О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012-2014 годы" Қолданыста

11.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 10.12.2012. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы N 50/440 "2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 109 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы №39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 7/78 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 14 желтоқсанда №2171 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін: «2012-2014 жылдарға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін: 1) кірістер – 15 756 335 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша – 11 600 196 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша – 353 566 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 717 мың теңге; трансферттер түсімі бойынша – 3 267 856 мың теңге; 2) шығындар – 15 912 736,7 мың теңге; 3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 537 500 мың теңге, соның ішінде: бюджеттік кредиттер – 3 537 500 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге; 4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 166 430 мың теңге, соның ішінде: қаржы активтерiн сатып алу – 166 430 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге; 5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 860 331,7 мың теңге; 6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 860 331,7 мың теңге, соның ішінде: қарыздар түсімі – 3 537 500 мың теңге; қарыздарды өтеу – 0 мың теңге; бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге». Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 2 тармақта: 2 абзацтағы «22,1» саны «22,3» санымен ауыстырылсын; 3 абзацтағы «19,5» саны «23,4» санымен ауыстырылсын; 6 абзацтағы «44,7» саны «14,5» санымен ауыстырылсын; 4 тармақ келесі мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын: «4. Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 23 қарашадағы №7/71 шешіміне сәйкес, Ақтау қаласының күндізгі білім беру мекемелерінде оқитындарға қалаішілік қоғамдық көліктерде (таксиден басқа) жеңілдікпен жүру құқығын ұсыну»; 6 тармақта: 2 абзацтағы «235 790» саны «340 790» санымен ауыстырылсын; 3 абзацтағы «20 485» саны «20 470» санымен ауыстырылсын; 4 абзацтағы «116 275» саны «113 959» санымен ауыстырылсын; 5 абзацтағы «3 655» саны «4 385» санымен ауыстырылсын; 6 абзацтағы «46 497» саны «2 886» санымен ауыстырылсын; 7 абзацтағы «38 832» саны «38 451» санымен ауыстырылсын; 8 абзацтағы «5 039» саны «4 039» санымен ауыстырылсын; 9 абзацтағы «15 350» саны «13 850» санымен ауыстырылсын; 10 абзацтағы «9 292» саны «6 792» санымен ауыстырылсын; 11 абзацтағы «24 630» саны «4 880» санымен ауыстырылсын; 13 абзацтағы «227» саны «228» санымен ауыстырылсын; 7 тармақтағы «2 517 790» саны «2 706 642» санымен ауыстырылсын; 7-1 тармақта: 2 абзац алынып тасталсын; 8 тармақтағы «10 210» саны «2009,3» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім оның бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап пайда болған қатынастарға таралады. «КЕЛІСІЛДІ» «Ақтау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы А. Ким «10» желтоқсан 2012 жыл
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 10 желтоқсандағы № 8/84 шешіміне 1-қосымша 2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті Санаты Сомасы, мың теңге Сыныбы Iшкi сыныбы Атауы 1. КІРІСТЕР 15 756 335 1 Салықтық түсiмдер 11 600 196 01 Табыс салығы 4 880 514 2 Жеке табыс салығы 4 880 514 03 Әлеуметтік салық 3 540 371 1 Әлеуметтік салық 3 540 371 04 Меншiкке салынатын салықтар 2 224 714 1 Мүлiкке салынатын салықтар 1 287 393 3 Жер салығы 235 793 4 Көлiк құралдарына салынатын салық 701 463 5 Бірыңғай жер салығы 65 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 579 792 2 Акциздер 55 642 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 233 219 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 221 024 5 Ойын бизнесіне салық 69 907 08 Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 374 805 1 Мемлекеттiк баж 374 805 2 Салықтық емес түсімдер 353 566 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 19 452 1 Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері 2 452 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 17 000 02 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 1 573 1 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 1 573 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 1 000 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 1 000 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 316 035 1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 316 035 06 Басқа да салықтық емес түсімдер 15 506 1 Басқа да салықтық емес түсімдер 15 506 3 Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер 534 717 01 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 74 000 1 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 74 000 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 460 717 1 Жерді сату 416 145 2 Материалдық емес активтерді сату 44 572 4 Трансферттердің түсімдері 3 267 856 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 3 267 856 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 3 267 856 Функционалдық топ Сомасы, мың тенге Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы 2. ШЫҒЫНДАР 15 912 736,7 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 171 549 112 Қалалық мәслихаттың аппараты 15 705 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 705 122 Қала әкімінің аппараты 79 749 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 76 849 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 900 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 12 770 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 11 790 022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 143 024 Ақпараттық жүйелер құру 837 452 Қаржы бөлімі 52 264 001 Ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 19 437 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 9 250 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету 17 315 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 5 645 018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 617 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 11 061 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 10 754 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 307 02 Қорғаныс 13 403 122 Қала әкімінің аппараты 13 403 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 13 403 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 574 806 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 73 142 021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 73 142 467 Құрылыс бөлімі 501 664 066 Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу 501 664 04 Білім беру 8 190 865 464 Білім бөлімі 8 100 107 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24 429 003 Жалпы білім беру 4 043 480 005 Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 96 439 006 Балаларға қосымша білім беру 289 059 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 15 193 009 Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету 1 570 089 012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 450 015 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 38 451 020 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету 2 886 021 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту 18 324 040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 340 790 063 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру 4 385 064 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту 95 635 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 1 560 497 467 Құрылыс бөлімі 90 758 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 90 758 06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету 581 214 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 465 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 465 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 577 013 001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 54 846 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 99 355 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 16 592 006 Тұрғын үй көмегі 13 240 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 215 846 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 5 777 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1 401 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 31 766 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 80 586 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 6 883 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету 32 304 021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 13 850 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 4 167 464 Білім беру бөлімі 3 736 008 Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау 3 736 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 4 244 600,4 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 25 525 008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 5 065 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 11 532 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 8 928 467 Құрылыс бөлімі 3 016 021,4 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 867 562 004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу 454 075,4 005 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 88 182 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 1 194 874 007 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 411 328 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 195 652 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 45 005 Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу 4 100 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 11 261 015 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 143 867 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 370 558 017 Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 10 683 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 615 741 026 Қаланың коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру 39 397 479 Тұрғын-үй инспекциясы бөлімі 7 402 001 Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 436 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 966 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 325 657 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 264 984 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 859 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 223 176 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 32 949 456 Ішкі саясат бөлімі 41 551 001 Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 792 002 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 16 504 003 Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру 1 405 005 Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер 7 850 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 19 122 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 398 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 135 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 8 104 007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4 485 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 226 242 467 Құрылыс бөлімі 226 242 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 226 242 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 712 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 228 099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 228 474 Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 8 639 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 069 012 Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу 86 013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 484 463 Жер қатынастары бөлімі 25 845 001 Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17 774 003 Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру 4 947 004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 3 124 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 46 965 467 Құрылыс бөлімі 19 465 001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 19 385 017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 80 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 27 500 001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 12 684 003 Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу 14 296 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 520 12 Көлік және коммуникация 378 917 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 378 917 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 118 995 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 259 922 13 Өзгелер 898 661,3 469 Кәсіпкерлік бөлімі 29 453 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 501 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 19 952 452 Қаржы бөлімі 2 009,3 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 2 009,3 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 5 500 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 5 500 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 80 182 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 31 382 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 48 800 467 Құрылыс бөлімі 781 517 077 "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту 781 517 15 Трансферттер 225 145 452 Қаржы бөлімі 225 145 006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 225 145 3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 3 537 500 Бюджеттік кредиттер 3 537 500 467 Құрылыс бөлімі 3 537 500 019 Тұрғын үй салу 3 537 500 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 166 430 Қаржы активтерін сатып алу 166 430 13 Өзгелер 166 430 452 Қаржы бөлімі 9 650 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 9 650 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 156 780 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 156 780 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -3 860 331,7 6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 3 860 331,7 7 Қарыздар түсімі 3 537 500 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 3 537 500 2 Қарыз алу келісім-шарттары 3 537 500 16 Қарыздарды өтеу 0 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 322 831,7