О внесении изменений в решение
Шардаринского районного
маслихата от 25 декабря 2024 года
№ 32-172-VIII «О бюджете города,
сельских округов на 2025-2027 годы»
Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 10.12.2025 г. № 45-240-VIII (Шардара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32-172-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 577 375 тысяч тенге:
налоговые поступления – 577 040 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 335 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 583 053 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 678 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 821 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 757 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 127 064 тысяч тенге;
2) затраты – 160 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 280 449 тысяч тенге:
налоговые поступления – 48 578 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 231 871 тысяч тенге;
2) затраты – 281 784 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 335 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 351 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 94 560 тысяч тенге;
2) затраты – 124 116 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 153 127 тысяч тенге:
налоговые поступления – 64 469 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 658 тысяч тенге;
2) затраты – 154 580 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 910 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 036 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 384 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 68 490 тысяч тенге;
2) затраты – 85 310 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 937 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 790 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 47 147 тысяч тенге;
2) затраты –60 222 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.
пункт 8 изложить в новой редакции:
8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 242 тысяч тенге:
налоговые поступления – 19 041 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 52 201 тысяч тенге;
2) затраты – 72 672 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 972 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 560 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 130 412 тысяч тенге;
2) затраты – 146 136 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.
пункт 10 изложить в новой редакции:
10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 530 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 634 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 124 352 тысяч тенге;
2) затраты – 145 878 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –113 113 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 588 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 525 тысяч тенге;
2) затраты – 114 467 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 354 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет города Шардара на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
577 375
1
Налоговые поступления
577 040
01
Подоходный налог
421 189
2
Индивидуальный подоходный налог
421 189
04
Hалоги на собственность
149 595
1
Hалоги на имущество
7 770
3
Земельный налог
5 034
4
Hалог на транспортные средства
136 617
5
Единый земельный налог
174
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 256
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4 349
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 907
2
Неналоговые поступления
335
01
Доходы от государственной собственности
315
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
315
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
20
4
Поступления трансфертов
0,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0,0
II. ЗАТРАТЫ
583 053
01
Государственные услуги общего характера
215 201
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
215 201
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
215 201
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
204 376
022
Капитальные расходы государственного органа
10 825
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
338 462
3
Благоустройство населенных пунктов
338 462
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
338 462
008
Освещение улиц в населенных пунктах
75 699
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 519
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
0,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
214 244
12
Транспорт и коммуникации
29 388
1
Автомобильный транспорт
29 388
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 388
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
25 582
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 806
15
Трансферты
2
1
Трансферты
2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 678
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 678
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
5 678
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 678
01
Остатки бюджетных средств
5 678
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 678
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 2 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
159 821
1
Налоговые поступления
32 757
01
Подоходный налог
13 472
2
Индивидуальный подоходный налог
13 472
04
Hалоги на собственность
18 840
1
Hалоги на имущество
286
3
Земельный налог
177
4
Hалог на транспортные средства
15 027
5
Единый земельный налог
3 350
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
445
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
445
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
127 064
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
127 064
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
127 064
II. ЗАТРАТЫ
160 263
01
Государственные услуги общего характера
90 024
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
90 024
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 024
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 024
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
59 053
3
Благоустройство населенных пунктов
59 053
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 053
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 671
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
48 882
12
Транспорт и коммуникации
11 164
1
Автомобильный транспорт
11 164
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 164
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 164
15
Трансферты
22
1
Трансферты
22
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
22
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-442
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
442
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
442
8
Используемые остатки бюджетных средств
442
01
Остатки бюджетных средств
442
1
Свободные остатки бюджетных средств
442
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 3 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского
района района от25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
280 449
1
Налоговые поступления
48 578
01
Подоходный налог
21 024
2
Индивидуальный подоходный налог
21 024
04
Hалоги на собственность
27 004
1
Hалоги на имущество
257
3
Земельный налог
78
4
Hалог на транспортные средства
18 207
5
Единый земельный налог
8 462
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
550
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
550
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
231 871
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
231 871
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
231 871
II. ЗАТРАТЫ
281 784
01
Государственные услуги общего характера
236 087
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
236 087
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
236 087
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
225 567
022
Капитальные расходы государственного органа
10 520
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
45 696
3
Благоустройство населенных пунктов
45 696
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 696
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
42 696
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 335
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 335
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 335
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 335
01
Остатки бюджетных средств
1 335
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 335
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
123 351
1
Налоговые поступления
28 791
01
Подоходный налог
14 641
2
Индивидуальный подоходный налог
14 641
04
Hалоги на собственность
13 950
1
Hалоги на имущество
155
3
Земельный налог
160
4
Hалог на транспортные средства
9 835
5
Единый земельный налог
3 800
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
200
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
200
4
Поступления трансфертов
94 560
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
94 560
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
94 560
II. ЗАТРАТЫ
124 116
01
Государственные услуги общего характера
60 689
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
60 689
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 689
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 689
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
63 427
3
Благоустройство населенных пунктов
63 427
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 427
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10 991
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
44 936
12
Транспорт и коммуникации
0,0
1
Автомобильный транспорт
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-765
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
765
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
765
8
Используемые остатки бюджетных средств
765
01
Остатки бюджетных средств
765
1
Свободные остатки бюджетных средств
765
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 5 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 13 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
153 127
1
Налоговые поступления
64 469
01
Подоходный налог
26 972
2
Индивидуальный подоходный налог
26 972
04
Hалоги на собственность
37 297
1
Hалоги на имущество
745
3
Земельный налог
400
4
Hалог на транспортные средства
22 452
5
Единый земельный налог
13 700
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
200
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
200
4
Поступления трансфертов
88 658
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
88 658
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
88 658
II. ЗАТРАТЫ
154 580
01
Государственные услуги общего характера
117 045
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
117 045
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
117 045
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
114 545
022
Капитальные расходы государственного органа
2 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 676
3
Благоустройство населенных пунктов
19 676
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 676
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 050
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 786
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 840
12
Транспорт и коммуникации
17 858
1
Автомобильный транспорт
17 858
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 858
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
17 858
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 453
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 453
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 453
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 453
01
Остатки бюджетных средств
1 453
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 453
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 6 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 16 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
84 910
1
Налоговые поступления
16 036
01
Подоходный налог
7 679
2
Индивидуальный подоходный налог
7 679
04
Hалоги на собственность
8 297
1
Hалоги на имущество
80
3
Земельный налог
130
4
Hалог на транспортные средства
5 497
5
Единый земельный налог
2 590
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
60
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
60
2
Неналоговые поступления
384
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
06
Прочие неналоговые поступления
312
1
Прочие неналоговые поступления
312
4
Поступления трансфертов
68 490
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
68 490
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
68 490
II. ЗАТРАТЫ
85 310
01
Государственные услуги общего характера
66 310
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
66 310
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 310
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 110
022
Капитальные расходы государственного органа
200
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
18 992
3
Благоустройство населенных пунктов
18 992
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 992
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 652
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 340
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 000
15
Трансферты
8
1
Трансферты
8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
8
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-400
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
400
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
400
8
Используемые остатки бюджетных средств
400
01
Остатки бюджетных средств
400
1
Свободные остатки бюджетных средств
400
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 19 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
59 937
1
Налоговые поступления
12 790
01
Подоходный налог
4 663
2
Индивидуальный подоходный налог
4 663
04
Hалоги на собственность
8 052
1
Hалоги на имущество
107
3
Земельный налог
30
4
Hалог на транспортные средства
6 735
5
Единый земельный налог
1 180
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
75
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
75
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
47 147
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
47 147
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
47 147
II. ЗАТРАТЫ
60 222
01
Государственные услуги общего характера
52 811
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
52 811
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 811
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 357
022
Капитальные расходы государственного органа
454
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 410
3
Благоустройство населенных пунктов
7 410
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 410
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 070
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 340
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 000
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-285
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
285
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
285
8
Используемые остатки бюджетных средств
285
01
Остатки бюджетных средств
285
1
Свободные остатки бюджетных средств
285
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 8 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 22 к решению
маслихата Шардаринского
района района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
71 242
1
Налоговые поступления
19 041
01
Подоходный налог
5 234
2
Индивидуальный подоходный налог
5 234
04
Hалоги на собственность
13 537
1
Hалоги на имущество
170
3
Земельный налог
95
4
Hалог на транспортные средства
9 188
5
Единый земельный налог
4 084
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
270
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
270
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
52 201
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
52 201
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
52 201
II. ЗАТРАТЫ
72 672
01
Государственные услуги общего характера
67 125
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67 125
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 125
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 625
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 500
3
Благоустройство населенных пунктов
5 500
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 500
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 500
15
Трансферты
47
1
Трансферты
47
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
47
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 430
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 430
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 430
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 430
01
Остатки бюджетных средств
1 430
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 430
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 9 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 25 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
145 972
1
Налоговые поступления
15 560
01
Подоходный налог
2 962
2
Индивидуальный подоходный налог
2 962
04
Hалоги на собственность
12 437
1
Hалоги на имущество
127
3
Земельный налог
79
4
Hалог на транспортные средства
8 206
5
Единый земельный налог
4 025
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
161
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
161
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
4
Поступления трансфертов
130 412
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
130 412
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
130 412
II. ЗАТРАТЫ
146 136
01
Государственные услуги общего характера
69 167
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
69 167
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 167
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 267
022
Капитальные расходы государственного органа
900
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
76 969
3
Благоустройство населенных пунктов
76 969
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
76 969
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 600
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 315
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
74 054
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-164
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
164
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
164
8
Используемые остатки бюджетных средств
164
01
Остатки бюджетных средств
164
1
Свободные остатки бюджетных средств
164
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 28 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
145 530
1
Налоговые поступления
20 634
01
Подоходный налог
8 885
2
Индивидуальный подоходный налог
8 885
04
Hалоги на собственность
11 627
1
Hалоги на имущество
225
3
Земельный налог
24
4
Hалог на транспортные средства
9 758
5
Единый земельный налог
1 620
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
122
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
122
2
Неналоговые поступления
544
01
Доходы от государственной собственности
44
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
44
06
Прочие неналоговые поступления
500
1
Прочие неналоговые поступления
500
4
Поступления трансфертов
124 352
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
124 352
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
124 352
II. ЗАТРАТЫ
145 878
01
Государственные услуги общего характера
76 094
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
76 094
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
76 094
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 594
022
Капитальные расходы государственного органа
6 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 770
3
Благоустройство населенных пунктов
69 770
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 770
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 980
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
50 290
15
Трансферты
14
1
Трансферты
14
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-348
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
348
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
348
8
Используемые остатки бюджетных средств
348
01
Остатки бюджетных средств
348
1
Свободные остатки бюджетных средств
348
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 11 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 10 декабря
2025 года № 45-240-VIII
Приложение 31 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
113 113
1
Налоговые поступления
24 588
01
Подоходный налог
7 736
2
Индивидуальный подоходный налог
7 736
04
Hалоги на собственность
16 652
1
Hалоги на имущество
410
3
Земельный налог
160
4
Hалог на транспортные средства
11 161
5
Единый земельный налог
4 921
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
200
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
200
4
Поступления трансфертов
88 525
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
88 525
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
88 525
II. ЗАТРАТЫ
114 467
01
Государственные услуги общего характера
75 692
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
75 692
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 692
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
74 701
022
Капитальные расходы государственного органа
991
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
36 183
3
Благоустройство населенных пунктов
36 183
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 183
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 000
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 840
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
22 343
12
Транспорт и коммуникации
2 592
1
Автомобильный транспорт
2 592
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 592
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 592
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 354
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 354
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 354
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 354
01
Остатки бюджетных средств
1 354
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 354
Используемые остатки бюджетных средств
0,0