О внесений изменений
в решение Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
«О бюджетах города Есиль,
поселка Красногорский,
сел и сельских округов
на 2025-2027 годы»
В соответствии с пунктом 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
О внесений изменений в решение Есильского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 «О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы» от 12.12.2025 г. № 8С-41/3 (Есіл аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №8С-31/2 «2025-2027 жылдарға арналған Есіл қаласының, Красногорский кентінің, ауылдардың және ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Есильского районного маслихата «О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 следующие изменения:
в пункте 1:
подпункты 1) 2), 5), 6)изложить в новой редакции:
«1) доходы – 334405,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 228797 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5680,1 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 99911,1 тысячи тенге;
2) затраты – 382128,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –(- 47722,9) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47722,9 тысяч тенге».
в пункте 3:
подпункты 1) 2), 5), 6)изложить в новой редакции:
«1) доходы – 34671,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6202,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 192,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28276,1 тысяча тенге;
2) затраты – 34694,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –(- 23,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23,8 тысяч тенге».
в пункте 4:
подпункты 1), 2), 5), 6)изложить в новой редакции:
«1) доходы – 29392 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14126 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15266,0 тысяч тенге;
2) затраты – 32591,2 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-3199,2) тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3199,2 тысячи тенге».
в пункте 6:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 32093 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15322 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16771 тысяча тенге;
2) затраты –32713,8 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-620,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджет – 620,8 тысяч тенге».
в пункте 7:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 23601 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9393 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 138 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14070 тысяч тенге;
2) затраты – 44958,5 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-21357,5) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21357,5 тысяч тенге».
в пункте 8:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 26012,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11114,2 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 38 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14860 тысяч тенге;
2) затраты – 27432,8 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-1420,6) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1420,6 тысяч тенге».
в пункте 10:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 61433,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14262 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 471 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 46700,2 тысяча тенге;
2) затраты – 68213,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-6779,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6779,8 тысяч тенге».
в пункте 11:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 28172 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7323 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20849 тысяч тенге;
2) затраты – 35244,4 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-7072,4) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7072,4 тысяч тенге».
в пункте 12:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 26947 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5392 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21555 тысяч тенге;
2) затраты – 31676,1 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-4729,1) тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4729,1 тысяча тенге».
в пункте 13:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
1) доходы – 44620,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11474 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33146 тысяч тенге;
2) затраты – 45357 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-737) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 737 тысяч тенге».
в пункте 14:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
1) доходы – 39120,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14242,4 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 168,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24709,1 тысяча тенге;
2) затраты – 40765,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-1645,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1645,8 тысяч тенге».
в пункте 15:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 24612,9 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8225 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16387,9 тысяча тенге;
2) затраты – 24848,7 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-235,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 235,8 тысяч тенге».
Приложение 1,7,10,16,19,22,28,31,34,37,40,43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Есильского района
_________________С. Балжанов
12 декабря 2025 года
Приложение 1
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 1
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет города Есиль на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
334405,1
1
Налоговые поступления
228797
01
Подоходный налог
142886
2
Индивидуальный подоходный налог
142886
04
Налоги на собственность
68465
1
Налоги на имущество
1282
3
Земельный налог
11550
4
Налог на транспортные средства
55633
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
17446
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
14636
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2810
2
Неналоговые поступления
16,9
06
Прочие неналоговые поступления
16,9
1
Прочие неналоговые поступления
16,9
3
Поступления от продажи основного капитала
5680,1
03
Продажа земли и нематериальных активов
5680,1
1
Продажа земли
5680,1
4
Поступления трансфертов
99911,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
99911,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
99911,1
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
382128
01
Государственные услуги общего характера
108627,6
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
108627,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
108627,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
108627,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
171299,8
3
Благоустройство населенных пунктов
171299,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
171299,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
45097,9
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
42394
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
350
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
83457,9
12
Транспорт и коммуникации
102200,6
1
Автомобильный транспорт
102200,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
102200,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
38728,6
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
63472
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-47722,9
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
47722,9
Приложение 2
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 7
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Бузулукского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
34671,1
1
Налоговые поступления
6202,5
01
Подоходный налог
1245,9
2
Индивидуальный подоходный налог
1245,9
04
Налоги на собственность
3076,1
1
Налоги на имущество
19
3
Земельный налог
547,3
4
Налог на транспортные средства
2399,1
5
Единый земельный налог
110,7
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1880,5
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1880,5
2
Неналоговые поступления
192,5
01
Доходы от государственной собственности
192,5
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
192,5
4
Поступления трансфертов
28276,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
28276,1
3
Трансферты из районного (города областного
значения) бюджета
28276,1
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
34694,9
01
Государственные услуги общего характера
28299,8
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
28299,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28299,8
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28299,8
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5795,1
3
Благоустройство населенных пунктов
5795,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5795,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3789
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2006
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,1
12
Транспорт и коммуникации
600
1
Автомобильный транспорт
600
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
600
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
600
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
V. Дефицит (профицит) бюджета
-23,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
23,8
Приложение 3
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 10
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Двуреченского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
29392
1
Налоговые поступления
14126
01
Подоходный налог
2525,6
2
Индивидуальный подоходный налог
2525,6
04
Налоги на собственность
5696,4
1
Налоги на имущество
34,4
3
Земельный налог
150
4
Налог на транспортные средства
4758
5
Единый земельный налог
754
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5904
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
5904
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
4
Поступления трансфертов
15266
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
15266
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
15266
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
32591,2
01
Государственные услуги общего характера
29392
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29392
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29392
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29392
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2199,2
3
Благоустройство населенных пунктов
2199,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2199,2
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2199,2
12
Транспорт и коммуникации
1000
1
Автомобильный транспорт
1000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1000
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1000
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3199,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3199,2
Приложение 4
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 16
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Зареченского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
32093
1
Налоговые поступления
15322
01
Подоходный налог
3512
2
Индивидуальный подоходный налог
3512
04
Налоги на собственность
6153
1
Налоги на имущество
22,3
3
Земельный налог
406,1
4
Налог на транспортные средства
4983,6
5
Единый земельный налог
741
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5657
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
5657
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
4
Поступления трансфертов
16771
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16771
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
16771
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
32713,8
01
Государственные услуги общего характера
28994
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
28994
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28994
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28994
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3719,8
3
Благоустройство населенных пунктов
3719,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3719,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1065,8
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2654
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-620,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
620,8
Приложение 5
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 19
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Знаменка на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
23601
1
Налоговые поступления
9393
01
Подоходный налог
945
2
Индивидуальный подоходный налог
945
04
Налоги на собственность
5381,5
1
Налоги на имущество
6,1
3
Земельный налог
114
4
Налог на транспортные средства
3061,4
5
Единый земельный налог
2200
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3066,5
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3066,5
2
Неналоговые поступления
138
01
Доходы от государственной собственности
138
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
138
4
Поступления трансфертов
14070
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14070
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14070
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
44958,5
01
Государственные услуги общего характера
23105,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23105,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23105,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23105,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4116,9
3
Благоустройство населенных пунктов
4116,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4116,9
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4116,9
15
Трансферты
17736,2
01
Трансферты
17736,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17736,2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
17736,2
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-21357,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
21357,5
Приложение 6
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 22
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Интернационального сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
26012,2
1
Налоговые поступления
11114,2
01
Подоходный налог
170
2
Индивидуальный подоходный налог
170
04
Налоги на собственность
4205,2
1
Налоги на имущество
11
3
Земельный налог
12
4
Налог на транспортные средства
3015
5
Единый земельный налог
1167,2
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6739
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
6739
2
Неналоговые поступления
38
01
Доходы от государственной собственности
38
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
38
4
Поступления трансфертов
14860
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14860
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14860
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
27432,8
01
Государственные услуги общего характера
25913,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
25913,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25913,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25913,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1519,5
3
Благоустройство населенных пунктов
1519,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1519,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1019,5
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
500
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1420,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1420,6
Приложение 7
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 28
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Красивинского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
61433,2
1
Налоговые поступления
14262
01
Подоходный налог
1599
2
Индивидуальный подоходный налог
1599
04
Налоги на собственность
6066
1
Налоги на имущество
19
3
Земельный налог
149
4
Налог на транспортные средства
3190
5
Единый земельный налог
2708
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6597
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
6597
2
Неналоговые поступления
471
01
Доходы от государственной собственности
471
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
471
4
Поступления трансфертов
46700,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
46700,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
46700,2
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
68213
01
Государственные услуги общего характера
50176,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
50176,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50176,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского
49705
022
Капитальные расходы государственного органа
471,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
14092
3
Благоустройство населенных пунктов
14092
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14092
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10768
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3324
12
Транспорт и коммуникации
3944,6
1
Автомобильный транспорт
3944,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3944,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3944,6
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-6779,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
6779,8
Приложение 8
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 31
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет поселка Красногорский на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
28172
1
Налоговые поступления
7323
01
Подоходный налог
800
2
Индивидуальный подоходный налог
800
04
Налоги на собственность
3818
1
Налоги на имущество
9
3
Земельный налог
23
4
Налог на транспортные средства
2134
5
Единый земельный налог
1652
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2705
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2705
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
4
Поступления трансфертов
20849
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
20849
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
20849
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
35244,4
01
Государственные услуги общего характера
26145
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
26145
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26145
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26145
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5317,3
3
Благоустройство населенных пунктов
5317,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5317,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1133,1
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4184,2
12
Транспорт и коммуникации
3782,1
1
Автомобильный транспорт
3782,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3782,1
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3782
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,1
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-7072,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
7072,4
Приложение 9
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 34
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Московское на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
26947
1
Налоговые поступления
5392
01
Подоходный налог
790
2
Индивидуальный подоходный налог
790
04
Налоги на собственность
2433
1
Налоги на имущество
5
3
Земельный налог
50
4
Налог на транспортные средства
952
5
Единый земельный налог
1426
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2169
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2169
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
4
Поступления трансфертов
21555
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
21555
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
21555
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
31676,1
01
Государственные услуги общего характера
22986
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
22986
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22986
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22986
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7990,1
3
Благоустройство населенных пунктов
7990,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7990,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3885,1
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
250
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3855
12
Транспорт и коммуникации
700
1
Автомобильный транспорт
700
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
700
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
700
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-4729,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
4729,1
Приложение 10
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 37
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Орловка на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
44620
1
Налоговые поступления
11474
01
Подоходный налог
83,3
2
Индивидуальный подоходный налог
83,3
04
Налоги на собственность
2200,7
1
Налоги на имущество
4,4
3
Земельный налог
0
4
Налог на транспортные средства
1461,3
5
Единый земельный налог
735
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
9190
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
9190
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
4
Поступления трансфертов
33146
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
33146
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
33146
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
45357
01
Государственные услуги общего характера
29620
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29620
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29620
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29620
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
737
3
Благоустройство населенных пунктов
737
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
737
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
737
12
Транспорт и коммуникации
15000
1
Автомобильный транспорт
15000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15000
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
15000
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-737
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
737
Приложение 11
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 40
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Свободненского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
39120,1
1
Налоговые поступления
14242,4
01
Подоходный налог
1850,9
2
Индивидуальный подоходный налог
1850,9
04
Налоги на собственность
5070,2
1
Налоги на имущество
28,1
3
Земельный налог
110
4
Налог на транспортные средства
4339,8
5
Единый земельный налог
592,3
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
7321,3
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
7321,3
2
Неналоговые поступления
168,6
01
Доходы от государственной собственности
168,6
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
168,6
4
Поступления трансфертов
24709,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
24709,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
24709,1
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
40765,9
01
Государственные услуги общего характера
37230,6
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
37230,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37230,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37230,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2159,6
3
Благоустройство населенных пунктов
2159,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2159,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
217,2
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1942,4
12
Транспорт и коммуникации
1375,7
1
Автомобильный транспорт
1375,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1375,7
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1375,7
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1645,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1645,8
Приложение 12
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 43
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Юбилейного сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
24612,9
1
Налоговые поступления
8225
01
Подоходный налог
722
2
Индивидуальный подоходный налог
722
04
Налоги на собственность
1932
1
Налоги на имущество
14
3
Земельный налог
12
4
Налог на транспортные средства
1906
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5571
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
5571
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
4
Поступления трансфертов
16387,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16387,9
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
16387,9
Функциональная группа
Сумма
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
24848,7
01
Государственные услуги общего характера
22768,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
22767,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22767,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22767,9
12
Транспорт и коммуникации
2080,8
1
Автомобильный транспорт
2080,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2080,8
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2080,8
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-235,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
235,8