О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год» Қолданыста

09.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 07.08.2006. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы», «2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Зандарына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ: Қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №22/167 (№11-1-18 тіркелген, 2006 жылы 21 қаңтардағы № 11 «Маңғыстау» газетінде және 2006 жылдың 21 қаңтардағы № 12 «Огни Мангистау» газетінде жарияланған), «Қалалық мәслихаттың «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» 2005 жылғы 26 желтоқсандағы №22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 10 ақпандағы №23/176 шешіміне (№11-1-24 тіркелген), «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы №22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 1 сәуірдегі №24/192 (№11-1-25 тіркелген) және «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 26 желтоқсандағы №22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 16 маусымындағы №25/206 (№11-1-32 тіркелген) шешіміне төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
Тармақ 1
1. 1 тармақ келесі редакцияда жазылсын: «2006 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін: 1)кірістер - 6 672 619 мың теңге, соның ішінде: салықтық түсімдер бойынша - 4 382 283 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша - 87 399 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсімдер бойынша - 346 653 мың теңге; ресми трансферттер түсімдері бойынша - 1 856 284 мың теңге; 2)шығындар - 7 181 086 мың теңге; 3)операциялық сальдо - 508 467 мың теңге; 4)қалалық бюджеттің тапшылығы - 508 467 мың теңге; 5)бюджет тапшылығын қаржыландыру - 508 467 мың теңге, соның ішінде қарыздардың түсуі - 250 000 мың теңге». 018 4
Тармақ 2
2. 2 тармақта: 1 абзацтағы «8,2» саны «8,7» санымен; 4 абзацтағы «10,0» саны «10,6» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 3
3. 5-2 тармақта: 4 абзацтағы «5593» саны «22336» санымен; келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «25380 мың теңге - жалпы және орта білім мемлекеттік мекемесіне арналған физика кабинеттерін сатып алу».
Тармақ 4
4. 5-6 тармақта: 2 абзацтағы «10276» саны «9270» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 5
5. Келесі мазмұндағы 5-7, 5-8, 5-9 тармақтарымен толықтырылсын: «5-7. 2006 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының жоғарғы мемлекеттік оқу орындарында оқу ақысын төлеу үшін жалпы білім беру мектептерінің түлектеріне әлеуметтік көмек төлеуге 448 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен мақсатты ағымдық трансферттер қарастырылғаны ескерілсін». «5-8. 2006 жылға арналған қалалық бюджетте автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуіне 465920 мың теңге және жол қозғалысын реттеу құралдары мен жабдықтарын пайдалануға - 20000 мың теңге көлемінде облыстық бюджеттен мақсатты ағымдық трансферттер қарастырылғаны ескерілсін». «5-9 2006 жылға арналған қалалық бюджетте жалпы және орта білім мемлекеттік мекемелерінің кітапханалық қорын жаңартуға оқу-тәрбие- әдістемелік жинақтарын, оқулықтарды сатып алуға және жеткізуге - 44750 мың теңге көлемінде облыстық бюджеттен мақсатты ағымдық трансферттер қарастырылғаны ескерілсін».
Тармақ 6
6. 6 тармақта «22077» саны «29331» санымен ауыстырылсын; 2 абзацтағы «15661» саны «20661» санымен ауыстырылсын; келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «соттардың шешімі бойынша міндеттемелерді орындауға арнаған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві - 6000 мың теңге». 7. 2 қосымшаға сәйкес, 7 тармақтағы 2 қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 8
8. 3 қосымшаға сәйкес, 10 тармақтағы 5 қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 9
9. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. КЕЛІСІЛДІ: Қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы А.Н.Ким 07.08.2006 жылғы.
Басқа 9
Қалалық мәслихаттың 2006 жылгы 7 тамыздағы №27/227 шешіміне І-косымша Санат Сынып Кіші сынып Атауы Нақтыланған бюджет (маусым) Нақтыланған бюджет (тамыз) Ауытқу 1. Кірістер 5 383 787 6 672 619 1 288 832 1 Салықтық түсімдер 3 759 576 4 382 283 622 707 01 Табыс салығы 878 266 1 003 838 125 572 2 Жеке табыс салығы 878 266 1 003 838 125 572 03 Әлеуметтік салық 1 101 293 1 352 119 250 826 1 Әлеуметтік салық 1 101 293 1 352 119 250 826 04 Меншікке салынатын салықтар 1 362 685 1 538 656 175 971 1 Мүлікке салынатын салықтар 1 034 269 1 174 270 140 001 3 Жер салығы 166 966 155 733 -11 233 4 Көлік кұралдарына салынатын салық 161 367 208 570 47 203 5 Бірыңгай жер салығы 83 83 0 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар 299 800 384 396 84 596 2 Акциздер 48 769 42 112 -6 657 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 166 590 261 769 95 179 4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 84 441 80515 -3 926 08 Зандық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер 117 532 103 274 -14 258 1 Мемлекеттік баж 117 532 103 274 -14 258 2 Салықтық емес түсімдер 85 488 87 399 1 911 01 Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер 17 358 31 258 13 900 1 Мемлекеттік кәсіпорынның таза кірісі бөлігіндегі түсімдер 673 1 175 502 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 8 300 10 000 1 700 9 Мемлекетгік меншіктен түсетін өзге де кірістер 8 385 20 083 11 698 02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер 10 1 -9 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) өткізуінен түсетін түсімдер 10 1 -9 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 319 319 0 1 Мемлекетгік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін акша тусімдері 319 319 0 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ак Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінін бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 61 245 46 077 -15 168 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазакстан Республикасының Ұлттык Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынаң) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 61 245 46 077 -15 168 06 Баска да салықтық емес түсімдер 6 556 9 744 3 188 1 Басқа да салықтық емес түсімдер 6 556 9 744 3 188 3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 254 674 346 653 91 979 01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 7 704 8 958 1 254 1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 7 704 8 958 1 254 03 Жерді және матерналдык емес активтерді сату 246 970 337 695 90 725 1 Жерді сату 246 970 337 695 90 725 4 Ресми трансферттерден түсетін түсімдер 1 284 049 1 856 284 572 235 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 1 284 049 1 856 284 572 235 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 1 284 049 1 856 284 572 235 Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдар лама Атауы Нақтыланған бюджет (маусым) Нақтыланған бюджет (тамыз) Ауытқу 2. Шығындар 5 892 254 7 181 086 1 288 832 1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету 132 265 143 567 11 302 112 Қалалык мәслихат 10 782 12 082 1 300 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 10 782 12 082 1 300 122 Қала әкімінің аппараты 70 565 78 367 7 802 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 70 565 78 367 7 802 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 7 875 9 675 1 800 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін камтамасыз ету 7 875 9 675 1 800 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 5 403 5 403 0 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін камтамасыз ету 5 403 5 403 0 123 Баянды селосы әкімінің аппараты 4 192 4 192 0 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 4 192 4 192 0 123 Қызьштөбе селолық округі әкімінін аппараты 4 854 5 004 150 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланын, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 4 854 5 004 150 452 Қаржы бөлімі 19 530 19 630 100 001 Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 10 800 10 900 100 002 Ақпараттық жүйелер құру 410 410 0 003 Салық салу мақсатында мулікті бағалауды жүргізу 1 000 1 000 0 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы галондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 7 320 7 320 0 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 9 064 9214 150 001 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9 064 9214 150 2 Қорғаныс 3 257 7 891 4 634 122 Қала әкімінің аппараты 3 257 7 891 4 634 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 3 257 7 891 4 634 3 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік құкық, сот, қылмыстық- атқару қызметі 14 000 34 000 20 000 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 14 000 34 000 20 000 021 Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану 14 000 34 000 20 000 4 Білім беру 2 415 886 2 579 613 163 727 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 12 601 12 601 0 004 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 9 728 9 728 0 005 Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 2 873 2 873 0 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 180 180 0 005 Ауылдық (селолык) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 180 180 0 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 4 022 4 022 0 005 Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 4 022 4 022 0 464 Білім беру бөлімі 2 360 057 2 501 524 141 467 001 Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9 935 10 635 700 003 Жалпы білім беру 1 815 227 1 901 244 86017 004 Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру 1 868 1 868 0 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулыктар сатып алу және жеткізу 21 900 66 650 44 750 Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдар лама Атауы Нақтыланған бюджет (маусым) Нақтыланған бюджет (тамыз) Ауытқу 006 Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру 67 623 77 623 10 000 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу 6 769 6 769 0 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 434 235 434 235 0 108 Жергілікті бюджеттік инвестициялык жобалардың (бағдарламалардың) техникалык-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларга сараптама жасау 2 500 2 500 0 467 Қапа құрылысы бөлімі 39 026 61 286 22 260 002 Білім беру объектілерін дамыту 39 026 61 286 22 260 6 Әлеуметтік кочек және әлеуметтік камсыздандыру 254 890 257 151 2 261 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 500 500 0 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 500 500 0 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 193 193 0 003 Мұктаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек керсету 193 193 0 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 194 207 13 003 Мұқтаж азаматтарта үйінде әлеуметтік көмек көрсету 194 207 13 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 254 003 256 251 2 248 001 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 33 068 33 068 0 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 45 773 45 773 0 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек керсету 1 000 1 000 0 005 Мемлекеттік атаулы әлеметтік көмек 49 830 49 830 0 006 Тұрғын үй көмегі 10 738 10 738 0 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 40 865 41 313 448 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 2 690 2 690 0 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1 000 1 000 0 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 14 741 14 741 0 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 24 640 26 440 1 800 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 20 802 20 802 0 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 8 856 8 856 0 7 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 2 223 569 2 652 733 429 164 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 13 767 20 567 6 800 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 5 375 9 175 3 800 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 170 5 170 3 000 Oil Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 5 722 5 722 0 014 Елді мекендерді сумей жабдықтауды ұйымдастыру 500 500 0 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 6317 9317 3 000 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 1 994 1 994 0 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 060 5 060 3 000 Oil Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 263 2 263 0 123 Баянды селосы әкімінің аппараты 4012 4 030 18 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 641 659 18 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1 378 1 378 0 Oil Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 993 1 993 0 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 8 495 11 586 3 091 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 3 350 3 441 91 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1 448 4 448 3 000 Oil Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3 697 3 697 0 467 Қала кұрылысы бөлімі 1 377 881 1 498 424 120 543 003 Тұрғын үй салу 440 295 453 295 13 000 004 Инженерлік коммуниациялық инфракұрылымды дамыту және жайластыру 785 054 844 466 59412 005 Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту 77 204 80 204 3 000 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 70 200 1 15 435 45 235 Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Нақтыланған бюджет (маусым) Нақтыланған бюджет (тамыз) Ауытқу 007 Көркейту объектілерін дамыту 5 128 5 024 -104 458 Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 813 097 1 108 809 295 712 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын ұйымдастыру 1 000 1 891 891 005 Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу 5 500 5 500 0 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 159 189 160 645 1 456 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 68 077 130 040 61 963 017 Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 4 229 4 229 0 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 575 102 806 504 231 402 8 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 126 998 187 394 60 396 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 7617 7617 0 006 Мәдениет ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 7617 7617 0 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 110435 170 406 59 971 001 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 782 3 352 570 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 94 525 153 926 59 401 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 13 128 13 128 0 456 Ішкі саясат бөлімі 3 647 4 072 425 001 Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 3 647 4 072 425 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 5 299 5 299 0 001 Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 119 2 119 0 006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 2 120 2 120 0 007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) кұрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 1 060 1 060 0 9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 292 855 325 155 32 300 467 Қала құрылысы бөлімі 292 855 325 155 32 300 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 292 855 325 155 32 300 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылыгы, ерекше қорталатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 27 587 33 725 6 138 462 Ауыл шаруашылық бөлімі 2 000 2 000 0 001 Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 000 2 000 0 463 Жер қатынастары бөлімі 25 587 31 725 6 138 001 Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 6 587 6 957 370 004 Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 19 000 19 000 0 006 Қаладағы, поселкедегі ауылдағы (селолардағы), ауылдық (селолық) олругтердің ауылдық маңызы бар аудандар шекарасын белгілеу кезінде жургізілетін жерге орналастыру 0 5 768 5 768 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 10 020 11 799 1 779 467 Қала кұрылысы бөлімі 5 475 5 649 174 001 Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 5 475 5 649 174 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 4 545 6 150 1 605 001 Қала кұрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 4 545 6 150 1 605 12 Көлік және коммуникациялар 57 141 533 411 476 270 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 1 900 1 900 0 012 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық(селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту 1 900 1 900 0 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 0 5 500 5 500 012 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылым дамыту 0 5 500 5 500 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 1 000 6 000 5 000 012 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту 1 000 6 000 5 000 458 Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 54 241 520 011 465 770 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 980 1 980 0 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 52 261 518031 465 770 Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдар лама Атауы Нақтыланған бюджет (маусым) Нақтыланған бюджет (тамыз) Ауытқу 13 Басқалар 308 678 389 539 80 861 122 Қала әкімінің аппараты 266 850 0 -266 850 003 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 266 850 0 -266 850 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 3 000 24 300 21 300 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 3 000 24 300 21 300 469 Кәсіпкерлік бөлімі 5 992 7 077 1 085 001 Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету 4 992 5 677 685 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 1 000 1 400 400 452 Қаржы бөлімі 22 077 347 303 325 226 012 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті аткарушы органының резерві 15 661 16615 954 013 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті аткарушы органының төтенше резерві 6416 6416 0 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 0 317 972 317 972 015 Соттардың шешімі бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергілікті аткарушы органының резерві 0 6 300 6 300 458 Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 10 759 10 859 100 001 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 10 759 10 859 100 15 Ресми трансферттер 25 108 25 108 0 452 Қаржы бөлімі 25 108 25 108 0 006 Нысаналы трансферттерді қайтару 24 208 24 208 0 008 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына берілетін ресми тран сферттер 900 900 0 3. Операциялық сальдо -508 467 -508 467 0 4. Бюджет тапшылығы -508 467 -508 467 0 5. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 508 467 508 467 0
Басқа 10
Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 7 тамыздағы № 27/227 шешіміне 2-қосымша БЮДЖЕТТ1К ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ 2006 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Инвестициялық жобалар 4 Білім беру 467 Қала кұрылысы бөлімі 002 Білім беру объектілерін дамыту 7 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 467 Қала құрылысы бөлімі 003 Тұрғын үй салу 004 Инженерлік коммуниациялық инфракұрылымды дамыту және жайластыру 005 Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 007 Көркейту объектілерін дамыту 9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 467 Қала кұрылысы бөлімі 009 Жылу - энергетикалық жүйені дамыту 12 Көлік және коммуникациялар 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 012 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 012 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфракұрылымын дамыту 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 012 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфрақұрылымын дамыту 458 Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 022 Көлік инфракұрылымын дамыту Инвестициялык бағдарламалар 1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету 452 Қаржы бөлімі 002 Ақпараттық жүйелер кұру 4 Білім беру 464 Білім беру бөлімі 004 Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру 13 Басқалар 452 Қаржы бөлімі 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
Басқа 11
Қаралық мәслихаттың 2006 жылғы тамыздағы №27/227 шешіміне 3-косымша 2006 ЖЫЛГА АРНАЛҒАН ӨМІРЗАҚ ПОСЕЛКЕСІ БОЙЫНША БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ТІЗБЕСІ Функционалдык топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы 1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 4 Білім беру 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 005 Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 6 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 7 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 12 Көлік және коммуникациялар 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 012 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарын инфракұрылымын дамыту