Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы»

Өзге акт · № 31-1 · қабылданған 15.05.2025
Заңдық күші: Қолданыста · 15.05.2025 редакциясы
https://adilet.kz/laws/26-2024-no-27-2-2025-2027-ekb-210434/
Басып шығарылды 2026-08-13 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 31-1 ·15.05.2025

О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы»

ҚАЗҚызылқоға аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 27-2 «2025-2027 жылдарға арналған Қызылқоға ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 31-1 · қабылданған 15.05.2025

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы»
Атауы (қаз.)
Қызылқоға аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 27-2 «2025-2027 жылдарға арналған Қызылқоға ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
31-1
Қабылданған күні
15.05.2025
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2025
Көрсетілген редакция
15.05.2025 · қолданыстағы 210434_759328.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
15.05.2025
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G25TE00311M
ЭКБ идентификаторы
210434
Редакция идентификаторы
210434_759328
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 04:23

0 О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы»

Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы» (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205759) следующие изменения:

1 1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 743 990.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 56 782.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15.0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 800.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 683 393.0 тысяч тенге;
2) затраты – 774 566.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 576.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 576.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 576.0 тыс.тенге.»

2 2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 244 804.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 691.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 35.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 238 928.0 тысяч тенге;
2) затраты – 248 072.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 268.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 268.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 268.0 тыс.тенге.»

3 3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

«3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 176 602.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 293.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 250.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 170 059.0 тысяч тенге;
2) затраты – 177 518.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -916.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 916.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 916.0 тыс.тенге.»

4 4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

«4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 858 450.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 41 300.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 330.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 816 570.0 тысяч тенге;
2) затраты – 881 470.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23 020.0 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 020.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 020.0 тыс.тенге.»

5 5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

«5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 229 705.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 980.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 400.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 207 825.0 тысяч тенге;
2) затраты – 240 247.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 542.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 542.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 542.0 тыс.тенге.»

6 6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:

«6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 253 566.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 150.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 249 116.0 тысяч тенге;
2) затраты – 254 207.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -641.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 641.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 641.0 тыс.тенге.»

7 7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

«7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 233 273.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 426.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400.0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 112.0 тенге;
поступления трансфертов – 228 335.0 тысяч тенге;
2) затраты – 236 007.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 734.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 734.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 734.0 тыс.тенге.»

8 8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

«8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 158 692.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 447.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 153 245.0 тысяч тенге;
2) затраты – 162 082.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 390.0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 390.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 390.0 тыс.тенге.»

9 9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

«9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 322 787.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 758.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 317 009.0 тысяч тенге;
2) затраты – 324 514.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 727.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 727.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 727.0 тыс.тенге.»

10 10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:

«10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 204 819.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 288.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 201 361.0 тысяч тенге;
2) затраты – 206 528.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 709.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 709.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 709.0 тыс.тенге.»

2 2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

3 3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

0 Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год

Приложение 1
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
743990,0
1
Налоговые поступления
56782,0
01
Подоходный налог
40000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
40000,0
04
Hалоги на собственность
16582,0
1
Hалоги на имущество
232,0
3
Земельный налог
100,0
4
Hалог на транспортные средства
16000,0
5
Единый земельный налог
250,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
200,0
2
Неналоговые поступления
15,0
01
Доходы от государственной собственности
15,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
15,0
3
Поступления от продажи основного капитала
3800,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2500,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2500,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1300,0
1
Продажа земли
300,0
2
Продажа нематериальных активов
1000,0
4
Поступления трансфертов
683393,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
683393,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
683393,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
774 566,0
01
Государственные услуги общего характера
350 872,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
350 872,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
350 872,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
333 600.0
022
Капитальные расходы государственного органа
17 272.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
183 597.0
3
Благоустройство населенных пунктов
183 597.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
183 597.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
51 155.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
68 000.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
64 442.0
12
Транспорт и коммуникации
38 000.0
1
Автомобильный транспорт
38 000.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 000.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
38 000.0
13
Прочие
202 092.0
9
Прочие
202 092.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
202 092.0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
202 092.0
15
Трансферты
5.0
1
Трансферты
5.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-30 576.0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
30 576.0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
30 576.0
8
Используемые остатки бюджетных средств
30 576.0
01
Остатки бюджетных средств
30 576.0
1
Свободные остатки бюджетных средств
30 576.0

15 Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год

Приложение 2
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
244804,0
1
Налоговые поступления
5691,0
01
Подоходный налог
2000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2000,0
04
Hалоги на собственность
3616,0
1
Hалоги на имущество
40,0
3
Земельный налог
9,0
4
Hалог на транспортные средства
3267,0
5
Единый земельный налог
300,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
75,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
75,0
2
Неналоговые поступления
35,0
01
Доходы от государственной собственности
35,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
35,0
3
Поступления от продажи основного капитала
150,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
150,0
1
Продажа земли
100,0
2
Продажа нематериальных активов
50,0
4
Поступления трансфертов
238928,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
238928,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
238928,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
248072,0
01
Государственные услуги общего характера
169024,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
169024,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
169024,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
164 497.0
022
Капитальные расходы государственного органа
4 527.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
31 421.0
3
Благоустройство населенных пунктов
31 421.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 421.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
11 950.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 718.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 753.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
38 941.0
1
Деятельность в области культуры
38 941.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 941.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
38 941.0
12
Транспорт и коммуникации
8 683.0
1
Автомобильный транспорт
8 683.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 683.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 683.0
15
Трансферты
3.0
1
Трансферты
3.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-3268,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
3268,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
3268,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3268,0
01
Остатки бюджетных средств
3268,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
3268,0

16 Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год

Приложение 3
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
176602,0
1
Налоговые поступления
6293,0
01
Подоходный налог
4000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4000,0
04
Hалоги на собственность
2278,0
1
Hалоги на имущество
23,0
3
Земельный налог
15,0
4
Hалог на транспортные средства
2090,0
5
Единый земельный налог
150,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
15,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
15,0
3
Поступления от продажи основного капитала
250,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
250,0
1
Продажа земли
200,0
2
Продажа нематериальных активов
50,0
4
Поступления трансфертов
170059,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
170059,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
170059,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
177518,0
01
Государственные услуги общего характера
87089,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
87089,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
87089,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 409.0
022
Капитальные расходы государственного органа
3 680.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 005.0
3
Благоустройство населенных пунктов
19 005.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 005.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 914.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 366.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 725.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
66 157.0
1
Деятельность в области культуры
66 157.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 157.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
66 157.0
12
Транспорт и коммуникации
5 265.0
1
Автомобильный транспорт
5 265.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 265.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5 265.0
15
Трансферты
2.0
1
Трансферты
2.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-916,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
916,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
916,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
916,0
01
Остатки бюджетных средств
916,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
916,0

17 Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год

Приложение 4
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
858450,0
1
Налоговые поступления
41300,0
01
Подоходный налог
25000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
25000,0
04
Hалоги на собственность
15860,0
1
Hалоги на имущество
250,0
3
Земельный налог
260,0
4
Hалог на транспортные средства
14610,0
5
Единый земельный налог
740,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
440,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
440,0
2
Неналоговые поступления
250,0
01
Доходы от государственной собственности
250,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
250,0
3
Поступления от продажи основного капитала
330,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
330,0
1
Продажа земли
120,0
2
Продажа нематериальных активов
210,0
4
Поступления трансфертов
816570,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
816570,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
816570,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
881470,0
01
Государственные услуги общего характера
686258,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
686258,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
686258,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
218 653.0
022
Капитальные расходы государственного органа
467 605.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
134 401.0
3
Благоустройство населенных пунктов
134 401.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
134 401.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
50 572.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
67 618.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 211.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
52 894.0
1
Деятельность в области культуры
52 894.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 894.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
52 894.0
12
Транспорт и коммуникации
7 914.0
1
Автомобильный транспорт
7 914.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 914.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 914.0
15
Трансферты
3.0
1
Трансферты
3.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-23020,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
23020,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
23020,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
23020,0
01
Остатки бюджетных средств
23020,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
23020,0

18 Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год

Приложение 5
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
апреля 2025 года
Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
229705,0
1
Налоговые поступления
18 980.0
01
Подоходный налог
5 000.0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 000.0
04
Hалоги на собственность
10 980.0
1
Hалоги на имущество
300.0
3
Земельный налог
140.0
4
Hалог на транспортные средства
9 040.0
5
Единый земельный налог
1 500.0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 000.0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 000.0
2
Неналоговые поступления
500.0
01
Доходы от государственной собственности
500.0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
500.0
3
Поступления от продажи основного капитала
2 400.0
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 400.0
1
Продажа земли
400.0
2
Продажа нематериальных активов
2 000.0
4
Поступления трансфертов
207825,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
207825,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
207825,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
240247,0
01
Государственные услуги общего характера
67341,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67341,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67341,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 634.0
022
Капитальные расходы государственного органа
1 707.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
137 639.0
3
Благоустройство населенных пунктов
137 639.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137 639.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
52 419.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
23 160.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
62 060.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
30 527.0
1
Деятельность в области культуры
30 527.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 527.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
30 527.0
12
Транспорт и коммуникации
4 737.0
1
Автомобильный транспорт
4 737.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 737.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 737.0
15
Трансферты
3.0
1
Трансферты
3.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-10542,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
10542,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
10542,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
10542,0
01
Остатки бюджетных средств
10542,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
10542,0

19 Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год

Приложение 6
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
253566,0
1
Налоговые поступления
4150,0
01
Подоходный налог
1000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1000,0
04
Hалоги на собственность
3140,0
1
Hалоги на имущество
86,0
3
Земельный налог
24,0
4
Hалог на транспортные средства
2530,0
5
Единый земельный налог
500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
10,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
10,0
3
Поступления от продажи основного капитала
300,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
300,0
1
Продажа земли
300,0
4
Поступления трансфертов
249116,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
249116,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
249116,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
254207,0
01
Государственные услуги общего характера
190138,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
190138,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
190138,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
181 149.0
022
Капитальные расходы государственного органа
8 989.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
18 512.0
3
Благоустройство населенных пунктов
18 512.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 512.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 596.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 366.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 550.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
42 117.0
1
Деятельность в области культуры
42 117.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
42 117.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
42 117.0
12
Транспорт и коммуникации
3 438.0
1
Автомобильный транспорт
3 438.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 438.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 438.0
15
Трансферты
2.0
1
Трансферты
2.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-641,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
641,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
641,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
641,0
01
Остатки бюджетных средств
641,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
641,0

20 Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год

Приложение 7
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
233273,0
1
Налоговые поступления
4426,0
01
Подоходный налог
1200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1200,0
04
Hалоги на собственность
3196,0
1
Hалоги на имущество
29,0
3
Земельный налог
27,0
4
Hалог на транспортные средства
3000,0
5
Единый земельный налог
140,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
30,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
30,0
2
Неналоговые поступления
400,0
01
Доходы от государственной собственности
400,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
400,0
3
Поступления от продажи основного капитала
112,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
112,0
1
Продажа земли
112,0
4
Поступления трансфертов
228335,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
228335,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
228335,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
236007,0
01
Государственные услуги общего характера
112708,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
112708,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
112708,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
112 150.0
022
Капитальные расходы государственного органа
558.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
86 521.0
3
Благоустройство населенных пунктов
86 521.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
86 521.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 024.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
41 567.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
37 930.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
30 773.0
1
Деятельность в области культуры
30 773.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 773.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
30 773.0
12
Транспорт и коммуникации
6 004.0
1
Автомобильный транспорт
6 004.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 004.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 004.0
15
Трансферты
1.0
1
Трансферты
1.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-2734,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
2734,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2734,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
2734,0
01
Остатки бюджетных средств
2734,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
2734,0

21 Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год

Приложение 8
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
158692,0
1
Налоговые поступления
5447,0
01
Подоходный налог
2000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2000,0
04
Hалоги на собственность
3415,0
1
Hалоги на имущество
40,0
3
Земельный налог
10,0
4
Hалог на транспортные средства
3035,0
5
Единый земельный налог
330,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
32,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
32,0
4
Поступления трансфертов
153245,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
153245,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
153245,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
162082,0
01
Государственные услуги общего характера
99767,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
99767,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
99767,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
98 449.0
022
Капитальные расходы государственного органа
1 318.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
23 168.0
3
Благоустройство населенных пунктов
23 168.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 168.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10 359.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
8 938.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 871.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
32 598.0
1
Деятельность в области культуры
32 598.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 598.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
32 598.0
12
Транспорт и коммуникации
6 547.0
1
Автомобильный транспорт
6 547.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 547.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 547.0
15
Трансферты
2.0
1
Трансферты
2.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-3390,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
3390,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
3390,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3390,0
01
Остатки бюджетных средств
3390,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
3390,0

22 Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год

Приложение 9
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
322787,0
1
Налоговые поступления
5758,0
01
Подоходный налог
2000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2000,0
04
Hалоги на собственность
3738,0
1
Hалоги на имущество
30,0
3
Земельный налог
8,0
4
Hалог на транспортные средства
2500,0
5
Единый земельный налог
1200,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
20,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
20,0
3
Поступления от продажи основного капитала
20,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
20,0
2
Продажа нематериальных активов
20,0
4
Поступления трансфертов
317009,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
317009,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
317009,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
324514,0
01
Государственные услуги общего характера
147863,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
147863,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
147863,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
146 803.0
022
Капитальные расходы государственного органа
1 060.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
129 109.0
3
Благоустройство населенных пунктов
129 109.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
129 109.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10 000.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 366.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
112 743.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
43 739.0
1
Деятельность в области культуры
43 739.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 739.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
43 739.0
12
Транспорт и коммуникации
3 797.0
1
Автомобильный транспорт
3 797.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 797.0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 797.0
15
Трансферты
6.0
1
Трансферты
6.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
6.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1727,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1727,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1727,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
1727,0
01
Остатки бюджетных средств
1727,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
1727,0

23 Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год

Приложение 10
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
204819,0
1
Налоговые поступления
3288,0
01
Подоходный налог
900,0
2
Индивидуальный подоходный налог
900,0
04
Hалоги на собственность
2373,0
1
Hалоги на имущество
15,0
3
Земельный налог
8,0
4
Hалог на транспортные средства
2000,0
5
Единый земельный налог
350,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
15,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
15,0
2
Неналоговые поступления
150,0
01
Доходы от государственной собственности
150,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
150,0
3
Поступления от продажи основного капитала
20,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
20,0
2
Продажа нематериальных активов
20,0
4
Поступления трансфертов
201361,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
201361,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
201361,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. ЗАТРАТЫ
206528,0
01
Государственные услуги общего характера
162818,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
162818,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
162818,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
140 533.0
022
Капитальные расходы государственного органа
22 285.0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
22 046.0
3
Благоустройство населенных пунктов
22 046.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 046.0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 766.0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 366.0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 914.0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
21 662.0
1
Деятельность в области культуры
21 662.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 662.0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
21 662.0
15
Трансферты
2.0
1
Трансферты
2.0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2.0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2.0
Погашение бюджетных кредитов
0.0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1709,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1709,0
Поступление займов
0.0
7
Поступление займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
1
Договоры займа
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1709,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
1709,0
01
Остатки бюджетных средств
1709,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
1709,0