Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы»

Өзге акт · № 132 · қабылданған 26.09.2022
Заңдық күші: Қолданыста · 26.09.2022 редакциясы
https://adilet.kz/laws/27-2021-no-84-2022-2024-ekb-172413/
Басып шығарылды 2026-08-30 · adilet.kz
О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 132 ·26.09.2022

О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы»

ҚАЗМәслихаттың 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 84 «Амангелді ауданының 2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 132 · қабылданған 26.09.2022

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы»
Атауы (қаз.)
Мәслихаттың 2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 84 «Амангелді ауданының 2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
132
Қабылданған күні
26.09.2022
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2022
Көрсетілген редакция
26.09.2022 · қолданыстағы 172413_594696.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
26.09.2022
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G22NF00132M
ЭКБ идентификаторы
172413
Редакция идентификаторы
172413_594696
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 23:48

0 О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 84 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы»

Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата «О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы» от 27 декабря 2021 года № 84, (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26238) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 524 182,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 594 368,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 898,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 448,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 922 467,6 тысяча тенге;
2) затраты – 4 498 414,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 29 464,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 45 945,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16 481,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 33 750,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 33 750,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 37 446,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37 446,3 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

3 Районный бюджет Амангельдинского района на 2022 год

Приложение
к решению маслихата
от 26 сентября 2022 года
№ 132
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2021 года
№ 84
Районный бюджет Амангельдинского района на 2022 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
І. Доходы
4 524 182,4
1
Налоговые поступления
594 368,0
01
Подоходный налог
303 418,0
2
Индивидуальный подоходный налог
303 418,0
03
Социальный налог
260 892,0
1
Социальный налог
260 892,0
04
Hалоги на собственность
13 881,0
1
Hалоги на имущество
13 880,0
5
Единый земельный налог
1,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
14 807,0
2
Акцизы
1 299,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
11 487,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 021,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 370,0
2
Неналоговые поступления
6 898,8
01
Доходы от государственной собственности
3 475,8
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
11,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
3 448,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
16,8
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
32,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
32,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
104,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
104,0
06
Прочие неналоговые поступления
3 287,0
1
Прочие неналоговые поступления
3 287,0
3
Поступления от продажи основного капитала
448,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
448,0
1
Продажа земли
402,0
2
Продажа нематериальных активов
46,0
4
Поступления трансфертов
3 922 467,6
01
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
0,7
3
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 922 466,9
2
Трансферты из областного бюджета
3 922 466,9
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
ІІ. Затраты
4 498 414,7
01
Государственные услуги общего характера
595 410,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
231 158,9
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
39 268,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
37 433,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
1 835,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
191 890,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
176 966,9
003
Капитальные расходы государственного органа
250,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
14 674,0
2
Финансовая деятельность
41 705,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
41 705,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
31 492,7
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
426,4
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
9 786,0
5
Планирование и статистическая деятельность
14 529,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
14 529,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
14 529,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
308 017,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
30 532,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
30 532,8
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
277 484,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
19 708,0
013
Капитальные расходы государственного органа
430,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
1 687,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
255 659,2
02
Оборона
7 479,0
1
Военные нужды
5 979,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
5 979,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
5 979,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1 500,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 500,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1 000,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
500,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
363 493,9
1
Социальное обеспечение
130 960,3
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
130 960,3
005
Государственная адресная социальная помощь
130 960,3
2
Социальная помощь
171 706,5
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
171 706,5
002
Программа занятости
87 710,0
006
Оказание жилищной помощи
100,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
19 424,8
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
992,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3 764,9
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
16 919,8
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
42 795,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
60 827,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
60 827,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
53 419,1
021
Капитальные расходы государственного органа
1 062,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
430,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
5 486,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
430,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
597 217,5
1
Жилищное хозяйство
1 900,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 900,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 900,0
2
Коммунальное хозяйство
595 317,5
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
595 317,5
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
595 317,5
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
254 485,2
1
Деятельность в области культуры
81 767,8
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
81 767,8
009
Поддержка культурно-досуговой работы
81 767,8
2
Спорт
13 812,4
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
7 285,4
008
Развитие объектов спорта
7 285,4
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
6 527,0
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1 029,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 498,0
3
Информационное пространство
104 207,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
104 207,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
3 200,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
89 436,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
11 571,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
54 698,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
54 698,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
40 329,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
14 369,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 088,0
1
Топливо и энергетика
1 088,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
1 088,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
1 088,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
37 657,0
6
Земельные отношения
24 244,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
24 244,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
24 244,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
13 413,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
13 413,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
13 413,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
19 235,5
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
19 235,5
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
19 235,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
18 805,5
015
Капитальные расходы государственного органа
430,0
12
Транспорт и коммуникации
472 612,8
1
Автомобильный транспорт
472 612,8
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
472 612,8
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
51 202,8
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
421 410,0
13
Прочие
2 291,0
9
Прочие
2 291,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2 291,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
2 291,0
14
Обслуживание долга
20 990,9
1
Обслуживание долга
20 990,9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
20 990,9
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
20 990,9
15
Трансферты
2 126 453,9
1
Трансферты
2 126 453,9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2 126 453,9
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
48,7
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
1 901 875,0
038
Субвенции
224 530,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,2
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
29 464,0
Бюджетные кредиты
45 945,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
45 945,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
45 945,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
45 945,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
45 945,0
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
Сумма, тысяч тенге
5
Погашение бюджетных кредитов
16 481,0
01
Погашение бюджетных кредитов
16 481,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
16 481,0
13
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
16 481,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
33 750,0
Приобретение финансовых активов
33 750,0
13
Прочие
33 750,0
9
Прочие
33 750,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
33 750,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
33 750,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-37 446,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
37 446,3