Қолданыстағы ред. 12.12.2025 - 01.01.2025

О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №310 «О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 годы» от 12.12.2025 г. № 456 («Жаманбай батыр ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №310 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №310 «О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 годы»
Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №310 «О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 годы следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 617 485,5 тысяч тенге,в том числе:
налоговые поступления – 12 925 тысяч тенге;
неналоговым поступления- 654 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 513 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 603 393,5 тысяч тенге;
2) затраты – 624 301,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 816,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 816,1 тысяч тенге.».
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

3

приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от
12 декабря 2025 года №456
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №310
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
I. ДОХОДЫ
617 485,5
1
Налоговые поступления
12 925,0
01
Подоходный налог
2 963,0
2
Подоходный налог
2 963,0
04
Налоги на собственность
9 940,0
1
Hалоги на имущество
592,0
3
Земельный налог
41,0
4
Налог на транспортные средства
8 695,0
5
Единый земельный налог
612,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и оказанные услуги
22,0
3
Плата за пользование природными и другими ресурсами
22,0
2
Неналоговые поступления
654,0
01
Доходы от государственных собственности
132,0
5
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности
132,0
06
Прочие неналоговые поступления
522,0
1
Прочие неналоговые поступления
522,0
3
Поступления от продажи основного капитала
513,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
513,0
1
Продажа земли
513,0
4
Поступление трансфертов
603 393,5
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
603 393,5
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
603 393,5
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
624 301,6
1
Государственные услуги общего характера
51 826,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 826,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 826,5
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
111 004,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
111 004,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
92 798,3
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
312,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
17 894,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
54 826,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 521,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
54 521,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
305,0
028
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
305,0
12
Транспорт и коммуникаций
325 284,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
325 284,6
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
325 284,6
13
Трансферты
81 360,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 360,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельской местности по проекту «Ауыл-Ел бесиги»
81 360,0
15
Трансферты
0,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (За счет средств местного бюджета)
0,2
3. Чистое бюджетное кредитование
0
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 6 816,1
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
6 816,1
8
Используемые остатки бюджетных средств
6 816,1
01
Остатки бюджетных средств
6 816,1
1
Свободные остатки бюджетных средств
6 816,1
2
Свободные остатки бюджетных средств
0