О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012 - 2014 годы" Қолданыста

11.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 12.09.2012. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 "2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 5 қыркүйектегі № 6/72 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 12 қыркүйегінде № 2146 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: «Ақтау қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін: 1) кірістер – 15 622 825 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша – 11 690 196 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша – 353 566 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 717 мың теңге; трансферттер түсімі бойынша – 3 044 346 мың теңге; 2) шығындар – 15 891 006,7 мың теңге; 3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 037 500 мың теңге, соның ішінде: бюджеттік кредиттер – 4 037 500 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге; 4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 54 650 мың теңге, соның ішінде: қаржы активтерiн сатып алу – 54 650 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге; 5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 360 331,7 мың теңге; 6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 360 331,7 мың теңге, соның ішінде: қарыздар түсімі – 4 037 500 мың теңге; қарыздарды өтеу – 0 мың теңге; бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге». Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 2 тармақтағы: 3 абзацтағы «22,1» саны «19,5» санымен ауыстырылсын; 4,5,6,7 абзацтары келесі мазмұнда толықтырылсын: «төлем көзі болып табылмайтын кірістерден жеке табыс салығы – 100 пайыз»; бір жолғы талондар бойынша қызметін іске асырушы жеке тұлғалардан жеке табыс салығы – 100 пайыз; төлем көзі болып табылатын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 44,7 пайыз; төлем көзі болып табылмайтын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 100 пайыз». 3 тармақта: 3) тармақшаның 6 абзацы жаңа редакцияда жазылсын: «Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан әскерлердің жесірлеріне және екінші рет некеде тұрмағандарға 40 000 теңге көлемінде»; 4) тармақшаның 2, 3, 4 абзацтары алынып тасталсын. 6 тармақта: 2 абзацта «321 790» саны «235 790» санымен ауыстырылсын; 3 абзацта «32 776» саны «20 485» санымен ауыстырылсын; 12 абзацта «530» саны «484» санымен ауыстырылсын. Келесі мазмұндағы 6-1 тармағымен толықтырылсын: «6-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға облыстық бюджеттен Қазақстан Республикасының ЖОО-да оқуға облыс әкімінің грантын ұсынуға 10 000 мың теңге сомасында ағымдағы мақсатты трансферттер қарастырылғандығын ескеру". Келесі мазмұндағы 7-1 тармағымен толықтырылсын: «7-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға республикалық бюджеттен келесі көлемде бюджеттік кредиттер қарастырылғандығын ескеру: 500 000 мың теңге - кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу; 3 537 500 мың теңге - тұрғын үй салу». 9 тармақтың 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редақцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. «КЕЛІСІЛДІ» «Ақтау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы А. Ким 2012 жыл 12 қыркүйек
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 12 қыркүйектегі № 6/59 шешіміне 1-қосымша 2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті Санаты Сомасы, мың теңге Сыныбы Iшкi сыныбы Атауы 1. КІРІСТЕР 15 622 825 1 Салықтық түсiмдер 11 690 196 01 Табыс салығы 5 606 457 2 Жеке табыс салығы 5 606 457 03 Әлеуметтік салық 2 890 724 1 Әлеуметтік салық 2 890 724 04 Меншiкке салынатын салықтар 2 108 685 1 Мүлiкке салынатын салықтар 1 058 393 3 Жер салығы 348 764 4 Көлiк құралдарына салынатын салық 701 463 5 Бірыңғай жер салығы 65 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 709 525 2 Акциздер 55 642 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 362 952 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 221 024 5 Құмар ойын бизнеске салық 69 907 08 Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 374 805 1 Мемлекеттiк баж 374 805 2 Салықтық емес түсімдер 353 566 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 19 452 1 Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері 2 452 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 17 000 02 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 1 573 1 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 1 573 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 1 000 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 1 000 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 316 035 1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 316 035 06 Басқа да салықтық емес түсімдер 15 506 1 Басқа да салықтық емес түсімдер 15 506 3 Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер 534 717 01 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 74 000 1 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 74 000 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 460 717 1 Жерді сату 416 145 2 Материалдық емес активтерді сату 44 572 4 Трансферттердің түсімдері 3 044 346 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 3 044 346 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 3 044 346 Функционалдық топ Сомасы, мың тенге Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы 2. ШЫҒЫНДАР 15 891 006,7 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 166 567 112 Қалалық мәслихаттың аппараты 17 205 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 705 002 Ақпараттық жүйелер құру 1 500 122 Қала әкімінің аппараты 75 274 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 74 974 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 300 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 12 498 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 11 508 022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 150 024 Ақпараттық жүйелер құру 840 452 Қаржы бөлімі 49 919 001 Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 19 594 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 7 000 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 17 315 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 5 710 018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 300 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 11 671 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 371 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 300 02 Қорғаныс 15 303 122 Қала әкімінің аппараты 15 303 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 15 303 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 73 142 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 73 142 021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 73 142 04 Білім беру 8 122 677 464 Білім беру бөлімі 8 031 436 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24 429 003 Жалпы білім беру 5 029 308 005 Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 97 021 006 Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру 299 059 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 15 193 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 2 336 167 015 Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 38 832 020 Республикалық бюдеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету 46 497 021 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту 20 610 063 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру 3 655 064 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту 95 665 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 25 000 467 Құрылыс бөлімі 91 241 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 91 241 06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 630 495 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 573 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 573 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 615 712 001 Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 54 846 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 102 855 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 22 592 006 Тұрғын үй көмегі 31 990 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 218 245 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 5 727 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 2 351 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 31 766 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 84 753 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 7 483 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі 37 354 021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 15 350 464 Білім беру бөлімі 14 210 008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау 14 210 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 4 774 314,4 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 25 689 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 5 229 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 11 532 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 8 928 467 Құрылыс бөлімі 3 555 298,4 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 867 562 004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу 354 701,4 005 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 863 261 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 980 246 007 Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту 489 528 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 185 691 005 Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу 4 100 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 143 867 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 366 858 017 Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 10 683 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 620 733 026 Ауданның (қалалың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру 39 450 479 Тұрғын-үй инспекция бөлімі 7 636 001 Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 436 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 200 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 308 022 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 248 206 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 859 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 206 398 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 32 949 456 Ішкі саясат бөлімі 40 060 001 Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 12 792 002 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 17 000 003 Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру 2 268 005 Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 8 000 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 19 756 001 Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 017 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 150 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 8 104 007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4 485 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 227 750 467 Құрылыс бөлімі 227 750 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 227 750 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 764 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 227 099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 227 474 Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 8 639 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 069 012 Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу 86 013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 484 463 Жер қатынастары бөлімі 25 898 001 Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17 774 003 Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру 5 000 004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 3 124 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 60 449 467 Құрылыс бөлімі 19 465 001 Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 19 465 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 40 984 001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 12 684 003 Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу 28 300 12 Көлік және коммуникация 352 417 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 352 417 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 118 995 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 233 422 13 Өзгелер 899 961,3 469 Кәсіпкерлік бөлімі 29 453 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 766 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 19 687 452 Қаржы бөлімі 10 209,3 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 10 209,3 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 5 500 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 5 500 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 73 282 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 28 082 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 45 200 467 Құрылыс бөлімі 781 517 077 "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту 781 517 15 Трансферттер 225 145 452 Қаржы бөлімі 225 145 006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 225 145 3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 4 037 500 Бюджеттік кредиттер 4 037 500 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 500 000 039 Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу 500 000 467 Құрылыс бөлімі 3 537 500 019 Тұрғын үй салу 3 537 500 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 54 650 Қаржы активтерін сатып алу 54 650 13 Өзгелер 54 650 452 Қаржы бөлімі 9 650 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 9 650 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 45 000 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 45 000 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -4 360 331,7 6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 4 360 331,7 7 Қарыздар түсімі 4 037 500 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 4 037 500 2 Қарыз алу келісім-шарттары 4 037 500 16 Қарыздарды өтеу 0 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 322 831,7
Басқа 4
Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 12 қыркүйектегі № 6/59 шешіміне 2-қосымша БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Инвестициялық жобалар 04 Білім беру 467 Құрылыс бөлімі 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 467 Құрылыс бөлімі 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу 005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 007 Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 467 Құрылыс бөлімі 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 12 Көлік және коммуникация 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 13 Өзгелер 467 Құрылыс бөлімі 077 "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту Инвестициялық бағдарламалар 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 024 Ақпараттық жүйелер құру 13 Өзгелер 452 Қаржы бөлімі 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту