О внесении изменений в решение Мугалжарского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 324 «Об утверждении бюджета Ащесайского сельского округа на 2025-2027 годы»
Мугалжарский районный маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Мугалжарского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 324 «Об утверждении бюджета Ащесайского сельского округа на 2025-2027 годы» от 08.12.2025 г. № 479 (Мұғалжар аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 324 «2025-2027 жылдарға арналған Ащысай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Мугалжарского районного маслихата «Об утверждении бюджета Ащесайского сельского округа на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 324 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Ащесайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 920,1 тысяч тенге;
налоговые поступления – 14 520,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 295 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 123 105 тысяч тенге;
2) затраты – 137 986,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 66,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 66,5 тысяч тенге:
поступления займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 66,5 тысяч тенге.»;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение к решению
Мугалжарского районного маслихата
от 8 декабря 2025 года № 479
Приложение к решению
Мугалжарского районного маслихата
от 30 декабря 2024 года № 324
Бюджет Ащесайского сельского округа на 2025 год
категория
класс
подкласс
наименование
сумма (тысяч тенге)
1. ДОХОДЫ
137 920,1
1
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
14 520,1
01
Подоходный налог
1 608,1
2
Индивидуальный подоходный налог
1 608,1
04
Налоги на собственность
4 513,2
1
Налоги на имущество
45
4
Налог на транспортные средства
3 666,2
5
Единый земельный налог
802
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 077
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 398,7
2
Неналоговые поступления
295
01
Доходы от государственной собственности
188
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
188
06
Прочие неналоговые поступления
107
1
Прочие неналоговые поступления
107
4
Поступления трансфертов
123 105
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
123 105
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
123 105
функциональная группа
функциональная подгруппа
администратор бюджетных программ
программа
наименование
сумма (тысяч тенге)
ІІ. ЗАТРАТЫ
137 986,6
01
Государственные услуги общего характера
47 595
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
47 595
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 595
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 075
022
Капитальные расходы государственных органов
3 520
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
54 491,7
3
Благоустройство населенных пунктов
54 491,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 491,7
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 850
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
51 641,7
12
Транспорт и коммуникации
21 212
1
Автомобильный транспорт
21 212
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 212
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
21 212
13
Прочие
14 685
9
Прочие
14 685
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 685
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
14 685
15
Трансферты
2,9
1
Трансферты
2,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2,9
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2,9
V. Дефицит (профицит) бюджета
-66,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
66,5
8
Используемые остатки бюджетных средств
66,5
01
Остатки бюджетных средств
66,5
1
Свободные остатки бюджетных средств
66,5
01
Свободные остатки бюджетных средств
66,5