О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 94 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы»
ҚАЗМәслихаттың 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 94 «Горняцк және Қашар кенттерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 94 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы»
- Атауы (қаз.)
- Мәслихаттың 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 94 «Горняцк және Қашар кенттерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 186
- Қабылданған күні
- 18.12.2024
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2024
- Көрсетілген редакция
- 18.12.2024 · қолданыстағы 204652_735048.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 18.12.2024
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G24NB00186M
- ЭКБ идентификаторы
- 204652
- Редакция идентификаторы
- 204652_735048
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 07:47
0 О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 94 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы»
Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение маслихата «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы» от 29 декабря 2023 года № 94 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 456,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 18 704,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 169 752,8 тысячи тенге;
2) затраты – 204 445,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 989,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 989,1 тысячи тенге.»;
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 355 810,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 52 020,7 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 458,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 303 332,1 тысячи тенге;
2) затраты – 369 776,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 965,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 965,2 тысячи тенге.»;
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
3 Бюджет посёлка Горняцкий на 2024 год
Приложение 1
к решению маслихата
от 18 декабря 2024 года
№ 186
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Горняцкий на 2024 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
188 456,8
1
Налоговые поступления
18 704,0
1
01
Подоходный налог
2 316,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
2 316,0
1
04
Hалоги на собственность
2 776,0
1
04
1
Hалоги на имущество
83,0
1
04
3
Земельный налог
214,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
2 479,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
13 612,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
13 612,0
4
Поступления трансфертов
169 752,8
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
169 752,8
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
169 752,8
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
204 445,9
01
Государственные услуги общего характера
67 510,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67 510,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 510,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 457,4
022
Капитальные расходы государственного органа
52,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
26 196,3
3
Благоустройство населенных пунктов
26 196,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 196,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 470,8
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 791,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 934,5
12
Транспорт и коммуникации
110 730,1
1
Автомобильный транспорт
110 730,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
110 730,1
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 957,2
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
101 772,9
15
Трансферты
9,5
1
Трансферты
9,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9,5
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
9,5
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-15 989,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
15 989,1
4 Бюджет посёлка Качар на 2024 год
Приложение 2
к решению маслихата
от 18 декабря 2024 года
№ 186
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Качар на 2024 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
355 810,8
1
Налоговые поступления
52 020,7
1
01
Подоходный налог
24 839,7
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
24 839,7
1
04
Hалоги на собственность
19 181,0
1
04
1
Hалоги на имущество
620,0
1
04
3
Земельный налог
150,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
18 411,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
8 000,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 000,0
2
Неналоговые поступления
458,0
2
01
Доходы от государственной собственности
70,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
70,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
388,0
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
388,0
4
Поступления трансфертов
303 332,1
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
303 332,1
4
02
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
303 332,1
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
369 776,0
01
Государственные услуги общего характера
78 552,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
78 552,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
78 552,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 343,0
022
Капитальные расходы государственного органа
10 209,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
167 499,3
3
Благоустройство населенных пунктов
167 499,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
167 499,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
17 361,6
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 878,1
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
134 259,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
91 318,0
1
Деятельность в области культуры
91 318,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
91 318,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
91 318,0
12
Транспорт и коммуникации
32 405,6
1
Автомобильный транспорт
32 405,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 405,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
31 924,8
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
480,8
15
Трансферты
0,7
1
Трансферты
0,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,7
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,7
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-13 965,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
13 965,2