О внесении изменений и дополнений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
Действует
Иной акт
№ 193/27-5
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Целиноград аудандық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 172/24-5 "2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 193/27-5
- Дата принятия
- 14.03.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 15.01.2015 · действующая AI78293_3.rus
- Последнее изменение
- 15.01.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14BQ004039
- Идентификатор ЭКБ
- 78293
- Идентификатор редакции
- AI78293_3
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 20:28
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 15.01.2015. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений и дополнений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2014-2016 годы» от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3942, опубликовано 17 января 2014 года в районных газетах «Вести Акмола», «Ақмол ақпараты») следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 484 019 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 700 734 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 507 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 91 902 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 682 876 тысяч тенге;
2) затраты – 14 919 618,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50 891 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 55 560 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 669 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -486 490,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 486 490,3 тысяч тенге:
поступления займов – 55 560 тысяч тенге;
погашение займов – 4 669 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 435 599,3 тысяч тенге.»;
в подпункте 2) пункта 5:
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«69 622 тысяч тенге – на возмещение убытков землепользователям или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны;»;
дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«10 000 тысяч тенге – на разработку градостроительной документации;
9 543 тысяч тенге – на завершение отопительного сезона объектов теплоснабжения.»;
подпункт 2) пункта 6 изложить в новой редакции:
«2) из областного бюджета:
465 525,5 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
219 853,3 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
483 335,5 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах;
913 068 тысяч тенге – на развитие коммунального хозяйства;
131 204 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры;
7 703 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 484 019 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 700 734 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 507 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 91 902 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 682 876 тысяч тенге;
2) затраты – 14 919 618,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50 891 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 55 560 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 669 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -486 490,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 486 490,3 тысяч тенге:
поступления займов – 55 560 тысяч тенге;
погашение займов – 4 669 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 435 599,3 тысяч тенге.»;
в подпункте 2) пункта 5:
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«69 622 тысяч тенге – на возмещение убытков землепользователям или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны;»;
дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«10 000 тысяч тенге – на разработку градостроительной документации;
9 543 тысяч тенге – на завершение отопительного сезона объектов теплоснабжения.»;
подпункт 2) пункта 6 изложить в новой редакции:
«2) из областного бюджета:
465 525,5 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
219 853,3 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
483 335,5 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах;
913 068 тысяч тенге – на развитие коммунального хозяйства;
131 204 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры;
7 703 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района Б.Мауленов
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики
и финансов Целиноградского
района» А.Ибраева
Приложение
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 14 марта 2014
года № 193/27-5
Приложение 1
к решению Целиноградского
районного маслихата
от 25 декабря 2013
года № 172/24-5
Районный бюджет на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 14 484 019,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 700 734,0 | |||
01 | Подоходный налог | 36 542,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 542,0 | |||
03 | Социальный налог | 360 184,0 | |||
1 | Социальный налог | 360 184,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 259 600,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 154 127,0 | |||
3 | Земельный налог | 40 337,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 62 500,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 636,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 39 888,0 | |||
2 | Акцизы | 4 133,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 875,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 27 880,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 520,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 4 520,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 8 507,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 243,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 036,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 200,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 264,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 264,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 91 902,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 91 902,0 | |||
1 | Продажа земли | 91 902,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 13 682 876,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 682 876,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 682 876,0 | |||
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 14 919 618,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 299 041,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 278 467,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15 874,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 874,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 72 505,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 72 505,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 190 088,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 190 088,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 426,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 426,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 733,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 293,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 400,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 19 148,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 148,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15 446,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 702,0 | |||
02 | Оборона | 1 607,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 607,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 607,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 607,0 | |||
04 | Образование | 4 933 928,5 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 648 933,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 648 933,0 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 148 985,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 499 948,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 383 291,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4 344,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 4 344,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 378 947,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 378 947,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1 901 704,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 87 980,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11 585,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 10 920,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 21 845,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 43 630,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 813 724,5 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 813 724,5 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 117 963,0 | |||
2 | Социальная помощь | 83 887,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 83 887,0 | |||
002 | Программа занятости | 18 044,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 416,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 500,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 9 268,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 889,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 25 733,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 11 176,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 13 172,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 689,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 34 076,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 33 992,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 18 895,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 366,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственных органов | 150,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 14 581,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 84,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 84,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 831 626,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 518 731,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 510 542,9 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 107 575,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 402 967,9 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 8 189,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 8 189,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 796 308,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 700 434,3 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 075 056,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 625 378,3 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 95 874,2 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 95 874,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 516 586,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13 586,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 586,0 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 503 000,0 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 503 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 141 459,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 71 489,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 71 489,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 71 489,0 | |||
2 | Спорт | 10 838,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 10 838,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6 145,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 267,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2 426,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 10 988,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 20 253,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 10 913,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7 211,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 702,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9 340,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6 140,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 3 200,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 316 063,5 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 316 063,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 316 063,5 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 316 063,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 156 003,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 32 981,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 436,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 436,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 688,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 10 688,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 12 857,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7 256,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 907,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 200,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3 594,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 900,0 | |||
6 | Земельные отношения | 80 124,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 80 124,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10 502,0 | |||
039 | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны | 69 622,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 42 898,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 42 898,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 42 898,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 66 273,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 66 273,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 896,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 12 896,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 53 377,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 11 377,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 42000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 641 850,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 633 204,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 633 204,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 631 204,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 8 646,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 646,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8 646,0 | |||
13 | Прочие | 62 042,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5 959,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5 959,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5 959,0 | |||
9 | Прочие | 56 083,0 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 56 083,0 | |||
043 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 56 083,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 7,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 7,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 7,0 | |||
15 | Трансферты | 351 754,9 | |||
1 | Трансферты | 351 754,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 351 754,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 351 754,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 50 891,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 55 560,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 55 560,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 55 560,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 55 560,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 55 560,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 4 669,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 4 669,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4 669,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -486 490,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 486 490,3 | ||||
7 | Поступления займов | 55 560,0 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 55 560,0 | |||
2 | Договоры займа | 55 560,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 435 599,3 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 435 599,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 435 599,3 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 435 599,3 | ||||
16 | Погашение займов | 4 669,0 | |||
1 | Погашение займов | 4 669,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 669,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 669,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 435 599,3 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 435 599,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 435 599,3 | |||