О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 «О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы»
ҚАЗМәслихаттың 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 344 «Қостанай ауданының ауыл, кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 «О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы»
- Атауы (қаз.)
- Мәслихаттың 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 344 «Қостанай ауданының ауыл, кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 410
- Қабылданған күні
- 07.06.2019
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2019
- Көрсетілген редакция
- 07.06.2019 · қолданыстағы 132597_410474.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 07.06.2019
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V19NN008532
- ЭКБ идентификаторы
- 132597
- Редакция идентификаторы
- 132597_410474
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 19:36
0 О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 «О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах села, поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы» от 29 декабря 2018 года № 344 (опубликовано 11 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8233) следующие изменения:
в заголовке указанного решения слово «села,» исключить;
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Озерного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 19197,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3910,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 239,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 15048,1 тысячи тенге;
2) затраты – 19566,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -369,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 369,8 тысячи тенге.»;
в пункте 2 и заголовках приложений 2, 3 указанного решения словосочетание «села Озерное» заменить словосочетанием «Озерного сельского округа»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет поселка Затобольск на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 327238,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 223987,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 3037,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 100214,0 тысяч тенге;
2) затраты – 353359,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -26121,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 26121,2 тысячи тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Владимировского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 18163,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5975,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 182,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 12006,0 тысяч тенге;
2) затраты - 21143,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -2980,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2980,4 тысячи тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Айсаринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 19474,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7528,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 11766,0 тысяч тенге;
2) затраты - 20897,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1423,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1423,0 тысячи тенге.»;
в пункте 8 указанного решения и в заголовках приложений 11, 12 слово «Глазуновского» заменить словом «Айсаринского»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 20025,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 10155,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 155,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 9715,0 тысяч тенге;
2) затраты - 23949,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -3924,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3924,1 тысячи тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Заречного сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 97042,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 34900,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 300,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 61842,0 тысячи тенге;
2) затраты – 113327,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -16285,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16285,3 тысячи тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Майкольского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 22726,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5611,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 220,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 16895,0 тысяч тенге;
2) затраты - 25325,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -2599,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2599,7 тысячи тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Московского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 18320,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5035,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 50,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 13235,0 тысяч тенге;
2) затраты - 18725,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -405,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 405,1 тысячи тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Мичуринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 26275,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 23172,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 151,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2952,0 тысячи тенге;
2) затраты – 35128,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -8853,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 8853,6 тысячи тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 57212,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 10470,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 170,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 46572,0 тысячи тенге;
2) затраты – 58801,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1589,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1589,6 тысячи тенге.»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Садчиковского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 17999,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6020,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 11799,0 тысяч тенге;
2) затраты - 19990,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1991,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1991,1 тысячи тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
3 Бюджет Озерного сельского округа на 2019 год
Приложение 1
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Озерного сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
19197,1
1
00
0
00
Налоговые поступления
3910,0
1
01
0
00
Подоходный налог
850,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
850,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
3060,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
133,0
1
04
3
00
Земельный налог
136,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
2791,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
239,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
159,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
159,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
80,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
80,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
15048,1
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
15048,1
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
15048,1
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
19566,9
01
Государственные услуги общего характера
15183,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15183,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15183,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15183,9
04
Образование
984,2
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
984,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
984,2
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
984,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2621,8
3
Благоустройство населенных пунктов
2621,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2621,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1242,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
650,8
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
729,0
12
Транспорт и коммуникации
777,0
1
Автомобильный транспорт
777,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
777,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
777,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-369,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
369,8
4 Бюджет поселка Затобольск на 2019 год
Приложение 2
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет поселка Затобольск на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
327238,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
223987,0
1
01
0
00
Подоходный налог
124068,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
124068,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
98720,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
2300,0
1
04
3
00
Земельный налог
2633,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
93787,0
1
05
0
00
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1199,0
1
05
4
00
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1199,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
3037,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
2784,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2784,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
253,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
253,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
100214,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
100214,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
100214,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
353359,2
01
Государственные услуги общего характера
43996,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
43996,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43996,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40490,0
022
Капитальные расходы государственного органа
3506,2
04
Образование
206623,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
206623,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
206623,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
206623,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
68473,0
3
Благоустройство населенных пунктов
68473,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68473,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13103,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1359,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
54011,0
12
Транспорт и коммуникации
34518,0
1
Автомобильный транспорт
34518,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34518,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
34518,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-26121,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
26121,2
5 Бюджет Владимировского сельского округа на 2019 год
Приложение 3
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Владимировского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
18163,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
5975,0
1
01
0
00
Подоходный налог
1541,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
1541,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
4434,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
232,0
1
04
3
00
Земельный налог
423,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
3779,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
182,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
106,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
106,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
76,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
76,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
12006,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12006,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12006,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
21143,4
01
Государственные услуги общего характера
17404,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17404,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17404,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17150,4
022
Капитальные расходы государственного органа
254,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3638,5
3
Благоустройство населенных пунктов
3638,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3638,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2317,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
534,5
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
787,0
12
Транспорт и коммуникации
100,0
1
Автомобильный транспорт
100,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
100,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
100,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 2980,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2980,4
6 Бюджет Айсаринского сельского округа на 2019 год
Приложение 4
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Айсаринского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
19474,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
7528,0
1
01
0
00
Подоходный налог
4366,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
4366,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
3162,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
115,0
1
04
3
00
Земельный налог
140,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
2907,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
180,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
80,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
80,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
100,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
11766,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11766,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
11766,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
20897,0
01
Государственные услуги общего характера
15951,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15951,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15951,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12951,0
022
Капитальные расходы государственного органа
3000,0
04
Образование
1359,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1359,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1359,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1359,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2807,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2807,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2807,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1034,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1421,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
352,0
12
Транспорт и коммуникации
780,0
1
Автомобильный транспорт
780,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
780,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
780,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1423,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1423,0
7 Бюджет Жамбылского сельского округа на 2019 год
Приложение 5
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
20025,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
10155,0
1
01
0
00
Подоходный налог
3499,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
3499,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
6656,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
162,0
1
04
3
00
Земельный налог
421,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
6073,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
155,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
55,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
55,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
100,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
9715,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9715,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9715,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
23949,1
01
Государственные услуги общего характера
17589,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17589,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17589,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16996,1
022
Капитальные расходы государственного органа
593,0
04
Образование
1558,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1558,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1558,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1558,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4152,0
3
Благоустройство населенных пунктов
4152,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4152,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2981,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
837,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
334,0
12
Транспорт и коммуникации
650,0
1
Автомобильный транспорт
650,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
650,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
650,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 3924,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3924,1
8 Бюджет Заречного сельского округа на 2019 год
Приложение 6
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Заречного сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
97042,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
34900,0
1
01
0
00
Подоходный налог
11729,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
11729,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
21671,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
1855,0
1
04
3
00
Земельный налог
971,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
18845,0
1
05
0
00
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1500,0
1
05
4
00
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1500,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
300,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
300,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
200,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
100,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
61842,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
61842,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
61842,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
113327,3
01
Государственные услуги общего характера
26127,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
26127,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26127,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25797,3
022
Капитальные расходы государственного органа
330,0
04
Образование
57239,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
53147,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53147,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
53147,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
4092,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4092,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
4092,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19435,0
3
Благоустройство населенных пунктов
19435,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19435,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10936,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1430,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7069,0
12
Транспорт и коммуникации
10526,0
1
Автомобильный транспорт
10526,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10526,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10526,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-16285,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
16285,3
9 Бюджет Майкольского сельского округа на 2019 год
Приложение 7
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Майкольского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
22726,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
5611,0
1
01
0
00
Подоходный налог
1471,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
1471,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
3822,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
166,0
1
04
3
00
Земельный налог
270,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
3386,0
1
05
0
00
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
318,0
1
05
4
00
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
318,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
220,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
170,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
170,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
50,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
50,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
16895,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16895,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
16895,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
25325,7
01
Государственные услуги общего характера
17476,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17476,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17476,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17476,7
04
Образование
3820,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3820,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3820,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
3820,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3283,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3283,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3283,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1242,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1445,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
596,0
12
Транспорт и коммуникации
746,0
1
Автомобильный транспорт
746,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
746,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
746,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 2599,7
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2599,7
10 Бюджет Московского сельского округа на 2019 год
Приложение 8
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Московского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
18320,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
5035,0
1
01
0
00
Подоходный налог
2100,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
2100,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
2935,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
110,0
1
04
3
00
Земельный налог
125,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
2700,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
50,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
50,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
50,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
13235,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13235,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
13235,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
18725,1
01
Государственные услуги общего характера
14975,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14975,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14975,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14975,0
04
Образование
2179,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2179,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2179,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
2179,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1106,1
3
Благоустройство населенных пунктов
1106,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1106,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
312,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
588,1
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
206,0
12
Транспорт и коммуникации
465,0
1
Автомобильный транспорт
465,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
465,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
465,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 405,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
405,1
11 Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год
Приложение 9
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
26275,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
23172,0
1
01
0
00
Подоходный налог
12048,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
12048,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
11124,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
300,0
1
04
3
00
Земельный налог
650,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
10174,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
151,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
95,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
95,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
56,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
56,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
2952,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2952,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
2952,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
35128,6
01
Государственные услуги общего характера
24591,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
24591,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24591,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19331,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5260,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8753,6
3
Благоустройство населенных пунктов
8753,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8753,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1945,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5045,6
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1763,0
12
Транспорт и коммуникации
1784,0
1
Автомобильный транспорт
1784,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1784,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1784,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 8853,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
8853,6
12 Бюджет Октябрьского сельского округа на 2019 год
Приложение 10
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 28
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
57212,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
10470,0
1
01
0
00
Подоходный налог
3000,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
3000,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
7470,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
200,0
1
04
3
00
Земельный налог
200,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
7070,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
170,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
20,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
20,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
150,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
150,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
46572,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
46572,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
46572,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
58801,6
01
Государственные услуги общего характера
18315,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
18315,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18315,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18315,0
04
Образование
36927,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
33701,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33701,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
33701,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3226,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3226,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
3226,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2431,6
3
Благоустройство населенных пунктов
2431,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2431,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1287,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
885,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
259,6
12
Транспорт и коммуникации
1128,0
1
Автомобильный транспорт
1128,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1128,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1128,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1589,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1589,6
13 Бюджет Садчиковского сельского округа на 2019 год
Приложение 11
к решению маслихата
от 7 июня 2019 года
№ 410
Приложение 31
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Садчиковского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
17999,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
6020,0
1
01
0
00
Подоходный налог
1500,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
1500,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
4520,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
200,0
1
04
3
00
Земельный налог
350,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
3970,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
180,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
80,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
80,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
100,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
11799,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11799,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
11799,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
19990,1
01
Государственные услуги общего характера
15811,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15811,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15811,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15811,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3527,1
3
Благоустройство населенных пунктов
3527,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3527,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2711,1
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
682,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
134,0
12
Транспорт и коммуникации
652,0
1
Автомобильный трансорт
652,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
652,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
652,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1991,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1991,1