Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»

Өзге акт · № 28-202/VIII · қабылданған 08.05.2025
Заңдық күші: Қолданыста · 08.05.2025 редакциясы
https://adilet.kz/laws/26-2024-no-24-174viii-2025-2027-ekb-210134/
Басып шығарылды 2026-08-13 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 28-202/VIII ·08.05.2025

О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»

ҚАЗСайрам аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 24-174/ VIII «Сайрам ауданы ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 28-202/VIII · қабылданған 08.05.2025

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»
Атауы (қаз.)
Сайрам аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 24-174/ VIII «Сайрам ауданы ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
28-202/VIII
Қабылданған күні
08.05.2025
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2025
Көрсетілген редакция
08.05.2025 · қолданыстағы 210134_756825.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
08.05.2025
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G25UJ28202M
ЭКБ идентификаторы
210134
Редакция идентификаторы
210134_756825
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 04:30

0 О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов

Сайрамского района на 2025-2027 годы»
Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

1 «1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 1 347 093 тысяч тенге;

налоговые поступления – 851 314 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 177 779 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 318 000 тысяч тенге;

2 2) расходы – 1 408 904 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:

3 «3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 125 356 тысяч тенге;

налоговые поступления – 43 569 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 21 219 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 60 568 тысяч тенге;

2 2) расходы – 126 263 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:

5 «5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 140 048 тысяч тенге;

налоговые поступления – 82 217 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 21 249 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

2 2) расходы – 152 649 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:

7 «7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы –113 197 тысяч тенге;

налоговые поступления – 61 400 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 719 тысяч тенге;

2 2) расходы – 140 319 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:

9 «9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 245 814 тысяч тенге;

налоговые поступления – 189 029 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 203 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

2 2) расходы – 269 164 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -23 350 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:

11 «11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 137 980 тысяч тенге;

налоговые поступления – 77 183 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 0000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 778 тысяч тенге;

2 2) расходы – 165 095 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:

13 «13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 670 599 тысяч тенге;

налоговые поступления –591 068 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 949 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

2 2) расходы – 685 465 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:

15 «15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 170 967 тысяч тенге;

налоговые поступления – 112 301 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 589 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 495 тысяч тенге;
поступления трансфертов –36 582 тысяч тенге;

2 2) расходы – 174 827 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 3860 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:

17 «17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 337 057 тысяч тенге;

налоговые поступления – 255 475 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 45 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

2 2) расходы – 348 615 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.»;
пункт 21 изложить в новой редакции:

21 «21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 514 967 тысяч тенге;

налоговые поступления – 453 385 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 582 тысяч тенге;

2 2) расходы – 514 967 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0;

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0;».
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

73 Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год

Приложение 1 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
1 347 093
1
Налоговые поступления
851 314
01
Подоходный налог
588 132
2
Налоговые поступления
588 132
04
Hалоги на собственность
258 173
1
Hалоги на имущество
3 088
3
Земельный налог
4 120
4
Hалог на транспортные средства
239 082
5
Единый земельный налог
11 883
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 009
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
100
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
4 909
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
177 779
03
Продажа земли и нематериальных активов
177 779
1
Продажа земли
177 779
4
Поступления трансфертов
318 000
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
1 408 904
01
Государственные услуги общего характера
118 086
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
118 086
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
118 086
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
117 426
022
Расходы, понесенные государственным органом
660
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
982 009
3
Благоустройство населенных пунктов
982 009
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
982 009
008
Освещение улиц населенных пунктов
54 811
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
010
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
2 825
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
924 373
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
0
1
Деятельность в области культуры
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
0
12
Транспорт и коммуникации
0
1
Автомобильный транспорт
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0
15
Трансферты
308 809
1
Трансферты
308 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
308 809
043
Бюджетные изъятия
308 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-61 811
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
61 811
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
61 811

74 Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024 года
№24-174/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
125 356
1
Налоговые поступления
43 569
01
Подоходный налог
20 599
2
Налоговые поступления
20 599
04
Hалоги на собственность
22 683
1
Hалоги на имущество
449
3
Земельный налог
284
4
Hалог на транспортные средства
21 279
5
Единый земельный налог
671
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
287
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
287
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
21 219
4
Поступления трансфертов
60 568
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
60 568
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
60 568
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
126 263
01
Государственные услуги общего характера
59 131
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
59 131
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 131
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 892
022
Расходы, понесенные государственным органом
239
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
47 275
3
Благоустройство населенных пунктов
47 275
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 275
008
Освещение улиц населенных пунктов
17 570
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
29 705
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 857
1
Деятельность в области культуры
19 857
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 857
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
19 857
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-907
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
907
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
907

75 Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год

Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
140 048
1
Налоговые поступления
82 217
01
Подоходный налог
36 306
2
Налоговые поступления
36 306
04
Hалоги на собственность
45 609
1
Hалоги на имущество
747
3
Земельный налог
250
4
Hалог на транспортные средства
33 830
5
Единый земельный налог
10 782
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
302
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
10
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
292
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
21 249
4
Поступления трансфертов
36 582
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
36 582
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
36 582
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
152 649
01
Государственные услуги общего характера
64 538
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
64 538
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 538
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 318
022
Расходы, понесенные государственным органом
220
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
54 296
3
Благоустройство населенных пунктов
54 296
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 296
008
Освещение улиц населенных пунктов
15 806
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
38 490
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
8 006
1
Деятельность в области культуры
8 006
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 006
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8 006
12
Транспорт и коммуникации
0
1
Автомобильный транспорт
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
0
15
Трансферты
25 809
1
Трансферты
25 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 809
043
Бюджетные изъятия
25 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-12 601
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
12 601
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
12 601

76 Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год

Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
113 197
1
Налоговые поступления
61 400
01
Подоходный налог
41 895
2
Налоговые поступления
41 895
04
Hалоги на собственность
19 491
1
Hалоги на имущество
359
3
Земельный налог
203
4
Hалог на транспортные средства
18 120
5
Единый земельный налог
809
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
14
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
14
2
Неналоговые поступления
1 078
01
Доходы от государственной собственности
1 078
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 078
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
50 719
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
50 719
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
50 719
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
140 319
01
Государственные услуги общего характера
58 965
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 965
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 965
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 745
022
Расходы, понесенные государственным органом
220
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
46 734
3
Благоустройство населенных пунктов
46 734
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 734
008
Освещение улиц населенных пунктов
7 033
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
39 701
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
34 620
1
Деятельность в области культуры
34 620
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 620
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
34 620
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-27 122
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
27 122
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
27 122

77 Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год

Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 13 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
245 814
1
Налоговые поступления
189 029
01
Подоходный налог
96 879
2
Налоговые поступления
96 879
04
Hалоги на собственность
92 039
1
Hалоги на имущество
1 910
3
Земельный налог
362
4
Hалог на транспортные средства
87 287
5
Единый земельный налог
2 480
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
111
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
26
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
85
2
Неналоговые поступления
203
01
Доходы от государственной собственности
43
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
43
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
160
1
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
160
3
Поступления от продажи основного капитала
20 000
4
Поступления трансфертов
36 582
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
36 582
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
36 582
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
269 164
01
Государственные услуги общего характера
88 008
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
88 008
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 008
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 008
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
73 722
3
Благоустройство населенных пунктов
66 722
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000
008
Освещение улиц населенных пунктов
14 989
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
-
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
51 733
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
14 558
1
Деятельность в области культуры
14 558
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 558
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
14 558
12
Транспорт и коммуникации
25 000
1
Автомобильный транспорт
25 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 000
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
25 000
15
Трансферты
67 876
1
Трансферты
67 876
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 876
043
Бюджетные изъятия
67 876
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-23 350
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
23 350
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
23 350

78 Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год

Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
137 980
1
Налоговые поступления
77 183
01
Подоходный налог
37 785
2
Налоговые поступления
37 785
04
Hалоги на собственность
38 384
1
Hалоги на имущество
1 867
3
Земельный налог
1 172
4
Hалог на транспортные средства
35 193
5
Единый земельный налог
152
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 014
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
636
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
378
2
Неналоговые поступления
19
3
Поступления от продажи основного капитала
15 000
4
Поступления трансфертов
45 778
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
45 778
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
45 778
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
165 095
01
Государственные услуги общего характера
78 994
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
78 994
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
78 994
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
77 942
022
Расходы, понесенные государственным органом
1052
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
71 150
3
Благоустройство населенных пунктов
71 150
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 150
008
Освещение улиц населенных пунктов
11 046
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
60 104
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 937
1
Деятельность в области культуры
3 937
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 937
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
3 937
12
Транспорт и коммуникации
11 014
1
Автомобильный транспорт
11 014
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 014
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
11 014
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 27 115
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
27 115
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
27 115

79 Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год

Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года № 24-174/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
670 599
1
Налоговые поступления
591 068
01
Подоходный налог
390 722
2
Налоговые поступления
390 722
04
Hалоги на собственность
196 859
1
Hалоги на имущество
3 728
3
Земельный налог
1 160
4
Hалог на транспортные средства
183 239
5
Единый земельный налог
8 732
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 487
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
259
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
3 228
2
Неналоговые поступления
2 949
01
Доходы от государственной собственности
2 049
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2 049
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
900
1
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
900
3
Поступления от продажи основного капитала
40 000
4
Поступления трансфертов
36 582
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
685 465
01
Государственные услуги общего характера
117 703
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
117 703
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
117 703
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
116 968
022
Расходы, понесенные государственным органом
735
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
385 601
3
Благоустройство населенных пунктов
385 601
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
385 601
008
Освещение улиц населенных пунктов
265 237
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
120 364
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 789
1
Деятельность в области культуры
19 789
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 789
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
19 789
12
Транспорт и коммуникации
60 629
1
Автомобильный транспорт
60 629
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 629
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
60 629
15
Трансферты
101 743
1
Трансферты
101 743
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
101 743
043
Бюджетные изъятия
101 743
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-14 866
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
14 866
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
14 866

80 Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год

Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
170 967
1
Налоговые поступления
112 301
01
Подоходный налог
59 108
2
Налоговые поступления
59 108
04
Hалоги на собственность
52 843
1
Hалоги на имущество
1 519
3
Земельный налог
746
4
Hалог на транспортные средства
44 401
5
Единый земельный налог
6 177
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
350
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
118
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
232
2
Неналоговые поступления
1 589
01
Доходы от государственной собственности
1 589
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 589
3
Поступления от продажи основного капитала
20 495
4
Поступления трансфертов
36 582
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
36 582
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
36 582
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
174 827
01
Государственные услуги общего характера
82 648
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
82 648
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
82 648
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
82 428
022
Расходы, понесенные государственным органом
220
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
51 234
3
Благоустройство населенных пунктов
51 234
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 234
008
Освещение улиц населенных пунктов
8 292
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
42 942
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 296
1
Деятельность в области культуры
18 296
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 296
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 296
15
Трансферты
18 789
1
Трансферты
18 789
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 789
043
Бюджетные изъятия
18 789
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-3 860
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 860
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3 860

81 Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
337 057
1
Налоговые поступления
255 475
01
Подоходный налог
141 770
2
Налоговые поступления
141 770
04
Hалоги на собственность
113 084
1
Hалоги на имущество
2 343
3
Земельный налог
967
4
Hалог на транспортные средства
107 998
5
Единый земельный налог
1 776
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
621
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
120
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
501
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
45 000
4
Поступления трансфертов
36 582
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
01
Государственные услуги общего характера
348 615
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
110 362
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
110 362
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
110 362
07
Жилищно - коммунальное хозяйство
110 362
3
Благоустройство населенных пунктов
128 785
008
Освещение улиц населенных пунктов
46 551
011
Благоустройство населенных пунктов
82 234
12
Транспорт и коммуникации
80 472
1
Автомобильный транспорт
80 472
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
80 472
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
80 472
15
Трансферты
28 996
1
Трансферты
28 996
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 996
043
Бюджетные изъятия
28 996
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-11 558
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
11 558
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
11 558

82 Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год

Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 8 мая 2025 года
№ 28-202/VIII
Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря 2024 года
№ 24-174/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
514 967
1
Налоговые поступления
453 385
01
Подоходный налог
247 301
2
Налоговые поступления
247 301
04
Hалоги на собственность
205 882
1
Hалоги на имущество
3 742
3
Земельный налог
1 169
4
Hалог на транспортные средства
158 214
5
Единый земельный налог
42 757
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
202
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
40
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
162
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
25 000
4
Поступления трансфертов
36 582
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
514 967
01
Государственные услуги общего характера
103 286
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
103 286
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
103 286
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
103 286
022
Расходы, понесенные государственным органом
0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
285 279
3
Благоустройство населенных пунктов
285 279
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
285 279
008
Освещение улиц населенных пунктов
173 136
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
112 143
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 644
1
Деятельность в области культуры
18 644
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 644
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 644
12
Транспорт и коммуникации
3 667
1
Автомобильный транспорт
3 667
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 667
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3 667
15
Трансферты
104 091
1
Трансферты
104 091
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 091
043
Бюджетные изъятия
104 091
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступления займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0