О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
ҚАЗАлматы облыстық мәслихатының 2013 жылғы 18 желтоқсандағы "Алматы облысының 2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы" N 26-156 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Алматы облыстық мәслихатының 2013 жылғы 18 желтоқсандағы "Алматы облысының 2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы" N 26-156 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 29-176
- Дата принятия
- 31.03.2014
- Дата введения в действие
- 31.03.2014
- Показанная редакция
- 31.03.2014 · действующая 78729_138271.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 31.03.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14D0002642
- Идентификатор ЭКБ
- 78729
- Идентификатор редакции
- 78729_138271
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 20:15
О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы"
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 декабря 2013 года за N 2534, опубликованного в газетах "Огни Алатау" от 9 января 2014 года N 3 и "Жетісу" от 9 января 2014 года N 3), в решение Алматинского областного маслихата от 30 января 2014 года N 27-168 "О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 18 декабря 2013 года N 26-156 "Об областном бюджете Алматинской области на 2014-2016 годы" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 11 февраля 2014 года за N 2570, опубликованного в газетах "Огни Алатау" от 25 февраля 2014 года N 24 и "Жетісу" от 25 февраля 2014 года N 24), следующие изменения и дополнения:
в пункте 1 по строкам:
1) "Доходы" цифры "273 876 778" заменить на цифры "283 852 596", в том числе по:
"поступлениям трансфертов" цифры "271 298 000" заменить на цифры "281 273 818", в том числе:
"трансферты из республиканского бюджета - всего" цифры "219 351 325" заменить на цифры "229 327 143", из них:
"целевые текущие трансферты" цифры "47 487 174" заменить на цифры "53 101 305", в том числе на:
"образование" цифры "5 610 283" заменить на цифры "6 497 273";
"здравоохранение" цифры "35 919 351" заменить на цифры "36 512 879";
"социальную помощь" цифры "93 568" заменить на цифры "254 610";
после строки: "изъятие земельных участков для государственных нужд – 2 242 462 тысячи тенге" дополнить следующими строками:
"выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года – 3 962 506 тысяч тенге;
субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения – 1 205 тысяч тенге;
поддержку использования возобновляемых источников энергии – 8 860 тысяч тенге";
"целевые трансферты на развитие" цифры "50 573 798" заменить на цифры "54 935 485", в том числе на:
"строительство объектов образования" цифры "6 230 145" заменить на цифры "6 630 145";
"проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда" цифры "2 767 378" заменить на цифры "3 258 544";
"проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры" цифры "11 151 735" заменить на цифры "12 353 068";
"развитие коммунального хозяйства" цифры "4 410 620" заменить на цифры "5 110 620";
после строки "развитие транспортной инфраструктуры – 1 000 000 тысяч тенге" дополнить следующими строками:
"развитие индустральной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" - 1 001 245 тысяч тенге;
увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций – 567 943 тысяч тенге".
2) "Затраты" цифры "271 867 278" заменить на цифры "290 157 525";
3) "чистое бюджетное кредитование" цифры "2 425 864" заменить на цифры "2 612 410", в том числе:
"бюджетные кредиты" цифры "3 272 139" заменить на цифры "3 458 685";
5) "дефицит" цифры "(-) 8 908 070" заменить на цифры "(-) 17 409 045";
6) "финансирование дефицита бюджета" цифры "8 908 070" заменить на цифры "17 409 045".
в пункте 5:
цифры "9 153 493" заменить на цифры "9 892 894";
цифры "5 222 485" заменить на цифры "5 761 528";
цифры "3 931 008" заменить на цифры "4 131 366";
цифры "4 445 169" заменить на цифры "4 956 350";
цифры "344 702" заменить на цифры "372 564";
цифры "3 786 468" заменить на цифры "3 986 826";
в пункте 6:
цифры "387 798" заменить на цифры "735 745";
после строки "повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуревневой системе – 212 798 тысяч тенге" дополнить следующими строками:
"увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования – 89 762 тысячи тенге;
увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального образования – 108 185 тысяч тенге";
цифры "175 000" заменить на цифры "325 000";
в пункте 7:
цифры "35 919 351" заменить на цифры "36 512 879";
цифры "30 267 389" заменить на цифры "30 630 399";
цифры "4 645 536" заменить на цифры "4 867 874";
после строки "материально техническое оснащение медицинских организации здравоохранение на местном уровне – 1 006 426 тысяч тенге" дополнить следующей строкой:
"увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов – 8 180 тысяч тенге";
в пункте 9:
цифры "753 148" заменить на цифры "914 190";
цифры "27 979" заменить на цифры "29 049";
после строки "единовременная помощь к памятным датам – 122 902 тысяч тенге" дополнить следующими строками:
"выплату государственной адресной социальной помощи – 122 671 тысяч тенге;
выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 37 301 тысяч тенге";
дополнить пунктами 10-1, 10-2 и 10-3:
"10-1. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов и городов на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года за счет средств из республиканского бюджета в сумме 2 947 156 тысяч тенге, согласно приложению 5-1.
10-2. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета затраты на развитие индустральной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" в сумме 1 001 245 тысяч тенге.
10-3. Учесть, что в областном бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов и городов на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций за счет средств из республиканского бюджета в сумме 567 943 тысяч тенге, согласно приложению 5-2".
в пункте 16:
цифры "16 410 488" заменить на цифры "17 503 261";
в пункте 17:
цифры "12 909 600" заменить на цифры "14 380 375";
цифры "4 589 518" заменить на цифры "5 280 217";
в пункте 18:
цифры "9 215 167" заменить на цифры "9 705 371";
в пункте 19:
цифры "6 938 513" заменить на цифры "7 955 637";
в пункте 21:
цифры "524 662" заменить на цифры "711 208";
в пункте 26:
цифры "8 865 361" заменить на цифры "8 885 623".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 17 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Указанное решение дополнить приложением 5-1 согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Указанное решение дополнить приложением 5-2 согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник областного
управления экономики и
бюджетного планирования
Сатыбалдина Нафиса Тулековна
31 марта 2014 года
Приложение 1
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 1
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
I.Доходы | 283 852 596 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 572 682 | ||
01 | Подоходный налог | 1 037 995 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 037 995 | ||
03 | Социальный налог | 718 542 | ||
1 | Социальный налог | 718 542 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 816 145 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 816 145 | ||
2 | Неналоговые поступления | 539 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 539 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 539 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 557 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 557 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 557 | ||
4 | Поступления трансфертов | 281 273 818 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 51 946 675 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 51 946 675 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 229 327 143 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 229 327 143 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.Затраты | 290 157 525 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 266 641 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 476 281 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 52 990 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 52 990 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 229 280 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 343 549 | |||
002 | Создание информационных систем | 56 141 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 364 760 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 25 708 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 16 500 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 422 622 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 194 011 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 193 911 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 100 | |||
2 | Финансовая деятельность | 125 342 | |||
257 | Управление финансов области | 125 342 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 107 642 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 000 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 6 000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 692 368 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 692 368 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 210 979 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 477 389 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 972 650 | |||
271 | Управление строительства области | 972 650 | |||
081 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство специализированных центров обслуживания населения | 972 650 | |||
02 | Оборона | 2 634 638 | |||
1 | Военные нужды | 33 342 | |||
120 | Аппарат акима области | 33 342 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 162 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 10 180 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 601 296 | |||
250 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 2948 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 2 948 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 2 498 829 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 446 788 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 52 041 | |||
271 | Управление строительства области | 99 519 | |||
036 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 99 519 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 997 053 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 12 997 053 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 8 806 577 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 863 518 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 000 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 748 995 | |||
008 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 108 402 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 82 662 | |||
271 | Управление строительства области | 4 190 476 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 4 190 476 | |||
04 | Образование | 48 536 896 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 956 350 | |||
261 | Управление образования области | 4 956 350 | |||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 956 350 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 558 685 | |||
261 | Управление образования области | 2 862 967 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 996 897 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 060 892 | |||
048 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 225 335 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | 372 564 | |||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 207 279 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 695 718 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 398 534 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 297 184 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 6 437 563 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 283 822 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 283 822 | |||
261 | Управление образования области | 6 153 741 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 153 741 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 39 635 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 39 635 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 39 635 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 32 544 663 | |||
261 | Управление образования области | 12 839 256 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 85 139 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 23 716 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 16 520 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 125 936 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 160 971 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 277 441 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||
029 | Методическая работа | 169 303 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 208 580 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 9 770 150 | |||
271 | Управление строительства области | 19 696 258 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования | 17 503 261 | |||
025 | Сейсмоусиление объектов образования | 919 621 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 273 376 | |||
276 | Управление по защите прав детей области | 9 149 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 9 149 | |||
05 | Здравоохранение | 62 641 862 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 234 893 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 234 893 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 615 288 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 380 577 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 238 038 | |||
017 | Приобретение тест систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 990 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 11 613 560 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 613 560 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 5 867 211 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 300 960 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 474 344 | |||
021 | Обеспечение онкогемотологических больных химиопрепаратами | 134 485 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 924 891 | |||
027 | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 427 555 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 51 714 | |||
046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 2 432 400 | |||
4 | Поликлиники | 35 972 119 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 35 972 119 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 907 986 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 421 219 | |||
039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 32 839 765 | |||
045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 803 149 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 681 051 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 681 051 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 644 521 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 36 530 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 13 140 239 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 358 007 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 66 991 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 378 321 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 5 000 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 161 303 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 746 392 | |||
271 | Управление строительства области | 8 782 232 | |||
026 | Сейсмоусиление объектов здравоохранения | 163 543 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 8 469 956 | |||
083 | Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско - акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 148 733 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 573 863 | |||
1 | Социальное обеспечение | 2 821 553 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 885 273 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 469 171 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 942 910 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 111 838 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 361 354 | |||
261 | Управление образования области | 689 379 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 639 104 | |||
037 | Социальная реабилитация | 50 275 | |||
271 | Управление строительства области | 246 901 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 246 901 | |||
2 | Социальная помощь | 422 204 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 422 204 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 262 232 | |||
049 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи | 122 671 | |||
050 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет | 37 301 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 330 106 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 228 276 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 102 640 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 6 317 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 29 049 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 22 600 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 3 853 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 17 318 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 344 987 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 701 512 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 36573 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 36 573 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6339 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 6 339 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 58 918 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 58 200 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 718 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 637 403 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 22 281 470 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 2 242 462 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 2 242 462 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 294 770 | |||
021 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 294 770 | |||
271 | Управление строительства области | 19 660 592 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 5 280 217 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 14 380 375 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 83 646 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125 | |||
042 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 70 521 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 19 355 933 | |||
271 | Управление строительства области | 574 284 | |||
013 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 522 283 | |||
030 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 52 001 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 18 781 649 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 107 048 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 43 748 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 516 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6 168 192 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 7 955 637 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | 3 537 179 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 800 400 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 168 929 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 022 500 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 996 724 | |||
271 | Управление строительства области | 10 264 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 10 264 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 986 460 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 347 732 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 279 005 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 359 723 | |||
2 | Спорт | 5 227 336 | |||
271 | Управление строительства области | 2 042 434 | |||
017 | Развитие объектов спорта и туризма | 2 042 434 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 184 902 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 55 938 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 107 517 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 961 850 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 186 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 57 411 | |||
3 | Информационное пространство | 939 364 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 640 650 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 640 650 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 70 917 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 41 689 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 27 578 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650 | |||
271 | Управление строительства области | 1 | |||
018 | Развитие объектов архивов | 1 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 227 796 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 57 387 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 170 409 | |||
4 | Туризм | 256 401 | |||
284 | Управление туризма области | 256 401 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 22 218 | |||
002 | Создание информационных систем | 187 259 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 31 924 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 000 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 602 675 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 206544 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 84 544 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 122 000 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 121 734 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 45 614 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 850 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 174 591 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 900 679 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 274 397 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 30 228 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 050 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 232 324 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 795 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 7 421 830 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 7 421 830 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 421 830 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 7 421 830 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 344 012 | |||
1 | Сельское хозяйство | 19 495 852 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 18 707 374 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 130 210 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 572 782 | |||
010 | Государственная поддержка племенного животноводства | 2 050 801 | |||
013 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 8 481 948 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 526 802 | |||
016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 690 326 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 2 167 956 | |||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 10 959 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 50 000 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 67 900 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 140 537 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 486 467 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 31 185 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 598 027 | |||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 733 100 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 968 374 | |||
271 | Управление строительства области | 788 478 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 788 478 | |||
2 | Водное хозяйство | 867 398 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 864 872 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 84 778 | |||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 780 094 | |||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 2 526 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 526 | |||
3 | Лесное хозяйство | 907 220 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 907 220 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 907 220 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 803 878 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 747 071 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 67 695 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 649 566 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 503 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 307 | |||
271 | Управление строительства области | 56 807 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 56 807 | |||
6 | Земельные отношения | 593 132 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 593 132 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 47 652 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 544 430 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 676 532 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 667 672 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 29 599 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 638 073 | |||
279 | Управление предпринимательства области | 8 860 | |||
028 | Поддержка использования возобновляемых источников энергии | 8 860 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 160 800 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 160 800 | |||
271 | Управление строительства области | 63 322 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 62 347 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 975 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 2 097 478 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 32 678 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 1 853 800 | |||
003 | Создание информационных систем | 210 000 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 509 088 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 885 623 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 8 885 623 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 800 787 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 699 374 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 370 581 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 014 881 | |||
4 | Воздушный транспорт | 258 857 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 258 857 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 258 857 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 364 608 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 364 608 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 49 958 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 160 000 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 387 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 152 263 | |||
13 | Прочие | 10 995 148 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 44 232 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 44 232 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 42 181 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 740 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 311 | |||
9 | Прочие | 10 950 916 | |||
120 | Аппарат акима области | 192 422 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 192 422 | |||
257 | Управление финансов области | 2 998 733 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 51 577 | |||
040 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 2 947 156 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 313 311 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 313 311 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 630 652 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 630 652 | |||
269 | Управление по делам религий области | 102 882 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 40 682 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 480 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 140 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 53 580 | |||
271 | Управление строительства области | 288 058 | |||
077 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 288 058 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 3 513 108 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 34 000 | |||
008 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 3 193 951 | |||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 85 000 | |||
016 | Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 200 157 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 825 236 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 1 001 245 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 182 459 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 1 050 720 | |||
039 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 567 943 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 22 869 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 86 514 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 46 557 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 010 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 28 947 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 9 000 | |||
15 | Трансферты | 49 415 791 | |||
1 | Трансферты | 49 415 791 | |||
257 | Управление финансов области | 49 415 791 | |||
007 | Субвенции | 49 110 945 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 55 242 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 249 604 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование | 2 612 410 | ||||
Бюджетные кредиты | 3 458 685 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 766 000 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 766 000 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 1 766 000 | |||
013 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 1 766 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 711 208 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 711 208 | |||
271 | Управление строительства области | 711 208 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья | 711 208 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 981 477 | |||
1 | Сельское хозяйство | 981 477 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 981 477 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 981 477 | |||
Категория | Сумма,тысяч тенге | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 846 275 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 846 275 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 846 275 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 845 991 | ||
2 | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 284 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 8 491 706 | ||||
Приобретение финансовых активов | 8 491 706 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 047 699 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 047 699 | |||
271 | Управление строительства области | 8 047 699 | |||
043 | Формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры Алматинской области | 8 047 699 | |||
13 | Прочие | 444 007 | |||
9 | Прочие | 444 007 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 238 519 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 238 519 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 24 488 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 24 488 | |||
271 | Управление строительства области | 131 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 131 000 | |||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 50 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 50 000 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Класс | Наименование | ||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
Категория | Сумма,тысяч тенге | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -17 409 045 | |||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17 409 045 | |||
7 | Поступления займов | 3 458 685 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 3 458 685 | ||
2 | Договоры займа | 3 458 685 | ||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 14 796 635 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 14 796 635 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 14 796 635 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 846 275 | ||||
16 | Погашение займов | 846 275 | |||
1 | Погашение займов | 846 275 | |||
257 | Управление финансов области | 846 275 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 845 991 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 284 | |||
Приложение 2
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 4
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам
районов и городов на развитие образования
N | Наименование | Всего | за счет средств республиканского бюджета | |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | Оснащение учебным оборудованием кабинетов химии государственных организаций образования | |||
Всего | 9 892 894 | 4 956 350 | 225 335 | |
1 | Аксуский | 224 559 | 172 199 | 16 388 |
2 | Алакольский | 871 934 | 288 225 | 16 388 |
3 | Балхашский | 270 936 | 122 760 | 8 194 |
4 | Енбекшиказахский | 755 623 | 547 613 | 24 582 |
5 | Ескельдинский | 105 468 | 89 061 | 8 194 |
6 | Жамбылский | 1 002 956 | 404 684 | 20 485 |
7 | Илийский | 669 891 | 637 720 | 12 291 |
8 | Каратальский | 226 583 | 73 035 | 12 291 |
9 | Карасайский | 508 987 | 300 311 | 8 194 |
10 | Кербулакский | 428 519 | 146 741 | 16 388 |
11 | Коксуский | 269 675 | 254 781 | 8 194 |
12 | Панфиловский | 601 294 | 333 713 | 16 388 |
13 | Райымбекский | 432 432 | 184 309 | 20 485 |
14 | Сарканский | 235 948 | 70 805 | 8 194 |
15 | Талгарский | 1 362 417 | 368 590 | 12 291 |
16 | Уйгурский | 378 297 | 106 412 | 12 291 |
17 | г.Капшагай | 344 709 | 213 921 | 4 097 |
18 | г.Талдыкорган | 1 111 088 | 559 659 | |
19 | г.Текели | 91 578 | 81 811 | |
продолжение таблицы
за счет областного бюджета | ||||
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | капитальный ремонт школ | капитальный ремонт детсадов | на реализацию программы "Балапан" |
207 279 | 372 564 | 3 986 826 | 67 270 | 77 270 |
7 845 | 16 252 | 11 875 | ||
9 636 | 557 685 | |||
6 010 | 133 972 | |||
22 928 | 160 500 | |||
8 213 | ||||
13 386 | 564 401 | |||
12 880 | 7 000 | |||
6 417 | 134 840 | |||
17 287 | 183 195 | |||
10 697 | 254 693 | |||
6 700 | ||||
14 358 | 236 835 | |||
12 258 | 215 380 | |||
7 479 | 102 200 | 47 270 | ||
12 481 | 372 564 | 596 491 | ||
14 745 | 244 849 | |||
7 156 | 119 535 | |||
12 036 | 453 998 | 55 395 | 30 000 | |
4 767 | 5 000 | |||
Приложение 3
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 5
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов
и городов на оказание социальной помощи населению
N | Наименование | Всего | в том числе за счет средств: | ||
областного бюджета | |||||
жилищная помощь населению | гранты Акима области | единовременная помощь к памятным датам | |||
Всего | 914 190 | 444 905 | 133 705 | 122 902 | |
1 | Аксуский | 7 739 | 1 083 | 3 500 | 1 656 |
2 | Алакольский | 36 715 | 8 795 | 12 300 | 4 987 |
3 | Балхашский | 9 581 | 5 307 | 1 300 | 1 085 |
4 | Енбекшиказахский | 157 918 | 107 928 | 1 300 | 12 291 |
5 | Ескельдинский | 18 079 | 4 184 | 5 900 | 3 106 |
6 | Жамбылский | 38 335 | 14 307 | 6 300 | 8 095 |
7 | Илийский | 46 634 | 18 846 | 5 000 | 13 155 |
8 | Каратальский | 45 035 | 30 158 | 5 740 | 3 648 |
9 | Карасайский | 27 093 | 5 995 | 2 185 | 17 024 |
10 | Кербулакский | 42 642 | 21 926 | 9 200 | 2 976 |
11 | Коксуский | 23 866 | 9 120 | 9 000 | 1 857 |
12 | Панфиловский | 19 189 | 7 967 | 4 300 | 4 735 |
13 | Райымбекский | 55 301 | 33 858 | 3 800 | 1 754 |
14 | Сарканский | 46 329 | 26 429 | 10 600 | 2 753 |
15 | Талгарский | 34 465 | 15 162 | 2 000 | 10 294 |
16 | Уйгурский | 61 907 | 50 469 | 1 300 | 2 949 |
17 | г.Капшагай | 39 379 | 23 811 | 3 453 | 5 536 |
18 | г.Талдыкорган | 177 690 | 46 398 | 40 100 | 22 186 |
19 | г.Текели | 26 293 | 13 162 | 6 427 | 2 815 |
продолжение таблицы
республиканского бюджета | ||||
в рамках реализации плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | введение стандартов специальных социальных услуг | в рамках реализации плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | на выплату государственной адресной социальной помощи | на выплату государственных пособий на детей до 18 лет |
9 926 | 29 049 | 13 731 | 122 671 | 37 301 |
1 500 | 0 | |||
7 744 | 2889 | |||
1889 | ||||
33 510 | 2889 | |||
3 000 | 1889 | |||
7 744 | 1889 | |||
7 744 | 1889 | |||
3 600 | 1889 | |||
1889 | ||||
6 651 | 1889 | |||
2 000 | 1889 | |||
2187 | ||||
14 000 | 1889 | |||
4 658 | 1889 | |||
5 120 | 1889 | |||
5 300 | 1889 | |||
4 690 | 1889 | |||
9 926 | 29 049 | 13731 | 13 410 | 2890 |
2 000 | 1889 | |||
Приложение 4
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 11
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на строительство объектов образования
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 17 503 261 | 5 921 998 | 11 581 263 | |
1 | Аксуский | 500 000 | 500 000 | |
2 | Алакольский | 180 000 | 180 000 | |
3 | Балхашский | 130 805 | 130 805 | |
4 | Енбекшиказахский | 1 019 284 | 100 000 | 919 284 |
5 | Ескельдинский | 331 354 | 331 354 | |
6 | Жамбылский | 26 412 | 26 412 | |
7 | Илийский | 2 643 685 | 2 033 802 | 609 883 |
8 | Каратальский | 6 627 | 6 627 | |
9 | Карасайский | 5 281 137 | 2 105 048 | 3 176 089 |
10 | Кербулакский | 135 148 | 100 000 | 35 148 |
11 | Коксуский | 200 000 | 200 000 | |
12 | Панфиловский | 804 099 | 804 099 | |
13 | Сарканский | 6 547 | 6 547 | |
14 | Талгарский | 2 371 869 | 1 383 148 | 988 721 |
15 | Уйгурский | 113 322 | 113 322 | |
16 | г.Капшагай | 385 465 | 385 465 | |
17 | г.Талдыкорган | 3 242 680 | 200 000 | 3 042 680 |
18 | г.Текели | 124 827 | 124 827 | |
Приложение 5
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 12
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие и обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 14 380 375 | 12 353 068 | 2 027 307 | |
1 | Аксуский | 54 502 | 54 502 | |
2 | Алакольский | 114 794 | 100 524 | 14 270 |
3 | Балхашский | 188 825 | 171 357 | 17 468 |
4 | Енбекшиказахский | 926 419 | 803 565 | 122 854 |
5 | Ескельдинский | 75 456 | 75 456 | |
6 | Жамбылский | 85 090 | 85 090 | |
7 | Илийский | 2 339 147 | 2 007 228 | 331 919 |
8 | Каратальский | 3 830 | 3 830 | |
9 | Карасайский | 3 279 070 | 2 986 793 | 292 277 |
10 | Кербулакский | 306 810 | 194 998 | 111 812 |
11 | Коксуский | 69 558 | 53 352 | 16 206 |
12 | Панфиловский | 520 791 | 430 638 | 90 153 |
13 | Райымбекский | 48 490 | 48 490 | |
14 | Сарканский | 4 012 | 4 012 | |
15 | Талгарский | 623 836 | 519 683 | 104 153 |
16 | Уйгурский | 645 631 | 584 035 | 61 596 |
17 | г.Капшагай | 22 513 | 22 513 | |
18 | г.Талдыкорган | 5 032 305 | 4 500 895 | 531 410 |
19 | г.Текели | 39 296 | 39 296 | |
Приложение 6
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 13
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам
районов (городов областного значения) на строительство
жилья государственного коммунального жилищного фонда
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 5 280 217 | 3 258 544 | 2 021 673 | |
1 | Аксуский | 225 834 | 225 834 | |
2 | Алакольский | 179 084 | 179 084 | |
3 | Балхашский | 36 222 | 32 492 | 3 730 |
4 | Енбекшиказахский | 62 343 | 43 272 | 19 071 |
5 | Ескельдинский | 176 000 | 176 000 | |
6 | Жамбылский | 88 330 | 64 960 | 23 370 |
7 | Илийский | 123 091 | 117 816 | 5 275 |
8 | Каратальский | 3 944 | 3 944 | |
9 | Карасайский | 5 081 | 5 081 | |
10 | Кербулакский | 135 635 | 120 213 | 15 422 |
11 | Коксуский | 78 381 | 62 681 | 15 700 |
12 | Панфиловский | 61 329 | 54 856 | 6 473 |
13 | Райымбекский | 174 887 | 174 887 | |
14 | Сарканский | 5 753 | 5 753 | |
15 | Талгарский | 273 397 | 245 756 | 27 641 |
16 | Уйгурский | 8 257 | 8 257 | |
17 | г.Капшагай | 342 888 | 322 176 | 20 712 |
18 | г.Талдыкорган | 2 851 107 | 2 194 322 | 656 785 |
19 | г.Текели | 448 654 | 448 654 | |
Приложение 7
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 14
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие систем водоснабжения
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | ||
республиканский бюджет | областной бюджет | ||||
развитие системы водоснабжения и водоотведения | развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | ||||
Всего | 9 705 371 | 1 024 288 | 3 537 179 | 5 143 904 | |
1 | Аксуский | 330 947 | 330 947 | ||
2 | Алакольский | 272 793 | 272 793 | ||
3 | Балхашский | 162 023 | 97 557 | 64 466 | |
4 | Енбекшиказахский | 418 195 | 221 088 | 197 107 | |
5 | Ескельдинский | 215 879 | 215 879 | ||
6 | Жамбылский | 1 905 979 | 936 007 | 969 972 | |
7 | Илийский | 490 442 | 180 000 | 310 442 | |
8 | Каратальский | 201 477 | 201 477 | ||
9 | Карасайский | 239 406 | 239 406 | ||
10 | Кербулакский | 175 012 | 175 012 | ||
11 | Коксуский | 983 199 | 767 425 | 215 774 | |
12 | Панфиловский | 295 402 | 295 402 | ||
13 | Райымбекский | 1 004 564 | 882 621 | 121 943 | |
14 | Сарканский | 918 913 | 440 850 | 478 063 | |
15 | Талгарский | 1 228 615 | 319 693 | 452 481 | 456 441 |
16 | Уйгурский | 160 674 | 160 674 | ||
17 | г.Капшагай | 176 625 | 176 625 | ||
18 | г.Талдыкорган | 477 081 | 263 745 | 213 336 | |
19 | г.Текели | 48 145 | 48 145 | ||
Приложение 8
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 15
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов
и городов на развитие коммунального хозяйства
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 955 637 | 5 110 620 | 2 845 017 | |
1 | Алакольский | 1 102 823 | 984 104 | 118 719 |
2 | Енбекшиказахский | 227 692 | 96 158 | 131 534 |
3 | Ескельдинский | 1 000 | 1 000 | |
4 | Жамбылский | 384 541 | 107 928 | 276 613 |
5 | Илийский | 613 670 | 160 238 | 453 432 |
6 | Каратальский | 316 418 | 225 207 | 91 211 |
7 | Карасайский | 717 154 | 372 471 | 344 683 |
8 | Кербулакский | 11 000 | 11 000 | |
9 | Коксуский | 3 000 | 3 000 | |
10 | Панфиловский | 1 153 884 | 1 047 118 | 106 766 |
11 | Сарканский | 764 474 | 688 172 | 76 302 |
12 | Талгарский | 348 933 | 85 705 | 263 228 |
13 | Уйгурский | 3 000 | 3 000 | |
14 | г.Капшагай | 452 173 | 319 103 | 133 070 |
15 | г.Талдыкорган | 1 679 961 | 877 959 | 802 002 |
16 | г.Текели | 175 914 | 146 457 | 29 457 |
Приложение 9
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 17
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение бюджетных кредитов на строительство жилья
бюджетам районов и городов
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 711 208 | 711 208 | 0 | |
1 | Илийский | 147 924 | 147 924 | |
2 | г.Капшагай | 89 861 | 89 861 | |
3 | г.Талдыкорган | 473 423 | 473 423 | |
Приложение 10
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 5-1
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевые текущие трансферты бюджетам районов и
городов на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда
к должностным окладам работников государственных учреждений, не
являющихся государственными служащими, а также работников
государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
в размере 10 процентов с 1 апреля 2014 года за счет средств из
республиканского бюджета
N | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 2 947 156 | |
1 | Аксуский | 107 567 |
2 | Алакольский | 152 644 |
3 | Балхашский | 82 646 |
4 | Енбекшиказахский | 362 734 |
5 | Ескельдинский | 103 551 |
6 | Жамбылский | 226 773 |
7 | Илийский | 233 123 |
8 | Каратальский | 80 285 |
9 | Карасайский | 259 840 |
10 | Кербулакский | 125 279 |
11 | Коксуский | 87 093 |
12 | Панфиловский | 206 212 |
13 | Райымбекский | 165 246 |
14 | Сарканский | 96 547 |
15 | Талгарский | 223 244 |
16 | Уйгурский | 143 096 |
17 | г.Капшагай | 76 481 |
18 | г.Талдыкорган | 178 848 |
19 | г.Текели | 35 947 |
Приложение 11
к решению Маслихата Алматинской
области от 30 января 2014 года
N 29-176 "О внесении изменений и
дополнений в решение маслихата
Алматинской области от 18 декабря
2013 года N 26-156 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2014-2016 годы"
Приложение 5-2
утвержденное решением
маслихата Алматинской области от
18 декабря 2013 года
N 26-156 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2014-2016 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных
организаций для проведения капитального ремонта общего
имущества объектов кондоминиумов в рамках Программы
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики
Казахстан на 2011-2020 годыза счет средств из республиканского
бюджета
N | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 567 943 | |
1 | Балхашский | 24 530 |
2 | Коксуский | 18 639 |
3 | Талгарский | 60 525 |
4 | г.Капшагай | 129 998 |
5 | г.Талдыкорган | 279 125 |
6 | г.Текели | 55 126 |