Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»

Өзге акт · № 29/248 · қабылданған 19.08.2025
Заңдық күші: Қолданыста · 19.08.2025 редакциясы
https://adilet.kz/laws/06-2025-no-24205-2025-2027-ekb-213426/?version=213426_772031.rus
Басып шығарылды 2026-08-11 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 29/248 ·19.08.2025

О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»

ҚАЗҚарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 06 қаңтардағы № 24/205 «2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 29/248 · қабылданған 19.08.2025

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»
Атауы (қаз.)
Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 06 қаңтардағы № 24/205 «2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
29/248
Қабылданған күні
19.08.2025
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2025
Көрсетілген редакция
19.08.2025 · қолданыстағы 213426_772031.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
19.08.2025
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G25MD29248M
ЭКБ идентификаторы
213426
Редакция идентификаторы
213426_772031
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 02:43

0 О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года №24/205 «О бюджете сел,

сельских округов на 2025 - 2027 годы»
Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата «О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы» от 06 января 2025 года № 24/205 следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 279 911,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 502 675,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 486,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 22 758,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 752 992,0 тысячи тенге;
2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с
финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 752 937 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 103 879,9 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 195 893,8 тысяч тенге;
села Жетыбай – 444 500,8 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 155 746,2 тысяч тенге;
села Курык – 357 111,8 тысячи тенге;
села Мунайшы – 218 503,8 тысяч тенге;
села Сенек – 277 300,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

3 Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год

Приложение 1 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 19 » августа 2025 года № 29/248
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
106 754,1
1
Налоговые поступления
2 569,2
01
Подоходный налог
275,0
2
Индивидуальный подоходный налог
275,0
04
Hалоги на собственность
1 094,2
3
Земельный налог
0,2
4
Hалог на транспортные средства
1 094,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 200,0
2
Неналоговые поступления
300,0
01
Доходы от государственной собственности
300,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
300,0
4
Поступления трансфертов
103 884,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
103 884,9
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
103 884,9
ЗАТРАТЫ
106 776,5
01
Государственные услуги общего характера
44 228,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 228,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 228,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
60 948,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 948,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
0,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
51 948,5
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 600,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
800,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
800,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
800,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
800,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 22,4
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
22,4
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
22,4
01
Остатки бюджетных средств
22,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
22,4

4 Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год

Приложение 2 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 19 » августа 2025 года № 29/248
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
214 304,8
1
Налоговые поступления
18 402,0
01
Подоходный налог
2 719,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 719,0
04
Hалоги на собственность
14 333,0
1
Hалоги на имущество
157,0
3
Земельный налог
12,0
4
Hалог на транспортные средства
13 700,0
5
Единый земельный налог
464,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 350,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 350,0
4
Поступления трансфертов
195 902,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
195 902,8
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
195 902,8
ЗАТРАТЫ
214 612,0
01
Государственные услуги общего характера
77 594,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
77 594,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 594,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
133 124,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
126 124,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 719,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
29 330,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
90 075,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 894,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
835,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
835,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 059,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 059,0
12
Транспорт и коммуникации
2 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 307,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
307,2
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
307,2
01
Остатки бюджетных средств
307,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
307,2

5 Бюджет села Жетыбай на 2025 год

Приложение 3 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 19 » августа 2025 года № 29/248
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
657 511,8
1
Налоговые поступления
212 921,0
01
Подоходный налог
95 320,0
2
Индивидуальный подоходный налог
95 320,0
04
Hалоги на собственность
72 755,0
1
Hалоги на имущество
560,0
3
Земельный налог
441,0
4
Hалог на транспортные средства
71 344,0
5
Единый земельный налог
410,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
44 846,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
44 846,0
2
Неналоговые поступления
30,0
06
Прочие неналоговые поступления
30,0
1
Прочие неналоговые поступления
30,0
3
Поступления от продажи основного капитала
51,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
51,0
2
Продажа нематериальных активов
51,0
4
Поступления трансфертов
444 509,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
444 509,8
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
444 509,8
ЗАТРАТЫ
658 281,6
01
Государственные услуги общего характера
127 589,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
127 589,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
96 589,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
496 546,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
482 546,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
52 551,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
100 202,5
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
329 793,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 146,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 190,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 190,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
956,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
956,0
12
Транспорт и коммуникации
32 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
32 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 769,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
769,8
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
769,8
01
Остатки бюджетных средств
769,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
769,8

6 Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год

Приложение 4 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 19 » августа 2025 года № 29/248
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
167 718,2
1
Налоговые поступления
11 805,0
01
Подоходный налог
2 764,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 764,0
04
Hалоги на собственность
8 923,0
1
Hалоги на имущество
280,0
3
Земельный налог
10,0
4
Hалог на транспортные средства
7 500,0
5
Единый земельный налог
1 133,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
118,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
118,0
2
Неналоговые поступления
158,0
01
Доходы от государственной собственности
158,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
158,0
4
Поступления трансфертов
155 755,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
155 755,2
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
155 755,2
ЗАТРАТЫ
168 501,0
01
Государственные услуги общего характера
85 805,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
85 805,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 805,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
77 755,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
77 755,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 261,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 380,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
55 114,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 156,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 268,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 268,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 888,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 888,0
12
Транспорт и коммуникации
1 785,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 785,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 785,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 782,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
782,8
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
782,8
01
Остатки бюджетных средств
782,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
782,8

7 Бюджет села Курык на 2025 год

Приложение 5 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 19 » августа 2025 года № 29/248
Бюджет села Курык на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
547 092,8
1
Налоговые поступления
170 677,0
01
Подоходный налог
34 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
34 000,0
04
Hалоги на собственность
87 677,0
1
Hалоги на имущество
450,0
3
Земельный налог
41 000,0
4
Hалог на транспортные средства
45 500,0
5
Единый земельный налог
727,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
49 000,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
49 000,0
2
Неналоговые поступления
998,0
01
Доходы от государственной собственности
898,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
898,0
06
Прочие неналоговые поступления
100,0
1
Прочие неналоговые поступления
100,0
3
Поступления от продажи основного капитала
18 301,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
18 301,0
1
Продажа земли
17 611,0
2
Продажа нематериальных активов
690,0
4
Поступления трансфертов
357 116,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
357 116,8
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
357 116,8
ЗАТРАТЫ
552 108,0
01
Государственные услуги общего характера
153 123,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
153 123,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
117 023,0
022
Капитальные расходы государственного органа
36 100,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
369 645,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
369 645,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
32 010,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
105 283,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
1 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
231 352,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 340,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
920,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
920,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 420,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 420,0
12
Транспорт и коммуникации
27 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
27 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 5 015,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 015,2
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
5 015,2
01
Остатки бюджетных средств
5 015,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 015,2

8 Бюджет села Мунайшы на 2025 год

Приложение 6 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 19 » августа 2025 года № 29/248
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
286 591,8
1
Налоговые поступления
63 673,0
01
Подоходный налог
13 925,0
2
Индивидуальный подоходный налог
13 925,0
04
Hалоги на собственность
27 534,0
1
Hалоги на имущество
304,0
3
Земельный налог
68,0
4
Hалог на транспортные средства
26 975,0
5
Единый земельный налог
187,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
22 214,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
22 214,0
3
Поступления от продажи основного капитала
4 406,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 406,0
1
Продажа земли
101,0
2
Продажа нематериальных активов
4 305,0
4
Поступления трансфертов
218 512,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
218 512,8
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
218 512,8
ЗАТРАТЫ
286 632,6
01
Государственные услуги общего характера
102 362,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
102 362,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 362,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
174 086,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
160 086,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 050,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
29 121,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
112 915,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 256,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
496,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
496,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
760,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
760,0
12
Транспорт и коммуникации
8 928,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 928,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 928,6
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 40,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
40,8
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
40,8
01
Остатки бюджетных средств
40,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
40,8

9 Бюджет села Сенек на 2025 год

Приложение 7 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 19 » августа 2025 года № 29/248
Бюджет села Сенек на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
299 937,7
1
Налоговые поступления
22 628,0
01
Подоходный налог
4 160,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 160,0
04
Hалоги на собственность
18 193,0
1
Hалоги на имущество
195,0
3
Земельный налог
100,0
4
Hалог на транспортные средства
17 463,0
5
Единый земельный налог
435,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
275,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
275,0
4
Поступления трансфертов
277 309,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
277 309,7
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
277 309,7
ЗАТРАТЫ
300 524,0
01
Государственные услуги общего характера
199 875,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
100 272,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 272,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
99 603,0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
99 603,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
95 298,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 298,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 055,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 392,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
67 851,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 386,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 223,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 223,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 163,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 163,0
12
Транспорт и коммуникации
2 965,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 965,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 965,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 586,3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
586,3
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
586,3
01
Остатки бюджетных средств
586,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
586,3