Құжат мәтініне өту

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы»

Өзге акт · № 314 · қабылданған 23.09.2019
Заңдық күші: Қолданыста · 23.09.2019 редакциясы
https://adilet.kz/laws/27-2018-no-241-2019-2021-ekb-134869/
Басып шығарылды 2026-08-27 · adilet.kz
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 314 ·23.09.2019

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы»

ҚАЗМәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 «Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 314 · қабылданған 23.09.2019

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы»
Атауы (қаз.)
Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 «Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
314
Қабылданған күні
23.09.2019
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2019
Көрсетілген редакция
23.09.2019 · қолданыстағы 134869_421743.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
23.09.2019
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V19NR008673
ЭКБ идентификаторы
134869
Редакция идентификаторы
134869_421743
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 18:25

0 О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, маслихат района РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы» от 27 декабря 2018 года № 241 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8229) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 626,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 902,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 10 724,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 024,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.»;
пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакции:
«2-1. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.»;
дополнить указанное решение пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 312,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 862,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 48 450,0 тысяч тенге;
2) затраты – 63 709,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.»;
пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
«4-1. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.»;
дополнить указанное решение пунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 448,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 858,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 590,0 тысяч тенге;
2) затраты – 25 404,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.»;
пункт 6-1 указанного решения изложить в новой редакции:
«6-1. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.»;
дополнить указанное решение пунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 204 291,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 31 872,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 68,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 172 351,6 тысяч тенге;
2) затраты – 207 315,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.»;
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:
1) замену уличного освещения в селе Әйет;
2) обустройство тротуаров села Әйет;
3) текущий ремонт кровли здания детского сада «Айгөлек».»;
пункт 10-1 указанного решения изложить в новой редакции:
«10-1. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.»;
дополнить указанное решение пунктом 10-2 следующего содержания:
«10-2. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 116 878,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 30 318, 0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 85,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 86 475,0 тысяч тенге;
2) затраты – 117 204,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.»;
подпункт 2) пункта 13 указанного решения исключить;
пункт 13-1 указанного решения изложить в новой редакции:
«13-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.»;
дополнить указанное решение пунктом 13-3 следующего содержания:
«13-3. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

3 Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год

Приложение 1
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
25 626,0
1
Налоговые поступления
14 902,0
01
Подоходный налог
8 372,0
2
Индивидуальный подоходный налог
8 372,0
04
Hалоги на собственность
6 530,0
1
Hалоги на имущество
80,0
3
Земельный налог
150,0
4
Hалог на транспортные средства
6 300,0
4
Поступления трансфертов
10 724,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
10 724,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
10 724,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
30 024,8
01
Государственные услуги общего характера
16 579,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 579,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 579,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 329,5
022
Капитальные расходы государственного органа
250,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 404,3
3
Благоустройство населенных пунктов
11 404,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 404,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 690,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 714,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
137,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
1 904,0
1
Автомобильный транспорт
1 904,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 904,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 904,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-4 398,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
4 398,8

4 Бюджет Майского сельского округа на 2019 год

Приложение 2
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314
Приложение 4
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Майского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
60 312,0
1
Налоговые поступления
11 862,0
01
Подоходный налог
7 036,0
2
Индивидуальный подоходный налог
7 036,0
04
Hалоги на собственность
4 826,0
1
Hалоги на имущество
180,0
3
Земельный налог
180,0
4
Hалог на транспортные средства
4 466,0
4
Поступления трансфертов
48 450,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
48 450,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
48 450,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
63 709,6
01
Государственные услуги общего характера
20 091,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
20 091,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 091,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 091,0
04
Образование
36 982,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
36 982,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 982,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
36 982,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 801,6
3
Благоустройство населенных пунктов
5 801,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 801,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 272,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 529,6
12
Транспорт и коммуникации
835,0
1
Автомобильный транспорт
835,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
835,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
835,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 397,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 397,6

5 Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год

Приложение 3
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314
Приложение 7
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
23 448,0
1
Налоговые поступления
8 858,0
01
Подоходный налог
3 967,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 967,0
04
Hалоги на собственность
4 891,0
1
Hалоги на имущество
200,0
3
Земельный налог
260,0
4
Hалог на транспортные средства
4 431,0
4
Поступления трансфертов
14 590,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 590,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14 590,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
25 404,2
01
Государственные услуги общего характера
21 181,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
21 181,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 181,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 723,9
022
Капитальные расходы государственного органа
457,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 959,8
3
Благоустройство населенных пунктов
1 959,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 959,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 519,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
440,8
12
Транспорт и коммуникации
2 263,0
1
Автомобильный транспорт
2 263,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 263,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 263,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 956,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 956,2

6 Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

Приложение 4
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314
Приложение 10
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
204 291,6
1
Налоговые поступления
31 872,0
01
Подоходный налог
17 859,0
2
Индивидуальный подоходный налог
17 859,0
04
Hалоги на собственность
13 645,0
1
Hалоги на имущество
240,0
3
Земельный налог
300,0
4
Hалог на транспортные средства
13 105,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
368,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
368,0
2
Неналоговые поступления
68,0
01
Доходы от государственной собственности
68,0
5
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
68,0
4
Поступления трансфертов
172 351,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
172 351,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
172 351,6
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
207 315,9
01
Государственные услуги общего характера
25 984,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
25 984,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 984,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 984,0
04
Образование
70 858,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
70 858,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
70 858,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
70 858,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
42 363,3
3
Благоустройство населенных пунктов
42 363,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
42 363,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
19 369,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 224,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
18 770,0
12
Транспорт и коммуникации
68 110,6
1
Автомобильный транспорт
68 110,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 110,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
17 462,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
50 648,6
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 024,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 024,3

7 Бюджет поселка Тобол на 2019 год

Приложение 5
к решению маслихата
от 23 сентября 2019 года
№ 314
Приложение 13
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет поселка Тобол на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
116 878,0
1
Налоговые поступления
30 318,0
01
Подоходный налог
12 333,0
2
Индивидуальный подоходный налог
12 333,0
04
Hалоги на собственность
17 901,0
1
Hалоги на имущество
440,0
3
Земельный налог
3 630,0
4
Hалог на транспортные средства
13 831,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
84,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
84,0
2
Неналоговые поступления
85,0
01
Доходы от государственной собственности
85,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
85,0
4
Поступления трансфертов
86 475,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
86 475,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
86 475,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
117 204,9
01
Государственные услуги общего характера
29 177,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29 177,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 177,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 177,7
04
Образование
64 212,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
64 212,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 212,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
64 212,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 555,0
3
Благоустройство населенных пунктов
19 555,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 555,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
12 058,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 650,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 847,0
12
Транспорт и коммуникации
4 260,0
1
Автомобильный транспорт
4 260,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 260,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 260,0
15
Трансферты
0,2
1
Трансферты
0,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,2
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-326,9
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
326,9