О внесении изменений в решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы"
ҚАЗШымкент қалалық мәслихатының 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с "2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Действует
Иной акт
№ 14/100-5с
принят 04.12.2012
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы"
- Наименование (каз.)
- Шымкент қалалық мәслихатының 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с "2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 14/100-5с
- Дата принятия
- 04.12.2012
- Дата введения в действие
- 01.01.2012
- Показанная редакция
- 01.01.2013 · действующая AI68972_3.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 01.01.2013
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V12UA002154
- Идентификатор ЭКБ
- 68972
- Идентификатор редакции
- AI68972_3
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 00:40
О внесении изменений в решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы"
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 29 ноября 2012 года № 8/69-V «О внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 47/450-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2152, городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с «О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14-1-150, опубликовано в газете «Панорама Шымкента» № 1 (1123) от 6 января 2012 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 414 265 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 813 007 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 145 980 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 802 111 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 653 167 тысяч тенге;
2) затраты – 53 150 059 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -2 525 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 2 525 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
5) дефицит бюджета - -733 269 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 733 269 тысяч тенге.»;
пункт 2-1 изложить в новой редакции:
«2-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие цели:
реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 1 148 473 тысяч тенге;
увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 646 273 тысяч тенге;
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 26 950 тысяч тенге;
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 32 814 тысяч тенге;
ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 125 935 тысяч тенге;
введение стандартов специальных социальных услуг – 10 485 тысяч тенге;
частичное субсидирование заработной платы – 340 990 тысяч тенге;
молодежная практика – 330 328 тысяч тенге;
предоставление субсидий на переезд – 19 700 тысяч тенге;
обеспечение деятельности центров занятости – 49 000 тысяч тенге;
проведение противоэпизоотических мероприятий – 18 594 тысяч тенге;
повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - 4 253 тысяч тенге.»;
пункт 3-1 изложить в новой редакции:
«3-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие цели:
строительство и реконструкция объектов образования - 2 218 318 тысяч тенге;
проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 1 386 016 тысяч тенге;
проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 3 709 246 тысяч тенге;
строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 – 1 539 097 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения – 2 084 674 тысяч тенге;
развитие теплоэнергетической системы – 534 993 тысяч тенге;
развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» - 998 500 тысяч тенге.»;
пункт 3-2 изложить в новой редакции:
«3-2. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского на строительство жилья - 1 000 000 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 414 265 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 813 007 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 145 980 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 802 111 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 653 167 тысяч тенге;
2) затраты – 53 150 059 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -2 525 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 2 525 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
5) дефицит бюджета - -733 269 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 733 269 тысяч тенге.»;
пункт 2-1 изложить в новой редакции:
«2-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие цели:
реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 1 148 473 тысяч тенге;
увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 646 273 тысяч тенге;
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 26 950 тысяч тенге;
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 32 814 тысяч тенге;
ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 125 935 тысяч тенге;
введение стандартов специальных социальных услуг – 10 485 тысяч тенге;
частичное субсидирование заработной платы – 340 990 тысяч тенге;
молодежная практика – 330 328 тысяч тенге;
предоставление субсидий на переезд – 19 700 тысяч тенге;
обеспечение деятельности центров занятости – 49 000 тысяч тенге;
проведение противоэпизоотических мероприятий – 18 594 тысяч тенге;
повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - 4 253 тысяч тенге.»;
пункт 3-1 изложить в новой редакции:
«3-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие цели:
строительство и реконструкция объектов образования - 2 218 318 тысяч тенге;
проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 1 386 016 тысяч тенге;
проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 3 709 246 тысяч тенге;
строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 – 1 539 097 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения – 2 084 674 тысяч тенге;
развитие теплоэнергетической системы – 534 993 тысяч тенге;
развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» - 998 500 тысяч тенге.»;
пункт 3-2 изложить в новой редакции:
«3-2. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского на строительство жилья - 1 000 000 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Бюджет города Шымкент на 2012 год
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 4 декабря 2012 года № 14/100-5с
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с
Бюджет города Шымкент на 2012 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | Наименование | |||
Подкласс | ||||
І. Доходы | 52 414 265 | |||
Налоговые поступления | 24 813 007 | |||
1 | Налоговые поступления | 24 813 007 | ||
01 | Подоходный налог | 8 074 760 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 074 760 | ||
03 | Социальный налог | 5 714 588 | ||
1 | Социальный налог | 5 714 588 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 908 195 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 464 400 | ||
3 | Земельный налог | 565 323 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 878 402 | ||
5 | Единый земельный налог | 70 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 520 014 | ||
2 | Акцизы | 6 948 942 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 138 240 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 373 832 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 59 000 | ||
07 | Прочие налоги | 45 | ||
1 | Прочие налоги | 45 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 595 405 | ||
1 | Государственная пошлина | 595 405 | ||
Неналоговые поступления | 145 980 | |||
2 | Неналоговые поступления | 145 980 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 92 419 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 696 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 71 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 24 607 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 67 045 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 45 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 45 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 24 300 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 24 300 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 29 216 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 29 216 | ||
Поступления от продажи основного капитала | 1 802 111 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 802 111 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 584 188 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 584 188 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 217 923 | ||
1 | Продажа земли | 188 000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 29 923 | ||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 25 653 167 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 653 167 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 653 167 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 25 653 167 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | Наименование | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
ІІ. Затраты | 53 150 059 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 373 983 | |||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 285 978 | ||
01 | 1 | 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16 145 | |
01 | 1 | 112 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 915 |
003 | Капитальные расходы государственного органа | 230 | |||
01 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 140 486 | |
01 | 1 | 122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 128 293 |
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 193 | |||
01 | 1 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 129 347 | |
01 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 126 651 |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 696 | |||
01 | 2 | Финансовая деятельность | 22 058 | ||
01 | 2 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 058 | |
01 | 2 | 459 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 10 000 |
01 | 2 | 459 | 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 12 058 |
01 | 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 65 947 | ||
01 | 9 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 65 947 | |
01 | 9 | 459 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 63 964 |
01 | 9 | 459 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 983 |
02 | Оборона | 253 700 | |||
02 | 1 | Военные нужды | 33 740 | ||
02 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 33 740 | |
02 | 1 | 122 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 33 740 |
2 | Организация работ по чрезвычайным ситуациям | 219 960 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 219 960 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 219 960 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 268 616 | |||
03 | 1 | Правоохранительная деятельность | 246 124 | ||
03 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 246 124 | |
03 | 1 | 458 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 246 124 |
6 | Уголовно-исполнительная система | 22 492 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 22 492 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания | 22 492 | |||
04 | Образование | 20 392 436 | |||
04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 3 551 890 | ||
04 | 1 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 551 890 | |
04 | 1 | 464 | 009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 478 551 |
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета | 32 700 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 3 040 639 | |||
04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 12 516 844 | ||
04 | 2 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12 516 844 | |
04 | 2 | 464 | 003 | Общеобразовательное обучение | 11 376 843 |
04 | 2 | 464 | 006 | Дополнительное образование для детей | 522 175 |
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета | 4 253 | |||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета | 613 573 | |||
04 | 4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 41 823 | ||
04 | 4 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 41 823 | |
04 | 4 | 464 | 018 | Организация профессионального обучения | 41 823 |
04 | 9 | Прочие услуги в области образования | 4 281 879 | ||
04 | 9 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 636 779 | |
04 | 9 | 464 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 39 135 |
04 | 9 | 464 | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 465 221 |
012 | Капитальные расходы государственного органа | 560 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 125 935 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 32 814 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 973 114 | |||
04 | 9 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 645 100 | |
04 | 9 | 467 | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 2 645 100 |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 534 629 | |||
06 | 2 | Социальная помощь | 1 449 241 | ||
06 | 2 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 412 141 | |
06 | 2 | 451 | 002 | Программа занятости | 747 987 |
06 | 2 | 451 | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 39 831 |
06 | 2 | 451 | 006 | Оказание жилищной помощи | 19 000 |
06 | 2 | 451 | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 92 215 |
06 | 2 | 451 | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 537 |
06 | 2 | 451 | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 65 498 |
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 53 417 | |||
06 | 2 | 451 | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 226 310 |
06 | 2 | 451 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 115 126 |
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 49 220 | |||
06 | 2 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 37 100 | |
06 | 2 | 464 | 008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 37 100 |
06 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 85 388 | ||
06 | 9 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 85 388 | |
06 | 9 | 451 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 78 029 |
06 | 9 | 451 | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 802 |
06 | 9 | 451 | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 179 |
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 378 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 592 664 | |||
07 | 1 | Жилищное хозяйство | 7 376 543 | ||
07 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 179 681 | |
07 | 1 | 458 | 002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 833 328 |
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 4 000 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 71 127 | |||
006 | Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан | 265 226 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 6 000 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 13 836 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 6 566 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 230 | |||
006 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 7 040 | |||
07 | 1 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 183 026 | |
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 1 727 578 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 339 324 | |||
07 | 1 | 467 | 019 | Строительство жилья | 1 575 957 |
072 | Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 1 540 167 | |||
07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 5 826 401 | ||
07 | 2 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 825 951 | |
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 6 300 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 316 217 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения | 2 513 547 | |||
07 | 2 | 458 | 033 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 989 887 |
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 450 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 450 | |||
07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 389 720 | ||
07 | 3 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 199 870 | |
07 | 3 | 123 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 199 870 |
07 | 3 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 134 850 | |
07 | 3 | 458 | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 304 489 |
07 | 3 | 458 | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 861 554 |
07 | 3 | 458 | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 20 709 |
07 | 3 | 458 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 948 098 |
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 55 000 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 55 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 149 913 | |||
08 | 1 | Деятельность в области культуры | 136 727 | ||
08 | 1 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 121 727 | |
08 | 1 | 455 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 39 000 |
08 | 1 | 455 | 005 | Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков | 82 727 |
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 000 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 15 000 | |||
08 | 2 | Спорт | 1 466 203 | ||
08 | 2 | 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 409 453 | |
08 | 2 | 465 | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 1 382 333 |
08 | 2 | 465 | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 27 120 |
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 56 750 | |||
008 | Развитие объектов спорта и туризма | 56 750 | |||
08 | 3 | Информационное пространство | 193 355 | ||
08 | 3 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 134 189 | |
08 | 3 | 455 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 107 612 |
08 | 3 | 455 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 26 577 |
08 | 3 | 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 59 166 | |
08 | 3 | 456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 50 793 |
08 | 3 | 456 | 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 8 373 |
08 | 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 353 628 | ||
08 | 9 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 96 282 | |
08 | 9 | 455 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13 450 |
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 070 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 762 | |||
08 | 9 | 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 127 669 | |
08 | 9 | 456 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 87 469 |
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16 677 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 610 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 22 913 | |||
08 | 9 | 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 129 677 | |
08 | 9 | 465 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 960 |
004 | Капитальные расходы государственного органа | 989 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 115 728 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 455 171 | |||
09 | 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 455 171 | ||
09 | 9 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 455 171 | |
09 | 9 | 458 | 019 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 455 171 |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 190 909 | |||
10 | 1 | Сельское хозяйство | 60 894 | ||
10 | 1 | 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 60 894 | |
10 | 1 | 473 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 10 071 |
10 | 1 | 473 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 567 |
10 | 1 | 473 | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 700 |
10 | 1 | 473 | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 90 |
10 | 1 | 473 | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 28 880 |
10 | 1 | 473 | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 485 |
10 | 1 | 473 | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 13 832 |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 269 | |||
10 | 6 | Земельные отношения | 111 197 | ||
10 | 6 | 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 111 197 | |
10 | 6 | 463 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28 637 |
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов | 81 566 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 994 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18 818 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 18 818 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 18 818 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 467 546 | |||
11 | 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 467 546 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 587 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 35 031 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 556 | |||
11 | 2 | 468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 431 959 | |
11 | 2 | 468 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 23 139 |
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 408 195 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 625 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 756 723 | |||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 6 756 723 | ||
12 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 756 723 | |
12 | 1 | 458 | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 356 136 |
12 | 1 | 458 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 400 587 |
13 | Прочие | 1 637 357 | |||
13 | 9 | Прочие | 1 637 357 | ||
13 | 9 | 454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 26 967 | |
13 | 9 | 454 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства | 25 230 |
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 737 | |||
13 | 9 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 088 552 | |
13 | 9 | 458 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 74 927 |
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 930 | |||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 998 500 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 195 | |||
13 | 9 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 521 838 | |
008 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы | 12 400 | |||
13 | 9 | 459 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 509 438 |
14 | Обслуживание долга | 455 | |||
1 | Обслуживание долга | 455 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 455 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 455 | |||
15 | Трансферты | 75 957 | |||
15 | 1 | Трансферты | 75 957 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 957 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 46 259 | |||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 22 235 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 7 463 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | -2 525 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | Наименование | ||||
Подкласс | |||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 2 525 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 525 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2 525 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2 525 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит бюджета | -733 269 | ||||
VI. Финансирования дефицита бюджета | 733 269 | ||||