О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 11 июня 2025 года № 4/24
«Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2025 - 2027 годы»
В соответствии со статьями 94, 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 11 июня 2025 года № 4/24 «Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2025 - 2027 годы» от 15.10.2025 г. № 1/28 («Петропавл қаласының 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы» Петропавл қалалық мәслихатының 2025 жылғы 11 маусымдағы № 4/24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата «Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2025-2027 годы» от 11 июня 2025 года № 4/24 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить бюджет города Петропавловска на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 463 884,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 566 029,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 036 900,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 610 475,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 250 479,5 тысяч тенге;
2) затраты – 87 767 330,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -350 000,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 350 000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 9 953 446,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -9 953 446,2 тысяч тенге;
поступление займов – 13 769 013,2 тысяч тенге;
погашение займов – 4 744 741,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 929 174,0 тысячи тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение 1
к решению маслихата
города Петропавловска
от 15 октября 2025 года №1/28
Бюджет города Петропавловска на 2025 год
Сумма
(тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1) Доходы
77 463 884,7
1
Налоговые поступления
28 566 029,0
01
КПН, с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства
7 576 130,0
1
КПН, с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства
7 576 130,0
04
Налоги на собственность
4 131 532,0
1
Налоги на имущество
2 422 234,0
3
Земельный налог
173 899,0
4
Налог на транспортные средства
1 535 399,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
15 349 744,0
2
Акцизы
14 417 153,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
152 571,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
780 020,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 508 623,0
1
Государственная пошлина
1 508 623,0
2
Неналоговые поступления
1 036 900,7
01
Доходы от государственной собственности
129 960,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
124 545,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
5 415,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
6 769,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
6 769,0
06
Прочие неналоговые поступления
900 171,7
1
Прочие неналоговые поступления
900 171,7
3
Поступления от продажи основного капитала
10 610 475,5
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 882 911,5
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 882 911,5
03
Продажа земли и нематериальных активов
727 564,0
1
Продажа земли
422 370,0
2
Продажа нематериальных активов
305 194,0
4
Поступления трансфертов
37 250 479,5
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
37 250 479,5
2
Трансферты из областного бюджета
37 250 479,5
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2) Затраты
87 767 330,9
01
Государственные услуги общего характера
3 336 102,2
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
70 619,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
70 619,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 292 646,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
1 248 980,8
003
Капитальные расходы государственного органа
6 557,5
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
37 108,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
140 420,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
126 439,2
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
12 713,9
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
0,0
015
Капитальные расходы государственного органа
67,7
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
1 200,0
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
76 272,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии
76 272,5
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 678 121,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 468 137,4
013
Капитальные расходы государственного органа
209 984,3
489
Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)
78 021,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
62 308,9
003
Капитальные расходы государственного органа
2 095,0
005
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
13 618,0
02
Оборона
111 717,3
122
Аппарат акима района (города областного значения)
111 717,3
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
111 717,3
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
239 500,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
239 500,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
239 500,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 732 037,8
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
3 732 037,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
260 071,1
005
Государственная адресная социальная помощь
425 722,0
006
Оказание жилищной помощи
13 381,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
594 796,9
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
16 102,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 764,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
207 119,2
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
361 802,6
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью
1 677 466,0
021
Капитальные расходы государственного органа
18 919,2
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
34 648,4
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
65 742,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
1 000,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организация
53 503,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
42 168 477,7
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
26 220 328,7
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
14 287 610,9
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
9 777 172,4
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
2 155 545,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
15 892 505,7
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
620 000,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
275 000,0
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
2 230 000,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
2 563 187,3
015
Освещение улиц в населенных пунктах
1 970 303,6
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
100 000,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
27 145,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 164 096,6
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
392 217,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
485 556,2
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
65 000,0
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
55 643,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
55 643,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 362 825,5
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
774 436,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
72 990,9
003
Поддержка культурно-досуговой работы
486 352,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
125 620,7
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
9 000,0
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
24 128,0
014
Капитальные расходы государственного органа
3 806,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
52 538,9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
588 389,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
292 307,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
226 676,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
61 406,0
006
Капитальные расходы государственного органа
8 000,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
345 260,6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
231 375,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
109 670,1
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
114 737,7
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
3 023,0
007
Капитальные расходы государственного органа
3 944,7
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
110 668,1
010
Развитие объектов сельского хозяйства
110 668,1
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
3 217,0
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
3 217,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 581 709,0
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
1 581 709,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства
1 498 471,2
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
75 400,4
015
Капитальные расходы государственного органа
7 837,4
12
Транспорт и коммуникации
12 138 841,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
12 138 841,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
6 788 198,0
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
403 973,8
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
3 490 000,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
1 456 669,2
13
Прочие
3 309 292,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 231 071,1
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
1 231 071,1
472
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
898 920,9
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
327 575,0
040
Развитие объектов государственных органов
571 345,9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 179 300,0
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года
1 179 300,0
14
Обслуживание долга
29 240,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
29 240,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
29 240,0
15
Трансферты
19 412 327,8
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
19 412 327,8
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
47 645,8
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
19 060 904,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
303 778,0
3) Чистое бюджетное кредитование
-350 000,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
350 000,0
01
Погашение бюджетных кредитов
350 000,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
350 000,0
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5) Дефицит (профицит) бюджета
-9 953 446,2
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
9 953 446,2
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
7
Поступления займов
13 769 013,2
01
Внутренние государственные займы
13 769 013,2
2
Договоры займа
13 769 013,2
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
16
Погашение займов
4 744 741,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
4 744 741,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
4 744 741,0
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
929 174,0
01
Остатки бюджетных средств
929 174,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
929 174,0