О внесении изменений
в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года
№ 8-26-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района
на 2025-2027 годы»
Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы» от 21.11.2025 г. № 8-34-1 («2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы» Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 05 мамырдағы № 8-26-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы» от 05 мая 2025 года № 8-26-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 210012) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 842 307,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 241 542,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 889,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 44 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 516 675,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9 896 915,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 30 341,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 151 382,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 84 948,9 тысяч тенге:
поступление займов – 199 835,0 тысяч тенге;
погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 154,9 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 21 ноября 2025 года № 8-34-1
Приложение 1
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 05 мая 2025 года № 8-26-1
Бюджет Айыртауского района на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
4
5
1) Доходы
9 842 307,1
1
Налоговые поступления
2 241 542,4
01
Подоходный налог
278 812,3
1
Корпоративный подоходный налог
233 642,8
2
Индивидуальный подоходный налог
45 169,5
03
Социальный налог
1 225 351,0
1
Социальный налог
1 225 351,0
04
Налоги на собственность
364 798,3
1
Налоги на имущество
358 361,3
3
Земельный налог
3 000,0
4
Налог на транспортные средства
3 437,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
347 080,8
2
Акцизы
5 600,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
327 212,3
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
14 268,5
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
25 500,0
1
Государственная пошлина
25 500,0
2
Неналоговые поступления
39 889,7
01
Доходы от государственной собственности
14 889,7
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
10 220,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
138,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
4 531,7
06
Прочие неналоговые поступления
25 000,0
1
Прочие неналоговые поступления
25 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
44 200,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
41 200,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
41 200,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 000,0
1
Продажа земли
3 000,0
4
Поступления трансфертов
7 516 675,0
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
120,0
03
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
120,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
7 516 555,0
2
Трансферты из областного бюджета
7 516 555,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
4
5
2) Затраты
9 896 915,0
01
Государственные услуги общего характера
1 296 532,4
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
47 453,2
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
46 548,0
003
Капитальные расходы государственного органа
15,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
890,2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
276 276,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
274 987,7
003
Капитальные расходы государственного органа
1 288,8
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
397 994,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
93 455,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
2 293,2
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
992,0
015
Капитальные расходы государственного органа
24,6
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
301 229,5
482
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
37 416,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
37 400,0
003
Капитальные расходы государственного органа
16,2
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
537 392,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
103 480,0
003
Капитальные расходы государственного органа
36 690,1
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
397 222,1
02
Оборона
43 599,6
122
Аппарат акима района (города областного значения)
43 599,6
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
28 701,2
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1 624,3
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
13 274,1
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность
2 645,3
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 645,3
019
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
2 645,3
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
502 743,5
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
502 743,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
79 160,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
12 739,7
005
Государственная адресная социальная помощь
37 502,3
006
Оказание жилищной помощи
0,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
67 073,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
824,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
400,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
186 535,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
107 658,0
021
Капитальные расходы государственного органа
48,8
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
7 978,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
594,7
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 230,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 494 481,6
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 494 481,6
007
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
12 572,0
008
Организация сохранения государственного жилищного фонда
11 092,1
011
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1 500,0
013
Развитие коммунального хозяйства
64 549,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
134 767,6
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
375 718,8
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
3 789 348,1
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
104 934,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
629 578,9
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
40 299,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
26 092,0
004
Капитальные расходы государственного органа
286,6
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1 995,1
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
11 925,8
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
589 279,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
48 435,0
003
Капитальные расходы государственного органа
116,4
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
18 670,7
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
17 000,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
141 101,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
569,6
009
Поддержка культурно-досуговой работы
287 599,2
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
75 787,5
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
021
Развитие объектов спорта
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
134 148,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
60 840,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
60 840,0
477
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
73 308,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
71 361,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 947,4
009
Земельно - хозяйственное устройство населенных пунктов
0,0
11
Промышленность, градостроительная и строительная деятельность
6 444,4
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6 444,4
005
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
6 444,4
12
Транспорт и коммуникации
1 203 562,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 203 562,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
50 000,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
110 000,0
039
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
13 744,9
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
1 029 817,1
13
Прочие
501 741,2
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
170 033,4
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
170 033,4
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
331 707,8
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
331 707,8
14
Обслуживание долга
157,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
157,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
157,0
15
Трансферты
1 081 280,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 081 280,7
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
44,7
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
784 909,0
038
Субвенции
296 327,0
3) Чистое бюджетное кредитование
30 341,0
Бюджетные кредиты
151 382,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
151 382,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
151 382,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
151 382,0
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
5
Погашение бюджетных кредитов
121 041,0
01
Погашение бюджетных кредитов
121 041,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
121 041,0
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Приобретение финансовых активов
0
13
Прочие
0
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0
5) Дефицит (профицит) бюджета
-84 948,9
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
-84 948,9
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
84 948,9
7
Поступления займов
199 835,0
01
Внутренние государственные займы
199 835,0
2
Договоры займа
199 835,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
16
Погашение займов
121 041,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
121 041,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
121 041,0
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
8
Используемые остатки бюджетных средств
6 154,9
01
Остатки бюджетных средств
6 154,9
1
Свободные остатки бюджетных средств
6 154,9