О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года №29-3 «Об областном бюджете на 2026-2028 годы»
Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 «Об областном бюджете на 2026-2028 годы» от 06.02.2026 г. № 31-2 (Жамбыл облыстық мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 29-3 «2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Жамбылского областного маслихата «Об областном бюджете на 2026-2028 годы» от 12 декабря 2025 года №29-3 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 650 237 662 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 155 691 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 794 838 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 596 808 896 тысяч тенге;
2) затраты – 651 610 395 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -11 047 625 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 20 005 100 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;
4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – 9 674 892 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – - 9 674 892 тысяч тенге.».
Приложение 1, 5 - к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 - к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 6 февраля 2026 года № 31-2
Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3
Областной бюджет на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма, тыс.тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
I ДОХОДЫ
650 237 662
1
Налоговые поступления
31 155 691
03
Социальный налог
29 864 638
1
Социальный налог
29 864 638
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 291 053
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
397 053
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
894 000
2
Неналоговые поступления
13 794 838
01
Доходы от государственной собственности
4 994 838
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
38 000
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
5 500
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
1 500
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
150 060
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
4 799 778
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
8 800 000
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
8 800 000
3
Поступления от продажи основного капитала
6 000
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
6 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
6 000
4
Специальные поступления
8 472 237
01
Специальные поступления
8 472 237
1
Специальные поступления
8 472 237
5
Поступления трансфертов
596 808 896
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
43 554 054
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
43 554 054
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
553 254 842
1
Трансферты из республиканского бюджета
553 254 842
Функциональная группа Наименование
сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
II ЗАТРАТЫ
651 610 395
01
Государственные услуги общего характера
4 111 208
110
Аппарат маслихата области
152 698
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
119 917
003
Капитальные расходы государственного органа
2 791
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
29 990
120
Аппарат акима области
2 148 224
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
1 585 983
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10 000
009
Обеспечение и проведение выборов акимов
552 241
282
Ревизионная комиссия области
470 414
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
460 414
003
Капитальные расходы государственного органа
10 000
747
Управление информации и общественного развития области
272 055
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
272 055
257
Управление финансов области
382 690
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
344 648
009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 500
013
Капитальные расходы государственного органа
8 000
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
28 542
718
Управление государственных закупок области
81 215
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
81 215
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
272 769
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
272 769
269
Управление по делам религий области
331 143
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
94 699
004
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
9 900
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
226 544
02
Оборона
1 467 327
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
557 196
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
196 860
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
360 336
271
Управление строительства области
54 855
002
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
54 855
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
566 692
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
364 000
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
202 692
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
288 584
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
147 062
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
141 522
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
23 867 965
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
21 140 066
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
17 972 877
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
1 968
006
Капитальные расходы государственного органа
3 165 221
271
Управление строительства области
2 276 756
003
Развитие объектов органов внутренних дел
2 263 571
053
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
13 185
774
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
451 143
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
387 843
006
Капитальные расходы государственного органа
63 300
04
Образование
416 009 329
261
Управление образования области
60 892 842
200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
60 892 842
261
Управление образования области
259 109 046
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
4 447 528
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
4 325 178
055
Дополнительное образование для детей и юношества
11 723 145
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
176 420 264
083
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
581 567
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
49 154 941
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
12 456 423
271
Управление строительства области
5 642 680
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
5 642 680
285
Управление физической культуры и спорта области
10 385 486
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
9 692 987
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
692 499
253
Управление здравоохранения области
2 022 641
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
2 022 641
261
Управление образования области
26 984 536
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
26 984 536
120
Аппарат акима области
61 854
019
Обучение участников избирательного процесса
61 854
253
Управление здравоохранения области
105 863
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
105 863
253
Управление здравоохранения области
259 660
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
259 660
261
Управление образования области
272 433
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
272 433
261
Управление образования области
16 272 288
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
1 388 158
004
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
94 769
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
3 209 418
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
710 747
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
1 842 587
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
247 984
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
68 000
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
3 463 288
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4 807 248
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5 289
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
434 800
271
Управление строительства области
34 000 000
203
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
34 000 000
05
Здравоохранение
17 286 949
253
Управление здравоохранения области
3 353 396
006
Услуги по охране материнства и детства
297 475
007
Пропаганда здорового образа жизни
20 000
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
2 073 972
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
1 712
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
960 237
256
Управление координации занятости и социальных программ области
2 853 382
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
2 853 382
271
Управление строительства области
520 417
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
520 417
253
Управление здравоохранения области
2 782 973
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
2 782 973
253
Управление здравоохранения области
625 818
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
625 818
253
Управление здравоохранения области
105 726
029
Областные базы специального медицинского снабжения
105 726
253
Управление здравоохранения области
7 045 237
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
281 941
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
354 997
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
40 199
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
206 000
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
88 000
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
5 853 364
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
220 736
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
25 770 199
256
Управление координации занятости и социальных программ области
10 637 905
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 055 459
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
3 118 001
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
3 016 196
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
611 150
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
1 724 655
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
12 444
076
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
100 000
261
Управление образования области
1 003 413
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
722 663
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
213 042
201
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
67 708
256
Управление координации занятости и социальных программ области
10 469 536
068
Программа занятости
10 469 536
261
Управление образования области
1 517
084
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
1 517
256
Управление координации занятости и социальных программ области
3 633 828
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
245 362
018
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
183 000
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
479 368
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
155 767
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
34 662
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
65 000
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
2 470 669
747
Управление информации и общественного развития области
24 000
077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
24 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
28 783 698
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
50 000
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
50 000
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
28 733 698
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
224 933
038
Развитие коммунального хозяйства
4 221 955
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
2 901 533
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
21 385 277
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
16 652 942
740
Управление культуры и развития языков области
3 971 135
005
Поддержка культурно-досуговой работы
1 712 332
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
690 818
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 567 985
285
Управление физической культуры и спорта области
8 323 302
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
140 828
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
641 019
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
7 064 981
005
Капитальные расходы государственного органа
1 650
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
468 091
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
6 733
271
Управление строительства области
5 000
018
Развитие объектов архивов
5 000
740
Управление культуры и развития языков области
609 476
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
155 657
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
453 819
747
Управление информации и общественного развития области
1 178 877
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
1 178 877
759
Управление цифровизации и архивов области
1 682 138
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
903 343
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
740 179
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
38 616
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
193 336
021
Регулирование туристской деятельности
171 345
044
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
21 991
740
Управление культуры и развития языков области
187 836
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
165 762
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 125
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
16 949
747
Управление информации и общественного развития области
501 842
001
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
388 877
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
110 758
005
Капитальные расходы государственного органа
1 119
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 088
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
6 228 385
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
1 500 000
007
Развитие теплоэнергетической системы
1 500 000
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
4 728 385
071
Развитие газотранспортной системы
4 728 385
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
52 395 061
255
Управление сельского хозяйства области
26 355 199
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
788 058
002
Субсидирование развития семеноводства
410 000
003
Капитальные расходы государственного органа
2 139
004
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
33 526
006
Субсидирование развития производства приоритетных культур
2 686 000
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
200 000
014
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
84 374
018
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
1 507
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
40 000
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
40 000
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
4 000
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
2 500 000
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
7 000 000
051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
30 973
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
6 790 622
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
5 000 000
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
744 000
719
Управление ветеринарии области
6 494 649
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
200 841
003
Капитальные расходы государственного органа
5 550
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
44 000
009
Организация санитарного убоя больных животных
8 000
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
15 000
012
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
70 000
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
18 312
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4 166 373
015
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 169 500
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
4 346
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
312 483
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
265 978
040
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
30 000
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
184 266
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
315 093
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
98 294
003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
216 799
255
Управление сельского хозяйства области
11 729 312
023
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
11 729 312
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
7 051 815
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
6 701 815
104
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
350 000
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
319 030
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
190 900
008
Мероприятия по охране окружающей среды
46 250
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
81 880
251
Управление земельных отношений области
108 440
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
108 136
010
Капитальные расходы государственного органа
304
719
Управление ветеринарии области
21 523
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
11 000
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
9 998
035
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
525
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
18 233 477
271
Управление строительства области
17 917 769
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
220 163
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
4 945 235
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
12 752 371
272
Управление архитектуры и градостроительства области
208 613
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
202 008
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 605
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
107 095
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
107 095
12
Транспорт и коммуникации
18 731 210
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
4 550 350
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 000 000
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
3 550 350
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
14 180 860
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
197 486
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
609 587
011
Капитальные расходы государственного органа
3 273
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
816 976
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
12 553 538
13
Прочие
11 380 646
271
Управление строительства области
3 993 921
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
3 993 921
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
504 727
005
Поддержка субъектов предпринимательства
123 979
008
Поддержка предпринимательской деятельности
380 748
257
Управление финансов области
1 068 575
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 068 575
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
260 292
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
260 292
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
1 209 792
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
1 209 792
271
Управление строительства области
3 378 474
097
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
3 378 474
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
964 865
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
964 865
14
Обслуживание долга
7 871 779
257
Управление финансов области
7 871 779
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
7 671 779
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
200 000
15
Трансферты
2 820 220
257
Управление финансов области
2 820 220
007
Субвенции
2 820 220
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
-11 047 625
Бюджетные кредиты
20 005 100
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 000 000
271
Управление строительства области
5 000 000
009
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
5 000 000
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
15 005 100
Сельское хозяйство
13 500 000
255
Управление сельского хозяйства области
13 500 000
087
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
7 000 000
092
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
6 500 000
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 505 100
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 505 100
Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Категория
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
1
2
3
6
Погашение бюджетных кредитов
31 052 725
1
Погашение бюджетных кредитов
31 052 725
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
31 052 725
Функциональная группа
Сумма (тыс.тенге)
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
V. Дефицит (профицит) бюджета
9 674 892
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-9 674 892
Категория
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Подкласс
1
2
3
8
Поступления займов
20 005 100
01
Внутренние государственные займы
20 005 100
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
5 000 000
2
Договоры займа
15 005 100
9
Используемые остатки бюджетных средств
2 297 511
01
Остатки бюджетных средств
2 297 511
1
Остатки бюджетных средств
2 297 511
Функциональная группа Наименование
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
16
Погашение займов
31 977 503
257
Управление финансов области
31 977 503
008
Погашение долга местного исполнительного органа
16 334 367
015
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
15 643 136
Приложение № 2 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 6 февраля 2026 года №31-2
Приложение № 5 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП
БП
Наименование
Плановый период
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
5
6
7
110
Аппарат маслихата области
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
003
Капитальные расходы государственного органа
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
120
Аппарат акима области
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%)
100
100
100
009
Обеспечение и проведение выборов акимов
Конечный результат:
Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий)
12
12
12
019
Обучение участников избирательного процесса
Конечный результат:
Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек)
1569
1569
1569
251
Управление земельных отношений области
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
Конечный результат:
Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га)
10000
10000
10000
010
Капитальные расходы государственного органа
Конечный результат:
Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, %
100
100
100
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
Целевой индикатор:
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
80
81
82
Конечный результат:
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
80
81
82
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Целевой индикатор:
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
87
91
95
Конечный результат:
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
87
91
95
253
Управление здравоохранения области
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
Целевой индикатор:
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, %
100
100
100
Конечный результат:
Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, %
100
100
100
Процентр трудоустройства, %
100
100
100
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
Целевой индикатор:
Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана)
100
100
100
Конечный результат:
Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %
100
100
100
Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, %
3
3
3
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
Целевой индикатор:
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, %
6,3
6,25
6,2
Конечный результат:
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %
95,2
95,3
95,4
006
Услуги по охране материнства и детства
Целевой индикатор:
Охрана материнства и детства (объект)
1
1
1
Конечный результат:
Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями
100
100
100
007
Пропаганда здорового образа жизни
Целевой индикатор:
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
36
41
42
Конечный результат:
Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, %
100
100
100
Увеличение продолжительности жизни, лет
76,1
76,4
76,7
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
Целевой индикатор:
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, %
100
100
100
Конечный результат:
Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, %
100
100
100
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
Целевой индикатор:
Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, %
100
100
100
Конечный результат:
Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, %
100
100
100
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
Целевой индикатор:
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %
100
Конечный результат:
Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, %
100
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Целевой индикатор:
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, %
100
100
100
Конечный результат:
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95%
100
100
100
039
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
Целевой индикатор:
Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект)
5
5
5
Конечный результат:
Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, %
100
100
100
029
Областные базы специального медицинского снабжения
Целевой индикатор:
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
100
100
100
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
Конечный результат:
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Целевой индикатор:
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи
19
Конечный результат:
Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %
0,14
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
Целевой индикатор:
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
100
Конечный результат:
Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100%
100
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
Целевой индикатор:
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект)
1
Конечный результат:
Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, %
100
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
Целевой индикатор:
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
100
Конечный результат:
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
100
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе
город, %
СНП, %
Конечный результат:
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
63,15
Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, %
92,4
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
Конечный результат:
Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты)
13
13
13
003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
Конечный результат:
Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га)
130
38
38
Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га)
8948
8948
8948
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
008
Мероприятия по охране окружающей среды
Конечный результат:
Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий
1
1
1
Работы по изучению почвы
1
1
1
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%)
85
90
95
104
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
Целевой индикатор:
Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств
10
10
10
Доля переработки рыбы, %
27
27
27
Конечный результат:
Приобретение техники и оборудования, ед.
8
8
8
Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, %
100
100
100
255
Управление сельского хозяйства области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
Целевой индикатор:
Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности
33
33
33
Конечный результат:
Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы.
100
100
100
002
Субсидирование развития семеноводства
Целевой индикатор:
Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
8,7 %
10,7 %
13,0 %
Конечный результат:
Элитные семена, тонн
125,3
130,0
150,0
Семена 1 репродукции, тонн
506,0
580,0
620,0
Семена гибридов первого поколения, посевная единица
11 355,0
12 500,0
14 000,0
003
Капитальные расходы государственного органа
Целевой индикатор:
Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов)
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления
100
100
100
004
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
006
Субсидирование развития производства приоритетных культур
Целевой индикатор:
Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьём, %
55
60
65
Конечный результат:
Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн
44,4
46,8
49,0
Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар
4,8
4,8
5,8
008
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
Целевой индикатор:
План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр
45,5
47,6
49,9
Конечный результат:
Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр
42,5
44,6
46,9
014
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
Целевой индикатор:
районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество
8
9
10
Конечный результат:
Объем потребляемой воды, тыс. м3
80,4
82,5
86,0
018
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
Целевой индикатор:
Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), %
100
100
100
Конечный результат:
Обезвреживание тары, освобождённой от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), %
100
100
100
023
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
Целевой индикатор:
Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га
10,0
91,5
109,5
Конечный результат:
Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га
76,5
103,5
136,5
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
Целевой индикатор:
На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, %
100
100
100
Конечный результат:
Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га
21,2
11,91
10,64
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
Целевой индикатор:
Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества
95 %
97 %
99 %
Конечный результат:
Экспертиза качества семян, тонн
87,0
87,1
87,2
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
Целевой индикатор:
Районы, охватываемые для государственного учёта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов
11
11
11
Конечный результат:
Государственные регистрационные номерные знаки, штук
550
1500
1500
Технические паспорта, штук
550
1500
1500
Удостоверение тракториста-машиниста, штук
500
500
Свидетельство о регистрации залога, штук
500
500
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
Целевой индикатор:
План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн
109,7
131,6
144,3
Конечный результат:
Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн
12,6
13,1
13,7
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
Целевой индикатор:
Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге
25 000
30 000
35 000
Конечный результат:
Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт
895
995
1500
051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Целевой индикатор:
Увеличение производства молока, %
1,2
1,5
1,7
Увеличение производства мяса, %
2,0
2,5
2,7
Конечный результат:
Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов
2 130
2 200
2 450
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
11 200
12 000
12 500
Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
220
325
450
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов
10 345
11 200
12 454
Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн
8,0
8,2
8,3
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов
5 600
5 750
6 000
Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов
200
350
450
Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн
35,0
38,2
40,1
Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов
2,0
2,5
3,0
Приобретение семени племенного быка, доза
1 200
1 450
2 000
Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн
10,0
11,0
14,0
Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов
75,0
92,0
105,0
Приобретение отечественных племенных овец, голов
244 000
262 000
285 000
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов
21 200
245 000
268 000
Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов
135 000
142 000
163 000
Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов
25
36
42
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
Целевой индикатор:
Обновление сельхоз техники, %
8
8,5
9
Конечный результат:
Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров
3 522
3 622
3 672
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
Целевой индикатор:
1 500
2 775
2 875
Доля переработки молока, %
41
41
41
Доля переработки мяса, %
47
47
47
Доля переработки масличных культур, (подсолнух) %
100
100
70
Конечный результат:
Производство сливочного масла, тонн
900
1 416
1 416
Производство твердого сыра, тонн
690
1 341
1 341
Производство сухого молока, тонн
70
600
600
087
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
Целевой индикатор:
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
41,9
54,0
70,1
Конечный результат:
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
41,5
53,4
69,4
092
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
Целевой индикатор:
Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
6
3
3
Конечный результат:
Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) %
100,1
100,3
100,3
256
Управление координации занятости и социальных программ области
031
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
Целевой индикатор:
Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения
100
100
100
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара.
Конечный результат:
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
100
100
100
013
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях
Конечный результат:
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
100
100
100
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
Целевой индикатор:
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах
Конечный результат:
Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе
31,0
30,5
30,5
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара
Конечный результат:
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
100
100
100
064
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
Целевой индикатор:
Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.
Конечный результат:
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
82,3
83,0
83,0
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
47,8
48,5
48,5
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
Целевой индикатор:
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
Конечный результат:
Уровень безработицы
5,1
5,1
5,1
069
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
Целевой индикатор:
Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области
Конечный результат:
Уровень безработицы
5,1
5,1
5,1
076
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
Конечный результат:
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
21
22
22
068
Программа занятости
Целевой индикатор:
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
35834 чел
35834 чел
35834 чел
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
24263 чел
30982 чел
31355 чел
Конечный результат:
Уровень безработицы
5,1
5,1
5,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
Целевой индикатор:
Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области.
Конечный результат:
Повышение квалификации 6 специалистов
018
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
Конечный результат:
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
21
22
22
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
Целевой индикатор:
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию
Конечный результат:
Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся
100
100
100
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
Целевой индикатор:
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту
Конечный результат:
Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами)
100
100
100
062
Развитие системы квалификаций
Целевой индикатор:
Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов
Конечный результат:
Уровень безработицы
5,1
5,1
5,1
066
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
Целевой индикатор:
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
Конечный результат:
Уровень безработицы
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы
100
100
100
Конечный результат:
Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой
100
100
100
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоёв населения социальными услугами
Конечный результат:
1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом «Spina Bifida», а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет
95,0
95,0
95,0
2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечённых в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет
82,7
82,9
82,9
257
Управление финансов области
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
Конечный результат:
Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области.
100
100
100
009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
Конечный результат:
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
100
100
100
013
Капитальные расходы государственного органа
Конечный результат:
Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области
100
100
100
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования.
100
100
100
012
Резерв местного исполнительного органа области
Конечный результат:
Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области
100
100
100
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
Конечный результат:
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по обслуживанию долга
100
100
100
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
Конечный результат:
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга
100
100
100
007
Субвенции
Конечный результат:
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период
100
100
100
008
Погашение долга местного исполнительного органа
Конечный результат:
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по погашению долга
100
100
100
015
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
Конечный результат:
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга
100
100
100
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
Конечный результат:
Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел
152
143
127
261
Управление образования области
200
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
Целевой индикатор:
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , %
96,3
99
100
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
100
100
100
Конечный результат:
Уровень предшкольной подготовки детей , %
92,4
93,8
95
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , %
71,7
73
74,3
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , %
71,4
76,6
77,5
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
055
Дополнительное образование для детей и юношества
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Конечный результат:
083
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
204
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
004
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
Конечный результат:
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %
100
100
100
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
Город
92,7
93,9
95,2
СНП
67,6
68,7
69,8
Конечный результат:
Доля школ, расположенных в типовых зданиях
81,7
85,7
86,1
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
092
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
201
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
084
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
266
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
021
Регулирование туристской деятельности
Целевой индикатор:
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
0,25
0,26
0,27
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
0,008
0,009
0,01
Конечный результат:
Увеличение номерного фонда, койко-мест
7 895
8 120
8 200
044
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
Конечный результат:
Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед
26
26
26
005
Поддержка субъектов предпринимательства
Целевой индикатор:
Доля ВДС МСП в ВРП, %
25,8
26
26,4
Конечный результат:
Доля ВДС МСП в ВРП, %
8,3
8,5
8,6
008
Поддержка предпринимательской деятельности
Конечный результат:
Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, %
100
100
100
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
269
Управление по делам религий области
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
004
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
002
Развитие транспортной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км)
Конечный результат:
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
Конечный результат:
Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед.
8
8
8
Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед.
3
3
3
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
Целевой индикатор:
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км)
26,1
94,151
78,5
Конечный результат:
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
99%
99%
99%
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км)
25
45
50
Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог
30
50
60
город, км
15
25
30
СНП, км
15
30
30
Конечный результат:
Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние
99%
99%
99%
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
91%
93%
95%
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км)
9
0
0
Конечный результат:
Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии
91%
93%
95%
271
Управление строительства области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
002
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
Конечный результат:
Обеспеченность инфраструктурой ЧС
3
0
4
003
Развитие объектов органов внутренних дел
Конечный результат:
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
2
1
1
009
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
Конечный результат:
Вввод в эксплуатацию кредитных квартир до конца года
200
053
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
086
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
Конечный результат:
Строительство объектов образования
6
10
10
203
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
Конечный результат:
Строительство и реконструкция медицинских учреждений
8
0
5
018
Развитие объектов архивов
Конечный результат:
Строительство 52 культурных объектов
1
0
0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей
344
382
360
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
040
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
097
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
Конечный результат:
Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений
7
0
0
272
Управление архитектуры и градостроительства области
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
Конечный результат:
Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов
100
100
100
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций.
100
100
100
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
Конечный результат:
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед.
500
500
500
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
038
Развитие коммунального хозяйства
Целевой индикатор:
Снижение износа электрических сетей, %
75,7
75,5
75,3
Конечный результат:
Снижение износа электрических сетей, %
75,7
75,5
75,3
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса «Үлгілі ауыл», ед
3
3
3
Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области.
Жанатас(мазут, тонна)
13 505
14 000
14 500
Каратау(газ, тыс м3)
16 714
17 213
17 714
Шу(газ, тыс м3)
5 515
5 565
5 590
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
Целевой индикатор:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
100
100
100
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
100
100
100
Снижение износа теплоснабжения, %
51,7
49,7
47,7
Обеспеченность централизованным газоснабжением, %
92,2
92,9
93,3
Конечный результат:
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
100
100
100
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
100
100
100
Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей)
4
0
0
Снижение износа теплоснабжения,%
51,7
49,7
47,7
Обеспеченность централизованным газоснабжением,%
92,2
92,9
93,3
007
Развитие теплоэнергетической системы
Целевой индикатор:
Снижение износа теплоснабжения, %
51,7
49,7
47,7
Конечный результат:
Снижение износа теплоснабжения, %
51,7
49,7
47,7
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Конечный результат:
Проект «Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Гагаринское» в Кордайском районе», км
45,3
0
0
285
Управление физической культуры и спорта области
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Конечный результат:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
44
46
48
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
Конечный результат:
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
44
46
48
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
005
Капитальные расходы государственного органа
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
282
Ревизионная комиссия области
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
003
Капитальные расходы государственного органа
Целевой индикатор:
Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , %
100
100
100
Конечный результат:
Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%.
100
100
100
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
Конечный результат:
Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений
54,3
56,5
58,0
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
Конечный результат:
Обеспечение работников департамента связью и другими услугами.
100
100
100
718
Управление государственных закупок области
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
Конечный результат:
Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , %
100
100
100
719
Управление ветеринарии области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
003
Капитальные расходы государственного органа
Конечный результат:
Приобретение комплект компьютеров (комплект)
10,0
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
Конечный результат:
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук)
240,0
251,0
262,0
009
Организация санитарного убоя больных животных
Конечный результат:
Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою)
350
350
350
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
Конечный результат:
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
21 000
22 000
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
Конечный результат:
Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота)
230
230
230
012
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
Конечный результат:
Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота)
776 313
776 313
776 313
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
Конечный результат:
Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД «Идентификация с/х животных», (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных)
174
174
174
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
Конечный результат:
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций)
21 696 465
21 696 465
21 696 465
015
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Приобретение зданий ветеринарных пунктов
30
Приобретение скотомогильников
11
11
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
Конечный результат:
Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз)
16 363 661
16 363 661
16 363 661
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
Конечный результат:
Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы)
776 313
776 313
776 313
031
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
Конечный результат:
Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок)
2 300 088
2 530 086
2 783 094
033
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
Конечный результат:
Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных)
1 200
1 200
1 200
034
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
Конечный результат:
Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных)
1 200
1 200
1 200
035
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
Конечный результат:
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных)
500
500
500
040
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
Конечный результат:
Закуп автомашины (рефрижератор), (штук)
1
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент)
100%
100%
100%
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
20 000
740
Управление культуры и развития языков области
005
Поддержка культурно-досуговой работы
Конечный результат:
Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
100,0
100,0
100,0
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
Конечный результат:
Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учёте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
100,0
100,0
100,0
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
Конечный результат:
Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. %
100,0
100,0
100,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Целевой индикатор:
Доля населения, владеющего государственным языком, %
91,0
91,5
92,0
Конечный результат:
Увеличится доля населения, владеющего государственным языком
91,0
91,5
92,0
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
Конечный результат:
Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий.
100,0
100,0
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
Конечный результат:
Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям.
100,0
100,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений.
100,0
100,0
100,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
Конечный результат:
За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета
100,0
100,0
100,0
747
Управление информации и общественного развития области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
Целевой индикатор:
Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед.
50
50
50
Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед.
12
13
14
Конечный результат:
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, %
6,7
6,6
6,5
Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
300
350
400
Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
1200
1450
1600
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
Целевой индикатор:
Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов)
5000
6000
7000
Конечный результат:
Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики
45
47
50
Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства
180
190
200
077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
Целевой индикатор:
Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в %
4,76
4,76
4,76
Конечный результат:
Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе:
99,3
99,3
99,3
- охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК «JAMBYL»), в %
99,3
99,3
99,3
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
Целевой индикатор:
Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в %
80
80,5
81
Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед.
1020
1050
1100
Конечный результат:
Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в %
80
80,5
81
Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед.
1020
1050
1100
759
Управление цифровизации и архивов области
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
Конечный результат:
Рост ИФО отрасли «Информация и связь» к предыдущему году, %
110,5
111,5
112,5
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
Целевой индикатор:
Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр.
12000
12500
13000
Конечный результат:
Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.
1009762
1024762
1034762
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
773
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
Конечный результат:
Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники)
2400
2500
2600
004
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
Конечный результат:
Подготовка территориальной обороны (военнообязанные)
78
78
78
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Конечный результат:
Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед
3
3
3
Текущий ремонт помешений (кол. объектов)
3
0
0
774
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
Конечный результат:
Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек)
75
75
75
006
Капитальные расходы государственного органа
Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%)
45
Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%)
100