О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 12 декабря 2014 года № 40-225 «Об областном бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы»
ҚАЗАлматы облыстық мәслихатының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы «Алматы облысының 2015 – 2017 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» № 40-225 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 12 декабря 2014 года № 40-225 «Об областном бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- Алматы облыстық мәслихатының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы «Алматы облысының 2015 – 2017 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» № 40-225 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 45-257
- Дата принятия
- 20.05.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 20.05.2015 · действующая 90210_27814.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 20.05.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15D0003181
- Идентификатор ЭКБ
- 90210
- Идентификатор редакции
- 90210_27814
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:01
О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 12 декабря 2014 года № 40-225 «Об областном бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы»
в пункте 1 по строкам:
1) «Доходы» цифры «305 324 482» заменить на цифры «284 821 732», в том числе по:
«налоговым поступлениям» цифры «29 186 221» заменить на цифры «31 543 420»;
«неналоговым поступлениям» цифры «112 066» заменить на цифры «1 169 428»;
«поступлениям трансфертов» цифры «276 013 695» заменить на цифры «252 096 384», в том числе:
«трансферты из районных (городских) бюджетов» цифры «63 748 531» заменить на цифры «63 748 786»;
«трансферты из республиканского бюджета – всего» цифры «212 265 164» заменить на цифры «188 347 598», из них:
«целевые текущие трансферты» цифры «73 228 034» заменить на цифры «59 833 362», в том числе на:
«образование» цифры «9 738 365» заменить на цифры «8 142 376»;
«здравоохранение» цифры «40 240 425» заменить на цифры «37 287 368»;
«социальную помощь» цифры «974 167» заменить на цифры «968 041»;
после строки «изъятие земельных участков для государственных нужд 1 956 231 тысяча тенге» дополнить следующими строками:
«организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов 434 306 тысяч тенге;
субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства 2 174 000 тысяч тенге;
содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 117 001 тысяча тенге;
содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния 24 356 тысяч тенге;
содержание штатной численности местных исполнительных органов, осуществляющих контроль за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств объектов жилищно-коммунального хозяйства 1 001 тысяча тенге;
содержание штатной численности уполномоченного органа по контролю за использованием и охраной земель 35 862 тысячи тенге;
содержание штатной численности местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства и государственного архитектурно-строительного контроля 39 275 тысяч тенге»;
«оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов» цифры «16 432 616» заменить на цифры «5 246 967»;
строку «повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 399 848 тысячи тенге» исключить;
«поддержку использования возобновляемых источников энергии» цифры «17 720» заменить на цифры «8 860»;
«реализацию мероприятий в рамках программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы» цифры «171 051» заменить на цифры «100 107»;
«целевые трансферты на развитие» цифры «36 225 985» заменить на цифры «25 703 091», в том числе на:
«строительство объектов образования» цифры «5 886 929» заменить на цифры «8 039 491»;
«строительство объектов здравоохранения» цифры «3 987 570» заменить на цифры «3 690 899»;
после строки «проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий 372 903 тысяч тенге» дополнить следующей строкой:
«развитие объектов спорта 262 843 тысяч тенге»;
«проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда» цифры «2 969 899» заменить на цифры «521 854»;
«проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» цифры «1 510 941» заменить на цифры «503 771»;
«развитие системы водоснабжения и водоотведения» цифры «1 308 995» заменить на цифры «806 890»;
«развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах» цифры «3 109 598» заменить на цифры «1 154 912»;
«развитие коммунального хозяйства» цифры «662 383» заменить на цифры «94 378»;
«развитие транспортной инфраструктуры» цифры «1 044 299» заменить на цифры «705 313»;
«развитие индустральной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» цифры «2 952 836» заменить на цифры «1 426 263»;
«развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» цифры «294 800» заменить на цифры «365 612»;
«на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» цифры «874 111» заменить на цифры «507 241»;
«формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры» цифры «7 080 248» заменить на цифры «3 080 248».
2) «Затраты» цифры «314 774 220» заменить на цифры «297 406 952»;
3) «чистое бюджетное кредитование» цифры «5 210 233» заменить на цифры «4 210 569», в том числе:
«бюджетные кредиты» цифры «6 122 362» заменить на цифры «5 225 623»;
«погашение бюджетных кредитов» цифры «912 129» заменить на цифры «1 015 054»;
4) «сальдо по операциям с финансовыми активами» цифры «8 361 078» заменить на цифры «4 757 904», в том числе:
«приобретение финансовых активов» цифры «8 361 078» заменить на цифры «4 757 904»;
5) «дефицит (профицит) бюджета» цифры «(-) 23 021 049» заменить на цифры «(-) 21 553 693»;
6) «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета» цифры «23 021 049» заменить на цифры «21 553 693».
Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что поступления по коду классификации доходов единой бюджетной классификации «Социальный налог» зачисляются в бюджет Карасайского района в размере 30%, по другим районам и городам в размере 100% зачисляются в областной бюджет.»;
в пункте 6:
цифры «13 777 867» заменить на цифры «12 444 600»;
цифры «9 060 330» заменить на цифры «7 600 464»;
цифры «4 717 537» заменить на цифры «4 844 136»;
цифры «6 608 149» заменить на цифры «5 845 950»;
цифры «1 998 441» заменить на цифры «1 732 650»;
цифры «453 740» заменить на цифры «21 864»;
цифры «3 438 965» заменить на цифры «3 539 017»;
цифры «535 000» заменить на цифры «561 547»;
в пункте 7:
цифры «52 861» заменить на цифры «45 061»;
строку «обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического профессионального образования – 150 000 тысяч тенге» исключить;
в пункте 8:
цифры «40 240 425» заменить на цифры «37 287 368»;
цифры «33 246 056» заменить на цифры «30 954 012»;
строку «материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне – 661 013 тысяч тенге» исключить;
в пункте 10:
цифры «2 637 217» заменить на цифры «2 033 116»;
цифры «142 544» заменить на цифры «158 894»;
цифры «648 843» заменить на цифры «688 841»;
после строки «выдачу социального пакета больным активной формой туберкулеза – 58 740 тысяч тенге» дополнить следующей строкой:
«проект «Орлеу» – 40 951 тысяча тенге»;
строку «приобретение автомашины участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 701 400 тысяч тенге» исключить;
в пункте 12:
цифры «930 549» заменить на цифры «966 663»;
в пункте 15:
цифры «1 287 759» заменить на цифры «1 376 055»;
в пункте 16:
цифры «14 214 843» заменить на цифры «17 130 147»;
в пункте 17:
цифры «3 498 344» заменить на цифры «2 725 261»;
цифры «5 756 786» заменить на цифры «4 629 946»;
в пункте 18:
цифры «9 802 291» заменить на цифры «8 661 421»;
в пункте 19:
цифры «5 293 133» заменить на цифры «3 939 059»;
в пункте 20:
цифры «9 069 747» заменить на цифры «5 949 289»;
в пункте 21:
цифры «1 585 249» заменить на цифры «1 086 375»;
в пункте 22:
цифры «3 492 000» заменить на цифры «1 313 400»;
в пункте 24:
цифры «212 172» заменить на цифры «203 506»;
в пункте 25:
цифры «13 690 706» заменить на цифры «4 207 682»;
дополнить пунктами 25-1, 25-2:
«25-1. Учесть, что в областном бюджете на 2015 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на содержание отделов регистрации актов гражданского состояния в сумме 32 601 тысяча тенге согласно приложению 20-1.
25-2. Учесть, что в областном бюджете на 2015 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса за счет средств из республиканского бюджета в сумме 94 521 тысяча тенге согласно приложению 20-2».
пункт 26 исключить;
в пункте 28:
цифры «328 787» заменить на цифры «426 185»;
в пункте 29:
цифры «11 305 375» заменить на цифры «11 862 603».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 10 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Приложение 17 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
14. Приложение 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Приложение 20 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.
16. Указанное решение дополнить приложением 20-1 согласно приложению 15 к настоящему решению.
17. Указанное решение дополнить приложением 20-2 согласно приложению 16 к настоящему решению.
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата «По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики».
20. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Приложение 1
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 1
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от "12" декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2015 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 284 821 732 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 543 420 | ||
01 | Подоходный налог | 17 334 282 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 334 282 | ||
03 | Социальный налог | 12 932 568 | ||
1 | Социальный налог | 12 932 568 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 276 570 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 276 570 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 169 428 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 113 272 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 066 | ||
7 | Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 206 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 939 336 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 939 336 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 116 820 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 116 820 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 500 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 500 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 500 | ||
4 | Поступления трансфертов | 252 096 384 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 63 748 786 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 63 748 786 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 188 347 598 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 188 347 598 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 297 406 952 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 256 457 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 571 591 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 54 340 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 53 310 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 030 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 326 065 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 669 188 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 88 153 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 076 203 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 28 678 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 140 968 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 322 875 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 191 186 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 191 186 | |||
2 | Финансовая деятельность | 806 291 | |||
257 | Управление финансов области | 770 195 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 113 647 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 79 000 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 748 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 573 800 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 36 096 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 28 096 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 794 135 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 794 135 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 191 062 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 10 857 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 592 216 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 84 440 | |||
269 | Управление по делам религий области | 84 440 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 31 943 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 313 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 51 184 | |||
02 | Оборона | 1 250 492 | |||
1 | Военные нужды | 55 508 | |||
120 | Аппарат акима области | 55 508 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 628 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 31 880 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 194 984 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 768 820 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 713 820 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 55 000 | |||
271 | Управление строительства области | 426 164 | |||
036 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 426 164 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 279 831 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 10 256 798 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 512 853 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 594 844 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 6 000 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 811 518 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 86 360 | |||
024 | Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 14 131 | |||
271 | Управление строительства области | 743 945 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 743 945 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 23 033 | |||
120 | Аппарат акима области | 23 033 | |||
015 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния | 23 033 | |||
04 | Образование | 51 690 002 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 5 845 950 | |||
261 | Управление образования области | 5 845 950 | |||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 5 845 950 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 753 052 | |||
261 | Управление образования области | 3 718 601 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 019 696 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 944 391 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | 21 864 | |||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 1 732 650 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 034 451 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 734 630 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 299 821 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 7 120 309 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 343 735 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 343 735 | |||
261 | Управление образования области | 6 776 574 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 776 574 | |||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 42 409 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 42 409 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 42 409 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 33 928 282 | |||
261 | Управление образования области | 15 449 184 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 110 076 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 31 200 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 34 045 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 117 982 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 163 890 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 303 606 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 957 | |||
029 | Методическая работа | 172 429 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 103 469 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 13 411 530 | |||
271 | Управление строительства области | 18 479 098 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования | 17 130 147 | |||
025 | Сейсмоусиление объектов образования | 11 204 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 337 747 | |||
05 | Здравоохранение | 59 866 925 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 068 257 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 068 257 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 649 710 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 257 054 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 160 503 | |||
017 | Приобретение тест систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 990 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 12 912 767 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 12 912 767 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 5 883 144 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 459 373 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 474 377 | |||
021 | Обеспечение онкогемотологических больных химиопрепаратами | 161 160 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 895 357 | |||
027 | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 303 299 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 147 717 | |||
046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 2 588 340 | |||
4 | Поликлиники | 36 183 207 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 36 183 207 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 2 041 545 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 285 914 | |||
039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 33 133 192 | |||
045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 722 556 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 725 774 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 725 774 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 687 799 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 37 975 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 8 976 920 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 3 657 806 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 68 692 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 549 914 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 5 000 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 210 249 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 3 900 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 2 820 051 | |||
271 | Управление строительства области | 5 319 114 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 319 114 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 660 415 | |||
1 | Социальное обеспечение | 2 900 090 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 168 924 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 493 849 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 1 154 592 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 117 771 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 402 712 | |||
261 | Управление образования области | 680 166 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей оставшихся без попечения родителей | 625 789 | |||
037 | Социальная реабилитация | 54 377 | |||
271 | Управление строительства области | 51 000 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 51 000 | |||
2 | Социальная помощь | 922 844 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 922 844 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 380 549 | |||
051 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 542 295 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 837 481 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 733 346 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 94 488 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 6 924 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 17 900 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 24 193 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 056 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 247 353 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 115 340 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 117 201 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 105 891 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 39 135 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 39 135 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 681 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 6 681 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 58 319 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 58 319 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 360 135 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 9 670 785 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 1 956 231 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 956 231 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 674 | |||
047 | Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 | 2 674 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 14 065 | |||
043 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 14 065 | |||
261 | Управление образования области | 21 290 | |||
062 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 21 290 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 22 519 | |||
015 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 22 519 | |||
271 | Управление строительства области | 7 355 207 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 4 629 946 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 725 261 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 296 909 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125 | |||
039 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 170 473 | |||
042 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 113 311 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 890 | |||
009 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 1 890 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 27 689 350 | |||
271 | Управление строительства области | 6 122 719 | |||
013 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 5 955 719 | |||
030 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 167 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 21 566 631 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 111 869 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 553 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 556 509 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 3 939 059 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | 1 104 912 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 265 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 8 583 729 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 014 743 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 782 949 | |||
271 | Управление строительства области | 720 359 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 720 359 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 062 590 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 392 802 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 258 274 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 411 514 | |||
2 | Спорт | 6 546 977 | |||
271 | Управление строительства области | 1 376 881 | |||
017 | Развитие объектов спорта и туризма | 1 376 881 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 170 096 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 37 561 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 121 106 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 967 744 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 612 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 151 161 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 890 912 | |||
3 | Информационное пространство | 1 112 979 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 822 645 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 822 645 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 66 662 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 41 577 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 24 085 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 223 672 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 61 633 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 162 039 | |||
4 | Туризм | 254 009 | |||
284 | Управление туризма области | 254 009 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 27 625 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 226 384 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 317 829 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 273 625 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 101 445 | |||
005 | Капитальные расходы государственных органов | 180 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 172 000 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 605 852 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 45 853 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 142 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 362 350 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 196 507 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 438 352 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 36 140 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 920 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 377 781 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 511 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 006 870 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 5 006 870 | |||
271 | Управление строительства области | 136 000 | |||
070 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие газотранспортной системы | 136 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 870 870 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 436 564 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 434 306 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 26 076 120 | |||
1 | Сельское хозяйство | 23 168 096 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 20 667 691 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 97 204 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 469 741 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 500 000 | |||
016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 353 054 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 2 679 672 | |||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 11 130 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 85 630 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 1 215 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 265 199 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 48 509 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 875 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 750 000 | |||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 295 427 | |||
049 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | 184 442 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 534 387 | |||
051 | Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса | 31 986 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 14 133 220 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 224 000 | |||
271 | Управление строительства области | 286 935 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 286 935 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 2 213 470 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 40 596 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 357 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 67 846 | |||
052 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса | 94 521 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 008 150 | |||
2 | Водное хозяйство | 641 236 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 640 034 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 218 908 | |||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 421 126 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 202 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 202 | |||
3 | Лесное хозяйство | 950 131 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 950 131 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 950 131 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 734 470 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 527 556 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 66 191 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 426 185 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 858 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 322 | |||
271 | Управление строительства области | 48 436 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 48 436 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 158 478 | |||
027 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 158 478 | |||
6 | Земельные отношения | 298 928 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 258 666 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 50 563 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 4 597 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 203 506 | |||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 40 262 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 37 862 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 400 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 283 259 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 44 800 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 44 800 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 200 000 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 200 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 860 | |||
028 | Целевые текущие трансферты бюджету района (города областного значения) на поддержку использования возобновляемых источников энергии | 8 860 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 29 599 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 29 599 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 027 604 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 027 604 | |||
271 | Управление строительства области | 71 523 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 69 143 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 380 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 1 908 120 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 46 496 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 1 690 800 | |||
003 | Создание информационных систем | 165 004 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 700 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 47 961 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 47 961 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 416 943 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 862 603 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 862 603 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 950 727 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 701 118 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 303 197 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 907 561 | |||
4 | Воздушный транспорт | 269 310 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 269 310 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 269 310 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 285 030 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 285 030 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 56 218 | |||
005 | Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) собщениям | 68 509 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 423 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 20 000 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 70 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 332 008 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 2 737 872 | |||
13 | Прочие | 11 954 826 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 436 028 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 436 028 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 35 000 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 403 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 2 321 625 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 78 000 | |||
9 | Прочие | 9 518 798 | |||
120 | Аппарат акима области | 155 568 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационных технологий» | 155 568 | |||
257 | Управление финансов области | 4 793 898 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 586 216 | |||
040 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 4 207 682 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 168 670 | |||
003 | Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов | 168 670 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 989 384 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 100 006 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 234 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 14 861 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22 425 | |||
038 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию текущих мероприятий в моногородах | 25 322 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | 2 825 536 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 185 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 15 185 | |||
271 | Управление строительства области | 27 544 | |||
077 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 27 544 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 368 549 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 398 455 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 304 542 | |||
036 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов | 74 785 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 83 526 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 507 241 | |||
14 | Обслуживание долга | 185 836 | |||
1 | Обслуживание долга | 185 836 | |||
257 | Управление финансов области | 185 836 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 185 836 | |||
15 | Трансферты | 51 359 753 | |||
1 | Трансферты | 51 359 753 | |||
257 | Управление финансов области | 51 359 753 | |||
007 | Субвенции | 51 274 489 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 71 755 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 255 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 13 254 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 4 210 569 | ||||
Бюджетные кредиты | 5 225 623 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 313 400 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 313 400 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 313 400 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 1 313 400 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 830 996 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 830 996 | |||
271 | Управление строительства области | 1 086 375 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья | 1 086 375 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 744 621 | |||
046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 744 621 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 966 663 | |||
1 | Сельское хозяйство | 966 663 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 966 663 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 966 663 | |||
13 | Прочие | 114 564 | |||
9 | Прочие | 114 564 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 114 564 | |||
015 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 114 564 | |||
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 1 015 054 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 015 054 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 015 054 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 970 028 | ||
2 | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 45 026 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 4 757 904 | ||||
Приобретение финансовых активов | 4 757 904 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 080 248 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 080 248 | |||
271 | Управление строительства области | 3 080 248 | |||
043 | Формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры Алматинской области | 3 080 248 | |||
13 | Прочие | 1 677 656 | |||
9 | Прочие | 1 677 656 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 183 807 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 183 807 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 266 849 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 266 849 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 127 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 127 000 | |||
271 | Управление строительства области | 100 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 100 000 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Поступления от продажи финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 21 553 693 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 21 553 693 | |||
7 | Поступления займов | 5 186 059 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 5 186 059 | ||
2 | Договоры займа | 5 186 059 | ||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 17 324 782 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 324 782 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 17 324 782 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 957 148 | ||||
16 | Погашение займов | 957 148 | |||
1 | Погашение займов | 957 148 | |||
257 | Управление финансов области | 957 148 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 912 123 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 45 025 | |||
Приложение 2
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 4
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и городов на развитие образования
№ | Наименование | Всего | за счет средств республиканского бюджета | ||
На реализацию государствен-ного образователь-ного заказа в дошкольных организациях образования | в том числе: из Национально-го фонда | На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровне-вой системе | |||
1 | Аксуский | 247 272 | 182 549 | 44 359 | 52 723 |
2 | Алакольский | 743 867 | 325 209 | 79 026 | 98 270 |
3 | Балхашский | 249 542 | 138 023 | 33 540 | 59 519 |
4 | Енбекши-казахский | 1 019 968 | 613 244 | 146 900 | 160 634 |
5 | Ескельдинский | 399 247 | 125 737 | 30 554 | 73 510 |
6 | Жамбылский | 845 453 | 577 534 | 140 341 | 100 662 |
7 | Илийский | 1 668 265 | 769 881 | 187 081 | 135 208 |
8 | Каратальский | 155 329 | 73 358 | 17 826 | 66 571 |
9 | Карасайский | 471 394 | 299 986 | 76 833 | 137 408 |
10 | Кербулакский | 445 854 | 163 056 | 39 623 | 72 123 |
11 | Коксуский | 715 854 | 299 500 | 72 778 | 76 354 |
12 | Панфиловский | 717 286 | 378 763 | 92 039 | 101 323 |
13 | Райымбекский | 410 870 | 207 009 | 48 203 | 76 361 |
14 | Сарканский | 377 091 | 83 599 | 18 195 | 75 432 |
15 | Талгарский | 1 382 181 | 465 158 | 115 610 | 127 535 |
16 | Уйгурский | 224 504 | 131 746 | 32 014 | 55 858 |
17 | город Капшагай | 451 444 | 217 015 | 50 442 | 83 429 |
18 | город Талдыкорган | 1 671 084 | 692 032 | 168 164 | 134 186 |
19 | город Текели | 248 095 | 102 551 | 24 920 | 45 544 |
Всего | 12 444 600 | 5 845 950 | 1 418 448 | 1 732 650 | |
Продолжение таблицы
тысяч тенге | ||||
за счет средств республиканского бюджета | за счет областного бюджета за счет средств местного бюджета | |||
на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | капитальный ремонт школ | расходы вводимых объектов | капитальный ремонт детсадов | на реализацию программы "Балапан" |
10 000 | 2 000 | |||
310 388 | 8 000 | 2 000 | ||
50 000 | 2 000 | |||
211 090 | 24 000 | 11 000 | ||
180 000 | 8 000 | 12 000 | ||
158 800 | 8 457 | |||
418 236 | 91 940 | 253 000 | ||
15 400 | ||||
34 000 | ||||
184 675 | 26 000 | |||
230 000 | 110 000 | |||
88 500 | 148 700 | |||
52 000 | 75 500 | |||
194 660 | 23 400 | |||
21 864 | 711 082 | 49 452 | 7 090 | |
29 500 | 7 400 | |||
146 000 | 5 000 | |||
560 686 | 124 008 | 156 172 | 4 000 | |
100 000 | ||||
21 864 | 3 539 017 | 331 400 | 412 172 | 561 547 |
Приложение 3
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 5
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и городов на оказание социальной помощи населению
тысяч тенге | |||||||
В том числе | |||||||
областного бюджета | |||||||
жилищная помощь | гранты Акима области | едино-времен-ная помощь к памятным датам | проект "Орлеу" | выдача соцпакета больным активной формой туберку-леза | |||
Всего | 2 033 116 | 463 982 | 158 894 | 146 546 | 40 951 | 58 740 | |
1 | Аксуский | 36 524 | 1 125 | 1 017 | 2 383 | 2 220 | |
2 | Алакольс-кий | 69 056 | 8 824 | 15 668 | 4 951 | 2 040 | |
3 | Балхаш-ский | 27 548 | 5 883 | 754 | 1 255 | 1 620 | |
4 | Енбекши-казахский | 288 906 | 109 631 | 1 391 | 14 841 | 40 951 | 7 800 |
5 | Ескельдин-ский | 65 669 | 5 407 | 4 511 | 3 324 | 1 860 | |
6 | Жамбыл-ский | 88 844 | 14 603 | 2 802 | 9 626 | 4 020 | |
7 | Илийский | 110 214 | 20 050 | 4 518 | 14 687 | 6 240 | |
8 | Караталь-ский | 83 212 | 32 593 | 5 483 | 3 733 | 2 340 | |
9 | Карасай-ский | 120 985 | 6 532 | 1 906 | 17 859 | 6 840 | |
10 | Кербулак-ский | 57 952 | 22 881 | 7 984 | 3 068 | 1 200 | |
11 | Коксуский | 49 818 | 9 819 | 7 048 | 3 817 | 1 200 | |
12 | Панфилов-ский | 74 003 | 8 335 | 3 616 | 5 436 | 2 400 | |
13 | Райымбек-ский | 73 188 | 35 109 | 1 885 | 2 718 | 840 | |
14 | Саркан-ский | 78 793 | 30 411 | 11 342 | 3 575 | 1 260 | |
15 | Талгарский | 137 775 | 16 112 | 1 354 | 13 872 | 6 600 | |
16 | Уйгурский | 108 876 | 50 136 | 951 | 4 059 | 1 200 | |
17 | город Капшагай | 62 710 | 24 683 | 994 | 5 662 | 1 440 | |
18 | город Талдыкор-ган | 431 726 | 48 742 | 79 743 | 28 116 | 6 780 | |
19 | город Текели | 67 317 | 13 106 | 5 927 | 3 564 | 840 | |
Продолжение таблицы
республиканского бюджета | |||||||
на приоб-ретение кварти-ры участ-никам и инва-лидам ВОВ | реали-зация плана по обес-пече-нию прав и УКЖИ (Инва-такси) | реализа-ция плана по обеспе-чению прав и УКЖИ (дорож. знаки и светофо-ры) | введение стандар-тов специ-альных социаль-ных услуг (БОМЖ) | размещение государс-твенного социально-го заказа на развитие служб "Инватакси" | установка дорожных знаков и обустрой-ство пешеход-ных переходов звукавы-ми устрой-ствами в местах располо-жения организа-ций, на обслужи-вание инвалидов | увеличе-ние норм обеспече-ния инвалидов обязатель-ными гигиени-ческими средства-ми | целевые текущие трансферты на проведе-ние меро-приятий, посвя-щенных 70-ю Победы в ВОВ |
277 200 | 75 651 | 2 004 | 25 935 | 7 408 | 4 677 | 228 833 | 542 295 |
6 300 | 3 274 | 6 464 | 13 741 | ||||
3 274 | 11 630 | 22 669 | |||||
3 274 | 6 876 | 7 886 | |||||
25 200 | 3 274 | 291 | 679 | 18 811 | 66 037 | ||
18 900 | 3 274 | 7 654 | 20 739 | ||||
6 300 | 3 274 | 13 095 | 35 124 | ||||
6 300 | 3 274 | 466 | 1 089 | 17 271 | 36 319 | ||
12 600 | 3 274 | 8 387 | 14 802 | ||||
25 200 | 3 274 | 466 | 1 089 | 20 556 | 37 263 | ||
3 274 | 7 425 | 12 120 | |||||
6 300 | 3 274 | 6 280 | 12 080 | ||||
12 600 | 3 274 | 17 437 | 20 905 | ||||
6 300 | 3 274 | 6 509 | 16 553 | ||||
3 274 | 8 616 | 20 315 | |||||
18 900 | 3 274 | 362 | 843 | 16 383 | 60 075 | ||
18 900 | 3 274 | 8 891 | 21 465 | ||||
3 274 | 419 | 977 | 8 845 | 16 416 | |||
107 100 | 16 719 | 25 935 | 7 408 | 30 367 | 80 816 | ||
6 300 | 3 274 | 7 336 | 26 970 | ||||
Приложение 4
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 7
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 966 663 | |
1 | Аксуский | 38 649 |
2 | Алакольский | 35 676 |
3 | Балхашский | 38 649 |
4 | Енбекшиказахский | 145 677 |
5 | Ескельдинский | 80 271 |
6 | Жамбылский | 86 217 |
7 | Илийский | 68 379 |
8 | Каратальский | 44 595 |
9 | Карасайский | 38 649 |
10 | Кербулакский | 65 406 |
11 | Коксуский | 65 406 |
12 | Панфиловский | 41 622 |
13 | Райымбекский | 50 541 |
14 | Сарканский | 30 168 |
15 | Талгарский | 44 595 |
16 | Уйгурский | 68 379 |
17 | город Капшагай | 11 892 |
18 | город Талдыкорган | 11 892 |
Приложение 5
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 10
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и городов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 1 376 055 | |
1 | Аксуский | 47 312 |
2 | Алакольский | 47 390 |
3 | Балхашский | 27 540 |
4 | Енбекшиказахский | 221 925 |
5 | Ескельдинский | 55 070 |
6 | Жамбылский | 129 384 |
7 | Илийский | 165 655 |
8 | Каратальский | 20 834 |
9 | Карасайский | 142 703 |
10 | Кербулакский | 61 600 |
11 | Коксуский | 35 945 |
12 | Панфиловский | 71 532 |
13 | Райымбекский | 71 444 |
14 | Сарканский | 23 606 |
15 | Талгарский | 162 999 |
16 | Уйгурский | 56 153 |
17 | город Капшагай | 12 608 |
18 | город Талдыкорган | 21 370 |
19 | город Текели | 985 |
Приложение 6
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 11
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на строительство объектов образования
тысяч тенге | |||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | ||
республиканский бюджет | в том числе: из национального фонда | областной бюджет | |||
Всего | 17 130 147 | 7 112 485 | 3 100 000 | 10 017 662 | |
1 | Аксуский | 643 961 | 643 961 | ||
2 | Алакольский | 8 214 | 8 214 | ||
3 | Енбекши-казахский | 1 908 889 | 1 343 143 | 1 000 000 | 565 746 |
4 | Ескельдинский | 10 700 | 10 700 | ||
5 | Жамбылский | 1 164 837 | 500 000 | 500 000 | 664 837 |
6 | Илийский | 3 632 738 | 2 620 252 | 900 000 | 1 012 486 |
7 | Каратальский | 165 000 | 150 000 | 150 000 | 15 000 |
8 | Карасайский | 1 983 279 | 150 000 | 150 000 | 1 833 279 |
9 | Кербулакский | 1 346 678 | 775 364 | 400 000 | 571 314 |
10 | Коксуский | 430 162 | 430 162 | ||
11 | Панфиловский | 115 713 | 115 713 | ||
12 | Райымбекский | 6 744 | 6 744 | ||
13 | Сарканский | 24 547 | 24 547 | ||
14 | Талгарский | 1 792 695 | 762 191 | 1 030 504 | |
15 | Уйгурский | 9 023 | 9 023 | ||
16 | город Капшагай | 123 815 | 123 815 | ||
17 | город Талдыкорган | 3 763 152 | 811 535 | 2 951 617 | |
Приложение 7
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 12
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
тысяч тенге | ||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 2 725 261 | 503 771 | 2 221 490 | |
1 | Аксуский | 48 361 | 48 361 | |
2 | Балхашский | 100 | 100 | |
3 | Енбекшиказахский | 53 248 | 15 722 | 37 526 |
4 | Ескельдинский | 14 533 | 14 533 | |
5 | Жамбылский | 39 897 | 39 897 | |
6 | Илийский | 300 097 | 220 146 | 79 951 |
7 | Каратальский | 1 000 | 1 000 | |
8 | Карасайский | 463 570 | 463 570 | |
9 | Кербулакский | 6 609 | 6 609 | |
10 | Коксуский | 62 863 | 62 863 | |
11 | Панфиловский | 75 045 | 75 045 | |
12 | Райымбекский | 12 698 | 12 698 | |
13 | Сарканский | 14 223 | 14 223 | |
14 | Талгарский | 269 293 | 269 293 | |
15 | Уйгурский | 159 019 | 16 499 | 142 520 |
16 | город Капшагай | 29 244 | 29 244 | |
17 | город Талдыкорган | 1 175 461 | 251 404 | 924 057 |
Приложение 8
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 13
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
тысяч тенге | ||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 4 629 946 | 521 854 | 4 108 092 | |
1 | Аксуский | 62 495 | 62 495 | |
2 | Алакольский | 10 400 | 10 400 | |
3 | Балхашский | 3 222 | 3 222 | |
4 | Ескельдинский | 42 966 | 42 966 | |
5 | Жамбылский | 64 182 | 64 182 | |
6 | Илийский | 195 120 | 189 120 | 6 000 |
7 | Каратальский | 11 983 | 11 983 | |
8 | Кербулакский | 13 991 | 13 991 | |
9 | Коксуский | 447 801 | 3 134 | 444 667 |
10 | Панфиловский | 720 030 | 720 030 | |
11 | Райымбекский | 76 350 | 76 350 | |
12 | Талгарский | 87 717 | 87 717 | |
13 | Уйгурский | 144 181 | 144 181 | |
14 | город Капшагай | 59 748 | 32 821 | 26 927 |
15 | город Талдыкорган | 2 689 760 | 296 779 | 2 392 981 |
Приложение 9
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 14
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие систем водоснабжения
тысяч тенге | ||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | ||||
Всего | 8 661 421 | 1 104 912 | 7 556 509 | |
1 | Аксуский | 894 986 | 894 986 | |
2 | Алакольский | 674 755 | 674 755 | |
3 | Балхашский | 187 281 | 127 581 | 59 700 |
4 | Енбекшиказахский | 385 174 | 142 514 | 242 660 |
5 | Ескельдинский | 193 842 | 193 842 | |
6 | Жамбылский | 1 219 721 | 438 723 | 780 998 |
7 | Илийский | 261 371 | 233 302 | 28 069 |
8 | Каратальский | 182 789 | 182 789 | |
9 | Карасайский | 18 000 | 18 000 | |
10 | Кербулакский | 600 252 | 600 252 | |
11 | Коксуский | 116 676 | 116 676 | |
12 | Панфиловский | 493 806 | 493 806 | |
13 | Райымбекский | 481 769 | 481 769 | |
14 | Сарканский | 1 208 038 | 1 208 038 | |
15 | Талгарский | 520 719 | 162 792 | 357 927 |
16 | Уйгурский | 408 117 | 408 117 | |
17 | город Капшагай | 498 842 | 498 842 | |
18 | город Талдыкорган | 315 283 | 315 283 | |
Приложение 10
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 15
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие коммунального хозяйства
тысяч тенге | ||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 3 939 059 | 951 268 | 2 987 791 | |
1 | Алакольский | 12 116 | 12 116 | |
2 | Енбекшиказахский | 825 010 | 50 000 | 775 010 |
3 | Ескельдинский | 272 043 | 272 043 | |
4 | Жамбылский | 132 694 | 236 | 132 458 |
5 | Илийский | 349 120 | 20 162 | 328 958 |
6 | Каратальский | 455 367 | 455 367 | |
7 | Карасайский | 374 343 | 194 348 | 179 995 |
8 | Кербулакский | 28 558 | 28 558 | |
9 | Коксуский | 9 499 | 9 499 | |
10 | Панфиловский | 568 736 | 517 033 | 51 703 |
11 | Сарканский | 219 489 | 169 489 | 50 000 |
12 | Талгарский | 38 660 | 38 660 | |
13 | город Капшагай | 141 410 | 141 410 | |
14 | город Талдыкорган | 507 014 | 507 014 | |
15 | город Текели | 5 000 | 5 000 |
Приложение 11
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 16
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 5 955 719 | |
1 | Алакольский | 1 889 |
2 | Карасайский | 110 000 |
3 | Уйгурский | 4 414 |
4 | город Талдыкорган | 5 839 416 |
Приложение 12
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 17
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение бюджетных кредитов на строительство жилья бюджетам районов и городов
тысяч тенге | |||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | ||
республиканский бюджет | в том числе: из национального фонда | областной бюджет | |||
Всего | 1 086 375 | 1 086 375 | 1 086 375 | 0 | |
1 | город Талдыкорган | 1 086 375 | 1 086 375 | 1 086 375 |
Приложение 13
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 19
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на землеустройство, проводимое при установлении границ, работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой, земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 203 506 | |
1 | Балхашский | 200 |
2 | Ескельдинский | 12 795 |
3 | Жамбылский | 200 |
4 | Илийский | 49 605 |
5 | Карасайский | 41 350 |
6 | Коксуский | 19 510 |
7 | Талгарский | 77 346 |
8 | город Капшагай | 2 500 |
Приложение 14
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 20
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и городов на оплату труда в связи с внедрением новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма , тысяч тенге |
Всего | 4 207 682 | |
1 | Аксуский | 151 883 |
2 | Алакольский | 214 076 |
3 | Балхашский | 120 499 |
4 | Енбекшиказахский | 515 213 |
5 | Ескельдинский | 138 468 |
6 | Жамбылский | 327 731 |
7 | Илийский | 328 534 |
8 | Каратальский | 115 703 |
9 | Карасайский | 372 257 |
10 | Кербулакский | 176 496 |
11 | Коксуский | 123 100 |
12 | Панфиловский | 292 587 |
13 | Райымбекский | 231 776 |
14 | Сарканский | 135 787 |
15 | Талгарский | 327 513 |
16 | Уйгурский | 209 940 |
17 | город Капшагай | 111 686 |
18 | город Талдыкорган | 264 486 |
19 | город Текели | 49 947 |
Приложение 15
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 20-1
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и городов на содержание отделов регистрации актов гражданского состояния
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма , тысяч тенге | в том числе | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 32 601 | 23 033 | 9 568 | |
1 | Аксуский | 1 584 | 1 084 | 500 |
2 | Алакольский | 1 479 | 979 | 500 |
3 | Балхашский | 1 711 | 1 211 | 500 |
4 | Енбекшиказахский | 3 216 | 2 716 | 500 |
5 | Ескельдинский | 1 588 | 1 088 | 500 |
6 | Жамбылский | 1 711 | 1 211 | 500 |
7 | Илийский | 1 535 | 1 197 | 338 |
8 | Каратальский | 1 502 | 1 202 | 300 |
9 | Карасайский | 1 711 | 1 211 | 500 |
10 | Кербулакский | 1 702 | 1 202 | 500 |
11 | Коксуский | 1 702 | 1 202 | 500 |
12 | Панфиловский | 1 615 | 1 115 | 500 |
13 | Райымбекский | 1 486 | 986 | 500 |
14 | Сарканский | 1 615 | 1 115 | 500 |
15 | Талгарский | 1 680 | 1 180 | 500 |
16 | Уйгурский | 1 694 | 1 194 | 500 |
17 | город Капшагай | 1 566 | 1 066 | 500 |
18 | город Талдыкорган | 2 079 | 1 079 | 1 000 |
19 | город Текели | 1 425 | 995 | 430 |
Приложение 16
к решению маслихата Алматинской области
от "20" мая 2015 года № 45-257 "О внесении
изменений и дополнений в решение Маслихата
от "12" декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 20-2
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и городов на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса из республиканского бюджета
тысяч тенге | ||
№ | Наименование района (города областного значения) | всего |
Всего | 94 521 | |
1 | Аксуский | 5 420 |
2 | Алакольский | 6 091 |
3 | Балхашский | 4 884 |
4 | Енбекшиказахский | 6 769 |
5 | Ескельдинский | 4 836 |
6 | Жамбылский | 6 781 |
7 | Илийский | 7 249 |
8 | Каратальский | 4 779 |
9 | Карасайский | 5 575 |
10 | Кербулакский | 4 330 |
11 | Коксуский | 4 902 |
12 | Панфиловский | 7 423 |
13 | Райымбекский | 4 456 |
14 | Сарканский | 4 826 |
15 | Талгарский | 5 331 |
16 | Уйгурский | 4 700 |
17 | город Капшагай | 2 890 |
18 | город Талдыкорган | 2 452 |
19 | город Текели | 827 |