О внесении изменений в решение Шардаринского районного
маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»
Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 23.10.2025 г. № 42-234-VIII (Шардара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32-172-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 611 121 тысяч тенге:
налоговые поступления – 578 326 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 234 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 32 561 тысяч тенге;
2) затраты – 616 799 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 678 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 821 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 392 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 127 429 тысяч тенге;
2) затраты – 160 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 261 525 тысяч тенге:
налоговые поступления – 46 651 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 214 874 тысяч тенге;
2) затраты – 262 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 335 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 291 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 96 500 тысяч тенге;
2) затраты – 126 056 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 150 839 тысяч тенге:
налоговые поступления – 61 236 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 89 603 тысяч тенге;
2) затраты – 146 827 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 611 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 959 тысяч тенге;
неналоговые поступления –72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 66 580 тысяч тенге;
2) затраты – 84 011 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 073 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 788 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 63 213 тысяч тенге;
2) затраты –78 358 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.
пункт 8 изложить в новой редакции:
8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 768 тысяч тенге:
налоговые поступления – 18 141 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 51 627 тысяч тенге;
2) затраты – 71 198 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 826 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 167 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 131 659 тысяч тенге;
2) затраты – 145 990 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.
пункт 10 изложить в новой редакции:
10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 144 424 тысяч тенге:
налоговые поступления – 19 528 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 124 352 тысяч тенге;
2) затраты – 144 772 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –110 238 тысяч тенге:
налоговые поступления – 23 088 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 87 150 тысяч тенге;
2) затраты – 111 592 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 354 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение 1 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 1 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет города Шардара на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
611 121
1
Налоговые поступления
578 326
01
Подоходный налог
422 493
2
Индивидуальный подоходный налог
422 493
04
Hалоги на собственность
150 907
1
Hалоги на имущество
6 403
3
Земельный налог
4 834
4
Hалог на транспортные средства
139 618
5
Единый земельный налог
52
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
4 926
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 819
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 107
2
Неналоговые поступления
234
01
Доходы от государственной собственности
214
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
214
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
20
4
Поступления трансфертов
32 561
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
32 561
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
32 561
II. ЗАТРАТЫ
616 799
01
Государственные услуги общего характера
190 953
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
190 953
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
190 953
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
178 953
022
Капитальные расходы государственного органа
12 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
394 692
3
Благоустройство населенных пунктов
394 692
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
394 692
008
Освещение улиц в населенных пунктах
112 548
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 519
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
345
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
233 280
12
Транспорт и коммуникации
31 152
1
Автомобильный транспорт
31 152
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 152
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
26 891
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 261
15
Трансферты
2
1
Трансферты
2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 678
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 678
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
5 678
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 678
01
Остатки бюджетных средств
5 678
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 678
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 2 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 4 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
159 821
1
Налоговые поступления
32 392
01
Подоходный налог
13 817
2
Индивидуальный подоходный налог
13 817
04
Hалоги на собственность
18 390
1
Hалоги на имущество
225
3
Земельный налог
175
4
Hалог на транспортные средства
14 990
5
Единый земельный налог
3 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
185
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
185
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
127 429
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
127 429
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
127 429
II. ЗАТРАТЫ
160 263
01
Государственные услуги общего характера
89 259
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
89 259
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
89 259
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
89 259
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
59 519
3
Благоустройство населенных пунктов
59 519
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 519
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 300
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
49 719
12
Транспорт и коммуникации
11 463
1
Автомобильный транспорт
11 463
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 463
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 463
15
Трансферты
22
1
Трансферты
22
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
22
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-442
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
442
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
442
8
Используемые остатки бюджетных средств
442
01
Остатки бюджетных средств
442
1
Свободные остатки бюджетных средств
442
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 3 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 7 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
261 525
1
Налоговые поступления
46 651
01
Подоходный налог
20 924
2
Индивидуальный подоходный налог
20 924
04
Hалоги на собственность
25 577
1
Hалоги на имущество
195
3
Земельный налог
75
4
Hалог на транспортные средства
17 807
5
Единый земельный налог
7 500
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
150
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
150
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
214 874
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
214 874
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
214 874
II. ЗАТРАТЫ
262 860
01
Государственные услуги общего характера
217 159
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
217 159
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
217 159
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
206 639
022
Капитальные расходы государственного органа
10 520
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
45 700
3
Благоустройство населенных пунктов
45 700
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 700
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
42 700
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 335
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 335
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 335
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 335
01
Остатки бюджетных средств
1 335
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 335
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 4 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 10 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
125 291
1
Налоговые поступления
28 791
01
Подоходный налог
14 364
2
Индивидуальный подоходный налог
14 364
04
Hалоги на собственность
14 387
1
Hалоги на имущество
95
3
Земельный налог
150
4
Hалог на транспортные средства
11 142
5
Единый земельный налог
3 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
40
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
40
4
Поступления трансфертов
96 500
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
96 500
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
96 500
II. ЗАТРАТЫ
126 056
01
Государственные услуги общего характера
60 869
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
60 869
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 869
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 369
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
65 187
3
Благоустройство населенных пунктов
65 187
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 187
008
Освещение улиц в населенных пунктах
12 687
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
45 000
12
Транспорт и коммуникации
0,0
1
Автомобильный транспорт
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-765
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
765
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
765
8
Используемые остатки бюджетных средств
765
01
Остатки бюджетных средств
765
1
Свободные остатки бюджетных средств
765
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 5 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 13 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
150 839
1
Налоговые поступления
61 236
01
Подоходный налог
24 247
2
Индивидуальный подоходный налог
24 247
04
Hалоги на собственность
36 909
1
Hалоги на имущество
725
3
Земельный налог
270
4
Hалог на транспортные средства
22 214
5
Единый земельный налог
13 700
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
80
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
80
4
Поступления трансфертов
89 603
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
89 603
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
89 603
II. ЗАТРАТЫ
152 292
01
Государственные услуги общего характера
112 741
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
112 741
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
112 741
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
110 241
022
Капитальные расходы государственного органа
2 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 550
3
Благоустройство населенных пунктов
19 550
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 550
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 050
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 500
12
Транспорт и коммуникации
20 000
1
Автомобильный транспорт
20 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 000
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
20 000
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 453
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 453
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 453
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 453
01
Остатки бюджетных средств
1 453
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 453
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 6 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 16 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
83 611
1
Налоговые поступления
16 959
01
Подоходный налог
8 049
2
Индивидуальный подоходный налог
8 049
04
Hалоги на собственность
8 895
1
Hалоги на имущество
55
3
Земельный налог
93
4
Hалог на транспортные средства
6 797
5
Единый земельный налог
1 950
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
15
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
15
2
Неналоговые поступления
72
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
4
Поступления трансфертов
66 580
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
66 580
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
66 580
II. ЗАТРАТЫ
84 011
01
Государственные услуги общего характера
64 003
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
64 003
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 003
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 503
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 000
3
Благоустройство населенных пунктов
20 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 000
15
Трансферты
8
1
Трансферты
8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
8
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-400
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
400
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
400
8
Используемые остатки бюджетных средств
400
01
Остатки бюджетных средств
400
1
Свободные остатки бюджетных средств
400
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 7 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 19 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
78 073
1
Налоговые поступления
14 788
01
Подоходный налог
3 863
2
Индивидуальный подоходный налог
3 863
04
Hалоги на собственность
10 900
1
Hалоги на имущество
107
3
Земельный налог
30
4
Hалог на транспортные средства
8 713
5
Единый земельный налог
2 050
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
25
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
25
2
Неналоговые поступления
72
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
4
Поступления трансфертов
63 213
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
63 213
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
63 213
II. ЗАТРАТЫ
78 358
01
Государственные услуги общего характера
55 357
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
55 357
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 357
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 857
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
23 000
3
Благоустройство населенных пунктов
23 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
20 000
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-285
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
285
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
285
8
Используемые остатки бюджетных средств
285
01
Остатки бюджетных средств
285
1
Свободные остатки бюджетных средств
285
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 8 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 22 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
69 768
1
Налоговые поступления
18 141
01
Подоходный налог
5 834
2
Индивидуальный подоходный налог
5 834
04
Hалоги на собственность
12 123
1
Hалоги на имущество
140
3
Земельный налог
95
4
Hалог на транспортные средства
9 188
5
Единый земельный налог
2 700
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
184
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
184
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
51 627
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
51 627
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
51 627
II. ЗАТРАТЫ
71 198
01
Государственные услуги общего характера
65 651
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
65 651
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 651
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 151
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 500
3
Благоустройство населенных пунктов
5 500
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 500
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 500
15
Трансферты
47
1
Трансферты
47
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
47
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 430
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 430
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 430
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 430
01
Остатки бюджетных средств
1 430
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 430
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 9 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 25 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
145 826
1
Налоговые поступления
14 167
01
Подоходный налог
3 262
2
Индивидуальный подоходный налог
3 262
04
Hалоги на собственность
10 881
1
Hалоги на имущество
100
3
Земельный налог
75
4
Hалог на транспортные средства
8 206
5
Единый земельный налог
2 500
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
24
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
24
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
131 659
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
131 659
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
131 659
II. ЗАТРАТЫ
145 990
01
Государственные услуги общего характера
67 774
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67 774
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 774
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 874
022
Капитальные расходы государственного органа
900
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
78 216
3
Благоустройство населенных пунктов
78 216
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
78 216
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
75 216
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-164
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
164
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
164
8
Используемые остатки бюджетных средств
164
01
Остатки бюджетных средств
164
1
Свободные остатки бюджетных средств
164
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 10 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 28 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
144 424
1
Налоговые поступления
19 528
01
Подоходный налог
8 785
2
Индивидуальный подоходный налог
8 785
04
Hалоги на собственность
10 708
1
Hалоги на имущество
210
3
Земельный налог
20
4
Hалог на транспортные средства
9 658
5
Единый земельный налог
820
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
35
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
35
2
Неналоговые поступления
544
01
Доходы от государственной собственности
44
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
44
06
Прочие неналоговые поступления
500
1
Прочие неналоговые поступления
500
4
Поступления трансфертов
124 352
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
124 352
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
124 352
II. ЗАТРАТЫ
144 772
01
Государственные услуги общего характера
74 988
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
74 988
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
74 988
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 488
022
Капитальные расходы государственного органа
6 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 770
3
Благоустройство населенных пунктов
69 770
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 770
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 980
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
50 290
15
Трансферты
14
1
Трансферты
14
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-348
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
348
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
348
8
Используемые остатки бюджетных средств
348
01
Остатки бюджетных средств
348
1
Свободные остатки бюджетных средств
348
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 11 к решению маслихата
Шардаринского района от 23 октября
2025 года № 42-234-VIII
Приложение 31 к решению маслихата
Шардаринского района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
110 238
1
Налоговые поступления
23 088
01
Подоходный налог
7 436
2
Индивидуальный подоходный налог
7 436
04
Hалоги на собственность
15 581
1
Hалоги на имущество
360
3
Земельный налог
160
4
Hалог на транспортные средства
11 061
5
Единый земельный налог
4 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
71
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
71
4
Поступления трансфертов
87 150
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
87 150
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
87 150
II. ЗАТРАТЫ
111 592
01
Государственные услуги общего характера
73 392
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
73 392
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
73 392
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 392
022
Капитальные расходы государственного органа
1 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
35 600
3
Благоустройство населенных пунктов
35 600
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35 600
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 200
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
22 400
12
Транспорт и коммуникации
2 600
1
Автомобильный транспорт
2 600
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 600
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 600
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 354
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 354
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 354
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 354
01
Остатки бюджетных средств
1 354
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 354
Используемые остатки бюджетных средств
0,0