О внесении изменений и дополнения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2010 года № 35/349-IV" Об областном бюджете на 2011-2013 годы"
ҚАЗ"2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2010 жылғы 10 желтоқсандағы № 35/349-IV шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Действует
Иной акт
№ 45/444-IV
принят 12.10.2011
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2010 года № 35/349-IV" Об областном бюджете на 2011-2013 годы"
- Наименование (каз.)
- "2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2010 жылғы 10 желтоқсандағы № 35/349-IV шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 45/444-IV
- Дата принятия
- 12.10.2011
- Дата введения в действие
- 01.01.2011
- Показанная редакция
- 01.01.2012 · действующая 60800_202856.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 01.01.2012
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V11U0002058
- Идентификатор ЭКБ
- 60800
- Идентификатор редакции
- 60800_202856
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 04:28
О внесении изменений и дополнения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2010 года № 35/349-IV" Об областном бюджете на 2011-2013 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Южно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2010 года № 35/349-IV «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2042, опубликовано 27 декабря 2010 года в газете «Южный Казахстан» № 162) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «259 539 921» заменить цифрами «259 589 334»;
цифры «13 952 212» заменить цифрами «13 932 715»;
цифры «429 189» заменить цифрами «499 599»;
«поступления от продажи основного капитала – 1 500 тысяч тенге» исключить;
в подпункте 2) цифры «258 506 253» заменить цифрами «258 555 666»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«Установить на 2011 год норматив распределения общей суммы поступлений индивидуального подоходного налога и социального налога:
в бюджеты районов (городов областного значения), кроме района Байдибек, Мактааральского, Тюлькубасского и Шардаринского районов, городов Шымкент, Туркестан и Кентау - 50 процентов;
в бюджет района Байдибек – 64 процентов;
в бюджет Мактааральского района – 53,1 процентов;
в бюджет Тюлькубасского района – 61,5 процентов;
в бюджет Шардаринского района – 55 процентов;
в бюджет города Шымкент – 65,5 процентов;
в бюджет города Туркестан – 51,4 процентов;
в бюджет города Кентау – 100 процентов;
в областной бюджет:
от районов (городов областного значения), кроме района Байдибек, Мактааральского, Тюлькубасского и Шардаринского районов, городов Шымкент, Туркестан и Кентау - 50 процентов;
от района Байдибек – 36 процентов;
от Мактааральского района – 46,9 процентов;
от Тюлькубасского района – 38,5 процентов;
от Шардаринского района – 45 процентов;
от города Шымкент – 34,5 процентов;
от города Туркестан – 48,6 процентов.»;
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) по управлению энергетики и коммунального хозяйства области.
Распределение указанных трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «259 539 921» заменить цифрами «259 589 334»;
цифры «13 952 212» заменить цифрами «13 932 715»;
цифры «429 189» заменить цифрами «499 599»;
«поступления от продажи основного капитала – 1 500 тысяч тенге» исключить;
в подпункте 2) цифры «258 506 253» заменить цифрами «258 555 666»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«Установить на 2011 год норматив распределения общей суммы поступлений индивидуального подоходного налога и социального налога:
в бюджеты районов (городов областного значения), кроме района Байдибек, Мактааральского, Тюлькубасского и Шардаринского районов, городов Шымкент, Туркестан и Кентау - 50 процентов;
в бюджет района Байдибек – 64 процентов;
в бюджет Мактааральского района – 53,1 процентов;
в бюджет Тюлькубасского района – 61,5 процентов;
в бюджет Шардаринского района – 55 процентов;
в бюджет города Шымкент – 65,5 процентов;
в бюджет города Туркестан – 51,4 процентов;
в бюджет города Кентау – 100 процентов;
в областной бюджет:
от районов (городов областного значения), кроме района Байдибек, Мактааральского, Тюлькубасского и Шардаринского районов, городов Шымкент, Туркестан и Кентау - 50 процентов;
от района Байдибек – 36 процентов;
от Мактааральского района – 46,9 процентов;
от Тюлькубасского района – 38,5 процентов;
от Шардаринского района – 45 процентов;
от города Шымкент – 34,5 процентов;
от города Туркестан – 48,6 процентов.»;
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) по управлению энергетики и коммунального хозяйства области.
Распределение указанных трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Приложение 1 к решению
Южно-Казахстанского областного
маслихата от 12 октября
2011 года № 45/444-IV
Приложение 1 к решению
Южно-Казахстанского областного
маслихата от 10 декабря
2010 года № 35/349-IV
Областной бюджет на 2011 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
I. ДОХОДЫ | 259 589 334 | |||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 932 715 | |||||
1 | Налоговые поступления | 13 932 715 | ||||
01 | Подоходный налог | 7 409 433 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 409 433 | ||||
03 | Социальный налог | 5 627 041 | ||||
1 | Социальный налог | 5 627 041 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 896 241 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 896 241 | ||||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 499 599 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 499 599 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 68 185 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 675 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 56 510 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 000 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 257 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 257 | ||||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 428 301 | ||||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключеним поступлений от организаций нефтяного сектора | 428 301 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 245 157 020 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 245 157 020 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 255 766 | ||||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 255 766 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 244 901 254 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 244 901 254 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 5 | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 258 555 666 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 783 665 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 199 636 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 59 872 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 54 772 | ||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 5 100 | ||||
120 | Аппарат акима области | 997 072 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 575 393 | ||||
003 | Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» | 207 783 | ||||
004 | Капитальные расходы государственных органов | 213 896 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 142 692 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 96 720 | ||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 45 972 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 364 972 | ||||
257 | Управление финансов области | 364 972 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 105 465 | ||||
003 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 244 884 | ||||
013 | Капитальные расходы государственных органов | 14 623 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 219 057 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 219 057 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 202 484 | ||||
005 | Капитальные расходы государственных органов | 16 573 | ||||
02 | Оборона | 529 344 | ||||
1 | Военные нужды | 37 630 | ||||
250 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 37 630 | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 28 142 | ||||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 9 488 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 491 714 | ||||
250 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 491 714 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 67 156 | ||||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 45 352 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 337 306 | ||||
009 | Капитальные расходы государственных органов | 900 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 41 000 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 378 096 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 7 378 096 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 7 378 096 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 543 143 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 900 | ||||
006 | Капитальные расходы государственных органов | 628 426 | ||||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 95 786 | ||||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 24 219 | ||||
016 | Проведение операции «Мак» | 2 667 | ||||
018 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведений мероприятий международного значения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 780 | ||||
019 | Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции | 14 912 | ||||
020 | Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов | 65 263 | ||||
04 | Образование | 41 878 835 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 156 467 | ||||
261 | Управление образования области | 2 156 467 | ||||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 262 755 | ||||
045 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 893 712 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 7 123 245 | ||||
260 | Управление туризма, физической культуры и спорта области | 2 510 303 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 128 212 | ||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 382 091 | ||||
261 | Управление образования области | 4 612 942 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 785 944 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 279 781 | ||||
048 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 286 790 | ||||
058 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования | 260 427 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 7 343 715 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 528 432 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 351 942 | ||||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 176 490 | ||||
261 | Управление образования области | 6 815 283 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 693 280 | ||||
034 | Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования | 75 000 | ||||
047 | Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования | 47 003 | ||||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 2 484 536 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 30 582 | ||||
007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 30 582 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 283 735 | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 283 735 | ||||
261 | Управление образования области | 2 170 219 | ||||
010 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 211 362 | ||||
035 | Приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров | 28 000 | ||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 | 1 930 857 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 22 770 872 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 48 925 | ||||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 48 925 | ||||
261 | Управление образования области | 2 928 201 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 87 246 | ||||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 6 282 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 36 757 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 123 821 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 297 986 | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 97 202 | ||||
013 | Капитальные расходы государственных органов | 12 423 | ||||
033 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 402 797 | ||||
042 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 340 420 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 523 267 | ||||
271 | Управление строительства области | 19 793 746 | ||||
007 | Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования | 11 702 357 | ||||
008 | Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования | 7 419 253 | ||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 672 136 | ||||
05 | Здравоохранение | 47 505 203 | ||||
1 | Больницы широкого профиля | 372 609 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 372 609 | ||||
004 | Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения | 372 609 | ||||
2 | Охрана здоровья населения | 1 018 794 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 018 794 | ||||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 616 754 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 152 185 | ||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 246 743 | ||||
012 | Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы "Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы | 3 112 | ||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 10 464 063 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 10 464 063 | ||||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 6 990 390 | ||||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 102 769 | ||||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 282 950 | ||||
022 | Обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, миастенией, а также больных после трансплантации почек лекарственными средствами | 162 296 | ||||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией | 64 258 | ||||
027 | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 800 118 | ||||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 61 282 | ||||
4 | Поликлиники | 19 836 080 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 19 836 080 | ||||
010 | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета | 16 185 782 | ||||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 3 650 298 | ||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 2 846 598 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 846 598 | ||||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация | 2 817 933 | ||||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 28 665 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 12 967 059 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 9 513 222 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 119 830 | ||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 963 655 | ||||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 69 348 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 16 271 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 894 | ||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 102 199 | ||||
028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 150 350 | ||||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 12 900 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 8 027 775 | ||||
271 | Управление строительства области | 3 453 837 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 3 453 837 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 469 718 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 3 263 207 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 113 382 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 462 008 | ||||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата | 275 618 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 884 309 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 186 592 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 304 855 | ||||
261 | Управление образования области | 832 877 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 782 531 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 50 346 | ||||
271 | Управление строительства области | 316 948 | ||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 316 948 | ||||
2 | Социальная помощь | 208 716 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 208 716 | ||||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 208 716 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 997 795 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 974 555 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 92 965 | ||||
007 | Капитальные расходы государственных органов | 9 625 | ||||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 92 189 | ||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 18 756 | ||||
037 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 | 690 427 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 70 593 | ||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 23 240 | ||||
018 | Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020 | 23 240 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 037 732 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 5 478 700 | ||||
271 | Управление строительства области | 5 478 700 | ||||
014 | Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 527 000 | ||||
027 | Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 651 700 | ||||
031 | Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 50 000 | ||||
056 | Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 250 000 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 21 559 032 | ||||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 21 559 032 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства | 82 005 | ||||
005 | Капитальные расходы государственных органов | 7 300 | ||||
010 | Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения | 4 786 487 | ||||
012 | Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения | 10 877 005 | ||||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 1 700 000 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 4 096 235 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 10 000 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 693 100 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 725 213 | ||||
262 | Управление культуры области | 1 697 660 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 35 304 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 266 264 | ||||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 361 570 | ||||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 991 055 | ||||
011 | Капитальные расходы государственных органов | 4 818 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 38 649 | ||||
271 | Управление строительства области | 1 027 553 | ||||
016 | Развитие объектов культуры | 1 027 553 | ||||
2 | Спорт | 4 777 908 | ||||
260 | Управление туризма, физической культуры и спорта области | 2 290 909 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта | 46 239 | ||||
003 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 120 356 | ||||
004 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 117 014 | ||||
010 | Капитальные расходы государственных органов | 7 300 | ||||
271 | Управление строительства области | 2 486 999 | ||||
017 | Развитие объектов спорта и туризма | 1 510 045 | ||||
034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта | 976 954 | ||||
3 | Информационное пространство | 930 220 | ||||
259 | Управление архивов и документации области | 276 135 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 24 499 | ||||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 250 736 | ||||
005 | Капитальные расходы государственных органов | 900 | ||||
262 | Управление культуры области | 218 927 | ||||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 218 927 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 387 983 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 387 983 | ||||
264 | Управление по развитию языков области | 37 675 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 22 011 | ||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 13 344 | ||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 2 320 | ||||
271 | Управление строительства области | 9 500 | ||||
018 | Развитие объектов архивов | 9 500 | ||||
4 | Туризм | 48 048 | ||||
260 | Управление туризма, физической культуры и спорта области | 48 048 | ||||
013 | Регулирование туристской деятельности | 48 048 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 211 711 | ||||
263 | Управление внутренней политики области | 211 711 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 119 601 | ||||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 86 769 | ||||
005 | Капитальные расходы государственных органов | 5 341 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 301 727 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 6 301 727 | ||||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 6 301 727 | ||||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 6 301 727 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 125 740 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 9 505 159 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 9 436 819 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 87 503 | ||||
002 | Поддержка семеноводства | 451 353 | ||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 7 650 | ||||
010 | Государственная поддержка племенного животноводства | 700 176 | ||||
011 | Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур | 757 303 | ||||
012 | Субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства | 1 800 000 | ||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 152 228 | ||||
016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 1 097 944 | ||||
017 | Экспертиза качества казахстанского хлопка-волокна | 246 899 | ||||
020 | Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | 3 248 832 | ||||
024 | Строительство и реконструкция государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 400 | ||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 159 976 | ||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 585 936 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 140 619 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 68 340 | ||||
099 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 68 340 | ||||
2 | Водное хозяйство | 4 172 488 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 951 578 | ||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 97 126 | ||||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 3 854 452 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 220 910 | ||||
009 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 220 910 | ||||
3 | Лесное хозяйство | 936 160 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 936 160 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 925 359 | ||||
006 | Охрана животного мира | 10 801 | ||||
4 | Рыбное хозяйство | 7 294 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 7 294 | ||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 7 294 | ||||
5 | Охрана окружающей среды | 447 753 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 446 753 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 84 207 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 271 440 | ||||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 86 556 | ||||
013 | Капитальные расходы государственных органов | 4 550 | ||||
6 | Земельные отношения | 38 703 | ||||
251 | Управление земельных отношений области | 38 703 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 35 905 | ||||
010 | Капитальные расходы государственных органов | 2 798 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 018 183 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 018 183 | ||||
013 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 637 288 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 13 800 | ||||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 345 285 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 21 810 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 524 883 | ||||
1 | Промышленность | 35 958 | ||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 35 958 | ||||
012 | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны "Онтустик" | 35 958 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 488 925 | ||||
267 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 78 581 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 77 681 | ||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 900 | ||||
271 | Управление строительства области | 96 029 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 85 529 | ||||
005 | Капитальные расходы государственных органов | 10 500 | ||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 314 315 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 51 040 | ||||
004 | Капитальные расходы государственных органов | 3 620 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 259 655 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 799 805 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 304 790 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 304 790 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 7 354 154 | ||||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 956 163 | ||||
008 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) | 6 994 473 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 495 015 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 495 015 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 64 468 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 530 804 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 101 938 | ||||
006 | Создание информационных систем | 201 751 | ||||
011 | Капитальные расходы государственных органов | 11 159 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 584 895 | ||||
13 | Прочие | 4 727 169 | ||||
1 | Регулирование экономической деятельности | 104 312 | ||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 104 312 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 95 159 | ||||
002 | Капитальные расходы государственных органов | 9 153 | ||||
9 | Прочие | 4 622 857 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 159 120 | ||||
009 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 159 120 | ||||
257 | Управление финансов области | 260 000 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 260 000 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 5 000 | ||||
003 | Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов | 5 000 | ||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 719 846 | ||||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 22 800 | ||||
007 | Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития | 85 510 | ||||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020» | 997 712 | ||||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 298 000 | ||||
016 | Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 315 824 | ||||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 2 478 891 | ||||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 2 478 891 | ||||
14 | Обслуживание долга | 92 289 | ||||
1 | Обслуживание долга | 92 289 | ||||
257 | Управление финансов области | 92 289 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 25 177 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 67 112 | ||||
15 | Трансферты | 72 708 360 | ||||
1 | Трансферты | 72 708 360 | ||||
257 | Управление финансов области | 72 708 360 | ||||
007 | Субвенции | 70 567 031 | ||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 270 585 | ||||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 111 388 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 659 356 | ||||
029 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезывачайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения | 100 000 | ||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 6 793 429 | |||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 7 503 883 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 972 141 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 6 972 141 | ||||
271 | Управление строительства области | 6 972 141 | ||||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья | 6 972 141 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 431 742 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 431 742 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 431 742 | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 431 742 | ||||
13 | Прочие | 100 000 | ||||
9 | Прочие | 100 000 | ||||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 100 000 | ||||
009 | Содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 | 100 000 | ||||
Категория | сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 710 454 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 710 454 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 710 454 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 710 454 | ||||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 710 454 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 3 081 978 | |||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 3 081 978 | |||||
13 | Прочие | 3 081 978 | ||||
9 | Прочие | 3 081 978 | ||||
257 | Управление финансов области | 3 081 978 | ||||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 081 978 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 081 978 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -8 841 739 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 8 841 739 | |||||