объектов культуры
100
2
Cпорт
12 310
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
12 310
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1 805
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
10 505
3
Информационное пространство
216 092,9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
21 880
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
21 880
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
189 689
006
Функционирование районных (городских) библиотек
189 109
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
580
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 523,9
075
Строительство сетей связи
4 523,9
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
126 676,8
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
91 975,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
26 464,3
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
63 322,2
006
Капитальные расходы государственных органов
79,6
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 109
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
34 701,7
001
032
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
25 338
4 842,7
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
4 521
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
59 442,9
6
Земельные отношения
36 781,9
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
36 781,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
31 047
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
1 433,9
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
4 224
007
Капитальные расходы государственных органов
77
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
22 661
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
22 661
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
22 661
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
25 160,8
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
25 160,8
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
25 160,8
005
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
25 160,8
12
Транспорт и коммуникации
2 579 574,9
1
Автомобильный транспорт
2 579 574,9
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 579 574,9
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 428 621,6
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
46 700,2
034
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
1 073 059
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
31 194,1
13
Прочие
572 037
9
Прочие
572 037
452
Отдел финансов района (города областного значения)
73 488
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
73 488
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
498 549
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
498 549
14
Обслуживание долга
45 101
1
Обслуживание долга
45 101
452
Отдел финансов района (города областного значения)
45 101
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
45 101
15
Трансферты
986 167,8
1
Трансферты
986 167,8
452
Отдел финансов района (города областного значения)
986 167,8
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
652 444
038
Субвенции
279 250
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджете за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
54 473,8
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
34 446
Бюджетные кредиты
64 878
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
64 878
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
64 878
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
64 878
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
64 878
Катего
рия
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма
(тысяча тенге)
1
2
3
4
5
5
Погашение бюджетных кредитов
30 432
01
Погашение бюджетных кредитов
30 432
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
30 432
Функциональная
группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяча
тенге)
1
2
3
4
5
6
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
Приобретение финансовых активов
0
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 063 581,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 063 581,8
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяча
тенге)
1
2
3
4
5
7
Поступления займов
64 878
01
Внутренние государственные займы
64 878
2
Договоры займа
64 878
Функциональная
группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяча
тенге)
1
2
3
4
5
6
16
Погашение займов
30 432,4
1
Погашение займов
30 432,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
30 432,4
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
30 432
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
0,4
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
1
2
3
4
5
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 029 136,2
01
Остатки бюджетных средств
1 029 136,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 029 136,2