О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы»
ҚАЗАудандық мәслихаттың 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 174-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған Құрманғазы ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- Аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 174-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған Құрманғазы ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 202-VIII
- Қабылданған күні
- 27.05.2025
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2025
- Көрсетілген редакция
- 27.05.2025 · қолданыстағы 211018_763546.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 27.05.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25TH00202M
- ЭКБ идентификаторы
- 211018
- Редакция идентификаторы
- 211018_763546
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 04:13
0 О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря
2024 года №174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы»
Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 587 233 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 123 185 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 900 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 452 148 тысяч тенге;
2) затраты – 712 671 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -125 438 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 125 438 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 125 438 тысяч тенге.»
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 163 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 590 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99 873 тысяч тенге;
2) затраты – 141 749 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 586 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 586 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 586 тысяч тенге.»
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Макашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 530 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 557 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 134 973 тысяч тенге;
2) затраты – 144 895 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 365 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 365 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 365 тысяч тенге.»
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Орлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 214 347 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 526 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 510 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 370 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 201 941 тысяч тенге;
2) затраты – 222 610 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 263 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 263 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 263 тысяч тенге.»
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Нуржауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 151 674 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 265 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 146 109 тысяч тенге;
2) затраты – 158 502 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 828 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 828 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 828 тысяч тенге.»
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 239 618 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 687 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 85 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 232 846 тысяч тенге;
2) затраты – 242 667 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 049 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 049 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 049 тысяч тенге.»
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 747 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 925 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 100 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 372 тысяч тенге;
2) затраты – 161 320 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 573 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 573 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 573 тысяч тенге.»
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Бирликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 403 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 230 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 173 тысяч тенге;
2) затраты – 93 052 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 649 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 649 тысяч тенге.»
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 622 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 267 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 120 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 055 тысяч тенге;
2) затраты – 90 404 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 782 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 782 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 782 тысяч тенге.»
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 191 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 450 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 741 тысяч тенге;
2) затраты – 84 562 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 371 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 371 тысяч тенге.»
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Азгирского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 222 823 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 520 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 213 303 тысяч тенге;
2) затраты – 228 198 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 375 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 375 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 375 тысяч тенге.»
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Суюндукского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249 882 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 340 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 420 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 234 072 тысяч тенге;
2) затраты – 269 242 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -19 360 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 360 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 360 тысяч тенге.»
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Тенизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 347 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 647 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 140 000 тысяч тенге;
2) затраты – 152 255 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 908 тысяч тенге.»
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 437 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 97 277 тысяч тенге;
2) затраты – 104 150 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 713 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 713 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 713 тысяч тенге.»
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Бокейханского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 661 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 470 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 906 тысяч тенге;
2) затраты – 132 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 199 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 199 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 199 тысяч тенге.»
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет Сафонского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 926 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 410 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 195 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 321 тысяч тенге;
2) затраты – 120 648 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 722 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 722 тысяч тенге.»
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 675 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 905 тысяч тенге;
2) затраты – 76 886 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 211 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 211 тысяч тенге.»
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет Асанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 52, 53 и 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 127 117 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 046 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 123 071 тысяч тенге;
2) затраты – 127 838 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 721 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 721 тысяч тенге.»
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кигашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 55, 56 и 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 264 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 775 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 364 тысяч тенге;
2) затраты – 87 636 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 372 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 372 тысяч тенге.»
2 2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.
3 3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
4 Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025 год
Приложение 1 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 1 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
587 233
1
Налоговые поступления
123 185
01
Подоходный налог
85 000
2
Индивидуальный подоходный налог
85 000
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
38 050
1
Налоги на имущество
650
3
Земельный налог
450
4
Налог на транспортные средства
36 750
5
Единый земельный налог
200
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
135
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
135
2
Неналоговые поступления
0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
06
Прочие неналоговые поступления
0
1
Прочие неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
11 900
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
11 900
1
Продажа земли
4 500
2
Продажа нематериальных активов
7 400
4
Поступления трансфертов
452 148
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
452 148
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
452 148
Текущие целевые трансферты
375 748
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
76 400
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
712 671
1
Государственные услуги общего характера
155 281
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
155 206
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
155 206
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
155 206
022
Капитальные расходы государственного органа
0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
75
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
75
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
483 638
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
483 638
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
483 638
008
Освещение улиц в населенных пунктах
297 540
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
78 301
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
107 797
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
0
1
Деятельность в области культуры
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
0
12
Транспорт и коммуникации
60 000
1
Автомобильный транспорт
60 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 000
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
60 000
13
Прочие
13 748
9
Прочие
13 748
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 748
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
13 748
15
Трансферты
4
1
Трансферты
4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
4
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-125 438
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
125 438
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
125 438
01
Остатки бюджетных средств
125 438
1
Свободные остатки бюджетных средств
125 438
5 Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Приложение 2 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 4 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VIІІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
122 163
1
Налоговые поступления
18 590
01
Подоходный налог
8 700
2
Индивидуальный подоходный налог
8 700
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
9 845
1
Налоги на имущество
195
3
Земельный налог
100
4
Налог на транспортные средства
9 200
5
Единый земельный налог
350
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
45
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
45
08
Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
0
1
Госпошлина
0
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
3 700
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 700
1
Продажа земли
1 200
2
Продажа нематериальных активов
2 500
4
Поступления трансфертов
99 873
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
99 873
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
99 873
Текущие целевые трансферты
22 097
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
77 776
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
141 749
1
Государственные услуги общего характера
58 705
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 640
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 640
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 240
022
Капитальные расходы государственного органа
400
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
34 116
1
Жилищное хозяйство
500
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
500
007
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
500
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
33 616
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 616
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 669
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 764
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 183
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
40 006
1
Деятельность в области культуры
40 006
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 006
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
40 006
12
Транспорт и коммуникации
5 152
1
Автомобильный транспорт
5 152
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 152
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5 152
13
Прочие
3 767
9
Прочие
3 767
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 767
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
3 767
15
Трансферты
3
1
Трансферты
3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-19 586
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
19 586
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
19 586
01
Остатки бюджетных средств
19 586
1
Свободные остатки бюджетных средств
19 586
6 Бюджет Макашского сельского округа на 2025 год
Приложение 3 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 7 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Макашского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
140 530
1
Налоговые поступления
5 557
01
Подоходный налог
2 100
2
Индивидуальный подоходный налог
2 100
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
3 407
1
Налоги на имущество
85
3
Земельный налог
12
4
Налог на транспортные средства
3 100
5
Единый земельный налог
210
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
50
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
50
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0
1
Продажа земли
0
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
134 973
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
134 973
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
134 973
Текущие целевые трансферты
20 112
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
114 861
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
144 895
1
Государственные услуги общего характера
45 591
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
45 526
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 526
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 526
022
Капитальные расходы государственного органа
0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 687
2
Коммунальное хозяйство
7 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7 000
3
Благоустройство населенных пунктов
15 687
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 687
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 925
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 200
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 562
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
71 299
1
Деятельность в области культуры
71 299
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 299
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
71 299
12
Транспорт и коммуникации
2 565
1
Автомобильный транспорт
2 565
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 565
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 565
13
Прочие
2 750
9
Прочие
2 750
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 750
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 750
15
Трансферты
3
1
Трансферты
3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-4 365
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
4 365
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
4 365
01
Остатки бюджетных средств
4 365
1
Свободные остатки бюджетных средств
4 365
7 Бюджет Орлинского сельского округа на 2025 год
Приложение 4 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 10 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Орлинского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
214 347
1
Налоговые поступления
11 526
01
Подоходный налог
6 900
2
Индивидуальный подоходный налог
6 900
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
4 616
1
Налоги на имущество
141
3
Земельный налог
10
4
Налог на транспортные средства
4 155
5
Единый земельный налог
310
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
10
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
10
2
Неналоговые поступления
510
01
Доходы от государственной собственности
510
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
510
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
370
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
370
1
Продажа земли
250
2
Продажа нематериальных активов
120
4
Поступления трансфертов
201 941
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
201 941
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
201 941
Текущие целевые трансферты
124 887
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
77 054
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
222 610
1
Государственные услуги общего характера
48 281
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
48 216
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 216
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 949
022
Капитальные расходы государственного органа
1 267
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
102 691
2
Коммунальное хозяйство
14 493
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 493
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14 493
3
Благоустройство населенных пунктов
88 198
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 198
008
Освещение улиц в населенных пунктах
77 975
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 356
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 867
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
64 354
1
Деятельность в области культуры
63 354
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 354
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
63 354
2
Спорт
1 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 000
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 000
12
Транспорт и коммуникации
4 704
1
Автомобильный транспорт
4 704
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 704
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 704
13
Прочие
2 574
9
Прочие
2 574
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 574
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 574
15
Трансферты
6
1
Трансферты
6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
6
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-8 263
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
8 263
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
8 263
01
Остатки бюджетных средств
8 263
1
Свободные остатки бюджетных средств
8 263
8 Бюджет Нуржауского сельского округа на 2025 год
Приложение 5 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 13 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Нуржауского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
151 674
1
Налоговые поступления
5 265
01
Подоходный налог
1 500
2
Индивидуальный подоходный налог
1 500
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
3 765
1
Налоги на имущество
110
3
Земельный налог
5
4
Налог на транспортные средства
3 650
5
Единый земельный налог
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0
2
Неналоговые поступления
150
01
Доходы от государственной собственности
150
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
150
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
06
Прочие неналоговые поступления
0
1
Прочие неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
150
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
150
1
Продажа земли
150
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
146 109
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
146 109
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
146 109
Текущие целевые трансферты
57 932
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
88 177
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
158 502
1
Государственные услуги общего характера
54 923
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
54 858
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 858
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 858
022
Капитальные расходы государственного органа
3 000
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
52 100
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
52 100
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 100
008
Освещение улиц в населенных пунктах
45 050
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 650
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 400
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
41 066
1
Деятельность в области культуры
41 066
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 066
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
41 066
12
Транспорт и коммуникации
4 292
1
Автомобильный транспорт
4 292
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 292
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 292
13
Прочие
2 912
9
Прочие
2 912
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 912
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 912
15
Трансферты
3 209
1
Трансферты
3 209
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 209
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3 209
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-6 828
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
6 828
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
6 828
01
Остатки бюджетных средств
6 828
1
Свободные остатки бюджетных средств
6 828
9 Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025 год
Приложение 6 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 16 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
239 618
1
Налоговые поступления
6 687
01
Подоходный налог
2 300
2
Индивидуальный подоходный налог
2 300
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
4 387
1
Налоги на имущество
85
3
Земельный налог
7
4
Налог на транспортные средства
3 845
5
Единый земельный налог
450
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
06
Прочие неналоговые поступления
0
1
Прочие неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
85
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
85
1
Продажа земли
85
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
232 846
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
232 846
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
232 846
Текущие целевые трансферты
133 935
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
98 911
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
242 667
1
Государственные услуги общего характера
60 052
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
59 987
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 987
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 491
022
Капитальные расходы государственного органа
2 496
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 380
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
37 380
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37 380
008
Освещение улиц в населенных пунктах
32 982
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 698
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 700
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
141 364
1
Деятельность в области культуры
141 364
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
141 364
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
141 364
12
Транспорт и коммуникации
0
1
Автомобильный транспорт
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0
13
Прочие
3 866
9
Прочие
3 866
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 866
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
3 866
15
Трансферты
5
1
Трансферты
5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 049
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
3 049
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3 049
01
Остатки бюджетных средств
3 049
1
Свободные остатки бюджетных средств
3 049
10 Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
Приложение 7 к решению
Курмангазинского районного
аслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 19 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
148 747
1
Налоговые поступления
19 925
01
Подоходный налог
9 800
2
Индивидуальный подоходный налог
9 800
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
10 125
1
Налоги на имущество
190
3
Земельный налог
350
4
Налог на транспортные средства
9 450
5
Единый земельный налог
135
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0
2
Неналоговые поступления
350
01
Доходы от государственной собственности
350
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
350
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
06
Прочие неналоговые поступления
0
1
Прочие неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
100
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
100
1
Продажа земли
100
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
128 372
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
128 372
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
128 372
Текущие целевые трансферты
53 008
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
75 364
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
161 320
1
Государственные услуги общего характера
61 953
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
61 888
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 888
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 888
022
Капитальные расходы государственного органа
0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
40 953
2
Коммунальное хозяйство
7 114
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 114
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7 114
3
Благоустройство населенных пунктов
33 839
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 839
008
Освещение улиц в населенных пунктах
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
23 100
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10 739
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
55 288
1
Деятельность в области культуры
55 288
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 288
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
55 288
12
Транспорт и коммуникации
0
1
Автомобильный транспорт
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0
13
Прочие
3 123
9
Прочие
3 123
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 123
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
3 123
15
Трансферты
3
1
Трансферты
3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-12 573
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
12 573
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
12 573
01
Остатки бюджетных средств
12 573
1
Свободные остатки бюджетных средств
12 573
11 Бюджет Бирликского сельского округа на 2025 год
Приложение 8 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 22 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Бирликского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
88 403
1
Налоговые поступления
6 230
01
Подоходный налог
2 900
2
Индивидуальный подоходный налог
2 900
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
3 330
1
Налоги на имущество
75
3
Земельный налог
15
4
Налог на транспортные средства
3 190
5
Единый земельный налог
50
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0
1
Продажа земли
0
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
82 173
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
82 173
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
82 173
Текущие целевые трансферты
22 379
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
59 794
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
93 052
1
Государственные услуги общего характера
54 212
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
54 147
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 147
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 501
022
Капитальные расходы государственного органа
3 646
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
14 393
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
14 393
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 393
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 296
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 376
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 721
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
14 330
1
Деятельность в области культуры
14 330
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 330
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
14 330
12
Транспорт и коммуникации
7 950
1
Автомобильный транспорт
7 950
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 950
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 950
13
Прочие
2 164
9
Прочие
2 164
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 164
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 164
15
Трансферты
3
1
Трансферты
3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-4 649
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
4 649
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
4 649
01
Остатки бюджетных средств
4 649
1
Свободные остатки бюджетных средств
4 649
12 Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025 год
Приложение 9 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 25 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
86 622
1
Налоговые поступления
5 267
01
Подоходный налог
2 400
2
Индивидуальный подоходный налог
2 400
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
2 862
1
Налоги на имущество
100
3
Земельный налог
32
4
Налог на транспортные средства
2 650
5
Единый земельный налог
80
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
5
2
Неналоговые поступления
180
01
Доходы от государственной собственности
180
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
180
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
120
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
120
1
Продажа земли
120
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
81 055
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
81 055
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
81 055
Текущие целевые трансферты
13 958
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
67 097
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
90 404
1
Государственные услуги общего характера
50 337
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
50 264
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 264
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 114
022
Капитальные расходы государственного органа
150
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
73
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
73
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
73
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 273
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
15 273
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 273
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 558
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 038
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 677
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 537
1
Деятельность в области культуры
18 537
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 537
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 537
12
Транспорт и коммуникации
3 806
1
Автомобильный транспорт
3 806
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 806
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 806
13
Прочие
2 446
9
Прочие
2 446
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 446
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 446
15
Трансферты
5
1
Трансферты
5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 782
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
3 782
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3 782
01
Остатки бюджетных средств
3 782
1
Свободные остатки бюджетных средств
3 782
13 Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025 год
Приложение 10 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 28 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
81 191
1
Налоговые поступления
6 450
01
Подоходный налог
1 950
2
Индивидуальный подоходный налог
1 950
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
4 500
1
Налоги на имущество
90
3
Земельный налог
50
4
Налог на транспортные средства
4 150
5
Единый земельный налог
210
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0
1
Продажа земли
0
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
74 741
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
74 741
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
74 741
Текущие целевые трансферты
11 971
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
62 770
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
84 562
1
Государственные услуги общего характера
37 119
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
37 054
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37 054
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 604
022
Капитальные расходы государственного органа
450
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 323
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
12 323
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 323
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 009
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 950
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 364
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
31 420
1
Деятельность в области культуры
31 420
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 420
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
31 420
12
Транспорт и коммуникации
1 278
1
Автомобильный транспорт
1 278
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 278
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 278
13
Прочие
2 415
9
Прочие
2 415
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 415
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 415
15
Трансферты
7
1
Трансферты
7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
7
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 371
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
3 371
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3 371
01
Остатки бюджетных средств
3 371
1
Свободные остатки бюджетных средств
3 371
14 Бюджет Азгырского сельского округа на 2025 год
Приложение 11 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 31 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Азгырского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
222 823
1
Налоговые поступления
9 520
01
Подоходный налог
3 000
2
Индивидуальный подоходный налог
3 000
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
6 520
1
Налоги на имущество
90
3
Земельный налог
10
4
Налог на транспортные средства
5 800
5
Единый земельный налог
620
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0
1
Продажа земли
0
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
213 303
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
213 303
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
213 303
Текущие целевые трансферты
138 958
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
74 345
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
228 198
1
Государственные услуги общего характера
79 692
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
79 627
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
79 627
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 264
022
Капитальные расходы государственного органа
20 363
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
113 580
2
Коммунальное хозяйство
106 030
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
106 030
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
106 030
3
Благоустройство населенных пунктов
7 550
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 550
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 350
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 200
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
28 835
1
Деятельность в области культуры
28 835
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 835
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
28 835
12
Транспорт и коммуникации
3 900
1
Автомобильный транспорт
3 900
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 900
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 900
13
Прочие
2 190
9
Прочие
2 190
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 190
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 190
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5 375
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
5 375
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 375
01
Остатки бюджетных средств
5 375
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 375
15 Бюджет Суюндукского сельского округа на 2025 год
Приложение 12 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 34 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Суюндукского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
249 882
1
Налоговые поступления
15 340
01
Подоходный налог
3 150
2
Индивидуальный подоходный налог
3 150
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
12 190
1
Налоги на имущество
90
3
Земельный налог
10
4
Налог на транспортные средства
11 370
5
Единый земельный налог
720
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0
2
Неналоговые поступления
420
01
Доходы от государственной собственности
420
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
420
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
50
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
50
1
Продажа земли
50
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
234 072
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
234 072
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
234 072
Текущие целевые трансферты
146 683
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
87 389
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
269 242
1
Государственные услуги общего характера
74 489
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
74 424
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
74 424
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 562
022
Капитальные расходы государственного органа
23 862
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
123 710
2
Коммунальное хозяйство
84 773
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
84 773
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
84 773
3
Благоустройство населенных пунктов
38 937
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 937
008
Освещение улиц в населенных пунктах
34 207
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 835
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 895
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
57 288
1
Деятельность в области культуры
57 288
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 288
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
57 288
12
Транспорт и коммуникации
2 700
1
Автомобильный транспорт
2 700
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 700
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 700
13
Прочие
2 704
9
Прочие
2 704
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 704
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 704
15
Трансферты
8 351
1
Трансферты
8 351
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 351
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
8 351
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-19 360
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
19 360
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
19 360
01
Остатки бюджетных средств
19 360
1
Свободные остатки бюджетных средств
19 360
16 Бюджет Тенизского сельского округа на 2025 год
Приложение 13 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 37 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Тенизского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
146 347
1
Налоговые поступления
5 647
01
Подоходный налог
2 100
2
Индивидуальный подоходный налог
2 100
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
3 532
1
Налоги на имущество
130
3
Земельный налог
12
4
Налог на транспортные средства
3 100
5
Единый земельный налог
290
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
15
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
15
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
700
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
700
1
Продажа земли
700
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
140 000
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
140 000
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
140 000
Текущие целевые трансферты
57 414
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
82 586
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
152 255
1
Государственные услуги общего характера
61 789
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
61 724
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 724
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 215
022
Капитальные расходы государственного органа
4 509
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
48 115
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
48 115
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 115
008
Освещение улиц в населенных пунктах
11 515
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 800
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
25 800
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
33 314
1
Деятельность в области культуры
33 314
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 314
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
33 314
12
Транспорт и коммуникации
7 200
1
Автомобильный транспорт
7 200
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 200
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 200
13
Прочие
1 830
9
Прочие
1 830
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 830
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
1 830
15
Трансферты
7
1
Трансферты
7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
7
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5 908
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
5 908
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 908
01
Остатки бюджетных средств
5 908
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 908
17 Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025 год
Приложение 14 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 40 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
101 437
1
Налоговые поступления
3 770
01
Подоходный налог
1 800
2
Индивидуальный подоходный налог
1 800
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
1 970
1
Налоги на имущество
45
3
Земельный налог
0
4
Налог на транспортные средства
1 750
5
Единый земельный налог
175
2
Неналоговые поступления
390
01
Доходы от государственной собственности
390
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
390
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0
1
Продажа земли
0
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
97 277
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
97 277
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
97 277
Текущие целевые трансферты
16 227
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
81 050
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
104 150
1
Государственные услуги общего характера
43 748
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
43 683
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 683
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 683
022
Капитальные расходы государственного органа
0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 359
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
15 359
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 359
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10 333
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 320
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 706
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
38 773
1
Деятельность в области культуры
38 773
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 773
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
38 773
12
Транспорт и коммуникации
4 780
1
Автомобильный транспорт
4 780
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 780
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 780
13
Прочие
1 486
9
Прочие
1 486
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 486
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
1 486
15
Трансферты
4
1
Трансферты
4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
4
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2 713
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
2 713
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
2 713
01
Остатки бюджетных средств
2 713
1
Свободные остатки бюджетных средств
2 713
18 Бюджет Бокейханского сельского округа на 2025 год
Приложение 15 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 43 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Бокейханского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
123 661
1
Налоговые поступления
6 285
01
Подоходный налог
3 300
2
Индивидуальный подоходный налог
3 300
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
2 985
1
Налоги на имущество
85
3
Земельный налог
195
4
Налог на транспортные средства
2 650
5
Единый земельный налог
55
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
06
Прочие неналоговые поступления
0
1
Прочие неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
470
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
470
1
Продажа земли
150
2
Продажа нематериальных активов
320
4
Поступления трансфертов
116 906
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
116 906
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
116 906
Текущие целевые трансферты
31 233
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
85 673
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
132 860
1
Государственные услуги общего характера
53 327
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
53 262
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 262
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 762
022
Капитальные расходы государственного органа
2 500
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
18 430
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
18 430
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 430
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 915
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 201
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 314
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
45 390
1
Деятельность в области культуры
45 390
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 390
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
45 390
12
Транспорт и коммуникации
13 806
1
Автомобильный транспорт
13 806
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 806
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
13 806
13
Прочие
1 902
9
Прочие
1 902
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 902
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
1 902
15
Трансферты
5
1
Трансферты
5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-9 199
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
9 199
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
9 199
01
Остатки бюджетных средств
9 199
1
Свободные остатки бюджетных средств
9 199
19 Бюджет Сафонского сельского округа на 2025 год
Приложение 16 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 46 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Сафонского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
118 926
1
Налоговые поступления
3 410
01
Подоходный налог
1 200
2
Индивидуальный подоходный налог
1 200
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
2 210
1
Налоги на имущество
55
3
Земельный налог
5
4
Налог на транспортные средства
2 100
5
Единый земельный налог
50
2
Неналоговые поступления
195
01
Доходы от государственной собственности
195
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
195
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
06
Прочие неналоговые поступления
0
1
Прочие неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0
1
Продажа земли
0
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
115 321
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
115 321
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
115 321
Текущие целевые трансферты
19 587
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
95 734
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
120 648
1
Государственные услуги общего характера
55 858
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
55 793
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 793
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 793
022
Капитальные расходы государственного органа
0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 521
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
20 521
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 521
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 077
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 200
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10 244
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
39 926
1
Деятельность в области культуры
39 926
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 926
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
39 926
12
Транспорт и коммуникации
2 500
1
Автомобильный транспорт
2 500
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 500
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 500
13
Прочие
1 811
9
Прочие
1 811
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 811
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
1 811
15
Трансферты
32
1
Трансферты
32
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
32
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 722
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
1 722
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 722
01
Остатки бюджетных средств
1 722
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 722
20 Бюджет Коптогайского сельского округа на 2025 год
Приложение 17 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 49 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Коптогайского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
67 675
1
Налоговые поступления
1 770
01
Подоходный налог
350
2
Индивидуальный подоходный налог
350
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
1 420
1
Налоги на имущество
25
3
Земельный налог
5
4
Налог на транспортные средства
1 390
5
Единый земельный налог
0
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
06
Прочие неналоговые поступления
0
1
Прочие неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0
1
Продажа земли
0
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
65 905
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
65 905
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
65 905
Текущие целевые трансферты
13 126
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
52 779
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
76 886
1
Государственные услуги общего характера
40 660
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
40 595
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 595
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 825
022
Капитальные расходы государственного органа
770
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 552
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 552
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 552
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 317
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 225
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 010
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
16 257
1
Деятельность в области культуры
16 257
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 257
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
16 257
12
Транспорт и коммуникации
5 600
1
Автомобильный транспорт
5 600
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 600
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5 600
13
Прочие
1 146
9
Прочие
1 146
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 146
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
1 146
15
Трансферты
7 671
1
Трансферты
7 671
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 671
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
7 671
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-9 211
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
9 211
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
9 211
01
Остатки бюджетных средств
9 211
1
Свободные остатки бюджетных средств
9 211
21 Бюджет Асанского сельского округа на 2025 год
Приложение 18 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 52 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Асанского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
127 117
1
Налоговые поступления
4 046
01
Подоходный налог
550
2
Индивидуальный подоходный налог
550
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
3 496
1
Налоги на имущество
41
3
Земельный налог
5
4
Налог на транспортные средства
3 200
5
Единый земельный налог
250
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0
2
Неналоговые поступления
0
01
Доходы от государственной собственности
0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
06
Прочие неналоговые поступления
0
1
Прочие неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0
1
Продажа земли
0
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
123 071
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
123 071
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
123 071
Текущие целевые трансферты
50 634
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
72 437
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
127 838
1
Государственные услуги общего характера
67 222
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67 157
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 157
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 434
022
Капитальные расходы государственного органа
18 723
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 353
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
7 353
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 353
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 335
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 818
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 200
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
48 505
1
Деятельность в области культуры
48 505
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 505
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
48 505
12
Транспорт и коммуникации
3 500
1
Автомобильный транспорт
3 500
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 500
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 500
13
Прочие
1 257
9
Прочие
1 257
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 257
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
1 257
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-721
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
721
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
721
01
Остатки бюджетных средств
721
1
Свободные остатки бюджетных средств
721
22 Бюджет Кигашского сельского округа на 2025 год
Приложение 19 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІIІ
от 27 мая 2025 года
Приложение 55 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Кигашского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. Доходы
82 264
1
Налоговые поступления
7 775
01
Подоходный налог
2 800
2
Индивидуальный подоходный налог
2 800
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
4 975
1
Налоги на имущество
75
3
Земельный налог
370
4
Налог на транспортные средства
4 530
5
Единый земельный налог
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0
2
Неналоговые поступления
75
01
Доходы от государственной собственности
75
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
75
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
0
3
Поступления от продажи основного капитала
50
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
50
1
Продажа земли
50
2
Продажа нематериальных активов
0
4
Поступления трансфертов
74 364
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
74 364
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
74 364
Текущие целевые трансферты
8 606
Целевые трансферты на развитие
0
Субвенции
65 758
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. Расходы
87 636
1
Государственные услуги общего характера
38 297
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
38 232
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 232
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37 932
022
Капитальные расходы государственного органа
300
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
2
Финансовая деятельность
65
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 468
2
Коммунальное хозяйство
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
3
Благоустройство населенных пунктов
11 468
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 468
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 900
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 568
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
35 023
1
Деятельность в области культуры
35 023
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35 023
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
35 023
12
Транспорт и коммуникации
1 697
1
Автомобильный транспорт
1 697
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 697
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 697
13
Прочие
1 147
9
Прочие
1 147
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 147
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
1 147
15
Трансферты
4
1
Трансферты
4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
4
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
0
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5 372
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
5 372
7
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
04
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 372
01
Остатки бюджетных средств
5 372
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 372
23 Объёмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2025 год
Приложение 20 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 202-VІІІ
от 22 мая 2025 года
Приложение 58 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Объёмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2025 год
Коды программ
Наименование сельских округов
Наименование бюджетных программ
Акколь
Азгир
Бирлик
Құрман
ғазы
Дынгызыл
Енбекши
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61888
59264
50501
155206
36604
58240
022
Капитальные расходы государственного органа
0
20363
3646
0
450
400
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
0
0
0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
65
65
75
65
65
007
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
500
008
Освещение улиц населенных пунктов
4350
9296
297540
6009
8669
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
23100
2000
2376
78301
1950
5764
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10739
1200
2721
107797
4364
19183
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7114
106030
0
0
0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
55288
28835
14330
31420
40006
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3900
7950
60000
1278
5152
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
3123
2190
2164
13748
2415
3767
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3
1
3
4
7
3
161320
228198
93052
712671
84562
141749
продолжение таблицы
Коды программ
Наименование бюджетных программ
Орлы
Жаңаталап
Кудряшов
Макаш
Нуржау
Суюндук
Теңіз
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46949
57491
50114
45526
51858
50562
57215
022
Капитальные расходы государственного органа
1267
2496
150
0
3000
23862
4509
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
65
73
65
65
65
65
007
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
008
Освещение улиц населенных пунктов
77975
32982
7558
8925
45050
34207
11515
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1356
2698
3038
1200
1650
1835
10800
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8867
1700
4677
5562
5400
2895
25800
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14493
0
7000
0
84773
0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
63354
141364
18537
71299
41066
57288
33314
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4704
3806
2565
4292
2700
7200
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1000
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2574
3866
2446
2750
2912
2704
1830
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
6
5
5
3
3209
8351
7
222610
242667
90404
144895
158502
269242
152255
продолжение таблицы
Коды программ
Наименование бюджетных программ
Бокейхан
Асан
Сафон
Қиғаш
Шортанбай
Көптоғай
Итого, тысяч тенге
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50762
48434
55793
37932
43683
39825
1057847
022
Капитальные расходы государственного органа
2500
18723
0
300
0
770
82436
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
0
0
0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
65
65
65
65
65
65
1253
007
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
500
008
Освещение улиц населенных пунктов
6915
4335
9077
4900
10333
3317
582953
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4201
1818
1200
0
1320
1225
145832
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7314
1200
10244
6568
3706
1010
234556
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
0
0
215801
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
45390
48505
39926
35023
38773
16257
819975
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
13806
3500
2500
1697
4780
5600
135430
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1000
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
1902
1257
1811
1147
1486
1146
55238
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5
1
32
4
4
7671
19324
132860
127838
120648
87636
104150
76886
3352145