О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
ҚАЗЦелиноград аудандық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
- Наименование (каз.)
- Целиноград аудандық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 141/20-5
- Дата принятия
- 12.09.2013
- Дата введения в действие
- 01.01.2013
- Показанная редакция
- 02.04.2014 · действующая 74459_188375.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 02.04.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V13BQ003806
- Идентификатор ЭКБ
- 74459
- Идентификатор редакции
- 74459_188375
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 22:18
О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 809 816,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 691 605 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 631 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 70 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 028 580,5 тысяч тенге;
2) затраты – 15 571 884,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17 404 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 20 762 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 358 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 189 028,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -189 028,2 тысяч тенге:
поступления займов – 18 176 тысяч тенге;
погашение займов – 249 958 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 42 753,8.»;
приложения 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2013 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района Б.Мауленов
Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района» В.Скрипко
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 12 сентября 2013 года
№ 141/20-5
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 декабря 2012 года
№ 79/11-5
Районный бюджет на 2013 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 15 809 816,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 691 605,0 | |||
01 | Подоходный налог | 34 151,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 151,0 | |||
03 | Социальный налог | 342 152,0 | |||
1 | Социальный налог | 342 152,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 273 435,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 148 317,0 | |||
3 | Земельный налог | 62 586,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 59 896,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 636,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36 666,0 | |||
2 | Акцизы | 3 959,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 500,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 25 207,0 | |||
07 | Прочие налоги | 51,0 | |||
1 | Прочие налоги | 51,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 150,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 5 150,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 19 631,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 676,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 036,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 631,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 9,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 12 166,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 12166,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 789,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 789,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 70 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 70 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 68 000,0 | |||
Поступления от продажи земельных участков | 68 000,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 000,0 | |||
Плата за продажу права аренды земельных участков | 2 000,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 15 028 580,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 028 580,5 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 15 028 580,5 | |||
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II Затраты | 15 571 884,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 272 285,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 257 334,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19 108,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 008,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 100,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 71 065,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 55 765,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 300,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 167 161,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 160 861,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 6 300,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 982,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 982,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 782,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 200,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 13 969,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 969,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 13 869,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 | |||
02 | Оборона | 1 501,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 501,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 501,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 501,0 | |||
04 | Образование | 6 231 454,7 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 733 876,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 733 876,0 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 142 349,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 591 527,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 863 109,2 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4 136,6 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 4 136,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 858 972,6 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1 858 972,6 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 3 634 469,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 500 784,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 9 855,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 6 329,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 21 252,0 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 1 600,0 | |||
050 | Содержание вновь вводимых объектов образования | 365 597,3 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 96 150,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 133 685,3 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 3 133 685,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 98 837,0 | |||
2 | Социальная помощь | 79 675,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 79 675,0 | |||
002 | Программа занятости | 17 372,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 258,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 500,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 12 198,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 156,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22 296,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 10 445,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 11 768,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 682,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 19 162,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 19 162,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 18 858,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 304,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 024 680,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2 507 958,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 501 270,1 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 500,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 500 770,1 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 6 688,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 6 688,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 504 024,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 313 500,8 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 412 282,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 901 218,8 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 190 523,5 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 190 523,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 698,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12 698,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 698,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 125 935,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 71 424,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 71 424,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 71 424,0 | |||
2 | Спорт | 4 386,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4 386,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 119,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2 267,0 | |||
3 | Информационное пространство | 32 124,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 21 855,5 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 16 324,5 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 531,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10 269,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 10 269,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 18 001,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 8 334,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6 034,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 300,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5 526,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 5 326,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 200,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4 141,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 4 141,1 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 657 358,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 2 657 358,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 657 358,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 657 358,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 238 414,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 23 288,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 442,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 5 442,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 470,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 10 470,2 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 7 376,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 5 689,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 60,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 800,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 827,0 | |||
6 | Земельные отношения | 173 438,8 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 173 438,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7 650,8 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 3 000,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
039 | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны | 162 388,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 41 687,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 41 687,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 41 687,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 31 962,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 31 962,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11 683,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 11 503,2 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 180,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 20 279,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 8 279,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 12 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 803 087,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 799 637,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 800,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 1 800,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 797 837,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 797 837,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 450,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 450,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3 000,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
13 | Прочие | 60 637,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5 323,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5 323,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5 323,0 | |||
9 | Прочие | 55 314,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 47 714,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 47 714,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 600,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 7 600,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 9,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 9,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 9,0 | |||
15 | Трансферты | 25 722,7 | |||
1 | Трансферты | 25 722,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 722,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 25 722,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 17 404,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 20 762,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 762,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 20 762,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 762,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 20 762,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 358,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 3 358,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 358,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 31 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 31 500,0 | ||||
13 | Прочие | 31 500,0 | |||
9 | Прочие | 31 500,0 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 31 500,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 31 500,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 189 028,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | - 189 028,2 | ||||
7 | Поступления займов | 18 176,0 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 18 176,0 | |||
2 | Договоры займа | 18 176,0 | |||
16 | Погашение займов | 249 958,0 | |||
1 | Погашение займов | 249 958,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 249 958,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 249 958,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 753,8 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 42 753,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 42 753,8 | |||
Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 12 сентября 2013 года
№ 141/20-5
Приложение 6 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 декабря 2012 года
№ 79/11-5
Перечень бюджетных программ по администраторам аппаратов акимов аульных (сельских) округов
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II Затраты | 233509,6 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 167161,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 167161,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 160861,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 6300,0 | ||
4 | Образование | 4136,6 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4136,6 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 4136,6 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12698,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 12698,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12698,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12698,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1800,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1800,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 1800,0 | ||
13 | Прочие | 47714,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 47714,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 47714,0 | ||
продолжение таблицы
Аппарат акима Маншукского сельского округа | Аппарат акима Талапкерского сельского округа | Аппарат акима Приреченского сельского округа | Аппарат акима Караоткельского сельского округа | Аппарат акима аульного округа Родина | Аппарат акима Новоишимского сельского округа |
8032,5 | 14536,8 | 9203,7 | 15899,8 | 12762,5 | 13189,6 |
7064,5 | 10288,8 | 7599,5 | 11209,8 | 8960,5 | 10250,6 |
7064,5 | 10288,8 | 7599,5 | 11209,8 | 8960,5 | 10250,6 |
6914,5 | 9838,8 | 7449,5 | 10759,8 | 8810,5 | 9950,6 |
150,0 | 450,0 | 150,0 | 450,0 | 150,0 | 300,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 | 0,0 |
75,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
75,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
75,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
75,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
793,0 | 4128,0 | 900,2 | 4590,0 | 1662,0 | 2359,0 |
793,0 | 4128,0 | 900,2 | 4590,0 | 1662,0 | 2359,0 |
793,0 | 4128,0 | 900,2 | 4590,0 | 1662,0 | 2359,0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Софиевского сельского округа | Аппарат акима Красноярского сельского округа | Аппарат акима аульного округа Рахымжана Кошкарбаева | Аппарат акима аульного округа Тасты | Аппарат акима аульного округа Косшы | Аппарат акима сельского округа Кабанбай батыра |
11381,8 | 11634,2 | 10256,6 | 9201,6 | 20999,5 | 16415,8 |
8941,8 | 9655,2 | 8557,6 | 7176,6 | 11558,7 | 10524,8 |
8941,8 | 9655,2 | 8557,6 | 7176,6 | 11558,7 | 10524,8 |
8491,8 | 9355,2 | 8257,6 | 6876,6 | 10358,7 | 10074,8 |
450,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | 450,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 4382,0 | 1483,0 |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 4382,0 | 1483,0 |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 4382,0 | 1483,0 |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 4382,0 | 1483,0 |
100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 120,0 |
100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 120,0 |
100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 120,0 |
2134,0 | 1979,0 | 1599,0 | 1550,0 | 4534,8 | 4288,0 |
2134,0 | 1979,0 | 1599,0 | 1550,0 | 4534,8 | 4288,0 |
2134,0 | 1979,0 | 1599,0 | 1550,0 | 4534,8 | 4288,0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Оразакского сельского округа | Аппарат акима аульного округа Шалкар | Аппарат акима аульного округа Акмол | Аппарат акима Максимовского сельского округа | Аппарат акима Воздвиженского сельского округа | Аппарат акима Кояндинского сельского округа |
9672,6 | 8074,5 | 25656,2 | 13858,6 | 11137,5 | 11595,8 |
8083,6 | 7093,5 | 13227,6 | 9898,6 | 8735,5 | 8333,8 |
8083,6 | 7093,5 | 13227,6 | 9898,6 | 8735,5 | 8333,8 |
7783,6 | 6943,5 | 12927,6 | 9598,6 | 8585,5 | 7883,8 |
300,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 450,0 |
0,0 | 0,0 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 4600,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 4600,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 4600,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 4600,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 120,0 | 0,0 |
100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 120,0 | 0,0 |
100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 120,0 | 0,0 |
1489,0 | 881,0 | 5916,0 | 3367,0 | 2282,0 | 3262,0 |
1489,0 | 881,0 | 5916,0 | 3367,0 | 2282,0 | 3262,0 |
1489,0 | 881,0 | 5916,0 | 3367,0 | 2282,0 | 3262,0 |