О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 143 «О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы»
Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 143 «О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы» от 22.10.2025 г. № 191 (Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 143 «Ұзынкөл ауданы ауылдарының, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области «О бюджете сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 721,6 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3225,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 140,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 356,6 тысяч тенге;
2) затраты – 38 721,6 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 184 043,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19 016,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 165 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 185 134,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 364,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 073,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 144 291,6 тысяча тенге;
2) затраты – 146 364,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 114,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 318,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 200,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 596,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48 114,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 308 950,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 765,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 294 185,8 тысяч тенге;
2) затраты – 311 142,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249 461,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 711,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 241 750,0 тысяч тенге;
2) затраты – 250 096,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 128 845,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 510,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122 335,9 тысяч тенге;
2) затраты – 129 199,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысяча тенге»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 189 427,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 317,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 182 110,7 тысяч тенге;
2) затраты – 190 827,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 258 118,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21466,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 100,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 236 552,1 тысячи тенге;
2) затраты – 258 118,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 481 764,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 90 136,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 391 627,8 тысяч тенге;
2) затраты – 485 289,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики
и бюджетного планирования»
_______________ А. Лагушина
«22» октября 2025 года
Приложение 1
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 1
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Бауманское на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
38721,6
1
Налоговые поступления
3225,0
01
Подоходный налог
647,4
2
Индивидуальный подоходный налог
647,4
04
Налоги на собственность
2532,6
1
Налоги на имущество
90,0
3
Земельный налог
10,0
4
Налог на транспортные средства
832,6
5
Единый земельный налог
1600,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
45,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
45,0
2
Неналоговые поступления
140,0
01
Доходы от государственной собственности
140,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
140,0
4
Поступления трансфертов
35356,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
35356,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
35356,6
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
38721,6
01
Государственные услуги общего характера
29396,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29396,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29396,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28996,3
022
Капитальные расходы государственного органа
400,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7666,0
3
Благоустройство населенных пунктов
7666,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7666,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2513,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5153,0
12
Транспорт и коммуникации
1659,3
1
Автомобильный транспорт
1659,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1659,3
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1659,3
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 2
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 4
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
184043,0
1
Налоговые поступления
19016,0
01
Подоходный налог
2800,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2800,0
04
Налоги на собственность
15886,0
1
Налоги на имущество
155,0
3
Земельный налог
100,0
4
Налог на транспортные средства
4631,0
5
Единый земельный налог
11000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
330,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
330,0
4
Поступления трансфертов
165027,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
165027,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
165027,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
185134,2
01
Государственные услуги общего характера
36684,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
36684,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36684,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36284,7
022
Капитальные расходы государственных органов
400,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6139,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6139,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6139,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5280,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
859,0
12
Транспорт и коммуникации
100741,7
1
Автомобильный транспорт
100741,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
100741,7
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5560,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
95181,7
13
Прочие
41568,8
9
Прочие
41568,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41568,8
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
41568,8
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1091,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1091,2
Приложение 3
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 7
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
146364,6
1
Налоговые поступления
2073,0
01
Подоходный налог
549,0
2
Индивидуальный подоходный налог
549,0
04
Налоги на собственность
1456,0
1
Налоги на имущество
65,0
3
Земельный налог
25,4
4
Налог на транспортные средства
557,6
5
Единый земельный налог
808,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
68,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
68,0
4
Поступления трансфертов
144291,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
144291,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
144291,6
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
146364,6
01
Государственные услуги общего характера
30306,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
30306,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30306,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30306,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4173,8
3
Благоустройство населенных пунктов
4173,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4173,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3222,8
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
951,0
12
Транспорт и коммуникации
111884,5
1
Автомобильный транспорт
111884,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
111884,5
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2125,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
109759,5
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 4
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 10
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
48114,0
1
Налоговые поступления
11318,0
01
Подоходный налог
3300,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3300,0
04
Налоги на собственность
7968,0
1
Налоги на имущество
190,0
3
Земельный налог
37,0
4
Налог на транспортные средства
3678,0
5
Единый земельный налог
4063,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
50,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
50,0
2
Неналоговые поступления
200,0
01
Доходы от государственной собственности
200,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
200,0
4
Поступления трансфертов
36596,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
36596,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
36596,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
48114,0
01
Государственные услуги общего характера
34621,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
34621,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34621,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34621,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7592,5
3
Благоустройство населенных пунктов
7592,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7592,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4035,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3557,5
12
Транспорт и коммуникации
5900,0
1
Автомобильный транспорт
5900,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5900,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5900,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0
Приложение 5
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 16
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
308950,8
1
Налоговые поступления
14765,0
01
Подоходный налог
7000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
7000,0
04
Налоги на собственность
7665,0
1
Налоги на имущество
300,0
3
Земельный налог
145,0
4
Налог на транспортные средства
3320,0
5
Единый земельный налог
3900,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
100,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
100,0
4
Поступления трансфертов
294185,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
294185,8
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
294185,8
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
311142,8
01
Государственные услуги общего характера
40279,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
40279,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40279,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39879,9
022
Капитальные расходы государственных органов
400,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
35611,5
3
Благоустройство населенных пунктов
35611,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35611,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13974,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
21637,5
12
Транспорт и коммуникации
14591,0
1
Автомобильный транспорт
14591,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14591,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
14591,0
13
Прочие
220660,4
9
Прочие
220660,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
220660,4
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
220660,4
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2192,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2192,0
Приложение 6
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 19
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
249461,0
1
Налоговые поступления
7711,0
01
Подоходный налог
1426,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1426,0
04
Налоги на собственность
6210,0
1
Налоги на имущество
85,0
3
Земельный налог
25,0
4
Налог на транспортные средства
1100,0
5
Единый земельный налог
5000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
75,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
75,0
4
Поступления трансфертов
241750,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
241750,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
241750,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
250096,0
01
Государственные услуги общего характера
32517,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
32517,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32517,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32117,0
022
Капитальные расходы государственных органов
400,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3631,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3631,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3631,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1338,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2293,0
12
Транспорт и коммуникации
213948,0
1
Автомобильный транспорт
213948,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
213948,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3586,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
210362,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-635,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
635,0
Приложение 7
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 22
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Сатай на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
128845,9
1
Налоговые поступления
6510,0
01
Подоходный налог
650,0
2
Индивидуальный подоходный налог
650,0
04
Налоги на собственность
5554,0
1
Налоги на имущество
48,0
3
Земельный налог
15,0
4
Налог на транспортные средства
2166,0
5
Единый земельный налог
3325,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
306,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
306,0
4
Поступления трансфертов
122335,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
122335,9
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
122335,9
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
129199,0
01
Государственные услуги общего характера
31061,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
31061,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31061,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31061,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4414,6
3
Благоустройство населенных пунктов
4414,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4414,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3256,6
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1158,0
12
Транспорт и коммуникации
3180,0
1
Автомобильный транспорт
3180,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3180,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3180,0
13
Прочие
90543,0
9
Прочие
90543,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90543,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
90543,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-353,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
353,1
Приложение 8
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 25
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Троебратское на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
189427,7
1
Налоговые поступления
7317,0
01
Подоходный налог
3400,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3400,0
04
Налоги на собственность
3882,0
1
Налоги на имущество
200,0
3
Земельный налог
137,0
4
Налог на транспортные средства
3545,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
35,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
35,0
4
Поступления трансфертов
182110,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
182110,7
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
182110,7
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
190827,7
01
Государственные услуги общего характера
37853,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
37853,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37853,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37453,2
022
Капитальные расходы государственных органов
400,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
14067,7
3
Благоустройство населенных пунктов
14067,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14067,7
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4891,7
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9176,0
12
Транспорт и коммуникации
138906,8
1
Автомобильный транспорт
138906,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
138906,8
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
7543,3
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
131363,5
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1400,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1400,0
Приложение 9
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 28
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
258118,1
1
Налоговые поступления
21466,0
01
Подоходный налог
11300,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11300,0
04
Налоги на собственность
10098,0
1
Налоги на имущество
221,0
3
Земельный налог
100,0
4
Налог на транспортные средства
2977,0
5
Единый земельный налог
6800,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
68,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
68,0
2
Неналоговые поступления
100,0
01
Доходы от государственной собственности
100,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
100,0
4
Поступления трансфертов
236552,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
236552,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
236552,1
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
258118,1
01
Государственные услуги общего характера
31356,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
31356,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31356,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30956,1
022
Капитальные расходы государственных органов
400,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19198,0
3
Благоустройство населенных пунктов
19198,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19198,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9466,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9732,0
12
Транспорт и коммуникации
4702,0
1
Автомобильный транспорт
4702,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4702,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4702,0
13
Прочие
202862,0
9
Прочие
202862,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
202862,0
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
202862,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
Приложение 10
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 31
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
НАИМЕНОВАНИЕ
I. Доходы
481764,3
1
Налоговые поступления
90136,5
01
Подоходный налог
62780,5
2
Индивидуальный подоходный налог
62780,5
04
Налоги на собственность
27264,0
1
Налоги на имущество
600,0
3
Земельный налог
514,0
4
Налог на транспортные средства
23400,0
5
Единый земельный налог
2750,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
92,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
50,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
42,0
4
Поступления трансфертов
391627,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
391627,8
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
391627,8
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
НАИМЕНОВАНИЕ
II. Затраты
485289,3
01
Государственные услуги общего характера
64211,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
64211,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64211,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63651,1
022
Капитальные расходы государственных органов
560,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
234471,5
3
Благоустройство населенных пунктов
234471,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
234471,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
17037,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
217434,5
12
Транспорт и коммуникации
167935,2
1
Автомобильный транспорт
167935,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
167935,2
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
65531,1
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
102404,1
13
Прочие
18671,5
9
Прочие
18671,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18671,5
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
18671,5
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3525,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3525,0