Қолданыстағы ред. 18.12.2025 - 01.01.2025

О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195-VІII «О бюджете города Семей на 2025-2027 годы» от 18.12.2025 г. № 52/276-VIII («Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение маслихата
города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195 - VІII
«О бюджете города Семей на 2025-2027 годы»
Маслихат города Семей РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата города Семей «О бюджете города Семей на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 813 558,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 73 107 154,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 855 367,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 250 809,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 600 228,7 тысяч тенге;
2) затраты – 108 941 769,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -155 161,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 300 000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 973 049,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 973 049,5 тысяч тенге:
поступление займов – 12 298 690,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Бюджет города Семей на 2025 год

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение к решению
от 18 декабря 2025 года
№ 52/276-VIII
Приложение 1 к решению
от 25 декабря 2024 года
№ 38/195 – VІII
Бюджет города Семей на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
98 813 558,7
1
Налоговые поступления
73 107 154,0
01
Подоходный налог
43 896 102,0
1
Корпоративный подоходный налог
10 651 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
33 245 102,0
03
Социальный налог
21 536 880,0
1
Социальный налог
21 536 880,0
04
Налоги на собственность
4 327 842,0
1
Налоги на имущество
2 324 740,0
3
Земельный налог
202 350,0
4
Налог на транспортные средства
1 800 752,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 292 296,0
2
Акцизы
98 407,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
249 022,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
944 867,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 054 034,0
1
Государственная пошлина
2 054 034,0
2
Неналоговые поступления
855 367,0
01
Доходы от государственной собственности
164 649,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
143 450,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
850,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
20 349,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
14 400,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
14 400,0
06
Прочие неналоговые поступления
676 318,0
1
Прочие неналоговые поступления
676 318,0
3
Поступления от продажи основного капитала
10 250 809,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 770 809,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 770 809,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
480 000,0
1
Продажа земли
350 000,0
2
Продажа нематериальных активов
130 000,0
4
Поступления трансфертов
14 600 228,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 600 228,7
2
Трансферты из областного бюджета
14 600 228,7
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
108 941 769,2
01
Государственные услуги общего характера
1 649 900,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
1 335 580,2
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
72 098,1
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
72 042,5
003
Капитальные расходы государственного органа
55,6
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 263 482,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
1 094 869,9
003
Капитальные расходы государственного органа
168 612,2
2
Финансовая деятельность
16 673,6
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
16 673,6
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
15 876,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
797,6
9
Прочие государственные услуги общего характера
297 646,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
297 646,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
286 251,7
015
Капитальные расходы государственного органа
11 395,0
02
Оборона
188 976,5
1
Военные нужды
173 148,5
122
Аппарат акима района (города областного значения)
173 148,5
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
173 148,5
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
15 828,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
15 828,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
15 828,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
690 872,9
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
690 872,9
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
690 872,9
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
690 872,9
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 898 155,0
1
Социальное обеспечение
729 274,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
729 274,0
005
Государственная адресная социальная помощь
729 274,0
2
Социальная помощь
6 087 380,9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
5 683 880,9
006
Оказание жилищной помощи
7 305,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
945 595,5
010
Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
114 297,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
286 824,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
615 488,7
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
912 080,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
2 802 290,7
02
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
0,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
403 500,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
403 500,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
1 081 500,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
853 669,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
342 323,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 535,0
021
Капитальные расходы государственного органа
28 120,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
210 260,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
173 263,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
96 168,5
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
227 830,6
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
227 830,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
45 770 588,2
1
Жилищное хозяйство
28 405 015,4
467
Отдел строительства района (города областного значения)
16 836 812,4
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
12 575 381,7
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 621 736,9
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 639 693,8
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 496 048,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
523 622,3
003
Капитальные расходы государственного органа
53 519,2
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
33 647,8
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
885 259,1
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
10 072 154,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
226 557,3
003
Капитальные расходы государственного органа
224 190,6
004
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
896 759,7
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
91 307,5
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1 185 221,6
007
Снос аварийного и ветхого жилья
8 049,8
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
27 402,8
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 030,3
083
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
0,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
7 411 635,0
2
Коммунальное хозяйство
5 564 098,1
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
5 564 098,1
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
746 741,3
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
2 577 480,3
028
Развитие коммунального хозяйства
241 629,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 998 247,5
3
Благоустройство населенных пунктов
11 801 474,7
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
11 801 474,7
025
Освещение улиц в населенных пунктах
5 429 442,5
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
835 749,8
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
76 490,8
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 459 791,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 434 017,7
1
Деятельность в области культуры
925 840,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
925 840,2
003
Поддержка культурно-досуговой работы
925 840,2
2
Спорт
526 158,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
524 052,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
75 658,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
5 779,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
379 200,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
41 765,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
21 650,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 106,0
008
Развитие объектов спорта
2 106,0
3
Информационное пространство
604 819,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
430 838,2
006
Функционирование районных (городских) библиотек
423 871,1
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
6 967,1
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
173 980,8
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
173 980,8
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
377 200,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
156 354,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
68 656,0
010
Капитальные расходы государственного органа
34,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
87 664,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
220 846,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
111 720,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
100 710,0
006
Капитальные расходы государственного органа
8 416,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
100 000,0
1
Топливо и энергетика
100 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
100 000,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
100 000,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
224 349,0
1
Сельское хозяйство
76 584,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
76 584,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
76 584,0
6
Земельные отношения
147 765,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
147 765,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
147 765,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 410 534,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 410 534,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 263 592,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
394 957,0
017
Капитальные расходы государственного органа
868 635,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
146 942,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
146 942,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
0,0
12
Транспорт и коммуникации
21 432 090,7
1
Автомобильный транспорт
10 599 453,2
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10 599 453,2
022
Развитие транспортной инфраструктуры
424 640,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
5 694 655,7
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
4 480 156,6
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
10 832 637,5
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10 832 637,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
227 596,8
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
15 899,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
10 589 141,7
13
Прочие
1 399 032,3
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
199 032,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
60 501,7
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
60 501,7
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
138 530,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
108 550,6
003
Поддержка предпринимательской деятельности
29 980,0
9
Прочие
1 200 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 200 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
1 200 000,0
14
Обслуживание долга
742 950,0
1
Обслуживание долга
742 950,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
742 950,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
742 950,0
15
Трансферты
25 000 302,4
1
Трансферты
25 000 302,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
25 000 302,4
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
41 336,5
007
Бюджетные изъятия
24 343 274,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
615 690,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
1,9
III. Чистое бюджетное кредитование
-155 161,0
Бюджетные кредиты
300 000,0
Погашение бюджетных кредитов
455 161,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-9 973 049,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
9 973 049,5
Поступление займов
12 298 690,0
Погашение займов
3 554 163,0
Используемые остатки бюджетных средств
1 228 522,5