О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №31/9-VIII «О бюджете Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы»
ҚАЗЗайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы «2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Шілікті ауылдық округінің бюджеті туралы» №31/9-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №31/9-VIII «О бюджете Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы «2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Шілікті ауылдық округінің бюджеті туралы» №31/9-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 40/9-VIII
- Қабылданған күні
- 17.09.2025
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2025
- Көрсетілген редакция
- 17.09.2025 · қолданыстағы 214513_775608.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 17.09.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25VK00409M
- ЭКБ идентификаторы
- 214513
- Редакция идентификаторы
- 214513_775608
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 02:15
0 О внесении изменений в решение Зайсанского
районного маслихата от 27 декабря 2024 года
№31/9-VIII «О бюджете Шиликтинского сельского
округа Зайсанского района на 2025-2027 годы»
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата «О бюджете Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 31/9-VIII следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Шиликтинского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 69 024,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 9 725,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 700,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 270,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 329,8 тысяч тенге;
2) затраты - 69 852,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -827,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 827,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – -827,8 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
3 Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2025 год
Приложение к решению
Зайсанского районного маслихата
№40/9-VIII
от 17 сентября 2025 года
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/9-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Шиликтинского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
69 024,8
1
Налоговые поступления
9 725,0
01
Подоходный налог
2 300,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 300,0
04
Налоги на собственность
6 325,0
1
Налоги на имущество
140,0
3
Земельный налог
210,0
4
Налог на транспортные средства
4 975,0
5
Единный земельный налог
1000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 100,0
3
Доходы от использования природных и других рессурсов
1 100,0
2
Неналоговые поступления
700,0
01
Доходы от государственной собственности
700,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
700,0
3
Поступления от продажи основного капитала
270,0
03
Продажи земли и нематериальных активов
270,0
1
Продажа земли
270,0
4
Поступления трансфертов
58 329,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
58 329,8
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
58 329,8
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II.ЗАТРАТЫ
69 852,6
1
Государственные услуги общего характера
47 258,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
47 258,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 258,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 361,1
022
Расходы государственных органов
897,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 190,0
3
Благоустройство населенных пунктов
9 190,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 190,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 932,8
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 257,2
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
750,0
1
Деятельность в области культуры
750,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
600,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
600,0
2
Спорт
150,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
150,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
150,0
12
Транспорт и коммуникации
12 654,0
1
Автомобильный транспорт
12 654,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 654,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
12 654,0
15
Трансферты
0,5
1
Трансферты
0,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,5
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,5
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 827,8
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
827,8
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
827,8
01
Остатки бюджетных средств
827,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
827,8