Қолданыстағы ред. 05.12.2025 - 01.01.2025

О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 144 «О бюджете города Аркалыка на 2025-2027 годы» от 05.12.2025 г. № 191 (Мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 144 «Арқалық қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 144 «О бюджете города Аркалыка на 2025-2027 годы»
Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Аркалыка на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 144 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 15802695,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4291578,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 63475,7 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 194809,2 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11252832,8 тысяч тенге, из них объем субвенций – 489718,0 тысяч тенге;
2) затраты – 16280894,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -2007,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 14867,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16874,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – -476191,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 476191,5 тысяч тенге:
поступление займов – 14780,0 тысяч тенге;
погашение займов – 16874,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 478285,5 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

3. Бюджет города Аркалыка на 2025 год

Приложение
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 191
Приложение 1
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 144
Бюджет города Аркалыка на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
15 802 695,8
1
Налоговые поступления
4 291 578,1
01
Подоходный налог
2 451 333,0
1
Корпоративный подоходный налог
638 010,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 813 323,0
03
Социальный налог
1 201 972,1
1
Социальный налог
1 201 972,1
04
Hалоги на собственность
523 907,0
1
Hалоги на имущество
405 139,0
3
Земельный налог
13 596,0
4
Hалог на транспортные средства
96 583,0
5
Единый земельный налог
8 589,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
78 114,0
2
Акцизы
4 578,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
48 831,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
24 705,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
36 252,0
1
Государственная пошлина
36 252,0
2
Неналоговые поступления
63 475,7
01
Доходы от государственной собственности
20 239,7
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
0,6
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
20 087,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
114,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
38,1
06
Прочие неналоговые поступления
43 236,0
1
Прочие неналоговые поступления
43 236,0
3
Поступления от продажи основного капитала
194 809,2
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
135 129,2
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
135 129,2
03
Продажа земли и нематериальных активов
59 680,0
1
Продажа земли
38 618,0
2
Продажа нематериальных активов
21 062,0
4
Поступления трансфертов
11 252 832,8
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
0,4
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
0,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11 252 832,4
2
Трансферты из областного бюджета
11 252 832,4
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
16 280 894,3
01
Государственные услуги общего характера
1 218 804,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
715 412,4
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
50 344,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
50 344,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
665 068,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
636 149,0
003
Капитальные расходы государственного органа
3 691,0
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
20 759,6
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
4 468,8
2
Финансовая деятельность
72 097,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
72 097,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
68 826,3
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 558,7
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
424,2
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 288,4
5
Планирование и статистическая деятельность
51 443,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
51 443,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
51 116,0
004
Капитальные расходы государственного органа
327,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
379 851,2
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
379 851,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
126 747,5
013
Капитальные расходы государственного органа
1 726,3
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
251 377,4
02
Оборона
67 571,5
1
Военные нужды
26 323,5
122
Аппарат акима района (города областного значения)
26 323,5
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
26 323,5
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
41 248,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
41 248,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
41 248,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
6 430,6
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
6 430,6
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
6 430,6
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
6 430,6
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 027 913,7
1
Социальное обеспечение
112 470,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
112 470,0
005
Государственная адресная социальная помощь
112 470,0
2
Социальная помощь
642 742,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
642 742,1
006
Оказание жилищной помощи
3 059,5
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
45 087,5
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
10 537,6
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
146 192,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
227 550,2
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
210 315,3
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
272 701,6
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
272 701,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
182 419,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
788,0
021
Капитальные расходы государственного органа
9 958,5
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
68 142,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
11 394,1
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 877 912,3
1
Жилищное хозяйство
1 327 349,5
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
324 878,7
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
324 878,7
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 002 470,8
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
17 253,8
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
985 217,0
2
Коммунальное хозяйство
2 561 726,4
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
1 334 047,0
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
985 934,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
348 113,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 227 679,4
011
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
1 227 679,4
3
Благоустройство населенных пунктов
1 988 836,4
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 988 836,4
015
Освещение улиц в населенных пунктах
197 478,9
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
111 011,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
3 089,3
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 677 257,2
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 743 378,2
1
Деятельность в области культуры
483 840,8
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
483 840,8
003
Поддержка культурно-досуговой работы
483 840,8
2
Спорт
958 147,5
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
519 000,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
83 168,0
004
Капитальные расходы государственного органа
105 304,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
292 234,5
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
5 994,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
32 299,5
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
439 147,5
008
Развитие объектов спорта
439 147,5
3
Информационное пространство
146 146,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
117 710,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
91 486,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
26 224,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
20 156,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
20 156,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
8 280,0
075
Строительство сетей связи
8 280,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
1 155 243,9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
1 046 016,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
325 260,5
010
Капитальные расходы государственного органа
704 261,9
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
16 494,5
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
109 227,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
40 052,8
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
68 568,1
006
Капитальные расходы государственного органа
606,1
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
405 059,5
1
Топливо и энергетика
405 059,5
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
405 059,5
009
Развитие теплоэнергетической системы
405 059,5
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
118 031,0
1
Сельское хозяйство
59 430,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
59 430,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
59 430,0
6
Земельные отношения
50 210,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
50 210,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
38 031,0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
12 179,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
8 391,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
8 391,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
8 391,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
73 474,9
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
73 474,9
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
73 474,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
69 756,0
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
2 946,2
015
Капитальные расходы государственного органа
772,7
12
Транспорт и коммуникации
3 616 561,1
1
Автомобильный транспорт
3 347 371,1
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
3 347 371,1
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
781 573,1
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
1 167 997,6
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
1 397 800,4
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
269 190,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
269 190,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
269 190,0
13
Прочие
389 730,8
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
32 903,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
32 903,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
32 903,0
9
Прочие
356 827,8
452
Отдел финансов района (города областного значения)
21 399,8
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
21 399,8
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
335 428,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
335 428,0
14
Обслуживание долга
12 787,7
1
Обслуживание долга
12 787,7
452
Отдел финансов района (города областного значения)
12 787,7
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
12 787,7
15
Трансферты
723 238,8
1
Трансферты
723 238,8
452
Отдел финансов района (города областного значения)
723 238,8
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
16 488,7
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
384 188,0
038
Субвенции
322 562,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,1
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
-2 007,0
Бюджетные кредиты
14 867,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
14 867,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
14 867,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
14 867,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
14 867,0
Погашение бюджетных кредитов
16 874,0
5
Погашение бюджетных кредитов
16 874,0
01
Погашение бюджетных кредитов
16 874,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
16 874,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-476 191,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
476 191,5
7
Поступления займов
14 780,0
01
Внутренние государственные займы
14 780,0
2
Договоры займа
14 780,0
16
Погашение займов
16 874,0
1
Погашение займов
16 874,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
16 874,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
16 874,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
478 285,5
01
Остатки бюджетных средств
478 285,5
1
Свободные остатки бюджетных средств
478 285,5
01
Свободные остатки бюджетных средств
478 285,5