О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Алматы облыстық мәслихатының 2013 жылғы 18 желтоқсандағы "Алматы облысының 2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы" N 26-156 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 27-168
- Дата принятия
- 30.01.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 30.01.2014 · действующая 77454_133847.rus
- Последнее изменение
- 30.01.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14D0002570
- Идентификатор ЭКБ
- 77454
- Идентификатор редакции
- 77454_133847
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 21:01
О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
в пункте 1 по строкам:
1) "Доходы" цифры "273 791 535" заменить на цифры "273 876 778", в том числе по:
"поступлением трансфертов" цифры "271 212 757" заменить на цифры "271 298 000", в том числе:
"трансферты из районных (городских) бюджетов" цифры "51 861 432" заменить на цифры "51 946 675".
2) "Затраты" цифры "265 369 317" заменить на цифры "271 867 278";
3) "чистое бюджетное кредитование" цифры "3 090 148" заменить на цифры "2 425 864", в том числе:
"погашение бюджетных кредитов" цифры "181 991" заменить на цифры "846 275";
4) "сальдо по операциям с финансовыми активами" цифры "8 422 218" заменить на цифры "8 491 706", в том числе:
"приобретение финансовых активов" цифры "8 422 218" заменить на цифры "8 491 706";
5) дефицит цифры "- 3 090 148" заменить на цифры "- 8 908 070";
6) финансирование дефицита бюджета цифры "3 090 148" заменить на цифры "8 908 070".
в пункте 5:
цифры "9 600 884" заменить на цифры "9 153 493";
цифры "4 378 399" заменить на цифры "3 931 008";
цифры "3 807 260" заменить на цифры "3 786 468";
цифры "369 828" заменить на цифры "67270";
цифры "201 311" заменить на цифры "77 270";
в пункте 9:
цифры "772 480" заменить на цифры "753 148";
цифры "42 989" заменить на цифры "13 731";
в пункте 16:
цифры "15 807 995" заменить на цифры "16 410 488";
в пункте 17:
цифры "12 441 149" заменить на цифры "12 909 600";
цифры "3 900 280" заменить на цифры "4 589 518";
в пункте 18:
цифры "9 166 600" заменить на цифры "9 215 167";
в пункте 19:
цифры "6 411 750" заменить на цифры "6 938 513";
в пункте 20:
цифры "320 077" заменить на цифры "542 283";
в пункте 24:
цифры "21 418" заменить на цифры "44 430";
в пункте 25:
цифры "647 566" заменить на цифры "706 373";
в пункте 26:
цифры "8 580 807" заменить на цифры "8 865 361";
пункт 30 исключить.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Приложение 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник областного
управления экономики и
бюджетного планирования
Сатыбалдина Нафиса
Тулековна
30 января 2014 года
Приложение 1 к решению
Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете Алматинской
области на 2014-2016 годы"
Приложение 1
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 273 876 778 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 572 682 | ||
01 | Подоходный налог | 1 037 995 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 037 995 | ||
03 | Социальный налог | 718 542 | ||
1 | Социальный налог | 718 542 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 816 145 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 816 145 | ||
2 | Неналоговые поступления | 539 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 539 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 539 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 557 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 557 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 557 | ||
4 | Поступления трансфертов | 271 298 000 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 51 946 675 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 51 946 675 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 219 351 325 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 219 351 325 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 271 867 278 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 075 809 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 295 171 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 52 961 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 52 961 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 048 609 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 336 173 | |||
002 | Создание информационных систем | 50 000 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 299 700 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 25 708 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 16 500 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 320 528 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 193 601 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 193 160 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 441 | |||
2 | Финансовая деятельность | 125 067 | |||
257 | Управление финансов области | 125 067 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 107 367 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 000 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 6 000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 692 100 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 692 100 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 210 711 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 477 389 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 963 471 | |||
271 | Управление строительства области | 963 471 | |||
081 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство специализированных центров обслуживания населения | 963 471 | |||
02 | Оборона | 2 633 304 | |||
1 | Военные нужды | 33 342 | |||
120 | Аппарат акима области | 33 342 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 162 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 10 180 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 599 962 | |||
250 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 1614 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 1 614 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 2 498 829 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 446 788 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 52 041 | |||
271 | Управление строительства области | 99 519 | |||
036 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 99 519 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 306 371 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 9 306 371 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 8 691 601 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 855 807 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 000 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 641 871 | |||
008 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 108 402 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 82 521 | |||
271 | Управление строительства области | 614 770 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 614 770 | |||
04 | Образование | 44 815 503 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 445 169 | |||
261 | Управление образования области | 4 445 169 | |||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 445 169 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 391 070 | |||
261 | Управление образования области | 2 756 358 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 956 819 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 022 223 | |||
048 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 225 335 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | 344 702 | |||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 207 279 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 634 712 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 344 762 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 289 950 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 5 853 127 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 268 530 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 268 530 | |||
261 | Управление образования области | 5 584 597 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 5 584 597 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 39 635 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 39 635 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 39 635 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 30 086 502 | |||
261 | Управление образования области | 11 468 125 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 72 797 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 22 687 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 16 520 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 125 176 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 152 124 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 260 817 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||
029 | Методическая работа | 159 786 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 057 445 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 8 599 273 | |||
271 | Управление строительства области | 18 595 480 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования | 16 410 488 | |||
025 | Сейсмоусиление объектов образования | 914 402 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 270 590 | |||
276 | Управление по защите прав детей области | 22 897 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 22 897 | |||
05 | Здравоохранение | 61 737 448 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 207 900 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 207 900 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 607 618 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 367 057 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 232 235 | |||
017 | Приобретение тест систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 990 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 11 365 495 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 365 495 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 5 747 933 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 300 960 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 373 248 | |||
021 | Обеспечение онкогемотологических больных химиопрепаратами | 134 485 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 924 891 | |||
027 | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 427 555 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 51 714 | |||
046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 2 404 709 | |||
4 | Поликлиники | 35 449 796 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 35 449 796 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 907 986 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 421 219 | |||
039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 32 317 442 | |||
045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 803 149 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 655 401 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 655 401 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 620 318 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 35 083 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 13 058 856 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 330 582 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 66 852 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 304 499 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 5 000 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 157 936 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 796 295 | |||
271 | Управление строительства области | 8 728 274 | |||
026 | Сейсмоусиление объектов здравоохранения | 159 578 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 8 419 963 | |||
083 | Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско - акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 148 733 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 306 535 | |||
1 | Социальное обеспечение | 2 744 013 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 828 066 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 456 779 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 915 716 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 107 496 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 348 075 | |||
261 | Управление образования области | 669 046 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 620 728 | |||
037 | Социальная реабилитация | 48 318 | |||
271 | Управление строительства области | 246 901 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 246 901 | |||
2 | Социальная помощь | 262 232 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 262 232 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 262 232 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 300 290 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 198 510 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 102 549 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 6 317 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 27 979 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 22 600 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 3 748 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 17 318 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 316 487 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 701 512 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 36573 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 36 573 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6339 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 6 339 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 58 868 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 58 150 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 718 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 940 639 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 20 119 996 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 2 242 462 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 2 242 462 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 294 770 | |||
021 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 294 770 | |||
271 | Управление строительства области | 17 499 118 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 4 589 518 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 12 909 600 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 83 646 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125 | |||
042 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 70 521 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 17 820 643 | |||
271 | Управление строительства области | 574 284 | |||
013 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 542 283 | |||
030 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 32 001 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 246 359 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 106 790 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 16 044 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 516 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 677 988 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 6 938 513 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | 3 537 179 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 800 400 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 168 929 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 739 471 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 954 425 | |||
271 | Управление строительства области | 10 264 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 10 264 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 944 161 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 338 908 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 260 538 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 344 715 | |||
2 | Спорт | 5 155 779 | |||
271 | Управление строительства области | 1 986 508 | |||
017 | Развитие объектов спорта и туризма | 1 986 508 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 169 271 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 55 866 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 107 517 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 938 491 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 186 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 211 | |||
3 | Информационное пространство | 917 732 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 633 650 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 633 650 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 69 710 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 41 185 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 26 875 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650 | |||
271 | Управление строительства области | 1 | |||
018 | Развитие объектов архивов | 1 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 214 371 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 55 058 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 159 313 | |||
4 | Туризм | 256 336 | |||
284 | Управление туризма области | 256 336 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 22 153 | |||
002 | Создание информационных систем | 187 259 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 31 924 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 000 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 455 199 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 206494 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 84 494 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 122 000 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 993 685 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 45 565 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 850 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 165 591 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 781 679 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 255 020 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 30 148 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 050 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 213 027 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 795 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 7 416 370 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 7 416 370 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 416 370 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 7 416 370 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 22 530 911 | |||
1 | Сельское хозяйство | 18 722 512 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 18 574 034 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 100 043 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 572 782 | |||
010 | Государственная поддержка племенного животноводства | 2 050 801 | |||
013 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 8 481 948 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 526 802 | |||
016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 690 326 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 2 167 956 | |||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 10 959 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 50 000 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 67 900 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 37 364 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 486 467 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 31 185 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 598 027 | |||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 733 100 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 968 374 | |||
271 | Управление строительства области | 148 478 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 148 478 | |||
2 | Водное хозяйство | 870 415 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 869 094 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 86 631 | |||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 782 463 | |||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 1 321 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 321 | |||
3 | Лесное хозяйство | 873 944 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 873 944 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 873 944 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 803 751 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 746 944 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 67 568 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 649 566 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 503 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 307 | |||
271 | Управление строительства области | 56 807 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 56 807 | |||
6 | Земельные отношения | 592 617 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 592 617 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 47 137 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 544 430 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 667 672 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 667 672 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 29 599 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 638 073 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 010 924 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 010 924 | |||
271 | Управление строительства области | 63 127 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 62 152 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 975 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 1 947 797 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 32 597 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 1 704 200 | |||
003 | Создание информационных систем | 210 000 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 488 525 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 865 361 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 8 865 361 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 783 645 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 699 374 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 367 461 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 014 881 | |||
4 | Воздушный транспорт | 258 857 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 258 857 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 258 857 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 364 307 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 364 307 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 49 657 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) собщениям | 160 000 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 387 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 152 263 | |||
13 | Прочие | 6 449 677 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 44 148 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 44 148 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 42 097 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 740 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 311 | |||
9 | Прочие | 6 405 529 | |||
120 | Аппарат акима области | 189 900 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 189 900 | |||
257 | Управление финансов области | 51 577 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 51 577 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 293 311 | |||
003 | Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов | 293 311 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 627 155 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 627 155 | |||
269 | Управление по делам религий области | 101 718 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 40 609 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 480 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 140 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 52 489 | |||
271 | Управление строительства области | 286 433 | |||
077 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 286 433 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 3 513 108 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 34 000 | |||
008 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 3 193 951 | |||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 85 000 | |||
016 | Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 200 157 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 255 863 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 182 459 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 1 050 720 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 22 684 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 86 464 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 46 507 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 010 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 28 947 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 9 000 | |||
15 | Трансферты | 49 415 791 | |||
1 | Трансферты | 49 415 791 | |||
257 | Управление финансов области | 49 415 791 | |||
007 | Субвенции | 49 110 945 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 55 242 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 249 604 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 2 425 864 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 3 272 139 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 766 000 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 766 000 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 1 766 000 | |||
013 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 1 766 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 524 662 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 524 662 | |||
271 | Управление строительства области | 524 662 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья | 524 662 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 981 477 | |||
1 | Сельское хозяйство | 981 477 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 981 477 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 981 477 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 846 275 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 846 275 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 846 275 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 845 991 | ||
2 | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 284 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 8 491 706 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 8 491 706 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 047 699 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 047 699 | |||
271 | Управление строительства области | 8 047 699 | |||
043 | Формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры Алматинской области | 8 047 699 | |||
13 | Прочие | 444 007 | |||
9 | Прочие | 444 007 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 238 519 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 238 519 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 24 488 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 24 488 | |||
271 | Управление строительства области | 131 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 131 000 | |||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 50 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 50 000 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | Наименование | ||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 8 908 070 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 908 070 | |||
7 | Поступления займов | 3 272 139 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 3 272 139 | ||
2 | Договоры займа | 3 272 139 | ||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 6 482 206 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 482 206 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 482 206 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 846 275 | ||||
16 | Погашение займов | 846 275 | |||
1 | Погашение займов | 846 275 | |||
257 | Управление финансов области | 846 275 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 845 991 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 284 | |||
Приложение 2 к решению
Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете Алматинской
области на 2014-2016 годы"
Приложение 4
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам
районов и городов на развитие образования
N | Наименование | Всего | за счет средств республиканского бюджета | |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | Оснащение учебным оборудованием кабинетов химии государственных организаций образования | |||
Всего | 9 153 493 | 4 445 169 | 225 335 | |
1 | Аксуский | 215 711 | 163 351 | 16 388 |
2 | Алакольский | 859 916 | 276 207 | 16 388 |
3 | Балхашский | 265 020 | 116 844 | 8 194 |
4 | Енбекшиказахский | 727 660 | 522 650 | 24 582 |
5 | Ескельдинский | 100 177 | 83 770 | 8 194 |
6 | Жамбылский | 943 987 | 355 718 | 20 485 |
7 | Илийский | 510 872 | 485 701 | 12 291 |
8 | Каратальский | 222 988 | 69 440 | 12 291 |
9 | Карасайский | 489 609 | 280 933 | 8 194 |
10 | Кербулакский | 420 184 | 138 406 | 16 388 |
11 | Коксуский | 257 412 | 242 518 | 8 194 |
12 | Панфиловский | 565 996 | 298 415 | 16 388 |
13 | Райымбекский | 413 816 | 175 193 | 20 485 |
14 | Сарканский | 232 373 | 67 230 | 8 194 |
15 | Талгарский | 1 131 026 | 335 916 | 12 291 |
16 | Уйгурский | 373 602 | 101 717 | 12 291 |
17 | г.Капшагай | 334 750 | 203 962 | 4 097 |
18 | г.Талдыкорган | 1 000 948 | 449 519 | |
19 | г.Текели | 87 446 | 77 679 | |
продолжение таблицы
за счет областного бюджета | ||||
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | капитальный ремонт школ | капитальный ремонт детсадов | на реализацию программы "Балапан" |
207 279 | 344 702 | 3 786 468 | 67 270 | 77 270 |
7 845 | 16 252 | 11 875 | ||
9 636 | 557 685 | |||
6 010 | 133 972 | |||
22 928 | 157 500 | |||
8 213 | ||||
13 386 | 554 398 | |||
12 880 | ||||
6 417 | 134 840 | |||
17 287 | 183 195 | |||
10 697 | 254 693 | |||
6 700 | ||||
14 358 | 236 835 | |||
12 258 | 205 880 | |||
7 479 | 102 200 | 47 270 | ||
12 481 | 344 702 | 425 636 | ||
14 745 | 244 849 | |||
7 156 | 119 535 | |||
12 036 | 453 998 | 55 395 | 30 000 | |
4 767 | 5 000 | |||
Приложение 3
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 5
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов
и городов на оказание социальной помощи населению
N | Наименование | Всего | в том числе за счет средств: | |
областного бюджета | ||||
жилищная помощь населению | гранты Акима области | |||
Всего | 753 148 | 444 905 | 133 705 | |
1 | Аксуский | 6 239 | 1 083 | 3 500 |
2 | Алакольский | 26 082 | 8 795 | 12 300 |
3 | Балхашский | 7 692 | 5 307 | 1 300 |
4 | Енбекшиказахский | 121 519 | 107 928 | 1 300 |
5 | Ескельдинский | 13 190 | 4 184 | 5 900 |
6 | Жамбылский | 28 702 | 14 307 | 6 300 |
7 | Илийский | 37 001 | 18 846 | 5 000 |
8 | Каратальский | 39 546 | 30 158 | 5 740 |
9 | Карасайский | 25 204 | 5 995 | 2 185 |
10 | Кербулакский | 34 102 | 21 926 | 9 200 |
11 | Коксуский | 19 977 | 9 120 | 9 000 |
12 | Панфиловский | 17 002 | 7 967 | 4 300 |
13 | Райымбекский | 39 412 | 33 858 | 3 800 |
14 | Сарканский | 39 782 | 26 429 | 10 600 |
15 | Талгарский | 27 456 | 15 162 | 2 000 |
16 | Уйгурский | 54 718 | 50 469 | 1 300 |
17 | г.Капшагай | 32 800 | 23 811 | 3 453 |
18 | г.Талдыкорган | 160 320 | 46 398 | 40 100 |
19 | г.Текели | 22 404 | 13 162 | 6 427 |
продолжение таблицы
республиканского бюджета | |||
единовременная помощь к памятным датам | в рамках реализации плана по обеспечению прав и улушению качества жизни инвалидов | введение стандартов специальных социальных услуг | в рамках реализации плана по обеспечению прав и улушению качества жизни инвалидов |
122 902 | 9 926 | 27 979 | 13 731 |
1 656 | |||
4 987 | |||
1 085 | |||
12 291 | |||
3 106 | |||
8 095 | |||
13 155 | |||
3 648 | |||
17 024 | |||
2 976 | |||
1 857 | |||
4 735 | |||
1 754 | |||
2 753 | |||
10 294 | |||
2 949 | |||
5 536 | |||
22 186 | 9 926 | 27 979 | 13731 |
2 815 | |||
Приложение 4
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 11
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на строительство объектов образования
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 16 410 488 | 5 521 998 | 10 888 490 | |
1 | Аксуский | 500 000 | 500 000 | |
2 | Алакольский | 180 000 | 180 000 | |
3 | Балхашский | 130 805 | 130 805 | |
4 | Енбекшиказахский | 886 299 | 886 299 | |
5 | Ескельдинский | 331 354 | 331 354 | |
6 | Жамбылский | 14 911 | 14 911 | |
7 | Илийский | 2 607 274 | 2 033 802 | 573 472 |
8 | Каратальский | 6 627 | 6 627 | |
9 | Карасайский | 5 260 008 | 2 105 048 | 3 154 960 |
10 | Кербулакский | 18 611 | 18 611 | |
11 | Коксуский | 200 000 | 200 000 | |
12 | Панфиловский | 545 510 | 545 510 | |
13 | Райымбекский | - | ||
14 | Сарканский | 6 547 | 6 547 | |
15 | Талгарский | 2 358 389 | 1 383 148 | 975 241 |
16 | Уйгурский | 113 322 | 113 322 | |
17 | г.Капшагай | 200 000 | 200 000 | |
18 | г.Талдыкорган | 2 926 004 | 2 926 004 | |
19 | г.Текели | 124 827 | 124 827 | |
Приложение 5
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 12
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие и обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 12 909 600 | 11 151 735 | 1 757 865 | |
1 | Аксуский | 44 502 | 44 502 | |
2 | Алакольский | 114 274 | 100 524 | 13 750 |
3 | Балхашский | 188 493 | 171 357 | 17 136 |
4 | Енбекшиказахский | 922 595 | 803 565 | 119 030 |
5 | Ескельдинский | 75 456 | 75 456 | |
6 | Жамбылский | 81 416 | 81 416 | |
7 | Илийский | 2 219 951 | 2 007 228 | 212 723 |
8 | Каратальский | 3 830 | 3 830 | |
9 | Карасайский | 2 060 979 | 1 785 460 | 275 519 |
10 | Кербулакский | 305 888 | 194 998 | 110 890 |
11 | Коксуский | 69 185 | 53 352 | 15 833 |
12 | Панфиловский | 519 296 | 430 638 | 88 658 |
13 | Райымбекский | 48 490 | 48 490 | |
14 | Сарканский | 4 012 | 4 012 | |
15 | Талгарский | 593 150 | 519 683 | 73 467 |
16 | Уйгурский | 642 439 | 584 035 | 58 404 |
17 | г.Капшагай | 4 495 | 4 495 | |
18 | г.Талдыкорган | 5 007 573 | 4 500 895 | 506 678 |
19 | г.Текели | 3 576 | 3 576 | |
Приложение 6
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 13
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам
районов (городов областного значения) на строительство
жилья государственного коммунального жилищного фонда
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 4 589 518 | 2 767 378 | 1 822 140 | |
1 | Аксуский | 219 834 | 219 834 | |
2 | Алакольский | 179 084 | 179 084 | |
3 | Балхашский | 32 492 | 32 492 | |
4 | Енбекшиказахский | 49 272 | 43 272 | 6 000 |
5 | Ескельдинский | 176 000 | 176 000 | |
6 | Жамбылский | 72 892 | 64 960 | 7 932 |
7 | Илийский | 5 275 | 5 275 | |
8 | Каратальский | 3 944 | 3 944 | |
9 | Карасайский | 5 081 | 5 081 | |
10 | Кербулакский | 121 413 | 120 213 | 1 200 |
11 | Коксуский | 78 173 | 62 681 | 15 492 |
12 | Панфиловский | 54 856 | 54 856 | |
13 | Райымбекский | 174 887 | 174 887 | |
14 | Сарканский | 5 753 | 5 753 | |
15 | Талгарский | 245 756 | 245 756 | |
16 | Уйгурский | 8 257 | 8 257 | |
17 | г.Капшагай | 331 813 | 322 176 | 9 637 |
18 | г.Талдыкорган | 2 411 475 | 1 820 972 | 590 503 |
19 | г.Текели | 413 261 | 413 261 | |
Приложение 7
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 14
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие систем водоснабжения
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | ||
республиканский бюджет | областной бюджет | ||||
развитие системы водоснабже- ния и водоотведе- ния | развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | ||||
Всего | 9 215 167 | 1 024 288 | 3 537 179 | 4 653 700 | |
1 | Аксуский | 293 087 | 293 087 | ||
2 | Алакольский | 245 498 | 245 498 | ||
3 | Балхашский | 145 426 | 97 557 | 47 869 | |
4 | Енбекшиказахский | 382 038 | 221 088 | 160 950 | |
5 | Ескельдинский | 215 879 | 215 879 | ||
6 | Жамбылский | 1 847 906 | 936 007 | 911 899 | |
7 | Илийский | 457 562 | 180 000 | 277 562 | |
8 | Каратальский | 185 827 | 185 827 | ||
9 | Карасайский | 194 391 | 194 391 | ||
10 | Кербулакский | 148 910 | 148 910 | ||
11 | Коксуский | 958 933 | 767 425 | 191 508 | |
12 | Панфиловский | 273 434 | 273 434 | ||
13 | Райымбекский | 990 643 | 882 621 | 108 022 | |
14 | Сарканский | 885 222 | 440 850 | 444 372 | |
15 | Талгарский | 1 157 603 | 319 693 | 452 481 | 385 429 |
16 | Уйгурский | 148 674 | 148 674 | ||
17 | г.Капшагай | 163 440 | 163 440 | ||
18 | г.Талдыкорган | 472 549 | 263 745 | 208 804 | |
19 | г.Текели | 48 145 | 48 145 | ||
Приложение 8
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 15
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие коммунального хозяйства
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 6 938 513 | 4 410 620 | 2 527 893 | |
1 | Алакольский | 1 100 136 | 984 104 | 116 032 |
2 | Енбекшиказахский | 85 909 | 85 909 | |
3 | Жамбылский | 246 613 | 246 613 | |
4 | Илийский | 442 572 | 442 572 | |
5 | Каратальский | 310 130 | 225 207 | 84 923 |
6 | Карасайский | 542 227 | 300 000 | 242 227 |
7 | Кербулакский | 3 000 | 3 000 | |
8 | Коксуский | 3 000 | 3 000 | |
9 | Панфиловский | 1 151 830 | 1 047 118 | 104 712 |
10 | Сарканский | 756 989 | 688 172 | 68 817 |
11 | Талгарский | 230 834 | 230 834 | |
12 | Уйгурский | 3 000 | 3 000 | |
13 | г. Капшагай | 311 915 | 223 864 | 88 051 |
14 | г. Талдыкорган | 1 586 784 | 795 698 | 791 086 |
15 | г. Текели | 163 574 | 146 457 | 17 117 |
Приложение 9
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 16
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие объектов коммунального
хозяйства за счет средств областного бюджета
N пп | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 542 283 | |
1 | Жамбылский | 238 006 |
2 | Карасайский | 200 |
3 | Панфиловский | 252 332 |
4 | Талгарский | 2 000 |
5 | г.Талдыкорган | 49 745 |
Приложение 10
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 января 2014 года N 27-168
"О внесении изменений в решение
маслихата Алматинской области
от 18 декабря 2013 года N 26-156
"Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Приложение 19
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на землеустроительные работы
N пп | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 44430 | |
1 | Илийский | 16602 |
2 | Карасайский | 6258 |
3 | Талгарский | 20510 |
4 | г.Капшагай | 1060 |