О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов
Сайрамского района на 2025-2027 годы»
Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» от 05.12.2025 г. № 34-238/VIII (Сайрам аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 24-174/ VIII «Сайрам ауданы ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 352 716 тысяч тенге;
налоговые поступления – 846 611 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;
2) расходы – 1 414 527 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 007 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 019 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 456 тысяч тенге;
2) расходы – 159 914 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 429 тысяч тенге;
налоговые поступления – 106 842 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 123 030 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 015 тысяч тенге;
налоговые поступления – 67 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 628 тысяч тенге;
2) расходы – 123 137 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
« 9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 197 732 тысяч тенге;
налоговые поступления – 147 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 509 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 408 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 221 082 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 350 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
« 11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 437 тысяч тенге;
налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;
2) расходы – 134 552 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 577 543 тысяч тенге;
налоговые поступления – 553 286 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 281 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 976 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 592 409 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 182 тысяч тенге;
налоговые поступления – 102 335 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 773 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 074 тысяч тенге;
поступления трансфертов –0;
2) расходы – 156 042 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 277 769 тысяч тенге;
налоговые поступления – 247 882 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 29 887 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 289 327 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 501 тысяч тенге;
налоговые поступления – 15 778 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;
2) расходы – 79 728 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 227 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 42 227 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге.»;
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 400 173 тысяч тенге;
налоговые поступления – 361 694 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 430 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 517 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге.»;
приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
1 352 716
1
Налоговые поступления
846 611
01
Подоходный налог
599 938
2
Налоговые поступления
599 938
04
Hалоги на собственность
241 114
1
Hалоги на имущество
2 828
3
Земельный налог
4 120
4
Hалог на транспортные средства
223 253
5
Единый земельный налог
10 913
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 559
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
350
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
5 209
2
Неналоговые поступления
110
06
Прочие неналоговые поступления
110
1
Прочие неналоговые поступления
110
3
Поступления от продажи основного капитала
197 067
03
Продажа земли и нематериальных активов
197 067
1
Продажа земли
197 067
4
Поступления трансфертов
308 928
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
1 414 527
01
Государственные услуги общего характера
118 612
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
118 612
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
118 612
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
117 974
022
Расходы, понесенные государственным органом
638
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
983 885
3
Благоустройство населенных пунктов
983 885
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
983 885
008
Освещение улиц населенных пунктов
53 793
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
010
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
2 143
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
927 949
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
0
1
Деятельность в области культуры
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
0
12
Транспорт и коммуникации
3 221
1
Автомобильный транспорт
3 221
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 221
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 221
15
Трансферты
308 809
1
Трансферты
308 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
308 809
043
Бюджетные изъятия
308 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-61 811
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
61 811
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
61 811
Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
159 007
1
Налоговые поступления
43 019
01
Подоходный налог
20 599
2
Налоговые поступления
20 599
04
Hалоги на собственность
22 150
1
Hалоги на имущество
488
3
Земельный налог
286
4
Hалог на транспортные средства
21 302
5
Единый земельный налог
74
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
270
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
225
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
45
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
24 532
03
Продажа земли и нематериальных активов
24 532
1
Продажа земли
24 532
4
Поступления трансфертов
91 456
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
91 456
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
91 456
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
159 914
01
Государственные услуги общего характера
59 999
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
59 999
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 999
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 634
022
Расходы, понесенные государственным органом
365
032
Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения
0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
80 172
3
Благоустройство населенных пунктов
80 172
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
80 172
008
Освещение улиц населенных пунктов
17 570
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
62 602
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 743
1
Деятельность в области культуры
19 743
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 743
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
19 743
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-907
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
907
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
907
Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
110 429
1
Налоговые поступления
106 842
01
Подоходный налог
17 306
2
Налоговые поступления
17 306
04
Hалоги на собственность
89 436
1
Hалоги на имущество
747
3
Земельный налог
250
4
Hалог на транспортные средства
34 217
5
Единый земельный налог
54 222
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
100
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
53
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
47
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
3 587
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 587
1
Продажа земли
3 587
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
123 030
01
Государственные услуги общего характера
73 100
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
73 100
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
73 100
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 880
022
Расходы, понесенные государственным органом
220
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 115
3
Благоустройство населенных пунктов
16 115
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 115
008
Освещение улиц населенных пунктов
14 207
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 908
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
8 006
1
Деятельность в области культуры
8 006
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 006
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8 006
12
Транспорт и коммуникации
0
1
Автомобильный транспорт
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
0
15
Трансферты
25 809
1
Трансферты
25 809
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 809
043
Бюджетные изъятия
25 809
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-12 601
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
12 601
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
12 601
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
96 015
1
Налоговые поступления
67 309
01
Подоходный налог
48 320
2
Налоговые поступления
48 320
04
Hалоги на собственность
18 975
1
Hалоги на имущество
467
3
Земельный налог
118
4
Hалог на транспортные средства
18 183
5
Единый земельный налог
207
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
14
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
14
2
Неналоговые поступления
1 078
01
Доходы от государственной собственности
1 078
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 078
3
Поступления от продажи основного капитала
1 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 000
1
Продажа земли
1 000
4
Поступления трансфертов
26 628
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
26 628
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
26 628
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
123 137
01
Государственные услуги общего характера
60 209
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
60 209
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 209
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 963
022
Расходы, понесенные государственным органом
246
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
30 981
3
Благоустройство населенных пунктов
30 981
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 981
008
Освещение улиц населенных пунктов
15 371
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 610
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
31 947
1
Деятельность в области культуры
31 947
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 947
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
31 947
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-27 122
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
27 122
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
27 122
Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 13 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
197 732
1
Налоговые поступления
147 815
01
Подоходный налог
65 374
2
Налоговые поступления
65 374
04
Hалоги на собственность
82 002
1
Hалоги на имущество
2 551
3
Земельный налог
308
4
Hалог на транспортные средства
76 911
5
Единый земельный налог
2 232
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
439
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
296
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
143
2
Неналоговые поступления
509
3
Поступления от продажи основного капитала
49 408
03
Продажа земли и нематериальных активов
49 408
1
Продажа земли
49 408
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
221 082
01
Государственные услуги общего характера
83 662
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
83 662
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 662
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 662
022
Расходы, понесенные государственным органом
0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
34 730
3
Благоустройство населенных пунктов
27 770
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 770
008
Освещение улиц населенных пунктов
14 242
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 528
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
14 116
1
Деятельность в области культуры
14 116
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 116
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
14 116
12
Транспорт и коммуникации
20 698
1
Автомобильный транспорт
20 698
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 698
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
20 698
15
Трансферты
67 876
1
Трансферты
67 876
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 876
043
Бюджетные изъятия
67 876
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-23 350
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
23 350
Поступления займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
23 350
Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
107 437
1
Налоговые поступления
72 495
01
Подоходный налог
32 785
2
Налоговые поступления
32 785
04
Hалоги на собственность
38 986
1
Hалоги на имущество
2 423
3
Земельный налог
616
4
Hалог на транспортные средства
35 536
5
Единый земельный налог
411
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
724
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
346
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
378
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
25 746
03
Продажа земли и нематериальных активов
25 746
1
Продажа земли
25 746
4
Поступления трансфертов
9 196
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 196
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 196
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
134 552
01
Государственные услуги общего характера
81 086
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
81 086
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 086
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
79 428
022
Расходы, понесенные государственным органом
1 658
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
34 568
3
Благоустройство населенных пунктов
34 568
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 568
008
Освещение улиц населенных пунктов
11 046
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
23 522
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 334
1
Деятельность в области культуры
3 334
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 334
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
3 334
12
Транспорт и коммуникации
15 564
1
Автомобильный транспорт
15 564
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 564
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
15 564
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-27 115
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
27 115
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
27 115
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
577 543
1
Налоговые поступления
553 286
01
Подоходный налог
302 394
2
Налоговые поступления
302 394
04
Hалоги на собственность
249 905
1
Hалоги на имущество
3 728
3
Земельный налог
1 160
4
Hалог на транспортные средства
198 401
5
Единый земельный налог
46 616
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
987
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
259
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
728
2
Неналоговые поступления
2 281
01
Доходы от государственной собственности
1 207
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 207
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
900
1
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
900
06
Прочие
174
1
Прочие неналоговые доходы
174
3
Поступления от продажи основного капитала
21 976
03
Продажа земли и нематериальных активов
21 976
1
Продажа земли
21 792
2
Продажа нематериальных активов
184
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
592 409
01
Государственные услуги общего характера
124 154
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
124 154
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
124 154
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
123 777
022
Расходы, понесенные государственным органом
377
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
300 958
3
Благоустройство населенных пунктов
300 958
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
300 958
008
Освещение улиц населенных пунктов
228 763
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
72 195
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
20 789
1
Деятельность в области культуры
20 789
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 789
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
20 789
12
Транспорт и коммуникации
44 765
1
Автомобильный транспорт
44 765
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 765
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
44 765
15
Трансферты
101 743
1
Трансферты
101 743
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
101 743
043
Бюджетные изъятия
101 743
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-14 866
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
14 866
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
14 866
Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
152 182
1
Налоговые поступления
102 335
01
Подоходный налог
39 233
2
Налоговые поступления
39 233
04
Hалоги на собственность
63 038
1
Hалоги на имущество
1 558
3
Земельный налог
949
4
Hалог на транспортные средства
44 438
5
Единый земельный налог
16 093
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
64
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
64
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
0
2
Неналоговые поступления
773
01
Доходы от государственной собственности
773
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
773
3
Поступления от продажи основного капитала
49 074
03
Продажа земли и нематериальных активов
49 074
1
Продажа земли
49 074
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
156 042
01
Государственные услуги общего характера
88 139
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
88 139
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 139
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
87 942
022
Расходы, понесенные государственным органом
197
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
26 771
3
Благоустройство населенных пунктов
26 771
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 771
008
Освещение улиц населенных пунктов
20 411
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 360
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 896
1
Деятельность в области культуры
18 896
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 896
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 896
12
Транспорт и коммуникации
3 447
1
Автомобильный транспорт
3 447
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 447
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3 447
15
Трансферты
18 789
1
Трансферты
18 789
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 789
043
Бюджетные изъятия
18 789
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-3 860
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 860
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3 860
Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
277 769
1
Налоговые поступления
247 882
01
Подоходный налог
125 625
2
Налоговые поступления
125 625
04
Hалоги на собственность
121 897
1
Hалоги на имущество
3 542
3
Земельный налог
1 302
4
Hалог на транспортные средства
115 619
5
Единый земельный налог
1 434
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
360
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
238
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
122
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
29 887
03
Продажа земли и нематериальных активов
29 887
1
Продажа земли
29 887
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
01
Государственные услуги общего характера
289 327
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
116 665
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
116 665
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
116 665
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
64 862
3
Благоустройство населенных пунктов
64 862
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 862
008
Освещение улиц населенных пунктов
20 115
011
Благоустройство населенных пунктов
44 747
12
Транспорт и коммуникации
78 804
1
Автомобильный транспорт
78 804
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
78 804
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
78 804
15
Трансферты
28 996
1
Трансферты
28 996
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 996
043
Бюджетные изъятия
28 996
3. Чистое бюджетное кредитование
28 996
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-11 558
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
11 558
Поступление займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
11 558
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 28 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
37 501
1
Налоговые поступления
15 778
01
Подоходный налог
889
2
Налоговые поступления
889
04
Hалоги на собственность
14 830
1
Hалоги на имущество
586
3
Земельный налог
23
4
Hалог на транспортные средства
14 095
5
Единый земельный налог
126
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
59
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
59
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
4 527
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 527
1
Продажа земли
4 527
4
Поступления трансфертов
17 196
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
17 196
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
17 196
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
79 728
01
Государственные услуги общего характера
64 378
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
64 378
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 378
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 158
022
Расходы, понесенные государственным органом
220
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 488
3
Благоустройство населенных пунктов
5 488
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 488
008
Освещение улиц населенных пунктов
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 488
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 862
1
Деятельность в области культуры
9 862
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 862
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 862
12
Транспорт и коммуникации
1
Автомобильный транспорт
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 42 227
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
42 227
Поступления займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
42 227
Приложение 11 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. Доходы
400 173
1
Налоговые поступления
361 694
01
Подоходный налог
140 593
2
Налоговые поступления
140 593
04
Hалоги на собственность
220 422
1
Hалоги на имущество
3 200
3
Земельный налог
1 003
4
Hалог на транспортные средства
170 413
5
Единый земельный налог
45 806
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
679
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
412
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
267
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
38 479
03
Продажа земли и нематериальных активов
38 479
1
Продажа земли
38 479
4
Поступления трансфертов
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подпрограмма
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
430 690
01
Государственные услуги общего характера
108 581
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
108 581
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
108 581
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
108 087
022
Расходы, понесенные государственным органом
494
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
196 101
3
Благоустройство населенных пунктов
196 101
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
196 101
008
Освещение улиц населенных пунктов
140 297
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
55 804
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 250
1
Деятельность в области культуры
18 250
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 250
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 250
12
Транспорт и коммуникации
3 667
1
Автомобильный транспорт
3 667
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 667
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
3 667
15
Трансферты
104 091
1
Трансферты
104 091
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 091
043
Бюджетные изъятия
104 091
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-30 517
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
30 517
Поступления займов
0
Погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
30 517