Қолданыстағы ред. 19.11.2025 - 01.01.2025

О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/139 «О районном бюджете на 2025 - 2027 годы» от 19.11.2025 г. № 36/193 (Мұнайлы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/139 «2025 - 2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №25/139 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №25/139 «О районном бюджете на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №205310) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственнок настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 20 475 457,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 009 508,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 75 175,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 129 169,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 261 604,2 тысячи тенге;
2)затраты – 24 035 046,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 250 978,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –538 684,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 287 705,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 810 568,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
3 810 568,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 538 684,0 тысячи тенге;
погашение займов – 288 809,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 560 693,1 тысячи тенге.»;
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 37 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 37,3 процентов.»;
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Учесть, что в районный бюджет на 2025 год из республиканского бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 9 235 788,0 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.»;
пункт 5 указанного решения исключить;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

3. Районный бюджет на 2025 год

приложение 1
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 19 ноября 2025 года №36/193
Приложение 1
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 26 декабря 2024 года №25/139
Районный бюджет на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
2
3
1. Доходы
20 475 457,1
1
Налоговые поступления
11 009 508,4
01
Подоходный налог
6 736 334,3
1
Корпоративный подоходный налог
2 938 765,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 797 569,3
03
Социальный налог
2 110 486,2
1
Социальный налог
2 110 486,2
04
Hалоги на собственность
1 735 413,9
1
Hалоги на имущество
1 688 779,9
3
Земельный налог
17 090,0
4
Hалог на транспортные средства
29 544,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
81 653,0
2
Акцизы
6 066,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
46 750,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
28 837,0
07
Прочие налоги
4,0
1
Прочие налоги
4,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
345 617,0
1
Государственная пошлина
345 617,0
2
Неналоговые поступления
75 175,5
01
Доходы от государственной собственности
50 827,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
50 628,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
150,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
49,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
103,5
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
103,5
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 763,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 763,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 295,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
3 295,0
06
Прочие неналоговые поступления
17 187,0
1
Прочие неналоговые поступления
17 187,0
3
Поступления от продажи основного капитала
129 169,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
111 751,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
111751,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
17 418,0
1
Продажа земли
17 140,0
2
Продажа нематериальных активов
278,0
4
Поступления трансфертов
9 261 604,2
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
749 397,2
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
749 397,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
8 512 207,0
2
Трансферты из областного бюджета
8 512 207,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
24 035 046,7
01
Государственные услуги общего характера
4 247 029,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
475 310,5
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
61 950,3
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
59 922,4
003
Капитальные расходы государственного органа
1 866,9
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
161,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
413 360,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
406 619,2
003
Капитальные расходы государственного органа
2 855,0
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 866,0
2
Финансовая деятельность
5 084,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
5 084,4
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 898,9
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 185,5
9
Прочие государственные услуги общего характера
3 766 634,2
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
69 805,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
68 080,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 725,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
514 617,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
287 149,2
013
Капитальные расходы государственного органа
10 468,6
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
217 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3 158 952,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
76 619,3
015
Капитальные расходы государственного органа
1 629,3
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
3 080 703,8
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
23 259,0
040
Развитие объектов государственных органов
23 259,0
02
Оборона
51 809,0
1
Военные нужды
51 809,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
51 809,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
51 809,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
207 524,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
207 524,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
207 524,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
207 524,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 565 385,0
1
Социальное обеспечение
432 512,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
432 512,0
005
Государственная адресная социальная помощь
432 512,0
2
Социальная помощь
2 743 770,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
2 743 770,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
51 752,0
006
Оказание жилищной помощи
1 366,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
905 934,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
15 355,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
150 918,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
1 618 445,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
389 103,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
388 329,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
76 526,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 478,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
56 142,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
177 678,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
28 840,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
47 665,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
774,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
774,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8 635 705,6
1
Жилищное хозяйство
6 750 898,6
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 262 535,0
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
2 551 352,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
2 711 183,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
89 194,4
016
Изъятие земельных участков для государственных нужд
89 194,4
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
1 399 169,2
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
30 000,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 369 169,2
2
Коммунальное хозяйство
1 279 555,7
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
1 279 555,7
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
1 102,7
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
1 278 453,0
3
Благоустройство населенных пунктов
605 251,3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
605 251,3
015
Освещение улиц в населенных пунктах
492 588,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
60 001,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
52 662,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
798 602,7
1
Деятельность в области культуры
376 534,0
802
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
376 534,0
005
Поддержка культурно-досуговой работы
376 534,0
2
Спорт
63 494,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
32 404,0
008
Развитие объектов спорта
32 404,0
802
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
31 090,0
007
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
9 083,0
008
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
22 007,0
3
Информационное пространство
82 008,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
8 200,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
8 200,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
1 005,0
075
Строительство сетей связи
1 005,0
802
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
72 803,0
004
Функционирование районных (городских) библиотек
72 803,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
276 566,7
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
153 125,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
61 803,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
89 310,0
006
Капитальные расходы государственного органа
1 228,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
784,0
802
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
123 441,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
40 716,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 035,7
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
81 690,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
133 505,0
6
Земельные отношения
60 624,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
60 624,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
57 983,0
007
Капитальные расходы государственного органа
2 641,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
72 881,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
72 881,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
72 881,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
386 805,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
386 805,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
386 805,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
283 481,0
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
100 000,0
015
Капитальные расходы государственного органа
3 324,0
12
Транспорт и коммуникации
2 157 358,5
1
Автомобильный транспорт
1 558 475,1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 558 475,1
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 045 685,1
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
512 790,0
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
598 883,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
598 883,4
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
598 883,4
13
Прочие
1 834 445,9
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
10 500,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
10 500,0
006
Поддержка предпринимательской деятельности
10 500,0
9
Прочие
1 823 945,9
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 673 037,9
064
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
1 673 037,9
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
150 908,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
150 908,0
14
Обслуживание долга
47 710,5
1
Обслуживание долга
47 710,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
47 710,5
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
47 710,5
15
Трансферты
1 969 166,4
1
Трансферты
1 969 166,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 969 166,4
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
769 166,4
038
Субвенции
1 200 000,0
3. Чистое бюджетное кредитование
250 978,4
Бюджетные кредиты
538 684,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
538 684,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
538 684,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
538 684,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
538 684,0
5
Погашение бюджетных кредитов
287 705,6
01
Погашение бюджетных кредитов
287 705,6
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
287 705,6
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 3 810 568,0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 810 568,0
7
Поступление займов
2 538 684,0
01
Внутренние государственные займы
2 538 684,0
2
Договоры займа
2 538 684,0
Погашение займов
288 809,1
16
Погашение займов
288 809,1
1
Погашение займов
288 809,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
288 809,1
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
287 705,6
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
1 103,5
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 560 693,1
01
Остатки бюджетных средств
1 560 693,1
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 560 693,1