О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012 - 2014 годы" Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 "2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 5 қыркүйектегі № 6/72 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 12 қыркүйегінде № 2146 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
«Ақтау қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 622 825 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 690 196 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 353 566 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 717 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 3 044 346 мың теңге;
2) шығындар – 15 891 006,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 037 500 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 4 037 500 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 54 650 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 54 650 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 360 331,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 360 331,7 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 4 037 500 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге».
Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2 тармақтағы:
3 абзацтағы «22,1» саны «19,5» санымен ауыстырылсын;
4,5,6,7 абзацтары келесі мазмұнда толықтырылсын:
«төлем көзі болып табылмайтын кірістерден жеке табыс салығы – 100 пайыз»;
бір жолғы талондар бойынша қызметін іске асырушы жеке тұлғалардан жеке табыс салығы – 100 пайыз;
төлем көзі болып табылатын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 44,7 пайыз;
төлем көзі болып табылмайтын шетел азаматтары табыстарынан жеке табыс салығы – 100 пайыз».
3 тармақта:
3) тармақшаның 6 абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
«Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан әскерлердің жесірлеріне және екінші рет некеде тұрмағандарға 40 000 теңге көлемінде»;
4) тармақшаның 2, 3, 4 абзацтары алынып тасталсын.
6 тармақта:
2 абзацта «321 790» саны «235 790» санымен ауыстырылсын;
3 абзацта «32 776» саны «20 485» санымен ауыстырылсын;
12 абзацта «530» саны «484» санымен ауыстырылсын.
Келесі мазмұндағы 6-1 тармағымен толықтырылсын:
«6-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға облыстық бюджеттен Қазақстан Республикасының ЖОО-да оқуға облыс әкімінің грантын ұсынуға 10 000 мың теңге сомасында ағымдағы мақсатты трансферттер қарастырылғандығын ескеру".
Келесі мазмұндағы 7-1 тармағымен толықтырылсын:
«7-1. Қалалық бюджетте 2012 жылға республикалық бюджеттен келесі көлемде бюджеттік кредиттер қарастырылғандығын ескеру:
500 000 мың теңге - кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу;
3 537 500 мың теңге - тұрғын үй салу».
9 тармақтың 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редақцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің бастығы
А. Ким
2012 жыл 12 қыркүйек
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 6/59 шешіміне
1-қосымша
2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты
Сомасы, мың теңге
Сыныбы
Iшкi сыныбы
Атауы
1. КІРІСТЕР
15 622 825
1
Салықтық түсiмдер
11 690 196
01
Табыс салығы
5 606 457
2
Жеке табыс салығы
5 606 457
03
Әлеуметтік салық
2 890 724
1
Әлеуметтік салық
2 890 724
04
Меншiкке салынатын салықтар
2 108 685
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 058 393
3
Жер салығы
348 764
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
701 463
5
Бірыңғай жер салығы
65
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
709 525
2
Акциздер
55 642
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
362 952
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
221 024
5
Құмар ойын бизнеске салық
69 907
08
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
374 805
1
Мемлекеттiк баж
374 805
2
Салықтық емес түсімдер
353 566
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
19 452
1
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері
2 452
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
17 000
02
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
1 573
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
1 573
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1 000
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1 000
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
316 035
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
316 035
06
Басқа да салықтық емес түсімдер
15 506
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
15 506
3
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
534 717
01
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
74 000
1
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
74 000
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
460 717
1
Жерді сату
416 145
2
Материалдық емес активтерді сату
44 572
4
Трансферттердің түсімдері
3 044 346
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
3 044 346
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
3 044 346
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
2. ШЫҒЫНДАР
15 891 006,7
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
166 567
112
Қалалық мәслихаттың аппараты
17 205
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
15 705
002
Ақпараттық жүйелер құру
1 500
122
Қала әкімінің аппараты
75 274
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
74 974
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
12 498
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
11 508
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
150
024
Ақпараттық жүйелер құру
840
452
Қаржы бөлімі
49 919
001
Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 594
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
7 000
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
17 315
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
5 710
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
11 671
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
11 371
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
300
02
Қорғаныс
15 303
122
Қала әкімінің аппараты
15 303
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
15 303
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
73 142
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
73 142
021
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
73 142
04
Білім беру
8 122 677
464
Білім беру бөлімі
8 031 436
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 429
003
Жалпы білім беру
5 029 308
005
Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
97 021
006
Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру
299 059
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
15 193
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
2 336 167
015
Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
38 832
020
Республикалық бюдеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету
46 497
021
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту
20 610
063
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру
3 655
064
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту
95 665
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
25 000
467
Құрылыс бөлімі
91 241
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
91 241
06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
630 495
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
573
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
573
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
615 712
001
Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
54 846
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
102 855
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
22 592
006
Тұрғын үй көмегі
31 990
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
218 245
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
5 727
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
2 351
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
31 766
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
84 753
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
7 483
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі
37 354
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
400
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
15 350
464
Білім беру бөлімі
14 210
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
14 210
07
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
4 774 314,4
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
25 689
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
5 229
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
11 532
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
8 928
467
Құрылыс бөлімі
3 555 298,4
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
867 562
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
354 701,4
005
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
863 261
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
980 246
007
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту
489 528
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 185 691
005
Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу
4 100
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
143 867
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
366 858
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
10 683
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
620 733
026
Ауданның (қалалың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
39 450
479
Тұрғын-үй инспекция бөлімі
7 636
001
Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 436
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 200
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
308 022
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
248 206
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 859
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
206 398
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
32 949
456
Ішкі саясат бөлімі
40 060
001
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 792
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
17 000
003
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру
2 268
005
Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу
8 000
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
19 756
001
Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
7 017
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
150
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
8 104
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 485
09
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
227 750
467
Құрылыс бөлімі
227 750
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
227 750
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
34 764
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
227
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
227
474
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
8 639
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 069
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу
86
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
484
463
Жер қатынастары бөлімі
25 898
001
Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17 774
003
Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру
5 000
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
3 124
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
60 449
467
Құрылыс бөлімі
19 465
001
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
19 465
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
40 984
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 684
003
Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу
28 300
12
Көлік және коммуникация
352 417
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
352 417
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
118 995
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
233 422
13
Өзгелер
899 961,3
469
Кәсіпкерлік бөлімі
29 453
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 766
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
19 687
452
Қаржы бөлімі
10 209,3
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
10 209,3
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
5 500
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
5 500
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
73 282
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 082
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
45 200
467
Құрылыс бөлімі
781 517
077
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту
781 517
15
Трансферттер
225 145
452
Қаржы бөлімі
225 145
006
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
225 145
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
4 037 500
Бюджеттік кредиттер
4 037 500
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
500 000
039
Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу
500 000
467
Құрылыс бөлімі
3 537 500
019
Тұрғын үй салу
3 537 500
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
54 650
Қаржы активтерін сатып алу
54 650
13
Өзгелер
54 650
452
Қаржы бөлімі
9 650
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
9 650
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
45 000
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
45 000
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
-4 360 331,7
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
4 360 331,7
7
Қарыздар түсімі
4 037 500
01
Мемлекеттік ішкі қарыздар
4 037 500
2
Қарыз алу келісім-шарттары
4 037 500
16
Қарыздарды өтеу
0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
322 831,7
Басқа 4
Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 6/59 шешіміне 2-қосымша
БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Инвестициялық жобалар
04
Білім беру
467
Құрылыс бөлімі
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
467
Құрылыс бөлімі
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
007
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту
09
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
467
Құрылыс бөлімі
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
12
Көлік және коммуникация
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
13
Өзгелер
467
Құрылыс бөлімі
077
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту
Инвестициялық бағдарламалар
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
024
Ақпараттық жүйелер құру
13
Өзгелер
452
Қаржы бөлімі
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту