О внесении изменений и дополнений в решение маслихата
города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195 - VІII
«О бюджете города Семей на 2025-2027 годы»
Маслихат города Семей РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195-VІII «О бюджете города Семей на 2025-2027 годы» от 11.11.2025 г. № 50/265-VIII («Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Внести в решение маслихата города Семей «О бюджете города Семей на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 760 611,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 73 107 154,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 855 367,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 250 809,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 547 281,7 тысяч тенге;
2) затраты – 110 188 822,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -455 161,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 973 049,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 973 049,5 тысяч тенге:
поступление займов – 12 298 690,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение к решению
от 11 ноября 2025 года
№ 50/265-VIII
Приложение 1 к решению
от 25 декабря 2024 года
№ 38/195-VІII
Бюджет города Семей на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
99 760 611,7
1
Налоговые поступления
73 107 154,0
01
Подоходный налог
43 434 102,0
1
Корпоративный подоходный налог
10 400 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
33 034 102,0
03
Социальный налог
21 872 880,0
1
Социальный налог
21 872 880,0
04
Налоги на собственность
4 261 842,0
1
Налоги на имущество
2 338 740,0
3
Земельный налог
202 350,0
4
Налог на транспортные средства
1 720 752,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 384 296,0
2
Акцизы
98 407,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
244 022,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 041 867,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 154 034,0
1
Государственная пошлина
2 154 034,0
2
Неналоговые поступления
855 367,0
01
Доходы от государственной собственности
164 649,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
143 450,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
850,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
20 349,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
14 400,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
14 400,0
06
Прочие неналоговые поступления
676 318,0
1
Прочие неналоговые поступления
676 318,0
3
Поступления от продажи основного капитала
10 250 809,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 770 809,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 770 809,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
480 000,0
1
Продажа земли
350 000,0
2
Продажа нематериальных активов
130 000,0
4
Поступления трансфертов
15 547 281,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
15 547 281,7
2
Трансферты из областного бюджета
15 547 281,7
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
110 188 822,2
01
Государственные услуги общего характера
1 730 924,6
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
1 394 422,6
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
72 099,5
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
72 042,5
003
Капитальные расходы государственного органа
57,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 322 323,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
1 108 597,9
003
Капитальные расходы государственного органа
213 725,2
2
Финансовая деятельность
20 844,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
20 844,5
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
15 876,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
4 968,5
9
Прочие государственные услуги общего характера
315 657,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
315 657,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
304 262,5
015
Капитальные расходы государственного органа
11 395,0
02
Оборона
206 832,3
1
Военные нужды
191 004,3
122
Аппарат акима района (города областного значения)
191 004,3
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
191 004,3
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
15 828,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
15 828,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
15 828,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
690 872,9
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
690 872,9
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
690 872,9
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
690 872,9
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
8 182 408,1
1
Социальное обеспечение
748 040,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
748 040,0
005
Государственная адресная социальная помощь
748 040,0
2
Социальная помощь
6 222 962,9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
5 816 962,9
006
Оказание жилищной помощи
7 481,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
946 595,5
010
Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
112 897,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
286 824,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
599 986,7
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
836 088,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
2 802 290,7
02
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
224 800,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
406 000,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
406 000,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
1 211 405,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
861 405,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
342 975,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
10 500,0
021
Капитальные расходы государственного органа
28 120,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
210 260,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
173 263,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
96 287,2
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
350 000,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
350 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
46 877 655,2
1
Жилищное хозяйство
29 384 007,9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
17 265 890,4
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
12 968 381,7
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 657 814,9
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 639 693,8
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 623 146,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
523 770,3
003
Капитальные расходы государственного органа
53 519,2
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
160 598,2
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
885 259,1
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
10 494 970,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
226 557,3
003
Капитальные расходы государственного органа
224 714,3
004
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
910 486,9
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
92 795,4
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1 259 700,7
007
Снос аварийного и ветхого жилья
8 049,8
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
30 816,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 030,3
083
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
300 000,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
7 440 820,0
2
Коммунальное хозяйство
5 568 707,6
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
5 568 707,6
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
748 799,3
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
0,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
2 577 480,3
028
Развитие коммунального хозяйства
241 629,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 000 799,0
3
Благоустройство населенных пунктов
11 924 939,7
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
11 924 939,7
025
Освещение улиц в населенных пунктах
5 429 442,5
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
951 993,8
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
82 587,8
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 460 915,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 431 904,8
1
Деятельность в области культуры
915 840,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
915 840,2
003
Поддержка культурно-досуговой работы
915 840,2
2
Спорт
526 158,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
524 052,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
75 658,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
5 779,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
379 200,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
41 765,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
21 650,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 106,0
008
Развитие объектов спорта
2 106,0
3
Информационное пространство
607 772,1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
431 749,1
006
Функционирование районных (городских) библиотек
424 749,1
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
7 000,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
176 023,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
176 023,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
382 134,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
156 354,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
68 656,0
010
Капитальные расходы государственного органа
34,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
87 664,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
225 780,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
111 720,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
104 060,0
006
Капитальные расходы государственного органа
10 000,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
100 000,0
1
Топливо и энергетика
100 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
100 000,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
100 000,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
224 468,0
1
Сельское хозяйство
76 703,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
76 703,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
76 703,0
6
Земельные отношения
147 765,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
147 765,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
147 765,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 733 783,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 733 783,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 203 521,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
326 186,0
017
Капитальные расходы государственного органа
877 335,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
530 262,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
147 002,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
383 260,0
12
Транспорт и коммуникации
20 867 668,6
1
Автомобильный транспорт
11 341 194,8
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
11 341 194,8
022
Развитие транспортной инфраструктуры
426 769,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
5 758 564,2
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
5 155 861,6
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
9 526 473,8
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 526 473,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
260 009,0
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
15 899,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
9 250 565,8
13
Прочие
1 399 052,3
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
199 052,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
60 501,7
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
60 501,7
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
138 550,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
108 550,6
003
Поддержка предпринимательской деятельности
30 000,0
9
Прочие
1 200 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 200 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
1 200 000,0
14
Обслуживание долга
742 950,0
1
Обслуживание долга
742 950,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
742 950,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
742 950,0
15
Трансферты
25 000 302,4
1
Трансферты
25 000 302,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
25 000 302,4
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
41 336,5
007
Бюджетные изъятия
24 343 274,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
615 690,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
1,9
III. Чистое бюджетное кредитование
-455 161,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
455 161,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-9 973 049,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
9 973 049,5
Поступление займов
12 298 690,0
Погашение займов
3 554 163,0
Используемые остатки бюджетных средств
1 228 522,5