О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с "О бюджете города Шымкента на 2009 год"
ҚАЗҚалалық мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 16/161-4с "2009 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с "О бюджете города Шымкента на 2009 год"
- Наименование (каз.)
- Қалалық мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 16/161-4с "2009 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 18/182-4c
- Дата принятия
- 20.02.2009
- Дата введения в действие
- 01.01.2009
- Показанная редакция
- 05.05.2010 · действующая 44664_216860.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 05.05.2010
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V09UA000089
- Идентификатор ЭКБ
- 44664
- Идентификатор редакции
- 44664_216860
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 11:41
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с "О бюджете города Шымкента на 2009 год"
пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 33 169 279 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 591 640 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 660 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 469 793 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 092 186 тысяч тенге;
2) затраты – 31 700 950 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -14 606 тысяч тенге:
погашение бюджетных кредитов – 14 606 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 200 000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 200 000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 282 935 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -1 282 935 тысяч тенге:
поступление займов – 699 000 тысяч тенге;
погашение займов – 2 032 031 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 50 096 тысяч тенге";
дополнить пунктом 7-3 следующего содержания:
"7-3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего и общего среднего образование – 11 082 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного, среднего и общего среднего образования – 12 291 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 201 360 тысяч тенге;
на содержание вновь вводимых объектов образования – 144 084 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 31 900 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 30 370 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико – социальных учреждениях (реабилитационный центр) - 13 674 тысяч тенге";
дополнить пунктом 7-4 следующего содержания:
"7-4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
на строительство и реконструкцию объектов образования – 7 503 231 тысяч тенге;
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 159 360 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 820 287 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения – 30 000 тысяч тенге";
дополнить пунктом 7-5 следующего содержания:
"7-5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета на строительство и приобретение жилья в сумме 699 000 тысяч тенге";
приложения 1,2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 20 февраля 2009 года N 18/182-4с
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с
Бюджет города Шымкент на 2009 год
Категория | Сумма, тыс. тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
І. ДОХОДЫ | 33 169 279 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 591 640 | ||
01 | Подоходный налог | 3 224 952 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 224 952 | ||
03 | Социальный налог | 3 164 994 | ||
1 | Социальный налог | 3 164 994 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 246 293 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 326 930 | ||
3 | Земельный налог | 401 548 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 517 717 | ||
5 | Единый земельный налог | 98 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 718 997 | ||
2 | Акцизы | 6 161 671 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 160 630 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 269 696 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 127 000 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 236 404 | ||
1 | Государственная пошлина | 236 404 | ||
2 | Неналоговые поступления | 15 660 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 626 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 32 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 145 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 3 249 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 200 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 73 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 73 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 40 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 40 | ||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 301 | ||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 2 301 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 620 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 620 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 469 793 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 249 693 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 249 693 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 220 100 | ||
1 | Продажа земли | 1 200 100 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 20 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 14 092 186 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 092 186 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 14 092 186 | ||
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 31 700 950 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 244 526 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 176 368 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 12 525 | |||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 12 525 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 76 679 | |||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 76 679 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 87 164 | |||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 87 164 | |||
02 | Финансовая деятельность | 47 476 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 47 476 | |||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 33 976 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 12 500 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1 000 | |||
05 | Планирование и статистическая деятельность | 20 682 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20 682 | |||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 20 682 | |||
2 | Оборона | 23 530 | |||
01 | Военные нужды | 23 530 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 530 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 530 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 223 366 | |||
01 | Правоохранительная деятельность | 223 366 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 223 366 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 223 366 | |||
4 | Образование | 16 521 266 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 289 850 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 289 850 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 289 850 | |||
02 | Начальное, основное, среднее и общее среднее образование | 7 328 405 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 7 328 405 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 6 838 442 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 288 603 | |||
010 | Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 201 360 | |||
04 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 50 104 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 50 104 | |||
018 | Организация профессионального обучения | 50 104 | |||
09 | Прочие услуги в области образования | 7 852 907 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 100 382 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 39 913 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города районного значения) | 60 469 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 752 525 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 7 752 525 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 654 357 | |||
02 | Социальная помощь | 602 371 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 20 581 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 20 581 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 529 565 | |||
002 | Программа занятости | 58 170 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 78 060 | |||
006 | Жилищная помощь | 60 461 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 36 524 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 982 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства | 52 884 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 190 370 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 51 114 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 52 225 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 52 225 | |||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 51 986 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 51 986 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 50 111 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 875 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 932 456 | |||
01 | Жилищное хозяйство | 4 812 599 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 366 110 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 366 110 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 446 489 | |||
003 | Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда | 159 360 | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 680 616 | |||
019 | Строительство и приобретение жилья | 1 606 513 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 229 005 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 119 118 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 119 118 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 109 887 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 70 932 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | 38 955 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 1 890 852 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 61 027 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 61 027 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 785 262 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 239 521 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 613 331 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 20 772 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 911 638 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 44 563 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 44 563 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 507 854 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 72 924 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 72 924 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 14 200 | |||
005 | Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков | 58 724 | |||
02 | Спорт | 320 410 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 320 410 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 308 410 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 12 000 | |||
03 | Информационное пространство | 85 825 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 69 746 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 60 676 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 9 070 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 16 079 | |||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 16 079 | |||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 28 695 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 8 774 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 8 774 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14 161 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 12 061 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 2 100 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 5 760 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 5 760 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 384 195 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 384 195 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 384 195 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 384 195 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69 823 | |||
01 | Сельское хозяйство | 6 598 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 6 598 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 3 698 | |||
003 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 700 | |||
004 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 200 | |||
06 | Земельные отношения | 57 225 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 57 225 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 21 264 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов | 35 961 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 291 115 | |||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 291 115 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17 035 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 17 035 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 274 080 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 78 278 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 195 802 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 674 482 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 5 674 482 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 674 482 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 760 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 669 722 | |||
13 | Прочие | 179 967 | |||
03 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 9 253 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 9 253 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 9 253 | |||
09 | Прочие | 170 714 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 134 000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 134 000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36 714 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 36 714 | |||
15 | Трансферты | 13 | |||
01 | Трансферты | 13 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 13 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -14 606 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Сумма, тыс. тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 14 606 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 14 606 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов , выданных из государственного бюджета | 14 606 | |||
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 200 000 | ||||
Приобретение финансовых активов | 200 000 | ||||
13 | Прочие | 200 000 | |||
09 | Прочие | 200 000 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 200 000 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 200 000 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 1 282 935 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 282 935 | ||||
Категория | Сумма, тыс. тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
7 | Поступление займов | 699 000 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 699 000 | |||
2 | Договоры займа | 699 000 | |||
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 2 032 031 | |||
01 | Погашение займов | 2 032 031 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 032 031 | |||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 032 031 | |||
Категория | Сумма, тыс. тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 50 096 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 50 096 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 50 096 | |||
Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 20 февраля 2009 года N 18/182-4с
Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с
Перечень бюджетных программ (проектов) развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | |||
Инвестиционные проекты | ||||
4 | Образование | |||
09 | Прочие услуги в области образования | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
01 | Жилищное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
003 | Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||
019 | Строительство и приобретение жилья | |||
02 | Коммунальное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | |||
12 | Транспорт и коммуникации | |||
01 | Автомобильный транспорт | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | |||
13 | Прочие | |||
09 | Прочие | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | |||