О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012-2014 годы" Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы N 50/440 "2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 109 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы №39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 7/78 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 14 желтоқсанда №2171 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
«2012-2014 жылдарға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 756 335 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 600 196 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 353 566 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 717 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 3 267 856 мың теңге;
2) шығындар – 15 912 736,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 3 537 500 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 3 537 500 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 166 430 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 166 430 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 860 331,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 860 331,7 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 3 537 500 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге».
Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2 тармақта:
2 абзацтағы «22,1» саны «22,3» санымен ауыстырылсын;
3 абзацтағы «19,5» саны «23,4» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «44,7» саны «14,5» санымен ауыстырылсын;
4 тармақ келесі мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
«4. Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 23 қарашадағы №7/71 шешіміне сәйкес, Ақтау қаласының күндізгі білім беру мекемелерінде оқитындарға қалаішілік қоғамдық көліктерде (таксиден басқа) жеңілдікпен жүру құқығын ұсыну»;
6 тармақта:
2 абзацтағы «235 790» саны «340 790» санымен ауыстырылсын;
3 абзацтағы «20 485» саны «20 470» санымен ауыстырылсын;
4 абзацтағы «116 275» саны «113 959» санымен ауыстырылсын;
5 абзацтағы «3 655» саны «4 385» санымен ауыстырылсын;
6 абзацтағы «46 497» саны «2 886» санымен ауыстырылсын;
7 абзацтағы «38 832» саны «38 451» санымен ауыстырылсын;
8 абзацтағы «5 039» саны «4 039» санымен ауыстырылсын;
9 абзацтағы «15 350» саны «13 850» санымен ауыстырылсын;
10 абзацтағы «9 292» саны «6 792» санымен ауыстырылсын;
11 абзацтағы «24 630» саны «4 880» санымен ауыстырылсын;
13 абзацтағы «227» саны «228» санымен ауыстырылсын;
7 тармақтағы «2 517 790» саны «2 706 642» санымен ауыстырылсын;
7-1 тармақта:
2 абзац алынып тасталсын;
8 тармақтағы «10 210» саны «2009,3» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім оның бірінші ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі және 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап пайда болған қатынастарға таралады.
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің бастығы
А. Ким
«10» желтоқсан 2012 жыл
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 10 желтоқсандағы
№ 8/84 шешіміне
1-қосымша
2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты
Сомасы, мың теңге
Сыныбы
Iшкi сыныбы
Атауы
1. КІРІСТЕР
15 756 335
1
Салықтық түсiмдер
11 600 196
01
Табыс салығы
4 880 514
2
Жеке табыс салығы
4 880 514
03
Әлеуметтік салық
3 540 371
1
Әлеуметтік салық
3 540 371
04
Меншiкке салынатын салықтар
2 224 714
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 287 393
3
Жер салығы
235 793
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
701 463
5
Бірыңғай жер салығы
65
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
579 792
2
Акциздер
55 642
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
233 219
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
221 024
5
Ойын бизнесіне салық
69 907
08
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
374 805
1
Мемлекеттiк баж
374 805
2
Салықтық емес түсімдер
353 566
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
19 452
1
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері
2 452
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
17 000
02
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
1 573
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
1 573
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1 000
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1 000
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
316 035
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
316 035
06
Басқа да салықтық емес түсімдер
15 506
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
15 506
3
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
534 717
01
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
74 000
1
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
74 000
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
460 717
1
Жерді сату
416 145
2
Материалдық емес активтерді сату
44 572
4
Трансферттердің түсімдері
3 267 856
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
3 267 856
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
3 267 856
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
2. ШЫҒЫНДАР
15 912 736,7
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
171 549
112
Қалалық мәслихаттың аппараты
15 705
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
15 705
122
Қала әкімінің аппараты
79 749
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
76 849
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2 900
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
12 770
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
11 790
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
143
024
Ақпараттық жүйелер құру
837
452
Қаржы бөлімі
52 264
001
Ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 437
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
9 250
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету
17 315
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
5 645
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
617
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
11 061
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
10 754
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
307
02
Қорғаныс
13 403
122
Қала әкімінің аппараты
13 403
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
13 403
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
574 806
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
73 142
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
73 142
467
Құрылыс бөлімі
501 664
066
Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу
501 664
04
Білім беру
8 190 865
464
Білім бөлімі
8 100 107
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
24 429
003
Жалпы білім беру
4 043 480
005
Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
96 439
006
Балаларға қосымша білім беру
289 059
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
15 193
009
Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету
1 570 089
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
450
015
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
38 451
020
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету
2 886
021
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту
18 324
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
340 790
063
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру
4 385
064
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту
95 635
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
1 560 497
467
Құрылыс бөлімі
90 758
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
90 758
06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
581 214
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
465
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
465
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
577 013
001
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
54 846
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
99 355
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
16 592
006
Тұрғын үй көмегі
13 240
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
215 846
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
5 777
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 401
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
31 766
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
80 586
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
6 883
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету
32 304
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
400
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
13 850
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
4 167
464
Білім беру бөлімі
3 736
008
Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
3 736
07
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
4 244 600,4
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
25 525
008
Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру
5 065
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
11 532
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
8 928
467
Құрылыс бөлімі
3 016 021,4
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу
867 562
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
454 075,4
005
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
88 182
006
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
1 194 874
007
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
411 328
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 195 652
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
45
005
Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу
4 100
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
11 261
015
Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру
143 867
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
370 558
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
10 683
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
615 741
026
Қаланың коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
39 397
479
Тұрғын-үй инспекциясы бөлімі
7 402
001
Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 436
005
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
966
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
325 657
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
264 984
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 859
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
223 176
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
32 949
456
Ішкі саясат бөлімі
41 551
001
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 792
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
16 504
003
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру
1 405
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
7 850
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
19 122
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 398
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
135
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
8 104
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 485
09
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
226 242
467
Құрылыс бөлімі
226 242
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
226 242
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
34 712
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
228
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру
228
474
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
8 639
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8 069
012
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу
86
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
484
463
Жер қатынастары бөлімі
25 845
001
Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17 774
003
Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру
4 947
004
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
3 124
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
46 965
467
Құрылыс бөлімі
19 465
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 385
017
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
80
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
27 500
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
12 684
003
Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу
14 296
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
520
12
Көлік және коммуникация
378 917
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
378 917
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
118 995
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
259 922
13
Өзгелер
898 661,3
469
Кәсіпкерлік бөлімі
29 453
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 501
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
19 952
452
Қаржы бөлімі
2 009,3
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
2 009,3
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
5 500
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
5 500
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
80 182
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 382
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
48 800
467
Құрылыс бөлімі
781 517
077
"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту
781 517
15
Трансферттер
225 145
452
Қаржы бөлімі
225 145
006
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
225 145
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
3 537 500
Бюджеттік кредиттер
3 537 500
467
Құрылыс бөлімі
3 537 500
019
Тұрғын үй салу
3 537 500
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
166 430
Қаржы активтерін сатып алу
166 430
13
Өзгелер
166 430
452
Қаржы бөлімі
9 650
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
9 650
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
156 780
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
156 780
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
-3 860 331,7
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
3 860 331,7
7
Қарыздар түсімі
3 537 500
01
Мемлекеттік ішкі қарыздар
3 537 500
2
Қарыз алу келісім-шарттары
3 537 500
16
Қарыздарды өтеу
0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
322 831,7