О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы» Қолданыста

11.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 25.11.2025. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII «Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. Өскемен қалалық мәслихатының «Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205573 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін: 1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын: «1. 2025-2027 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2025 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін: 1) кірістер – 124 529 764,6 мың теңге, соның ішінде: салықтық түсімдер – 74 511 682,0 мың теңге; салықтық емес түсімдер – 692 401,8 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 12 546 554,0 мың теңге; трансферттердің түсімдері – 36 779 126,8 мың теңге; 2) шығындар – 157 997 302,1 мың теңге; 3) таза бюджеттік кредиттеу – -321 522,0 мың теңге, соның ішінде: бюджеттік кредиттер – 7 864,0 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 329 386,0 мың теңге; 4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 599 424,8 мың теңге, соның ішінде: қаржы активтерін сатып алу – 1 599 424,8 мың теңге; мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге; 5) бюджет тапшылығы (профициті) – -34 745 440,3 мың теңге; 7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 34 745 440,3 мың теңге; қарыздар түсімі – 45 571 091,0 мың теңге; қарыздарды өтеу – 11 759 974,0 мың теңге; бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 934 323,3 мың теңге.»; 3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын: «3. Өскемен қаласының 2025 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 1 006 561,2 мың теңге сомасында бекітілсін.»; 4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын: «4. 2025 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде: 1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 %; 2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 19,3 %; 3) әлеуметтік салық – 19 %; 4) ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 94,8 %.»; көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Басқа 3. Өскемен қаласының 2025 жылға арналған бюджеті
Өскемен қалалық мәслихатының 2025 жылғы 25 қарашадағы №39/2-VIII шешіміне қосымша Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII шешіміне 1-қосымша Өскемен қаласының 2025 жылға арналған бюджеті Санаты Барлық кірістер (мың теңге) Сыныбы Ішкі сыныбы Атауы 1 2 3 4 5 I. КІРІСТЕР 124 529 764,6 1 Салықтық түсімдер 74 511 682,0 01 Табыс салығы 52 815 616,0 1 Корпоративтік табыс салығы 31 209 096,0 2 Жеке табыс салығы 21 606 520,0 03 Әлеуметтік салық 8 314 491,0 1 Әлеуметтік салық 8 314 491,0 04 Меншікке салынатын салықтар 8 911 978,0 1 Мүлікке салынатын салықтар 5 198 548,0 3 Жер салығы 600 000,0 4 Көлік құралдарына салынатын салық 3 111 130,0 5 Бірыңғай жер салығы 2 300,0 05 Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 1 545 751,0 2 Акциздер 125 500,0 3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 208 284,0 4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 1 211 967,0 07 Басқа да салықтар 573,0 1 Басқа да салықтар 573,0 08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 2 923 273,0 1 Мемлекеттік баж 2 923 273,0 2 Салықтық емес түсімдер 692 401,8 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 155 534,0 1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 350,0 4 Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 13 927,0 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 140 456,0 7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 801,0 02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 3,0 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 3,0 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 12 822,0 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 12 822,0 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 7 024,0 1 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 7 024,0 06 Басқа да салықтық емес түсімдер 517 018,8 1 Басқа да салықтық емес түсімдер 517 018,8 3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 546 554,0 01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 11 664 927,0 1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 11 664 927,0 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 881 627,0 1 Жерді сату 621 611,0 2 Материалдық емес активтерді сату 260 016,0 4 Трансферттердің түсімдері 36 779 126,8 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 36 779 126,8 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 36 779 126,8 Функционалдық топ Барлық шығындар (мың теңге) Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Бюджеттік бағдарлама Атауы 1 2 3 4 5 II. ШЫҒЫНДАР 157 997 302,1 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 708 303,7 112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 62 540,0 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 61 638,0 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 902,0 122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 717 060,9 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 670 986,9 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 46 074,0 452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 661 701,5 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 326 657,3 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 21 678,3 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 365,8 018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 315,0 028 Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу 310 685,1 453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 112 874,7 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 110 243,0 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 631,7 454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 108 319,1 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 101 523,8 007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 445,0 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 6 350,3 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 548 012,7 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 536 734,7 013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 10 000,0 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 1 278,0 467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 160 964,6 040 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 160 964,6 486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 336 830,2 001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 336 775,2 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 55,0 02 Қорғаныс 117 942,0 122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 117 942,0 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 114 707,0 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 3 235,0 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 250 173,1 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 250 173,1 021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 250 173,1 06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 5 081 518,3 451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 4 730 895,6 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 201 655,1 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету 12 728,0 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 212 577,9 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 3 183,0 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 606 573,0 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету 40 647,6 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 2 083,0 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 222 337,0 015 Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы 920 610,3 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету 2 203 862,3 021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 469,0 050 Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 238 161,8 054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 26 545,9 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 39 461,7 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 350 622,7 068 Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау 350 622,7 07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 72 723 508,0 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 7 906 740,6 015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 3 531 543,9 016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 53 170,2 017 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 25 702,5 018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 2 888 504,0 028 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 100,0 029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 1 407 720,0 467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 60 694 164,2 003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау 12 144 275,0 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 45 097 694,8 098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 3 452 194,4 491 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі 4 122 603,2 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 114 580,1 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 495,5 005 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру 412 246,2 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 985,5 059 Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу 698 616,9 098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 2 893 679,0 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 2 599 363,2 455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 1 648 764,4 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 38 086,5 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 900 818,7 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 401 829,0 007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту 2 448,0 010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 181,0 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 305 401,2 456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 380 112,4 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 73 325,5 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 193 726,2 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 110 564,7 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 2 496,0 467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 397 569,2 008 Cпорт объектілерін дамыту 397 569,2 804 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі 172 917,2 001 Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер 48 489,8 004 Туристік қызметті реттеу 8 260,4 005 Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту 25 422,0 006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу 60 697,0 007 Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы 30 048,0 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 656,8 453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 4 521,8 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 4 521,8 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 53 748,8 071 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 53 748,8 486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 18 386,2 008 Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру 18 386,2 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 1 845 506,3 467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 1 573 865,4 001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 1 572 120,0 017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 745,4 486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 271 640,9 004 Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу 271 640,9 12 Көлiк және коммуникация 27 221 684,2 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 27 221 684,2 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 6 336 273,0 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 6 935 348,1 024 Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру 60 000,0 037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 8 904 173,0 045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 4 985 890,1 13 Басқалар 1 105 030,7 452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 1 006 561,2 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 1 006 561,2 454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 98 469,5 006 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 29 253,0 011 Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау 69 216,5 14 Борышқа қызмет көрсету 894 324,0 452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 894 324,0 013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 894 324,0 15 Трансферттер 43 373 291,8 452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 43 373 291,8 006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 269 310,6 024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 43 103 980,2 054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару 1,0 III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ -321 522,0 Бюджеттік кредиттер 7 864,0 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 7 864,0 453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 7 864,0 006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 7 864,0 5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 329 386,0 IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 1 599 424,8 4 Қаржы активтерін сатып алу 1 599 424,8 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 599 424,8 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 1 599 424,8 6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -34 745 440,3 VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 34 745 440,3 7 Қарыздар түсімдері 45 571 091,0 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 45 571 091,0 2 Қарыз алу келісім-шарттары 45 571 091,0 16 Қарыздарды өтеу 11 759 974,0 452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 11 759 974,0 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 11 759 974,0 8 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 934 323,3 01 Бюджет қаражаты қалдықтары 934 323,3 1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 934 323,3