О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
ҚАЗЦелиноград аудандық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
- Наименование (каз.)
- Целиноград аудандық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 167/23-5
- Дата принятия
- 06.12.2013
- Дата введения в действие
- 01.01.2013
- Показанная редакция
- 02.04.2014 · действующая 75868_188399.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 02.04.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V13BQ003915
- Идентификатор ЭКБ
- 75868
- Идентификатор редакции
- 75868_188399
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 21:40
О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 966 780,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 691 672 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 560,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 75 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 180 547,8 тысяч тенге;
2) затраты – 16 706 548,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 18 899 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 22 257 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 358 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 187 533,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -187 533,2 тысяч тенге:
поступления займов – 19 671 тысяч тенге;
погашение займов – 249 958 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 42 753,8 тысяч тенге.»;
подпункт 1) пункта 6 изложить в новой редакции:
«1) из республиканского бюджета:
432 143 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
19 968 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;
537 881 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов;
40 687,2 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
6 192 тысяч тенге – на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов;
53 010 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
8 757 тысяч тенге – на реализацию государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы;
12 354,6 тысяч тенге – на повышение оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
45 589 тысяч тенге – на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»;
162 388 тысяч тенге – на возмещение убытков землепользователям или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны;
339 323,4 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых объектов образования;
16 566 тысяч тенге – на увеличение штатной численности местных исполнительных органов;»;
в подпункте 2) пункта 6:
абзац третий изложить в новой редакции:
«29 534,3 тысяч тенге – на проведение противопожарных мероприятий объектов образования»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«543 тысяч тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны на расходы за коммунальные услуги»;
подпункт 1) пункта 7 изложить в новой редакции:
«1) из республиканского бюджета:
2 453 745 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
2 921 944 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
1 766 138,7 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах;
312 282 тысяч тенге – на строительство котельной и реконструкцию системы теплоснабжения в ауле Акмол;
3 715 323 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах;»;
в подпункте 2) пункта 7:
абзац третий изложить в новой редакции:
«106 772 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«53 800 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Целиноградская коммунальная служба»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть в районном бюджете на 2013 год вознаграждения по бюджетным кредитам из республиканского бюджета на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 5,6 тысяч тенге.»;
приложения 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2013 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района Б.Мауленов
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района» А.Ибраева
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 6 декабря 2013 года № 167/23-5
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 декабря 2012 года № 79/11-5
Районный бюджет на 2013 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 16 966 780,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 691 672,0 | |||
01 | Подоходный налог | 34 151,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 151,0 | |||
03 | Социальный налог | 333 552,0 | |||
1 | Социальный налог | 333 552,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 275 984,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 149 277,0 | |||
3 | Земельный налог | 63 891,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 60 180,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 636,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42 983,0 | |||
2 | Акцизы | 3 959,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 701,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 31 323,0 | |||
07 | Прочие налоги | 103,0 | |||
1 | Прочие налоги | 103,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 899,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 4 899,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 19 560,6 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 515,6 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 036,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 474,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5,6 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 12 169,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 12169,00 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 876,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 876,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 75 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 75 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 73 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16 180 547,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 180 547,8 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16 180 547,8 | |||
Функциональная группа | Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II Затраты | 16 706 548,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 275 325,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 259 794,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19 219,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 119,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 100,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 75 759,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 51 765,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23 994,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 164 816,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 158 516,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 6 300,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 962,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 962,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 782,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 180,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 14 569,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 569,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 14 169,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
02 | Оборона | 1 501,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 501,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 501,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 501,0 | |||
04 | Образование | 5 924 568,1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 574 492,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 574 492,0 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 142 349,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 432 143,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 848 827,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4 316,6 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 4 316,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 844 510,9 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1 844 510,9 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 3 501 248,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 483 473,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10 285,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 6 329,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 19 968,0 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 737,0 | |||
050 | Содержание вновь вводимых объектов образования | 339 323,4 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 106 830,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 017 775,3 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 3 017 775,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 98 038,0 | |||
2 | Социальная помощь | 79 383,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 79 383,0 | |||
002 | Программа занятости | 16 349,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 710,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 700,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 17 849,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 808,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22 296,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 8 045,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 10 944,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 682,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 18 655,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 18 655,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 18 351,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 304,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 511 580,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 3 084 917,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 078 229,1 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 500,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 077 729,1 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 6 688,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 6 688,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 413 965,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 193 441,5 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 318 682,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 874 759,5 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 220 523,5 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 220 523,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 698,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12 698,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 698,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 123 025,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 71 424,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 71 424,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 71 424,0 | |||
2 | Спорт | 1 676,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 676,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 200,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1 476,0 | |||
3 | Информационное пространство | 32 124,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 21 855,5 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 16 324,5 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 531,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10 269,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 10 269,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 17 801,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 8 334,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6 034,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 300,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5 526,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 5 326,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 200,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3 941,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 3 941,1 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 715 323,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 715 323,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 715 323,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 715 323,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 237 688,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 23 883,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 192,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6 192,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 315,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 10 315,2 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 7 376,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 5 934,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 60,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 555,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 827,0 | |||
6 | Земельные отношения | 173 117,8 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 173 117,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7 716,8 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 2 613,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
039 | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны | 162 388,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 40 687,2 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 40 687,2 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 40 687,2 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 744,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 744,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11 683,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 11 503,2 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 180,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 9 061,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 9 061,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 721 631,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 718 181,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 800,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 1 800,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 716 381,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 716 381,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 450,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 450,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3 000,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
13 | Прочие | 51 395,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5 323,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5 323,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5 323,0 | |||
9 | Прочие | 46 072,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 46 072,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 46 072,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 5,6 | |||
1 | Обслуживание долга | 5,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5,6 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5,6 | |||
15 | Трансферты | 25 722,7 | |||
1 | Трансферты | 25 722,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 722,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 25 722,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 18 899,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 22 257,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 257,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 22 257,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 257,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 22 257,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 358,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 3 358,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 358,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 53 800,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 53 800,0 | ||||
13 | Прочие | 53 800,0 | |||
9 | Прочие | 53 800,0 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 53 800,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 53 800,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 187 533,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -187 533,2 | ||||
7 | Поступления займов | 19 671,0 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 19 671,0 | |||
2 | Договоры займа | 19 671,0 | |||
16 | Погашение займов | 249 958,0 | |||
1 | Погашение займов | 249 958,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 249 958,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 249 958,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 753,8 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 42 753,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 42 753,8 | |||
Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 6 декабря 2013 года № 167/23-5
Приложение 6 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 декабря 2012 года № 79/11-5
Перечень бюджетных программ по администраторам аппаратов акимов сельских округов
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 229702,6 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 164816,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 164816,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 158516,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 6300,0 | ||
4 | Образование | 4316,6 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4316,6 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 4316,6 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12698,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 12698,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12698,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12698,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1800,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1800,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 1800,0 | ||
13 | Прочие | 46072,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 46072,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 46072,0 | ||
продолжение таблицы
Аппарат акима Маншукского сельского округа | Аппарат акима Талапкерского сельского округа | Аппарат акима Приреченского сельского округа | Аппарат акима Караоткельского сельского округа | Аппарат акима аульного округа Родина | Аппарат акима Новоишимского сельского округа |
8002,5 | 14354,8 | 9203,7 | 15717,8 | 12620,5 | 13241,6 |
7034,5 | 10106,8 | 7599,5 | 11027,8 | 8889,5 | 10122,6 |
7034,5 | 10106,8 | 7599,5 | 11027,8 | 8889,5 | 10122,6 |
6884,5 | 9656,8 | 7449,5 | 10577,8 | 8739,5 | 9822,6 |
150,0 | 450,0 | 150,0 | 450,0 | 150,0 | 300,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 | 180,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 | 180,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 | 180,0 |
75,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
75,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
75,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
75,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
100,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
793,0 | 4128,0 | 900,2 | 4590,0 | 1591,0 | 2359,0 |
793,0 | 4128,0 | 900,2 | 4590,0 | 1591,0 | 2359,0 |
793,0 | 4128,0 | 900,2 | 4590,0 | 1591,0 | 2359,0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Софиевского сельского округа | Аппарат акима Красноярского сельского округа | Аппарат акима аульного округа Рахымжана Кошкарбаева | Аппарат акима аульного округа Тасты | Аппарат акима аульного округа Косшы | Аппарат акима сельского округа Кабанбай батыра |
10609,8 | 11492,2 | 10128,6 | 9073,6 | 20489,5 | 15978,8 |
8759,8 | 9513,2 | 8429,6 | 7048,6 | 11048,7 | 10424,8 |
8759,8 | 9513,2 | 8429,6 | 7048,6 | 11048,7 | 10424,8 |
8309,8 | 9213,2 | 8129,6 | 6748,6 | 9848,7 | 9974,8 |
450,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | 450,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 4382,0 | 1483,0 |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 4382,0 | 1483,0 |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 4382,0 | 1483,0 |
206,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 4382,0 | 1483,0 |
100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 120,0 |
100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 120,0 |
100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 120,0 |
1544,0 | 1979,0 | 1599,0 | 1550,0 | 4534,8 | 3951,0 |
1544,0 | 1979,0 | 1599,0 | 1550,0 | 4534,8 | 3951,0 |
1544,0 | 1979,0 | 1599,0 | 1550,0 | 4534,8 | 3951,0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Оразакского сельского округа | Аппарат акима аульного округа Шалкар | Аппарат акима аульного округа Акмол | Аппарат акима Максимовского сельского округа | Аппарат акима Воздвиженского сельского округа | Аппарат акима Кояндинского сельского округа |
9544,6 | 8003,5 | 25570,2 | 13828,6 | 11066,5 | 10775,8 |
7955,6 | 7022,5 | 13147,6 | 9868,6 | 8664,5 | 8151,8 |
7955,6 | 7022,5 | 13147,6 | 9868,6 | 8664,5 | 8151,8 |
7655,6 | 6872,5 | 12847,6 | 9568,6 | 8514,5 | 7701,8 |
300,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 450,0 |
0,0 | 0,0 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 4600,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 4600,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 4600,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 4600,0 | 493,0 | 0,0 | 0,0 |
100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 120,0 | 0,0 |
100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 120,0 | 0,0 |
100,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 120,0 | 0,0 |
1489,0 | 881,0 | 5910,0 | 3367,0 | 2282,0 | 2624,0 |
1489,0 | 881,0 | 5910,0 | 3367,0 | 2282,0 | 2624,0 |
1489,0 | 881,0 | 5910,0 | 3367,0 | 2282,0 | 2624,0 |