О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год» Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы»
№22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы», «2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Зандарына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №22/167 (№11-1-18 тіркелген, 2006 жылы 21 қаңтардағы № 11 «Маңғыстау» газетінде және 2006 жылдың 21 қаңтардағы № 12 «Огни Мангистау» газетінде жарияланған), «Қалалық мәслихаттың «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» 2005 жылғы 26 желтоқсандағы №22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 10 ақпандағы №23/176 шешіміне (№11-1-24 тіркелген), «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы №22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 1 сәуірдегі №24/192 (№11-1-25 тіркелген) және «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы №22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 16 маусымындағы №25/206 (№11-1-32 тіркелген) шешіміне төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
Тармақ 1
1. 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын: «2006 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін:
1)кірістер - 6 672 619 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 4 382 283 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 87 399 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсімдер бойынша - 346 653 мың теңге;
ресми трансферттер түсімдері бойынша - 1 856 284 мың теңге;
2)шығындар - 7 181 086 мың теңге;
3)операциялық сальдо - 508 467 мың теңге;
4)қалалық бюджеттің тапшылығы - 508 467 мың теңге;
5)бюджет тапшылығын қаржыландыру - 508 467 мың теңге, соның
ішінде қарыздардың түсуі - 250 000 мың теңге». 018 4
Тармақ 2
2. 2 тармақта:
1 абзацтағы «8,2» саны «8,7» санымен;
4 абзацтағы «10,0» саны «10,6» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 3
3. 5-2 тармақта:
4 абзацтағы «5593» саны «22336» санымен;
келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «25380 мың теңге - жалпы және орта білім мемлекеттік мекемесіне арналған физика кабинеттерін сатып алу».
Тармақ 4
4. 5-6 тармақта:
2 абзацтағы «10276» саны «9270» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 5
5. Келесі мазмұндағы 5-7, 5-8, 5-9 тармақтарымен толықтырылсын:
«5-7. 2006 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан
Республикасының жоғарғы мемлекеттік оқу орындарында оқу ақысын төлеу үшін жалпы білім беру мектептерінің түлектеріне әлеуметтік көмек төлеуге 448 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен мақсатты ағымдық трансферттер қарастырылғаны ескерілсін».
«5-8. 2006 жылға арналған қалалық бюджетте автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуіне 465920 мың теңге және жол қозғалысын реттеу құралдары мен жабдықтарын пайдалануға - 20000 мың теңге көлемінде облыстық бюджеттен мақсатты ағымдық трансферттер қарастырылғаны ескерілсін».
«5-9 2006 жылға арналған қалалық бюджетте жалпы және орта білім мемлекеттік мекемелерінің кітапханалық қорын жаңартуға оқу-тәрбие- әдістемелік жинақтарын, оқулықтарды сатып алуға және жеткізуге - 44750 мың теңге көлемінде облыстық бюджеттен мақсатты ағымдық трансферттер қарастырылғаны ескерілсін».
Тармақ 6
6. 6 тармақта «22077» саны «29331» санымен ауыстырылсын;
2 абзацтағы «15661» саны «20661» санымен ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «соттардың шешімі бойынша міндеттемелерді орындауға арнаған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві - 6000 мың теңге».
7. 2 қосымшаға сәйкес, 7 тармақтағы 2 қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 8
8. 3 қосымшаға сәйкес, 10 тармақтағы 5 қосымша жаңа редакцияда
жазылсын.
Тармақ 9
9. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
КЕЛІСІЛДІ:
Қалалық экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімінің бастығы
А.Н.Ким
07.08.2006 жылғы.
Басқа 9
Қалалық мәслихаттың
2006 жылгы 7 тамыздағы
№27/227 шешіміне
І-косымша
Санат
Сынып
Кіші
сынып
Атауы
Нақтыланған
бюджет
(маусым)
Нақтыланған
бюджет
(тамыз)
Ауытқу
1. Кірістер
5 383 787
6 672 619
1 288 832
1
Салықтық түсімдер
3 759 576
4 382 283
622 707
01
Табыс салығы
878 266
1 003 838
125 572
2
Жеке табыс салығы
878 266
1 003 838
125 572
03
Әлеуметтік салық
1 101 293
1 352 119
250 826
1
Әлеуметтік салық
1 101 293
1 352 119
250 826
04
Меншікке салынатын салықтар
1 362 685
1 538 656
175 971
1
Мүлікке салынатын салықтар
1 034 269
1 174 270
140 001
3
Жер салығы
166 966
155 733
-11 233
4
Көлік кұралдарына салынатын салық
161 367
208 570
47 203
5
Бірыңгай жер салығы
83
83
0
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар
299 800
384 396
84 596
2
Акциздер
48 769
42 112
-6 657
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
166 590
261 769
95 179
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
84 441
80515
-3 926
08
Зандық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер
117 532
103 274
-14 258
1
Мемлекеттік баж
117 532
103 274
-14 258
2
Салықтық емес түсімдер
85 488
87 399
1 911
01
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер
17 358
31 258
13 900
1
Мемлекеттік кәсіпорынның таза кірісі бөлігіндегі түсімдер
673
1 175
502
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
8 300
10 000
1 700
9
Мемлекетгік меншіктен түсетін өзге де кірістер
8 385
20 083
11 698
02
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер
10
1
-9
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер
10
1
-9
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
319
319
0
1
Мемлекетгік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін акша тусімдері
319
319
0
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ак Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінін бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
61 245
46 077
-15 168
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазакстан Республикасының Ұлттык Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынаң) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
61 245
46 077
-15 168
06
Баска да салықтық емес түсімдер
6 556
9 744
3 188
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
6 556
9 744
3 188
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
254 674
346 653
91 979
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
7 704
8 958
1 254
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
7 704
8 958
1 254
03
Жерді және матерналдык емес активтерді сату
246 970
337 695
90 725
1
Жерді сату
246 970
337 695
90 725
4
Ресми трансферттерден түсетін түсімдер
1 284 049
1 856 284
572 235
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
1 284 049
1 856 284
572 235
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
1 284 049
1 856 284
572 235
Функционалдық
топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдар
лама
Атауы
Нақтыланған
бюджет
(маусым)
Нақтыланған
бюджет
(тамыз)
Ауытқу
2. Шығындар
5 892 254
7 181 086
1 288 832
1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
132 265
143 567
11 302
112
Қалалык мәслихат
10 782
12 082
1 300
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
10 782
12 082
1 300
122
Қала әкімінің аппараты
70 565
78 367
7 802
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
70 565
78 367
7 802
123
Маңғыстау селосы әкімінің аппараты
7 875
9 675
1 800
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін камтамасыз ету
7 875
9 675
1 800
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
5 403
5 403
0
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін камтамасыз ету
5 403
5 403
0
123
Баянды селосы әкімінің аппараты
4 192
4 192
0
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
4 192
4 192
0
123
Қызьштөбе селолық округі әкімінін аппараты
4 854
5 004
150
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланын, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
4 854
5 004
150
452
Қаржы бөлімі
19 530
19 630
100
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 800
10 900
100
002
Ақпараттық жүйелер құру
410
410
0
003
Салық салу мақсатында мулікті бағалауды жүргізу
1 000
1 000
0
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы галондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
7 320
7 320
0
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
9 064
9214
150
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9 064
9214
150
2
Қорғаныс
3 257
7 891
4 634
122
Қала әкімінің аппараты
3 257
7 891
4 634
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
3 257
7 891
4 634
3
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік құкық, сот, қылмыстық- атқару қызметі
14 000
34 000
20 000
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
14 000
34 000
20 000
021
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану
14 000
34 000
20 000
4
Білім беру
2 415 886
2 579 613
163 727
123
Маңғыстау селосы әкімінің аппараты
12 601
12 601
0
004
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
9 728
9 728
0
005
Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру
2 873
2 873
0
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
180
180
0
005
Ауылдық (селолык) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру
180
180
0
123
Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты
4 022
4 022
0
005
Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру
4 022
4 022
0
464
Білім беру бөлімі
2 360 057
2 501 524
141 467
001
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9 935
10 635
700
003
Жалпы білім беру
1 815 227
1 901 244
86017
004
Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру
1 868
1 868
0
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулыктар сатып алу және жеткізу
21 900
66 650
44 750
Функционалдық
топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдар
лама
Атауы
Нақтыланған
бюджет
(маусым)
Нақтыланған
бюджет
(тамыз)
Ауытқу
006
Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру
67 623
77 623
10 000
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
6 769
6 769
0
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
434 235
434 235
0
108
Жергілікті бюджеттік инвестициялык жобалардың (бағдарламалардың) техникалык-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларга сараптама жасау
2 500
2 500
0
467
Қапа құрылысы бөлімі
39 026
61 286
22 260
002
Білім беру объектілерін дамыту
39 026
61 286
22 260
6
Әлеуметтік кочек және әлеуметтік камсыздандыру
254 890
257 151
2 261
123
Маңғыстау селосы әкімінің аппараты
500
500
0
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
500
500
0
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
193
193
0
003
Мұктаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек керсету
193
193
0
123
Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты
194
207
13
003
Мұқтаж азаматтарта үйінде әлеуметтік көмек көрсету
194
207
13
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
254 003
256 251
2 248
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
33 068
33 068
0
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
45 773
45 773
0
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек керсету
1 000
1 000
0
005
Мемлекеттік атаулы әлеметтік көмек
49 830
49 830
0
006
Тұрғын үй көмегі
10 738
10 738
0
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
40 865
41 313
448
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
2 690
2 690
0
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 000
1 000
0
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
14 741
14 741
0
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
24 640
26 440
1 800
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
20 802
20 802
0
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
8 856
8 856
0
7
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
2 223 569
2 652 733
429 164
123
Маңғыстау селосы әкімінің аппараты
13 767
20 567
6 800
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
5 375
9 175
3 800
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
2 170
5 170
3 000
Oil
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
5 722
5 722
0
014
Елді мекендерді сумей жабдықтауды ұйымдастыру
500
500
0
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
6317
9317
3 000
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
1 994
1 994
0
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
2 060
5 060
3 000
Oil
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
2 263
2 263
0
123
Баянды селосы әкімінің аппараты
4012
4 030
18
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
641
659
18
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
1 378
1 378
0
Oil
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
1 993
1 993
0
123
Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты
8 495
11 586
3 091
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
3 350
3 441
91
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
1 448
4 448
3 000
Oil
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
3 697
3 697
0
467
Қала кұрылысы бөлімі
1 377 881
1 498 424
120 543
003
Тұрғын үй салу
440 295
453 295
13 000
004
Инженерлік коммуниациялық инфракұрылымды дамыту және жайластыру
785 054
844 466
59412
005
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту
77 204
80 204
3 000
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
70 200
1 15 435
45 235
Функционалдық
топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Нақтыланған
бюджет
(маусым)
Нақтыланған
бюджет
(тамыз)
Ауытқу
007
Көркейту объектілерін дамыту
5 128
5 024
-104
458
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
813 097
1 108 809
295 712
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын ұйымдастыру
1 000
1 891
891
005
Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу
5 500
5 500
0
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
159 189
160 645
1 456
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
68 077
130 040
61 963
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
4 229
4 229
0
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
575 102
806 504
231 402
8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
126 998
187 394
60 396
123
Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты
7617
7617
0
006
Мәдениет ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
7617
7617
0
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
110435
170 406
59 971
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 782
3 352
570
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
94 525
153 926
59 401
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
13 128
13 128
0
456
Ішкі саясат бөлімі
3 647
4 072
425
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
3 647
4 072
425
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
5 299
5 299
0
001
Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 119
2 119
0
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
2 120
2 120
0
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) кұрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
1 060
1 060
0
9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
292 855
325 155
32 300
467
Қала құрылысы бөлімі
292 855
325 155
32 300
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
292 855
325 155
32 300
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылыгы, ерекше қорталатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
27 587
33 725
6 138
462
Ауыл шаруашылық бөлімі
2 000
2 000
0
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 000
2 000
0
463
Жер қатынастары бөлімі
25 587
31 725
6 138
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 587
6 957
370
004
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру
19 000
19 000
0
006
Қаладағы, поселкедегі ауылдағы (селолардағы), ауылдық (селолық) олругтердің ауылдық маңызы бар аудандар шекарасын белгілеу кезінде жургізілетін жерге орналастыру
0
5 768
5 768
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
10 020
11 799
1 779
467
Қала кұрылысы бөлімі
5 475
5 649
174
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
5 475
5 649
174
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
4 545
6 150
1 605
001
Қала кұрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
4 545
6 150
1 605
12
Көлік және коммуникациялар
57 141
533 411
476 270
123
Маңғыстау селосы әкімінің аппараты
1 900
1 900
0
012
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық(селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту
1 900
1 900
0
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
0
5 500
5 500
012
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылым дамыту
0
5 500
5 500
123
Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты
1 000
6 000
5 000
012
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту
1 000
6 000
5 000
458
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
54 241
520 011
465 770
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
1 980
1 980
0
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
52 261
518031
465 770
Функционалдық
топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдар
лама
Атауы
Нақтыланған
бюджет
(маусым)
Нақтыланған
бюджет
(тамыз)
Ауытқу
13
Басқалар
308 678
389 539
80 861
122
Қала әкімінің аппараты
266 850
0
-266 850
003
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
266 850
0
-266 850
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
3 000
24 300
21 300
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
3 000
24 300
21 300
469
Кәсіпкерлік бөлімі
5 992
7 077
1 085
001
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету
4 992
5 677
685
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
1 000
1 400
400
452
Қаржы бөлімі
22 077
347 303
325 226
012
Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті аткарушы органының резерві
15 661
16615
954
013
Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті аткарушы органының төтенше резерві
6416
6416
0
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
0
317 972
317 972
015
Соттардың шешімі бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергілікті аткарушы органының резерві
0
6 300
6 300
458
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
10 759
10 859
100
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 759
10 859
100
15
Ресми трансферттер
25 108
25 108
0
452
Қаржы бөлімі
25 108
25 108
0
006
Нысаналы трансферттерді қайтару
24 208
24 208
0
008
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына берілетін ресми тран сферттер
900
900
0
3. Операциялық сальдо
-508 467
-508 467
0
4. Бюджет тапшылығы
-508 467
-508 467
0
5. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
508 467
508 467
0
Басқа 10
Қалалық мәслихаттың
2006 жылғы 7 тамыздағы
№ 27/227 шешіміне
2-қосымша
БЮДЖЕТТ1К ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ 2006 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТІК ДАМУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
Функционалдық
топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Инвестициялық жобалар
4
Білім беру
467
Қала кұрылысы бөлімі
002
Білім беру объектілерін дамыту
7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
467
Қала құрылысы бөлімі
003
Тұрғын үй салу
004
Инженерлік коммуниациялық инфракұрылымды дамыту және жайластыру
005
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
007
Көркейту объектілерін дамыту
9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
467
Қала кұрылысы бөлімі
009
Жылу - энергетикалық жүйені дамыту
12
Көлік және коммуникациялар
123
Маңғыстау селосы әкімінің аппараты
012
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
012
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфракұрылымын дамыту
123
Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты
012
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту
458
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
022
Көлік инфракұрылымын дамыту
Инвестициялык бағдарламалар
1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
452
Қаржы бөлімі
002
Ақпараттық жүйелер кұру
4
Білім беру
464
Білім беру бөлімі
004
Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру
13
Басқалар
452
Қаржы бөлімі
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
Басқа 11
Қаралық мәслихаттың
2006 жылғы тамыздағы
№27/227 шешіміне
3-косымша
2006 ЖЫЛГА АРНАЛҒАН ӨМІРЗАҚ ПОСЕЛКЕСІ БОЙЫНША БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ТІЗБЕСІ
Функционалдык
топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
4
Білім беру
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
005
Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру
6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
7
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
12
Көлік және коммуникациялар
123
Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты
012
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфракұрылымын дамыту