Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

Өзге акт · № 37-198-VIII · қабылданған 25.04.2025
Заңдық күші: Қолданыста · 25.04.2025 редакциясы
https://adilet.kz/laws/25-2024-no-32-172-viii-2025-2027-ekb-209502/
Басып шығарылды 2026-08-13 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 37-198-VIII ·25.04.2025

О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

ҚАЗШардара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32-172-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 37-198-VIII · қабылданған 25.04.2025

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»
Атауы (қаз.)
Шардара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32-172-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
37-198-VIII
Қабылданған күні
25.04.2025
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2025
Көрсетілген редакция
25.04.2025 · қолданыстағы 209502_755548.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
25.04.2025
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G25UO37198M
ЭКБ идентификаторы
209502
Редакция идентификаторы
209502_755548
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 04:52

0 О внесении изменений в решение Шардаринского районного

маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»
Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

пункт 1 изложить в новой редакции:

1 «1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 544 810 тысяч тенге:

налоговые поступления – 444 213 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 377 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 100 220 тысяч тенге;

2 2) затраты – 550 488 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:

2 2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 124 013 тысяч тенге:

налоговые поступления – 28 480 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 156 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 95 377 тысяч тенге;

2 2) затраты – 124 455 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:

3 3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1)доходы – 254 325 тысяч тенге:

налоговые поступления – 41 843 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 108 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 212 374 тысяч тенге;

2 2) затраты – 255 660 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 335 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:

4 4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 108 791 тысяч тенге:

налоговые поступления – 26 791 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 000 тысяч тенге;

2 2) затраты – 109 556 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:

5 5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 163 590 тысяч тенге:

налоговые поступления – 56 271 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 107 319 тысяч тенге;

2 2) затраты – 165 043 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:

6 6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 81 611 тысяч тенге:

налоговые поступления – 14 959 тысяч тенге;
неналоговые поступления –72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 66 580 тысяч тенге;

2 2) затраты – 82 011 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:

7 7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 76 73 тысяч тенге:

налоговые поступления – 12 788 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 63 213 тысяч тенге;

2 2) затраты –76 358 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.
пункт 8 изложить в новой редакции:

8 8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 117 795 тысяч тенге:

налоговые поступления – 15 414 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 102 309 тысяч тенге;

2 2) затраты – 119 225 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.
пункт 9 изложить в новой редакции:

9 9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 109 792 тысяч тенге:

налоговые поступления – 10 790 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 98 943 тысяч тенге;

2 2) затраты – 109 956 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.
пункт 10 изложить в новой редакции:

10 10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 140 599 тысяч тенге:

налоговые поступления – 14 333 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 126 152 тысяч тенге;

2 2) затраты – 140 947 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:

11 11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 96 217 тысяч тенге:

налоговые поступления – 21 088 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 75 129 тысяч тенге;

2 2) затраты – 97 571 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

80 Бюджет города Шардара на 2025 год

Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет города Шардара на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
544 810
1
Налоговые поступления
444 213
01
Подоходный налог
291 024
2
Индивидуальный подоходный налог
291 024
04
Hалоги на собственность
149 263
1
Hалоги на имущество
1 503
3
Земельный налог
6 834
4
Hалог на транспортные средства
140 610
5
Единый земельный налог
316
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 926
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 819
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 107
2
Неналоговые поступления
377
01
Доходы от государственной собственности
377
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
377
4
Поступления трансфертов
100 220
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
100 220
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
100 220
II. ЗАТРАТЫ
550 488
01
Государственные услуги общего характера
168 542
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
168 542
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
168 542
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
156 542
022
Капитальные расходы государственного органа
12 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
371 944
3
Благоустройство населенных пунктов
371 944
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
371 944
008
Освещение улиц в населенных пунктах
100 600
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 519
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
345
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
222 480
12
Транспорт и коммуникации
10 000
1
Автомобильный транспорт
10 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 000
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10 000
15
Трансферты
2
1
Трансферты
2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 678
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 678
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
5 678
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 678
01
Остатки бюджетных средств
5 678
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 678
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

81 Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

Приложение 2 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
124 013
1
Налоговые поступления
28 480
01
Подоходный налог
10 817
2
Индивидуальный подоходный налог
10 817
04
Hалоги на собственность
17 433
1
Hалоги на имущество
280
3
Земельный налог
312
4
Hалог на транспортные средства
13 841
5
Единый земельный налог
3 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
230
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
230
2
Неналоговые поступления
156
01
Доходы от государственной собственности
156
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
156
4
Поступления трансфертов
95 377
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
95 377
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
95 377
II. ЗАТРАТЫ
124 455
01
Государственные услуги общего характера
86 633
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
86 633
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
86 633
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
86 633
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
26 337
3
Благоустройство населенных пунктов
26 337
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 337
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 300
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 537
12
Транспорт и коммуникации
11 463
1
Автомобильный транспорт
11 463
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 463
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 463
15
Трансферты
22
1
Трансферты
22
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
22
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-442
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
442
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
442
8
Используемые остатки бюджетных средств
442
01
Остатки бюджетных средств
442
1
Свободные остатки бюджетных средств
442
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

82 Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год

Приложение 3 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского района
района от25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
254 325
1
Налоговые поступления
41 843
01
Подоходный налог
21 581
2
Индивидуальный подоходный налог
21 581
04
Hалоги на собственность
20 162
1
Hалоги на имущество
150
3
Земельный налог
150
4
Hалог на транспортные средства
15 362
5
Единый земельный налог
4 500
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
100
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
100
2
Неналоговые поступления
108
01
Доходы от государственной собственности
108
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
108
4
Поступления трансфертов
212 374
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
212 374
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
212 374
II. ЗАТРАТЫ
255 660
01
Государственные услуги общего характера
212 659
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
212 659
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
212 659
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
202 139
022
Капитальные расходы государственного органа
10 520
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
43 000
3
Благоустройство населенных пунктов
43 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
40 000
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 335
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 335
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 335
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 335
01
Остатки бюджетных средств
1 335
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 335
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

83 Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год

Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
108 791
1
Налоговые поступления
26 791
01
Подоходный налог
14 364
2
Индивидуальный подоходный налог
14 364
04
Hалоги на собственность
12 387
1
Hалоги на имущество
195
3
Земельный налог
150
4
Hалог на транспортные средства
9 442
5
Единый земельный налог
2 600
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
40
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
40
4
Поступления трансфертов
82 000
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
82 000
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
82 000
II. ЗАТРАТЫ
109 556
01
Государственные услуги общего характера
53 369
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
53 369
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 369
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 869
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
56 187
3
Благоустройство населенных пунктов
56 187
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 187
008
Освещение улиц в населенных пунктах
12 687
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
36 000
12
Транспорт и коммуникации
0,0
1
Автомобильный транспорт
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-765
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
765
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
765
8
Используемые остатки бюджетных средств
765
01
Остатки бюджетных средств
765
1
Свободные остатки бюджетных средств
765
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

84 Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год

Приложение 5 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 13 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
163 590
1
Налоговые поступления
56 271
01
Подоходный налог
22 247
2
Индивидуальный подоходный налог
22 247
04
Hалоги на собственность
33 989
1
Hалоги на имущество
740
3
Земельный налог
300
4
Hалог на транспортные средства
22 249
5
Единый земельный налог
10 700
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
35
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
35
4
Поступления трансфертов
107 319
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
107 319
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
107 319
II. ЗАТРАТЫ
165 043
01
Государственные услуги общего характера
105 276
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
105 276
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
105 276
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
102 776
022
Капитальные расходы государственного органа
2 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
49 766
3
Благоустройство населенных пунктов
49 766
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
49 766
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 050
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
45 716
12
Транспорт и коммуникации
10 000
1
Автомобильный транспорт
10 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 000
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10 000
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 453
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 453
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 453
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 453
01
Остатки бюджетных средств
1 453
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 453
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

85 Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год

Приложение 6 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 16 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
81 611
1
Налоговые поступления
14 959
01
Подоходный налог
8 049
2
Индивидуальный подоходный налог
8 049
04
Hалоги на собственность
6 880
1
Hалоги на имущество
155
3
Земельный налог
93
4
Hалог на транспортные средства
4 682
5
Единый земельный налог
1 950
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
30
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
30
2
Неналоговые поступления
72
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
4
Поступления трансфертов
66 580
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
66 580
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
66 580
II. ЗАТРАТЫ
82 011
01
Государственные услуги общего характера
62 003
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
62 003
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 003
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 503
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 000
3
Благоустройство населенных пунктов
20 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 000
15
Трансферты
8
1
Трансферты
8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
8
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-400
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
400
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
400
8
Используемые остатки бюджетных средств
400
01
Остатки бюджетных средств
400
1
Свободные остатки бюджетных средств
400
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

86 Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год

Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 19 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
76 073
1
Налоговые поступления
12 788
01
Подоходный налог
3 863
2
Индивидуальный подоходный налог
3 863
04
Hалоги на собственность
8 900
1
Hалоги на имущество
107
3
Земельный налог
30
4
Hалог на транспортные средства
6 713
5
Единый земельный налог
2 050
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
25
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
25
2
Неналоговые поступления
72
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
4
Поступления трансфертов
63 213
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
63 213
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
63 213
II. ЗАТРАТЫ
76 358
01
Государственные услуги общего характера
53 357
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
53 357
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 357
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 857
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
23 000
3
Благоустройство населенных пунктов
23 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
20 000
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-285
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
285
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
285
8
Используемые остатки бюджетных средств
285
01
Остатки бюджетных средств
285
1
Свободные остатки бюджетных средств
285
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

87 Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год

Приложение 8 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 22 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
117 795
1
Налоговые поступления
15 414
01
Подоходный налог
4 834
2
Индивидуальный подоходный налог
4 834
04
Hалоги на собственность
10 485
1
Hалоги на имущество
200
3
Земельный налог
46
4
Hалог на транспортные средства
7 239
5
Единый земельный налог
3 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
95
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
95
2
Неналоговые поступления
72
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
4
Поступления трансфертов
102 309
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
102 309
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
102 309
II. ЗАТРАТЫ
119 225
01
Государственные услуги общего характера
62 996
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
62 996
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 996
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 496
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
56 182
3
Благоустройство населенных пунктов
56 182
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 182
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
53 182
15
Трансферты
47
1
Трансферты
47
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
47
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 430
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 430
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 430
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 430
01
Остатки бюджетных средств
1 430
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 430
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

88 Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год

Приложение 9 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 25 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
109 792
1
Налоговые поступления
10 790
01
Подоходный налог
2 262
2
Индивидуальный подоходный налог
2 262
04
Hалоги на собственность
8 508
1
Hалоги на имущество
180
3
Земельный налог
237
4
Hалог на транспортные средства
6 091
5
Единый земельный налог
2 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
20
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
20
2
Неналоговые поступления
59
01
Доходы от государственной собственности
59
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
59
4
Поступления трансфертов
98 943
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
98 943
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
98 943
II. ЗАТРАТЫ
109 956
01
Государственные услуги общего характера
61 956
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
61 956
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 956
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 456
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
48 000
3
Благоустройство населенных пунктов
48 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
45 000
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-164
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
164
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
164
8
Используемые остатки бюджетных средств
164
01
Остатки бюджетных средств
164
1
Свободные остатки бюджетных средств
164
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

89 Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год

Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 28 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
140 599
1
Налоговые поступления
14 333
01
Подоходный налог
4 085
2
Индивидуальный подоходный налог
4 085
04
Hалоги на собственность
10 218
1
Hалоги на имущество
260
3
Земельный налог
100
4
Hалог на транспортные средства
9 058
5
Единый земельный налог
800
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
30
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
30
2
Неналоговые поступления
114
01
Доходы от государственной собственности
114
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
114
4
Поступления трансфертов
126 152
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
126 152
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
126 152
II. ЗАТРАТЫ
140 947
01
Государственные услуги общего характера
71 163
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
71 163
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 163
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 663
022
Капитальные расходы государственного органа
6 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 770
3
Благоустройство населенных пунктов
69 770
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 770
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 980
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
50 290
15
Трансферты
14
1
Трансферты
14
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-348
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
348
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
348
8
Используемые остатки бюджетных средств
348
01
Остатки бюджетных средств
348
1
Свободные остатки бюджетных средств
348
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

90 Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год

Приложение 11 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 апреля
2025 года №37-198-VIII
Приложение 31 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
96 217
1
Налоговые поступления
21 088
01
Подоходный налог
9 979
2
Индивидуальный подоходный налог
9 979
04
Hалоги на собственность
11 067
1
Hалоги на имущество
250
3
Земельный налог
238
4
Hалог на транспортные средства
9 279
5
Единый земельный налог
1 300
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
42
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
42
4
Поступления трансфертов
75 129
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
75 129
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
75 129
II. ЗАТРАТЫ
97 571
01
Государственные услуги общего характера
64 371
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
64 371
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 371
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 371
022
Капитальные расходы государственного органа
1 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
30 600
3
Благоустройство населенных пунктов
30 600
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 600
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 200
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
17 400
12
Транспорт и коммуникации
2 600
1
Автомобильный транспорт
2 600
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 600
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 600
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 354
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 354
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 354
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 354
01
Остатки бюджетных средств
1 354
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 354
Используемые остатки бюджетных средств
0,0